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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO
SG SST

METODOLOGA DE MATRIZ DE EVALUACION


DE RIESGOS

PREPARADO REVISADO
APROBADO
POR: POR:
POR:

SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE GERENCIA GENERAL


OPERACIONES SEGURIDAD

Fecha: 06/11/21017 Fecha: 06/11/21017 Fecha: 06/11/2017

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METODOLOGA DE EVALUACIN DE RIESGOS
Evaluacin de Riesgos
Introduccin

La evaluacin de riesgos es la base para una gestin activa de la seguridad y la salud en el


trabajo., dentro de sus obligaciones cumple con el Art. 88 del DS024-2016-EM, donde
establece:

Planificar la accin preventiva a partir de una evaluacin inicial de riesgos.

Evaluar los riesgos a las actividades especficas que se ejecutan en nuestras


unidades operativas de: Southern (Cuajone, Toquepala e Ilo), La evaluacin de
riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan
podido evitarse y sirven para adoptar medidas preventivas y/o correctivas de acuerdo
al Anexo N 19, IPERC Continuo, del DS- DS024-2016-EM, herramienta de control
determinante para identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar sus
controles

1.0 Etapas de la Evaluacin de Riesgos

El proceso de evaluacin de riesgos se compone de las siguientes etapas:

Anlisis del riesgo, mediante el cual se:


Identifican todos los peligro de las actividades especficas que se
desarrollan en las diferentes reas operativas: movimiento de cables, drenaje,
servicios auxiliares, mantenimiento de cabinas de equipos mineros pesados,
mantenimiento en planta concentradora (salas elctricas, sistema de
ventilacin, mantenimiento de puentes gra, reparacin de cables elctricos de
media y alta tensin.), mantenimiento en fundicin y refinera e instalaciones de
lneas elctricas areas en superficie.
Se estima todo los riesgos de los peligros identificados, evaluando y
valorando si los niveles o categoras de riesgos son alto, medio o bajo. Las
valoraciones se estiman en base a la probabilidad y las consecuencias del
peligro.

Valoracin del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparndolo con el
valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en
cuestin.

Al proceso conjunto de Evaluacin del riesgo y Control del riesgo se le denomina


Gestin del Riesgo.

GESTIN DE RIESGOS

Para la gestin de los riesgos utilizaremos los lineamientos del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. Sistema de gestin que se viene implementando en
las diferentes unidades mineras donde tenemos Contratos de Trabajo: en SPCC (Cuajone,
Toquepala, e Ilo), Adaptndolo a la realidad de cada operacin minera, implementando el
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este sistema es una herramienta metodologa moderna de gestin que est relacionado con
la norma OHSAS 18001, sistema que gua, educa, capacita y motiva a toda la fuerza laboral en
la aplicacin voluntaria y responsable de principios de Prevencin de Riesgos y de Salud en el
Trabajo. Adems realizamos en cada unidad operativa un plan de manejo ambiental
relacionado con la norma ISO 14001. Esta metodologa busca alcanzar una Cultura de
Seguridad y de un adecuado manejo ambiental responsable en que implica lograr que nuestros
colaboradores reconozcan que:

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La seguridad es un valor, para ellos mismos y para el entorno.

Las decisiones que adopten sean tomadas en funcin al valor que le


asignemos a la Seguridad.

Todos tengamos un sentido de responsabilidad y estar dispuestos a trabajar


solidariamente en beneficio de la Seguridad personal y de la de nuestros compaeros
de trabajo.

Adquirir buenas prcticas y responsabilidad en el manejo ambiental.

2.0 Medidas Preventivas de la Evaluacin de Riesgos

Medidas preventivas de la evaluacin de riesgos:

Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas preventivas, para ello se utilizar


las herramientas de gestin estipuladas en el DS 024-2016-EM.

Controlar peridicamente las condiciones y los mtodos de trabajo y el estado


de salud de los trabajadores.

3.0 Evaluacin Inicial de Riesgos

La evaluacin inicial de riesgos se har en todos y cada uno de los puestos de trabajo de
la empresa, teniendo en cuenta:

a) Se identificar todos los peligros de las actividades que ejecutamos y luego se


evaluar los riesgos, considerando sus niveles de riesgos con sus respectivos
controles preventivos o correctivos, del DS 024-2016--EM., Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional.

b) Las condiciones de trabajo existentes o previstas.

c) Los factores de comportamiento de los trabajadores.

d) Considerar la eleccin de los equipos de trabajo, introduccin de nuevos


mtodos de trabajo.

e) El cambio de las condiciones de trabajo.

La evaluacin de riesgos ser un proceso dinmico. La evaluacin inicial del IPERC


Continuo, se revisar cuando se hayan generados daos con lesiones a los trabajadores,
daos a la propiedad, instalaciones, equipos, herramientas o cuando las actividades de
prevencin son inadecuadas o insuficientes.

Para ello se debern considerar los resultados de:

a) Investigacin y reporte de incidentes/accidentes.

b) Revisin de los estndares de trabajo.

c) Revisin de los PETS (Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro)

Las evaluaciones sern revisadas peridicamente.

Finalmente la evaluacin de riesgos quedar documentada y archivada, debiendo


reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluacin ponga de manifiesto la necesidad
de tomar una medida preventiva, los siguientes datos:

a) Identificacin de puesto de trabajo


b) El riesgo o riesgos existentes
c) La relacin de trabajadores afectados
d) Resultado de la evaluacin y las medidas preventivas

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EVALUACIN GENERAL DE RIESGOS

1. Clasificacin de las actividades de trabajo

La evaluacin de riesgos integral est dentro del IPER Lnea de Base que lo tenemos
desarrollado, en donde se tiene identificado todas las actividades de trabajo. Una posible
forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente:

a) Proceso.
b) Sub procesos.
c) Actividades especficas de las operaciones mineras definidas.
d) Tareas unitarias de las actividades

Para cada actividad de trabajo se considerar los siguientes aspectos:

a) Tareas a realizar. Su duracin y frecuencia


b) Lugares donde se realiza el trabajo.
c) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por
ejemplo: visitantes, subcontratistas).
e) Formacin que han recibido los trabajadores sobre la ejecucin de sus tareas.
f) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.
g) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
h) Herramientas manuales movidas a motor utilizados.
i) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y
mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.
j) Tamao, forma, carcter de la superficie y peso de los materiales a manejar.
k) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.
0) Energas utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).
l) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
m) Estado fsico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, lquidos,
polvo, slidos).
n) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
o) Requisitos de la legislacin vigente sobre la forma de hacer el trabajo,
instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.
p) Medidas de control existentes.
q) Datos reactivos de actuacin en prevencin de riesgos: incidentes,
accidentes, enfermedades ocupacionales derivadas de la actividad que se desarrolla,
de los equipos y de las sustancias utilizadas.
r) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad
desarrollada.
0) Organizacin del trabajo.

2. Anlisis de riesgos
Del anlisis del riesgo se considerar los parmetros de la Matriz de Riesgos del DS 024-
2016-EM., Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

3. Identificacin de peligros

Para llevar a cabo la identificacin de peligros se tendr en consideracin tres cosas:

a) Existe una fuente de dao?


b) Quin (o qu) puede ser daado?
c) Cmo puede ocurrir el dao?

De la identificacin de los peligros, adicionaremos los riesgos asociados o consecuencias,


como:

a) Golpes y cortes.
b) Cadas al mismo nivel.
c) Cadas de personas a distinto nivel.
d) Cadas de herramientas, materiales, etc., desde altura.
e) Espacio inadecuado.

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f) Peligros asociados con manejo manual de cargas.
g) Peligros en las instalaciones y en las mquinas asociados con el montaje,
la consignacin, la operacin, el mantenimiento, la modificacin, la reparacin y el
desmontaje.
h) Peligros de los vehculos, tanto en el transporte interno como el transporte por
carretera.
i) Incendios y explosiones.
j) Sustancias que pueden inhalarse.
k) Sustancias o agentes que pueden daar los ojos.
l) Sustancias que pueden causar dao por el contacto o la absorcin por la piel.
m) Sustancias que pueden causar daos al ser ingeridas.
0) Energas peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y
vibraciones).
n) Trastornos msculo-esquelticos derivados de movimientos repetitivos.
o) Ambiente trmico inadecuado.
p) Condiciones de iluminacin inadecuadas.
q) Barandas inadecuadas en escaleras fijas o mviles.

4. Estimacin del riesgo


La estimacin del riesgo se realizar la frecuencia o probabilidad de riesgo por la severidad
o consecuencia, la interpolacin calificar el nivel de riesgo en: alto, medio o bajo.

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ANEXO N 19 Cdigo:
FORMATO IPERC CONTINUO Versin:
LOGO EMPRESA
Fecha:
Pgina 1 de 1

SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS


NIVEL DE PLAZO DE
Catastrfico 1 1 2 4 7 11 RIESGO
DESCRIPCIN
CORRECCIN

Riesgo intolerable, requiere controles


inmediatos. Si no se puede controlar
Fatalidad 2 3 5 8 12 16 PELIGRO se paraliza los trabajos
0-24 HORAS

operacionales en la labor.
A LT O

Iniciar medidas para eliminar/reducir el


Permanente 3 6 9 13 17 20 riesgo . Evaluar si la accin se puede 0 - 7 2 H OR A S
MEDIO ejecutar de manera inmediata

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prcticamente
Ha Podria Raro que
Comn imposible que
sucedido suceder suceda
suceda
FRECUENCIA

DATOS DE LOS TRABAJADORES:


HORA NIVEL/ AREA NOMBRES FIRMA

IPERC CONTINUO
EVALUACIN RIESGO
DESCRIPCIN DEL EVALUACIN IPER MEDIDAS DE CONTROL A RESIDUAL
RIESGO IMPLEMENTAR
PELIGRO A M B A M B
DESPRENDIMIENTO DE DAO A PERSONAS O EQUIPOS
ROCAS
DERRAME DE ACEITE DAO A LAS PERSONAS
TRABAJOS EN ALTURA CADA DE PERSONAS O EQUIPOS
MANIPULACIN DE MATERIALES
DAO A PERSONAS Y AMBIENTE DE TRABAJO
PELIGROSOS
OPERACIN DE VEHICULOS DAO A LAS PERSONAS Y EQUIPOS
RUIDO DAO A LAS PERSONAS
VENTILACIN EN LA ZONA DE
DAO A LA PERSONA O EQUIPOS
TRABAJO
CAMBIO DE LLANTAS DAO A LA PERSONA Y EQUIPOS
.... Otros.

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.


1 -

2 -
DATOS DE LOS SUPERVISORES

HORA NOMBRE SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA FIRMA

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NOTA: Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de Iniciar las Operaciones Diarias

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CRITERIOS
Daro a la
SEVERIDAD Lesin personal Dao al proceso
propiedad

Prdidas por Paralizacin del


Varias fatalidades. Varias
un monto proceso de ms de
Catastrfico personas con lesiones
superior a US$ 1
mes o paralizacin
permanentes.
100,000 definitiva.

Prdidas por un Paralizacin del


Fatalidad
Una fatalidad. Estado monto entre proceso de ms de 1
(Prdida
vegetal. US$ 10,000 y semana y menos de 1
mayor)
US$ 100,000 mes.
Lesiones que incapacitan
a la persona para su Prdidas por un
Prdida actividad normal de por monto entre Paralizacin del
permanente vida. Enfermedades US$ 5,000 y proceso de ms de
hasta 1 semana.
ocupacionales US$ 10,000
avanzadas.
Lesiones que incapacitan Prdidas por
Prdida a la persona un monto entre Paralizacin de 1
temporal temporalmente. Lesiones US$ 1,000 y da.
por posicin ergonmica. US$ 5,000

Lesin que no incapacita


Prdida Prdida menor Paralizacin menor
a la persona. Lesiones
menor a US$ 1,000 de 1 da.
leves.

CRITERIOS
Probabilidad de
PROBABILIDAD Frecuencia de exposicin
frecuencia
Sucede con
Comn (muy probable) demasiada Muchas (6 o ms) personas
frecuencia. expuestas. Varias veces al da.

Sucede con Moderado (3 a 5) personas


Ha sucedido (probable)
frecuencia. expuestas varias veces al da.

Pocas (1 a 2) personas
Sucede expuestas varias veces al da.
Podra suceder (posible)
ocasionalmente. Muchas personas expuestas
ocasionalmente.
Rara vez ocurre.
Raro que suceda (poco No es muy Moderado (3 a 5) personas
probable) probable que expuestas ocasionalmente.
ocurra.
Muy rara vez
Prcticamente imposible que Pocas (1 a 2) personas
ocurre. Imposible
suceda. expuestas ocasionalmente.
que ocurra.

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