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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y

CONTROL DE RIESGOS

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE
RIESGOS
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y
CONTROL DE RIESGOS

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Contenido

1. OBJETIVO.......................................................................................................................................3
2. ALCANCE........................................................................................................................................3
3. RESPONSABLES...........................................................................................................................3
4. REFERENCIAS NORMATIVAS....................................................................................................4
5. TERMINOLOGA............................................................................................................................4
6. ELABORACIN DEL IPERC........................................................................................................4
7. DESARROLLO................................................................................................................................5
8. ACTUALIZACIN DE LA MATRIZ IPERC..................................................................................8
9. ANEXOS..........................................................................................................................................8
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1. OBJETIVO
El objetivo del presente procedimiento es el de establecer los lineamientos necesarios para
realizar las actividades de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, as tambin
determinar los controles en los procesos relacionados a ., sobre los cuales se tiene influencia
y se pueden establecer controles que ayuden a eliminar, reducir, prevenir lesiones y
enfermedades.

2. ALCANCE
Este procedimiento

3. RESPONSABLES
Gerente General.- Es el responsable de disponer que se efecte en forma anual el
IPERC en la empresa.
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Son responsables de la planificacin y
llevar a cabo la Gestin de los Riesgos en sus reas de responsabilidad.
Supervisor de Seguridad.- Asesora a las distintas reas en la ejecucin de la Gestin
de Riesgos.
Personal.- Son todos los colaboradores de la empresa y por ende los que ayudan en
la elaboracin del IPERC. Al poner en prctica estas medidas de prevencin de riesgos
laborales se pretende generar una cultura de prevencin en toda la empresa.
Tambin el personal debe poner en conocimiento a los supervisores de seguridad, la
necesidad de actualizar el IPERC, cada vez que identifiquen nuevos peligros y riesgos
en la empresa.

4. REFERENCIAS NORMATIVAS
OHSAS 18001: 2007 (Requisito 4.3.1.)

5. TERMINOLOGA
IPERC.- Es la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos, considerado
como la herramienta fundamental del sistema de gestin de riesgos laborales.
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Peligro.- Es la situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de ocasionar daos a


las personas, equipo, procesos y ambiente.
Riesgo.- Es la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas
condiciones y sea generador de daos a las personas, equipos y al ambiente.
Controles.- A las medidas usadas para eliminar, controlar el impacto daino de las
energas negativas o peligros.
CSST.- Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. ELABORACIN DEL IPERC


6.1. Pasos en la elaboracin del IPERC
a. Asegurarse de que el proceso sea prctico.
b. Involucrar a todo el personal especialmente los expuestos al riesgo y sus
representantes.
c. Utilizar un enfoque sistemtico para garantizar que los peligros y los riesgos sean
d. tratados adecuadamente.
e. Proponer identificar los Peligros de importancia, sin obviar lo insignificante.
f. Observar lo que realmente sucede y existe en el lugar de trabajo, incluyendo en
particular aquellas laborales no rutinarias.
g. Incluir a todos los trabajadores en riesgo, incluyendo a los visitantes y contratistas.
h. Compilar toda la informacin que se pueda.
i. Analizar e identificar los peligros significativos.
j. Evaluar el riesgo e identificar los controles basndose en la jerarqua de controles:
Eliminar, sustituir, control de ingeniera, control administrativo y equipo de
proteccin personal.
k. Siempre registrar por escrito el proceso IPERC, y hacer el seguimiento a los
controles.
7. DESARROLLO
ETAPAS DESCRIPCIN RESPONSABLE(S)

Identificacin de las El listado de las actividades Jefe del rea de


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ETAPAS DESCRIPCIN RESPONSABLE(S)


actividades dentro de que se encuentran en los operaciones.
los procesos. procesos se registrarn en el
formato Matriz IPERC .

Identificacin de Se identificar los peligros de Jefe del rea de


Peligros las actividades guindose de operaciones, Jefe de
la Tabla N1 Orientacin SST y Comit de SST
para la identificacin de
Peligros , de detectarse un
peligro no identificado incluirlo
tambin dentro del registro
Matriz IPERC

Evaluacin y Valoracin Una vez revisada la Jefe del rea de


del Riesgo identificacin de peligros, se operaciones, Jefe de
evala el riesgo. SST y Comit de SST

Esta evaluacin se efecta a


fin de determinar el nivel de
criticidad de la actividad, es
decir, el dao potencial que se
generara si fallarn todas las
medidas de control existentes
o si estas no existieran;
asimismo, sirve para
determinar el nivel de
exigencia en el tipo de
controles a implementarse,
tales como los tipos de
instructivos o procedimientos
posteriores.

Se define el ndice de
Probabilidad utilizando los
criterios mencionados en el
Tabla N2 .

Se define el ndice de
Severidad, utilizando los
criterios mencionados en la
Tabla N3 .
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ETAPAS DESCRIPCIN RESPONSABLE(S)

Se define el Nivel del Riesgo,


utilizando los criterios
mencionados en la Tabla
N4 :

El Nivel del Riesgo que haya


resultado como Importante o
Intolerable (rojo) se considera
el riesgo como Significativo,
por lo que se debe proponer
las medidas de control a
implementar, determinando al
responsable de la
implementacin y la fecha
propuesta de implementacin,
asegurando que sta sea la
menor posible.

Para aquellos riesgos que sean


considerados Moderados
(amarillo), pero que la severidad
sea 3, tambin se puede
considerar medidas de control a
implementar, determinando el
responsable de la
implementacin y la fecha
propuesta de implementacin,
asegurando que esta sea la
menor posible.

Para los peligros cuyo ndice de


severidad sea 3, no ser
necesario tomar medidas de
control adicionales; siempre y
cuando los ndices de controles
existentes y de capacitacin
sean 1.

Aquellos riesgos que hayan


resultado trivial o tolerable
(verde), o en moderado cuya
severidad es 2 1, son
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ETAPAS DESCRIPCIN RESPONSABLE(S)


considerados Riesgos
aceptables y no es necesario
la implementacin de nuevas
medidas de control.

Medidas de Control de Si el nivel de riesgo resultara Jefe del rea de


Riesgo alto segn Tabla N4. Se operaciones, Jefe de
establecern las siguientes SST y Comit de SST
medidas de control a
implementar que eliminen o
reduzcan el riesgo de acuerdo
a la siguiente jerarqua:

a) Eliminacin
b) Sustitucin
c) Controles de Ingeniera
d) Sealizacin,
advertencias y/o
controles
administrativos
e) Equipos de proteccin
personal.
Revisin Los resultados obtenidos en Comit de SST
el IPERC debern ser
revisados por el CSST para la
conformidad o mejoras.
Aprobacin Los resultados de la Gerente General
Identificacin de peligros y
Evaluacin de riesgos sern
aprobados por el Gerente
General y se firmara el
registro original.

Difusin del IPERC La copia controlada se Jefe de SST


difundir y estar disponible a
todas las partes interesadas.

8. ACTUALIZACIN DE LA MATRIZ IPERC


El CSST se rene al menos una (1) vez al ao para la revisin y actualizacin de los
correspondientes registros de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. Adems
se deber modificar cuando se presenten los siguientes cambios:
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Modificatorias en la legislacin aplicable.


Cambios en las condiciones de los procesos.
Cambio de equipos o tecnologa.
Desarrollo de nuevos proyectos.
Cambio en la metodologa de la operacin.
Contratacin de nuevos servicios.
Se adopten medidas correctivas o preventivas como resultado de la investigacin de
accidentes e incidentes.
Falle las medidas de seguridad adoptadas.
Ocurrencia de un incidente.
Diferentes tipos de calidades de materias primas.

9. ANEXOS
9.1. Matriz IPERC.
9.2. Tabla N2. Orientacin para la identificacin de peligros.
CRITERIOS DE
REFERENCI
VERIFICACIN DE PELIGROS
A
PELIGROS
R01 RUIDO
R02 VIBRACIN
R03 ILUMINACIN
I FSICOS (SO)
R04 TEMPERATURAS EXTREMAS
R05 RADIACIONES IONIZANTES
R06 RADIACIONES NO IONIZANTES
R07 CONTACTO ELCTRICO DIRECTO
R08 II ELCTRICOS (S) CONTACTO ELCTRICO INDIRECTO
R09 ELECTRICIDAD ESTTICA
R10 FALTA DE SEALIZACIN
R11 FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA
R12 ALMACENAMIENTO INADECUADO
R13 SUPERFICIE DE TRABAJO DEFECTUOSAS
III LOCATIVOS (S)
R14 ESCALERAS, RAMPAS INADECUADAS
R15 ANDAMIOS INSEGUROS
R16 TECHOS DEFECTUOSOS
R17 APILAMIENTO ELEVADO SIN ESTIBA
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CRITERIOS DE
REFERENCI
VERIFICACIN DE PELIGROS
A
PELIGROS
R18 CARGAS O APILAMIENTOS INSEGUROS
R19 CARGAS APOYADAS CONTRA MUROS
R20 POLVOS / HUMOS
R21 HUMOS METLICOS
GASES Y VAPORES DETECTABLES
R22 IV QUMICOS (SO) ORGANOLPTICAMENTE
GASES Y VAPORES NO DETECTABLES
R23 ORGANOLPTICAMENTE
R24 SUSTANCIAS QUMICAS (Lquidas/Slidas)
R25 FUEGO Y EXPLOSIN DE GASES
R26 FISICOQUMICOS FUEGO Y EXPLOSIN DE LQUIDOS
V
R27 (S) FUEGO Y EXPLOSIN DE SLIDOS
R28 FUEGO Y EXPLOSIN COMBINADOS
R29 SOBRECARGA Y ESFUERZO
R30 LEVANTAMIENTO DE CARGA
R31 POSTURA HABITUAL
R32 ERGONMICOS DISEO DEL PUESTO DE TRABAJO
VI
R33 (SO) MONOTONA
R34 SOBRETIEMPO
R35 CARGA DE TRABAJO
R36 ATENCIN AL PBLICO
R37 VIRUS
R38 VII BIOLGICOS (SO) BACTERIAS
R39 HONGOS
CONTENIDO DE LA TAREA(Monotona,
R40 Repetitividad, Ambigedad)
RELACIONES HUMANAS(Jerrquica,
R41 PSICOLABORAL Funcionales, Participacin)
VIII
(SO) ORGANIZACIN DELTIEMPO DE TRABAJO
R42 (Ritmo, Pausas, Turnos)
GESTIN DEL PERSONAL (Evaluacin,
R43 Induccin, Capacitacin)
R44 PISOS RESBALADIZOS O DISPAREJOS
R45 HERRAMIENTAS OBJETOS DESDE ALTURA
R46 PERSONAS DESDE ALTURA
PELIGROS DE PARTES EN MQUINAS EN
IX MECNICOS (S)
R47 MOVIMIENTO
R48 HERRAMIENTA DEFECTUOSA
R49 MANIPULACIN DE HERRAMIENTAS
R50 MQUINAS SIN GUARDA DE SEGURIDAD
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CRITERIOS DE
REFERENCI
VERIFICACIN DE PELIGROS
A
PELIGROS
R51 EQUIPO DEFECTUOSO O SIN PROTECCIN
R52 VEHCULOS EN MOVIMIENTO
R53 ALTURA INADECUADA SOBRE LA CABEZA
PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZO
R54 CORTANTES
R55 PROYECCIONES DE MATERIALES, OBJETOS

9.3. Tabla N 2. ndice de probabilidad de ocurrencia.


NDIC PERSONAS PROCEDIMIENTOS EXPOSICIN AL
CAPACITACIN
E EXPUESTAS EXISTENTES RIESGO
Existen y son Personal entrenado,
Al menos 1 vez al
1 De 1 a 3 satisfactorios y conoce el peligro y lo
ao (S) BAJA (SO)
suficientes previene
Personal parcialmente
Existen parcialmente y Al menos 1 vez al
entrenado, conoce el
2 De 4 a 12 no son satisfactorios o mes (S) MEDIA
peligro pero NO toma
suficientes (SO)
acciones de control
Personal NO
entrenado, NO
conoce los peligros, Al menos 1 vez al
3 Ms de 12 No existen
por lo tanto, NO toma da (S) ALTA (SO)
acciones de control
accidental

9.4. Tabla N 3. ndice de severidad.


INDICE RIESGOS PERSONALES RIESGOS PATRIMONIALES
Lesin sin incapacidad (S) Incomodidad
1 Prdidas entre US $ 1 y $ 1,000
para efectuar el trabajo con seguridad (SO)
Lesin con incapacidad temporal (S). Dao
2 Prdidas entre US $ 1,001 y $ 10,000
a la salud reversible (SO)
Muerte, lesin con incapacidad
3 permanente (S). Dao a la salud Prdidas superiores a US $ 10,000
irreversible (SO)
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9.5. Tabla N 4. Valoracin del riesgo.


Riesg
VALORACION DEL RIESGO
o
GRADO DE
Signif. PUNTAJE ACCIONES A TOMAR
RIESGO
No se requiere accin. El riesgo es
HASTA 4 TRIVIAL (TV)
registrado en el Registro de Riesgos
No se necesita mejorar la accin
preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones ms rentables o
mejoras que no supongan una carga
HASTA 8 TOLERABLE (TO)
econmica importante. Se requieren
comprobaciones peridicas para asegurar
que se mantiene la eficacia de las medidas
de control. bajo
NO Se deben hacer esfuerzos para reducir el
riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el
riesgo deben implantarse en un perodo
determinado. Cuando el riesgo moderado
HASTA
MODERADO (MO) est asociado con consecuencias
16
extremadamente dainas, se precisar
una accin posterior para establecer, con
ms precisin, la probabilidad de dao
como base para determinar la necesidad
de mejora de las medidas de control. medio
SI No debe comenzarse el trabajo hasta que
se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el riesgo
corresponda a un trabajo que se est
HASTA
IMPORTANTE (IM) realizando, debe remediarse el problema
24
en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados. Ser necesario iniciar el
estudio de la actividad para reducir el
riesgo en el plazo ms breve a ser definido
por el responsable del rea.
HASTA INTOLERABLE (IT) No debe comenzar ni continuar el trabajo alto
36 hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse el
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Riesg
VALORACION DEL RIESGO
o
GRADO DE
Signif. PUNTAJE ACCIONES A TOMAR
RIESGO
trabajo. En forma inmediata es necesario
establecer un plan de accin para reducir
el grado de riesgo.

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