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IDENTIFICACIN DE PELIGROS DEL

XXXXXXXXXXXXXXXXXX X DE ANTOFAGASTA

Referencia: DS-594 / Lista de Referencia: DS-594 / Lista de


REVISIN A verificacin Condiciones verificacin Condiciones
Infraestructura Infraestructura
Emitido por los Revisado por Aprobado por
XXXXXXXXXXXXXXXXX . .

Firma Firma Firma

Fecha Julio 2017 Fecha Julio 2017 Fecha Julio 2017


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IDENTIFICACIN DE PELIGROS DELXXXXXXXXXXXXXX DE ANTOFAGASTA

NDICE

Introduccin Pg.2

Objetivo.... Pg.3

Alcance. Pg.3

Responsabilidades... Pg.3

Documentos Aplicables... Pg.4

Terminologa Pg.4

Equipo y Materiales. Pg.5

Descripcin de la actividad.. Pg.5

Condiciones de extintores Pg.6

Objetivo. Pg.6

Principales desviaciones... Pg.7

Riesgos Principales... Pg.12

Medidas de prevencin. Pg.12

Modificaciones del documento. Pg.12

Conclusin.. Pg.13

Matriz de riesgo. Pg.14

Anexos. Pg.15

Revisin. 08 Fecha de Revisin Fecha de Aprobacin


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INTRODUCCIN

El presente informe tiene como objetivo diagnosticar, identificar y prevenir a travs del uso y
planificacin de procedimientos de prevencin de riesgos la reduccin de accidentes e incidentes en
el personal de unos de los Liceos ms emblemticos de la cuidad como
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en materia de Prevencin de Riesgos Laborales y en
atencin a las emergencias que se puedan dar en las instalaciones de instituto de educacin. De
acuerdo a esto la xxxxxxxxxxxxxxxxxde Antofagasta centro de vinculacin y desarrollo, en
conjunto con los profesionales y estudiantes, han decidido cooperar con el presente informe de
modo de participar en esta actividades a travs de los antecedentes necesarios para atender las
dificultades dependiendo de los riesgos observados, analizados y confirmados que puedan generar
problemas a la seguridad y normal funcionamiento del Liceo, para de esta forma fortalecer la
proteccin adecuada de la vida y salud de todos los funcionarios, alumnos y las personal del
establecimiento..

En el mismo sentido este documento describe herramientas para realizar un diagnstico, que ser el
inicio en materia de seguridad laboral. Se considera la normativa vigente relacionada a accidentes
laborales y enfermedades profesionales, se abordan algunos casos de situaciones de emergencias que
pueden afectar a una parte o a la totalidad de vuestras instalaciones, indicando las medidas generales
que debemos seguir.
Finalmente, se entregan oportunidades de mejora para gestionar la prevencin de riesgos dentro del
establecimiento.

Dentro de la poltica de prevencin y evaluacin de riesgos, esta presentacin expone slo los
aspectos generales, puesto que los Planes de Emergencia y Seguridad son de cada institucin, son los
instrumentos especficos donde se abordan las caractersticas propias de cada recinto educacional. El
informe es un documento que entrega oportunidades de mejora en materia de prevencin para el
establecimiento educacional.

Los invitamos a observar el presente informe considerando las indicaciones que se entregan, con la
perspectiva de resguardar su propia integridad, la de vuestros funcionarios, alumnos y visitantes.

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1.0 OBJETIVO

Describir la metodologa a utilizar en el desarrollo de los estudiantes de la


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX por medio de la observacin basada en los parmetros
establecidos por el D.S 594 y la lista de verificacin de condiciones de infraestructura.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento es utilizado por el alumnado de la especialidad de XXXXXXXXXXXXr en


prevencin de riesgos para detectar condiciones que no se ajustan a lo establecido en la
legislacin aplicable en los ejercicios en terreno tales como:

Problemas repetitivos.
Condiciones Inseguras.
Condiciones de infraestructura.
Incidentes.
Partes Interesadas.
Otros.

3.0 RESPONSABILIDADES

3.1 Todo alumno: Es responsable de informar a su profesor o al lder de equipo, la


existencia de cualquier problema que le impida al alumno la realizacin eficiente de las
actividades prcticas en terreno o de campo, adems de mantener informado a su
profesor o lder de equipo sobre los avances en los procesos y etapas en la realizacin de
la actividad.

3.2 Lder de equipo: Es responsable de registrar los antecedentes relacionados con el


proceso de trabajo y comunicar al profesor encargado de la realizacin de la actividad
los avances y los pormenores de la actividad que sean relevantes para el desarrollo y
conclusin de la misma.

3.3 Profesor encargado de la actividad: Facilitar la comunicacin y orientacin necesaria


para el desarrollo de la actividad por medios formales y solo en casos justificados por
medios informales como llamados telefnicos, WhatsApp u otro canal de comunicacin
informal.

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4.0 DOCUMENTOS APLICABLES

4.1 Ley 16744.


4.2 D.S 594.
4.3 Decreto 313.

5.0 TERMINOLOGIA

5.1 Peligro: Agente, actividad, situacin o proceso que puede potencialmente


conducir a un incidente.

5.2 Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de un incidente con determinada


consecuencia (impacto sobre las personas, medioambiente,
propiedad y/o comunidad).

5.3 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o


podra haber ocurrido un dao material o deterioro de la salud (sin
tener en cuenta la gravedad) o una fatalidad.

5.4 Partes Interesadas: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo
y o funcionalidad del trabajo de terreno.

5.5 Otros requisitos: Se refiere a regulaciones especiales, emanadas por otras


organizaciones o entidades que proveen de otros lineamientos
prevenir algn tipo de contingencia.

5.6 Accidente: Toda lesin producida a causa o con ocasin del trabajo.

5.7 Accidente de trayecto: Es toda lesin que ocurra en trayecto directo, de ida o regreso,
entre la habitacin y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran
en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque
correspondan a distintos empleadores.

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6.0 EQUIPOS Y MATERIALES

No Aplica.

7.0 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

7.1 Observacin de seguridad

7.1.1 La actividad se inicia dividiendo la clase en dos grupos, en este caso se realiza
bajo el criterio de la lista de verificacin de condiciones de infraestructura y los
alcances de la lista de evaluacin de las disposiciones legales fundamentales
relacionadas con las condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares
de trabajo D.S 594.

7.1.2 Se distribuyeron roles en dnde se designa a algunos compaeros para realizar


los primeros contactos con los encargados del establecimiento explicndoles los
alcances antes mencionados y la finalidad del trabajo de campo.

7.1.3 Cada grupo bajo la direccin del lder de equipo planifica y organiza las distintas
visitas al establecimiento ya que por el horario y otras contingencias naturales
llevo a realizar visitas en distintos horarios con el objetivo de recopilar registros
fotogrficos y otros apuntes para retroalimentar las matrices de riesgos.

7.1.4 Cada grupo en el plazo establecido por el profesor expuso en la clase las distintas
observaciones para interpretar de acuerdo a las directrices establecidas el tipo de
contexto que se les podan asignar de acuerdo a la legislacin vigente.

7.1.5 Se programan nuevas visitas al establecimiento ya que las fotografas iniciales no


eran ilustrativamente objetivas porque se haban obviado algunos elementos del
plano general del establecimiento que son relevantes para el informe.

7.1.6 Se procede a elaborar la matriz de riesgos final, con los elementos asignados por
el profesor.

7.1.7 Se comienza a trabajar en la presentacin y otros elementos para ilustrar a los


docentes del establecimiento con la finalidad de promover la cultura preventiva
de los futuros XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en XXXXXXXX de
riesgos.

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7.1.8 Se redacta el informe ejecutivo estableciendo las oportunidades de mejora para el


establecimiento.

8.0 CONDICIONES DE EXTINTORES

8.1 OBJETIVO

8.1.1 Presentar un levantamiento de condiciones crticas con potencial de dao a las


personas y a la propiedad al interior de las instalaciones
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8.1.2 Establecer propuestas de mejora tendientes a corregir dichas situaciones y por
consiguiente dar cumplimiento a requisitos legales tales como:

Art.44, D.S 594 establece que todo lugar de trabajo debern implementarse las
medidas necesarias para la prevencin de incendios con el fin de disminuir la
posibilidad de inicio de un fuego.

Art.45, D.S 594 establece que en todo lugar de trabajo donde exista algn riesgo
de incendio, ya sea por la estructura del edificio por la naturaleza del trabajo que
se realiza, deber contar con extintores de incendio, del tipo adecuado a los
materiales combustibles o inflamables que en el existan o se manipulen.

Art.47, D.S 594 establece que los extintores se ubicarn en sitios de fcil acceso
y clara identificacin, libres de cualquier obstculo, y estarn en condiciones de
funcionamiento mximo.

Art.48, D.S 594 establece que todo personal que se desempea en un lugar de
trabajo deber ser instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en
caso de emergencia.

Art.49, D.S 594 establece que los extintores que precisen estar situados a la
inteperie debern colocarse en un nicho reflectante o gabinete que permita su
retiro expedito, y podr tener una puerta de vidrio simple, fcil de romper en
caso de emergencia.

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Art.50, D.S 594 establece que de acuerdo al tipo de fuego podrn considerarse
los siguientes tipos de agentes de extincin: Tipo de fuego y Agente de
extincin.

Art.51, D.S 594 establece que los extintores debern ser sometidos a revisin,
control y mantencin preventiva segn normas chilenas oficiales, realizada por
el fabricante o servicio tcnico, por lo menos una vez al ao, haciendo constar
esta circuntancia en la etiqueta correspondiente, al fin de verificar sus
condiciones de funcionamiento.

8.2 PRINCIPALES DESVIACIONES.

Imagen del rea Observacin Requisito legal Recomendaciones

Falta extintor, en Art.44 D.S 594 Instalar extintor de


zona sealizada. acuerdo a
sealizacin,
cumpliendo con la
norma.

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Extintor ubicado Art.50 D.S 594 Cambiar extintor


en zona donde no cumpliendo con la
es eficiente para el normas, se
tipo de recomienda instalar
combustible a un extintor de polvo
extinguir. qumico seco.

Extintor no Art.51 D.S 594 Realizar chequeos al


operativo. extintor de acuerdo
lo que exige la
norma y su
mantencin.

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Extintor no Art.51 D.S 594 Realizar chequeos al


operativo. extintor de acuerdo
lo que exige la
norma y su
mantencin.

Extintor con falta Art.51 D.S 594 Realizar chequeos al


de presin. extintor de acuerdo
lo que exige la
norma y su
mantencin.

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Extintor con fecha Art.51 D.S 594 Realizar chequeos


de vencimiento al extintor de
expirada. acuerdo lo que exige
la norma y su
mantencin

Falta extintor, en Art.44 D.S 594 Instalar Extintor


zona sealizada. carente, se
recomienda Polvo
qumico Seco segn
su norma vigente.

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Falta de extintor, Art.44 D.S 594 Instalar Extintor


en zona sealizada carente, se
recomienda Polvo
qumico Seco segn
su norma vigente.

Extintor ubicado Art.47 D.S 594 Modificar lugar de


en zona instalacin, de fcil
obstaculizada. acceso al usuario.

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8.3 RIESGOS PRINCIPALES.

8.4 Quemaduras.

8.4.1 No mantener la distancia de seguridad requerida en el momento de la extincin


de un fuego.

8.4.2 No apreciar la gravedad de la situacin. El fuego puede llegar a sorprender en un


determinado momento, aumentando la temperatura en superficies que son
tangibles.

8.5 Asfixia e Intoxicacin.

8.5.1 Los gases de la combustin de sustancias y/o materiales.

8.5.2 La reduccin de aire respirable por el desplazamiento generado por la aparicin


de otros gases que resulten de la combustin.

8.6 MEDIDAS DE PREVENCIN.

En su entorno encontrar diversos medios de proteccin enfocados al control de incendios y que debe
conocer. Mire en su puesto de trabajo con qu medios cuenta: extintores de incendios, bocas de
incendio equipadas, no deje de participar en las actividades formativas que se le ofrezcan sobre este
tema, garantizando as su seguridad y la de todos los que le rodea.

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Revisin Fecha Descripcin del Cambio Responsable Visado


A

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10.0 CONCLUSION

A travs de la actividad realizada en las dependencias del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


en donde se usaron procedimientos por el alumnado de la especialidad de XXXXXXXXXXXXXr en
XXXXXXXXXX riesgos, para detectar condiciones que no se ajustan a lo establecido en la legislacin
aplicable en los ejercicios en terreno con la finalidad de promover una cultura preventiva. Se redact un
informe tcnico estableciendo las oportunidades de mejora para el establecimiento que entrega
recomendaciones sobre las actividades de riesgo que se realizan rutinariamente en el establecimiento
educacional, donde se entrega una mirada preventiva a todos los funcionarios y estudiantes con la
intencin de controlar la magnitud de posibles de accidentes.

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ANEXO MATRIZ

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ANEXO 1

EVALUACIN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES FUNDAMENTALES


RELACIONADAS CON LAS CONDICIONES SANITARIAS
Y AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO (D. S. N 594)
ESTABLECIDA AL MOMENTO DE LA VISITA N
Y DE ACUERDO A LA INFORMACIN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA
EMPRESA: RUT:
DIRECCIN : MAIL :
Aplica Cumple
ASPECTOS LEGALES A EVALUAR

Parcial
SI NO SI NO
CONDICIONES GENERALES DE CONSTRUCCION Y SANITARIAS
1.- Son los pisos en general, slidos y de material no resbaladizo?
2.- Son los pisos de los lugares donde existen productos txicos y corrosivos de material resistente,
impermeable y no poroso?
3.- Existen sistemas de drenaje u otros dispositivos que protejan a las personas de la humedad?
4.- Estn limpias y en buen estado de conservacin las paredes, cielos rasos, puertas y ventanas y
dems elementos estructurales?
5.- Estn los pisos y pasillos libres de obstculos que impidan un trnsito fcil y seguro?
6.- Existen en general buenas condiciones de orden y limpieza?
7.- Se han tomado medidas para controlar la presencia de plagas de inters sanitario?
PROVISION DE AGUA POTABLE
8.- Se cuenta con agua potable destinada al consumo humano y para la higiene y aseo personal?
9.- Se dispone al menos de 100 litros de agua por persona y da al tratarse de un sistema propio?
10.- Se mantiene la dotacin mnima de agua por persona y por da en faenas o campamentos?
SERVICIOS HIGIENICOS Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS
11.- Existen servicios higinicos independientes y separados para hombres y mujeres?
12.- Tienen como mnimo los baos excusado y lavatorio?
13.- Est cada excusado dentro de compartimento hecho de divisiones permanentes y con puerta?
14.- Existen duchas con agua fra y caliente para los trabajadores que estn en contacto con
sustancias txicas o que causen suciedad corporal?
15.- Se encuentra el sistema a gas para calentar el agua fuera de los servicios higinicos?
16.- Posee el anterior sistema una chimenea de descarga de los gases de combustin al exterior?
17.- Estn los baos limpios, sanitizados y en buen estado de funcionamiento?
18.- Se cumple con la cantidad mnima de artefactos sanitarios segn el Art. 23 del DS 594?
19.- Se cumple con la cantidad mnima de letrinas para faenas segn el Art. 24 del DS 594?
GUARDARROPIAS Y COMEDORES
20.- Se cuenta con vestidor para el cambio de ropa dado que la actividad lo requiere?
21.- Est el vestidor limpio y protegido de condiciones climticas externas?
22.- Existen vestidores independientes y separados para hombres y mujeres?
23.- Tiene cada trabajador su respectivo casillero guardarropa en buenas condiciones?
24.- Tiene cada trabajador expuesto a sustancias txicas o infecciosas, 2 casilleros individuales?

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25.- Se encarga la empresa del lavado de la ropa contaminada con sustancias txicas o infecciosas?
26.- Existe comedor aislado, limpio, con agua potable y sillas y mesas de material lavable?
27.- Es el piso del comedor de material slido y de fcil limpieza?
28.- Cuenta el comedor con sistema de proteccin que impida el ingreso de vectores?
29.- Cuenta el comedor con refrigerador, cocinilla, lavaplatos y sistema de energa elctrica?
30.- Se cuenta con comedores mviles adecuados, dispuestos en las distintas faenas?
31.- Tiene el casino de la empresa la autorizacin sanitaria correspondiente?
CONDICIONES DE VENTILACIN
32.- Existen en general adecuadas condiciones de ventilacin?
33.- Se captan las emanaciones nocivas y se evita su dispersin por el lugar de trabajo?
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
34.- Estn las vas de evacuacin para emergencias, sealizadas y libres de obstrucciones?
35.- Abren las puertas de emergencia en el sentido de la evacuacin?
36.- Estn las puertas de emergencia sin llave, candado u otro medio que impida su apertura?
37.- Existe sealizacin visible que advierta sobre los peligros existentes en las dependencias?
38.- Estn todas las partes mviles, transmisiones y puntos de operacin debidamente protegidos?
39.- Se encuentran las instalaciones elctricas mantenidas de acuerdo a norma?
40.- Se encuentran las instalaciones de gas mantenidas de acuerdo a norma?
41.- Se controla que ningn trabajador que labore cerca de maquinarias en movimiento y rganos de
transmisin, use ropa suelta, cabello largo y suelto, y adornos susceptibles de ser atrapados?
42.- Se almacenan de acuerdo a norma las sustancias peligrosas existentes?
43.- Existe un plan de emergencia actualizado originado por la existencia de sustancias peligrosas?
44.- Poseen todos los conductores de vehculos automotrices su respectiva licencia de conducir?
45.- Cuentan las gras, camiones y otros vehculos de carga con una alarma de retroceso sonora?
PREVENCIN Y PROTECCIN CONTRA INCENDIOS
46.- Existe control respecto de los diferentes productos combustibles e inflamables?
47.- Se controlan las fuentes de ignicin donde se almacenan elementos de fcil combustin?
48.- Cuentan los extintores de incendio con su respectiva certificacin?
49.- Estn los extintores de incendio en adecuadas condiciones operativas?
50.- Existen extintores con potencial mnimo 40B en zonas de almacenamiento de combustible?
51.- Existe una cantidad adecuada de extintores segn clase de fuego y rea a proteger?
52.- Estn los extintores adecuadamente sealizados?
53.- Estn los extintores ubicados a una altura mxima de 1,30 metros y sin riesgo de volcar?
54.- Es fcil y expedito el retiro de cualquiera de los extintores existentes?
55.- Estn dentro de un nicho o gabinete los extintores ubicados a la intemperie?
56.- Est todo el personal instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores?
57.- Se encuentran los extintores con su revisin tcnica al da?
58.- Existe sistema automtico de deteccin de incendios donde hay sustancias peligrosas?
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
59.- Se entregan EPP certificados segn los riesgos presentes?
60.- Se utilizan correctamente los EPP entregados?
61.- Existen registros firmados de la entrega de EPP?
AGENTES QUMICOS, FSICOS Y BIOLGICOS
62.- Estn identificados los agentes qumicos, fsicos y biolgicos con mayor potencial de originar
una enfermedad profesional?
63.- Se han evaluado dichos agentes?

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64.- Se han implementado medidas de control para mitigar el efecto de los agentes existentes?
RADIACIN UV DE ORIGEN SOLAR
65.- Estn los trabajadores expuestos a radiacin UV de origen solar?
66.- Est incorporado el riesgo de exposicin UV en el Reglamento Interno?
67.- Se publica diariamente, en un lugar visible, el ndice UV estimado sealado por la Direccin
Meteorolgica de Chile?
68.- Se publica diariamente las medidas de control necesarias de acuerdo al ndice UV estimado
para el da?
69.- Se mantiene un programa de instruccin terico-prctico para los trabajadores de duracin
mnima 1 hora semestral sobre el riesgo y consecuencias para la salud por la exposicin a
radiacin UV solar y medidas preventivas a considerar?
OTRAS MATERIAS A CONSIDERAR POR LA EMPRESA
* Disposicin de residuos industriales lquidos y slidos, peligrosos o no (Decretos Supremos N 594, N 148, otros)
* Reglamento vigente relativo a generadores de vapor (Decreto Supremo N 48)
* Reglamento vigente relativo a equipos generadores de radiaciones ionizantes (Decreto Supremo N 133)

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

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