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EVALUACIN INICIAL SG-SST

Realizado por: DIANA RIVERA


Fecha de realizacin 10 DE JUNIO DE 2015
Nombre de la empresa RID INSTRUMENTACION
Nit de la empresa 830028456-8
Ciudad BOGOTA
Departamento de ubicacin CUNDINAMARCA
Sector econmico HIDROCARBURO
Descripcin de la actividad
productiva o de servicios
ASESORIA Y SERVICIOS DE CALIBRACION,
MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE
INSTRUMENTACION INDUSTRIAL

Clase de Riesgo 3Y5


Nmero de Centros de Trabajo o
2
reas
Nmero de
trabajadores 8
totales:
Nmero de
trabajadores 8
directos:
Trabajadores
Nmero de
trabajadores 0
temporales:
Nmero de
trabajadores 0
contratistas:

Presidente del COPASST O VIGIA OSCAR QUINTERO

Responsable del sistema en SST YUDY ANDREA QUIROGA

Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo
Salinas, Mauricio Naranjo Lotero, Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber
Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Tipo de Evidencia Se cuenta con Estado de la


Ciclo Artculos
Captulo Descripcin Requisito evidencias implementacin
PHVA Dec. 1443
P D R
Poltica SST 5, 6, 7 Documento escrito de la
Captulo II Poltica de SST SI Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Poltica SST 5, 6,7 Cumunicacin Poltica
Capitulo II SI Implementado
Hacer Si hay evidencia totalmente
Obligacion de los 8 Definicin de
empleadores 10 Responsabilidades
Captulo III SI Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
Obligaciones de 8 Comunicacin de
Captulo III los empleadores 10 Responsabilidades SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Obligaciones de 8 Rendicin de cuentas
Captulo III los empleadores SI Hay evidencia Implementado
Actuar parcial parcialmente
Obligaciones de 8 Presupuesto para SST
los empleadores
Captulo III SI
Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Obligaciones de 8 Definicin de Talento
los empleadores Humano para SST
Captulo III SI Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Obligaciones de 8 Recursos Tcnicos
Captulo III los empleadores SI Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Obligaciones de 8 Requisitos legales -
Captulo III los empleadores 12 matriz requisitos legales SI
Documentacin Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Obligaciones de 8 Plan de trabajo anual +
los empleadores 12 Cronograma
Captulo III
Documentacin NO
Planificacin del No hay
Planear SGSST evidencia Sin implementar
17

Captulo IV NO
No hay
Planear evidencia Sin implementar
Obligaciones de 8 Copasst
los empleadores 12
Captulo III Documentacin NO
No hay
Hacer evidencia Sin implementar

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST


INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Obligaciones de 8 Direccin de SST


Captulo III los empleadores
SI
Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Captulo III Obligaciones de 8 Integracin con otros Implementado
los empleadores Sistemas de Gestin SI
Planear Si hay evidencia totalmente
Capacitacin en 11 Capacitacin en SST al
SST personal segn
competencias
Captulo III
SI SI

Implementado
Hacer Si hay evidencia totalmente
Capacitacin en 11 Socializacin al copasst
Captulo III SST del plan capacitacin NO No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Capacitacin en 11 Induccin y reinduccin
SST en SST
Captulo III
SI
Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Captulo III Documentacin 12 Identificacin de peligros,
14 evaluacin y valoracin SI
de riesgos Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
15
Captulo IV SI Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Documentacin 12 Condiciones de salud y
Captulo III Prfil sociodemogrfico SI Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Documentacin 12 Estndares de seguridad
Captulo III o operacin segura SI Implementado
Hacer Si hay evidencia totalmente
Documentacin 12 Registro entrega EPP
Captulo III
SI
Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Documentacin 12 Reportes de investigacin
Captulo III de AT y EL SI SI Implementado
Hacer Si hay evidencia totalmente
Documentacin 12 Identificacin de
Captulo III amenazas y
SI SI
vulnerabilidad Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Documentacin 12 Procedimientos
Captulo III Operativos Normalizados SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente

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INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Documentacin 12 Plan de Evacuacin +


25 Evaluacin de simulacros
Captulo III
Diseo de planes de SI
evacuacin Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Captulo III Documentacin 12 Sistemas de vigilancia
epidemiolgica NO No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Documentacin 12 Evaluaciones
Captulo III Planificacin ambientales SI Implementado
Hacer Si hay evidencia totalmente
Documentacin 12 Prfiles epidemiolgicos
Captulo III del SVE NO No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Documentacin 12 Formatos de registros de
Captulo III inspecciones SI Implementado
Verificar Si hay evidencia totalmente
Documentacin 12 Registros gestin riesgos
Captulo III
NO Hay evidencia Implementado
Verificar parcial parcialmente
Conservacin 13 Conservacin
Captulo III documentos documentos SI
Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
Comunicacin 14 Comunicaciones internas
Captulo III y externas y canales SI Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
Identificacin 15 Comunicacin de las
Captulo IV PEVR evaluaciones ambientales NO No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Evaluacin inicial 16 Autoevaluacin
Captulo IV del SGSST
SI
Implementado
Hacer Si hay evidencia totalmente
Planificacin del 17 Cumplimiento legal +
Captulo IV SGSST Fortalecer componetes
del sistema + mejora SI Si hay evidencia
continua Implementado
Planear totalmente
Captulo IV Planificacin del 17 Objetivos de control de Hay evidencia Implementado
SGSST riesgos SI
Planear parcial parcialmente
Planificacin del 17 Indicadores de estructura,
Captulo IV SGSST proceso y resultado NO No hay
Planear evidencia Sin implementar
Captulo IV Planificacin del 18 Metas anuales No hay
SGSST NO
Planear evidencia Sin implementar

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Captulo IV Planificacin del 18 Comunicacin objetivos Hay evidencia Implementado


SGSST SI
Hacer parcial parcialmente
Indicadores SG 19 Ficha de los indicadores -
Captulo IV SST matriz indicadores NO No hay
Planear evidencia Sin implementar
Indicadores SG 20 Indicadores de estructura
SST
Captulo IV NO
No hay
Verificar evidencia Sin implementar
Indicadores SG 21 Indicadores de proceso
SST

Captulo IV NO

No hay
Verificar evidencia Sin implementar
Indicadores SG 22 Indicadores de resultado
SST
Captulo IV NO
No hay
Verificar evidencia Sin implementar
Gestin de 23 Procedimiento de gestin
Captulo V SI Hay evidencia Implementado
Planear peligros y riesgso de peligros y riesgos
parcial parcialmente
Medidas de 24 Tratamiento a los riesgos
Captulo V prevencin y SI
control Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Medidas de 24 Administracin EPP que
Captulo V prevencin y parte de la matriz de EPP. SI
control Implementado
Verificar Si hay evidencia totalmente
Medidas de 24 Socializacin a partes
Captulo V prevencin y interesadas NO
control Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Medidas de 24 Plan de mantenimiento
Captulo V prevencin y correctivo y preventivo SI
control Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Medidas de 24 Evaluaciones mdicas
Captulo V prevencin y ocupacionales SI
control Implementado
Hacer Si hay evidencia totalmente
Prevencin, 25 Identificacin de
preparacin y amenazas y
Captulo V respuesta ante vulnerabilidad por centro SI
emergencias de trabajo Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Prevencin, 25 Valoracin de los riesgos
preparacin y asociados a amenazas
Captulo V respuesta ante SI
emergencias Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente

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Prevencin, 25 Procedimientos
preparacin y Operativos Normalizados
Captulo V respuesta ante SI
emergencias Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Prevencin, 25 Plan de respuesta para
preparacin y eventos potencialmente
Captulo V respuesta ante desastrosos SI
emergencias Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
Prevencin, 12 Evaluacin de simulacros
preparacin y
Captulo V respuesta ante SI
emergencias Hay evidencia Implementado
Verificar parcial parcialmente
Prevencin, 25 Capacitacin y
preparacin y entrenamiento en plan
Captulo V respuesta ante emergencias SI
emergencias Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Prevencin, 25 Realizacin y evaluacin
preparacin y de simulacros anuales
Captulo V respuesta ante SI
emergencias Hay evidencia Implementado
Actuar parcial parcialmente
Prevencin, 25 Conformacin y
preparacin y funcionamiento de
Captulo V respuesta ante brigadas emergencias SI
emergencias Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
Prevencin, 25 Inspeccin de equipos de
preparacin y emergencia
Captulo V respuesta ante SI
emergencias Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Prevencin, 25 Plan de ayuda mutua
preparacin y
Captulo V respuesta ante SI
emergencias Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Gestin del cambio 26 Gestin del cambio
Captulo V SI No hay
Planear evidencia Sin implementar
Adquisiciones 27 Integracin de requisitos
Captulo V de SST en las compras SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Contrataciones 28 Procedimiento de
Captulo V seleccin y evaluacin de SI
contratistas Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
Contrataciones 28 Seguimiento a Hay evidencia Implementado
Captulo V contratistas SI
Hacer parcial parcialmente

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INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Contrataciones 28 Verificacin afiliacin a la Hay evidencia Implementado


Captulo V Seguridad Social SI
Hacer parcial parcialmente
Captulo III Capacitacin en 11 Induccin y reinduccin Hay evidencia Implementado
SST en SST SI
Hacer parcial parcialmente
Contrataciones 28 Induccin y reinduccin a Hay evidencia Implementado
Captulo V contratistas SI
Hacer parcial parcialmente
Auditora de 29 Programa de auditoria
Captulo VI cumplimiento del anual SI
SG Hay evidencia Implementado
Verificar parcial parcialmente
Auditora de 29 Informe de resultados
Captulo VI cumplimiento del auditora SI
SG Hay evidencia Implementado
Verificar parcial parcialmente
Auditora de 30 Alcance de la auditora
Captulo VI cumplimiento del SI
SG Hay evidencia Implementado
Verificar parcial parcialmente
Revisin por la alta 31 Revisin de gerencia Hay evidencia Implementado
Captulo VI direccin anual SI
Actuar parcial parcialmente
Revisin por la alta 31 Socializacin con el Hay evidencia Implementado
Captulo VI direccin Copasst SI
Actuar parcial parcialmente
Investigacin de 32 Procedimiento
accidentes de investigacin incidentes,
Captulo VI trabajo y accidente y SI SI
enfermedades enfermedades laborales Implementado
Planear laborales Si hay evidencia totalmente
Investigacin de 32 Socializacin de
accidentes de lecciones aprendidas
Captulo VI trabajo y SI
enfermedades Implementado
Actuar laborales Si hay evidencia totalmente
Investigacin de 32 Informes peridicos a la
accidentes de gerencia
Captulo VI trabajo y SI
enfermedades Implementado
Actuar laborales Si hay evidencia totalmente
Acciones 33 Seguimiento a acciones
Captulo VII correctivas y correctivas y correctivas SI
preventivas Hay evidencia Implementado
Actuar parcial parcialmente
Revision de 34 Revisin de gerencia
Captulo VII Gerencia y ajuste anual SI Hay evidencia Implementado
Actuar parcial parcialmente

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INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

ACCIONES QUE SE PODRAN REALIZAR

Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que


cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1443 -2014

Divulgar a todas las personas que trabajan en funcin de la


organizacin, publicar en sitios visibles y dejar evidencia de la
divulgacin a todos los trabajadores

Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la


Organizacin. Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir
estos en la descripcin de cargos.

Comunicar la asignacin de las responsabilidades a las partes


interesadas, verificar su comprensin y Dejar evidencia de la misma
Registro anual donde se evidencie que las personas con
responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendicin de cuentas a
la poblacin trabajadora
Definir y asignar los recursos financieros, tcnicos y el personal
necesario para el diseo, implementacin, evaluacin y mejora del
sistema. Importante que el documento incluya presupuesto vs plan
de trabajo anual.

Se puede dejar evidencia con carta de asignacin desde la Gerencia


o con acta de reunin donde quede claramente definido a quien se
responsabiliza con ste proceso.

Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignacin de


presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente
diligenciada.
Plan que sustenta como se dar cumplimiento.

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para


alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
Gestin en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado
al copasst

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para


alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
Gestin en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado
al copasst

Se debe tener registro de eleccin, acta de la conformacin,


igualmente documento del plan de entrenamiento y trabajo del
Copasst.
Realizar actas de cada reunin. Garantizar su conservacin.

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST


INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Descripcin del cargo y prfil del responsable y equipo SST. Definir


competencias en trminos de educacin, formacin y experiencia
requerida. El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas
del Ministerio, el cual se debe evidenciar.

Si se cuenta con otros sistemas de gestin como (9000, 14000,


18000 entre otros), documentar la forma como se va a integrar.
Documento que contiene el plan anual de capacitacin y
entrenamiento en SST.
Elaborar formatos que evidencien la participacin en los procesos de
formacin y capacitacin. Garantiza su conservacin en el tiempo.
Definir conocimientos tcnicos que debe garantizar cada persona en
la organizacin.

Dejar evidencia de que el plan de capacitacin anual fue compartido


al Copasst o vigia y ste hizo aportes al mismo.

Es importante contar con un plan de induccin y reinduccin, para


personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro
de personal, incluso para reintegro de vaciones, este plan debe
cobijar a todo el personal independiente del tipo de contratacin.

Incluir en el procedimiento, los criterios para el mtodo a utilizar y la


descripcin de la metodologa. Incluir la manera en que se le har
evaluacin y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion
de los riesgos
Incluir
Tener enen cuenta
el procedimiento,
que riesgo los criterios para
psicosocial el mtodo
se identifica conainstrumentos
utilizar y la
descripcin
especiales. de la metodologa. Incluir la manera en que se le har
evaluacin y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion
de los riesgos
Realizar perfil sociodemogrfico de la poblacin vinculada y en este
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos
debe estar documentado el resultado de las condiciones de salud.
especiales.

Contar con estndares de seguridad de las actividades crticas,


entrenar y entregar al personal estos estndares . Garantizar su
conservacin.
Procedimiento para la seleccin, compra y entrenamiento en EPP
Describir el proceso desde la adquisicin o compra, hasta la
disposicin final

Diligenciar formatos de investigacin de incidentes, accidentes y


enfermedades laborales. Garantizar su conservacin.

Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir


identificacin de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado.

Documentar los procedimientos operativos normalizados para


emergencias.

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST


INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Documento que contienen el plan de evacuacin por centro de


trabajo, estn definidos los simulacros y la forma de evaluarlos

Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE


partiendo de la priorizacion de riesgos y de la exigencia legal

Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar


segn los SVE, verificar la idoniedad del personal y cumplimiento de
la legislacin frente a su licencia
Documento que refleja los perfiles epidemiolgicos de la poblacin
vinculada. Estar actualizado.

Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar


su conservacin. Hacer seguimiento.

Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se


interviene el riesgo o se genera un cambio en la organizacin

Procedimiento que defina el como y responsables para la


conservacin de documentos y garantizar el archivo por 20 aos de
aquellos que define el Decreto empresa

Procedimiento donde se defina el como se realizaran las


comunicaciones en SST.

Dejar evidencia de la presentacin que se hace al Copasst de los


resultados de las evaluaciones ambientales.

Realizar autoevaluacin para sustentar objetivos, plan de trabajo +


cronograma definido. La autoevaluacin debe cumplir lo establecido
en ste artculo del decreto. Apoyarse en herramientas definidas por
ARL o Ministerio.

Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos legales

Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.

Definir indicadores de estructura, proceso y resultado segn lo indica


el artculo. Crear matriz de indicadores y cumplir con variables de
ficha de indicador.

Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto.

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST


INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgacin.

Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto

Presupuesto (seguimiento a la ejecucin frente a los programas y


cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos
para emergencia.

Lnea base, ejecucin del plan de trabajo y del cronograma, gestin


de peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y
preventivas que surgen de las diferentes actividades), ejecucin de
plan capacitacin, coberturas capaciacin y EMO, cumplimiento
investigacin accidentes, inspecciones de seguridad, ejecucin
mediciones ambientales.

Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas,


cumplimiento plan de accin a no conformidades, incidencia y
prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo,
comportamiento seguro, disminucin del grado de riesgo (valoracin
de riesgo).

Establecer mtodos para la identificacin, prevencin, evaluacin,


valoracin y control de los peligros y riesgos
Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarqua de control de
riesgo. Desde all determinar programas de gestin o estrategias para
el tratamiento de los riesgos.
Registros de entrega al personal de los equipos de proteccin
personal. Garantizar su conservacin

Divulgacin a todas las partes interesadas de la gestin a los riesgos


a los que estn expuestos.

Incluye instalaciones, equipos y herramientas

Documento que contiene la evaluacion mdica ocupacional segn


riesgos y peligros. Evidencia de su ejecucin.

Documento con identificacin de amenazas y vulnerabilidad por


centro de trabajo.

En el mismo documento anterior, evidencia de la valoracin de


amenazas realizado en cada centro de trabajo.

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST


INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Socializar los procedimientos operativos normalizados.

Documento que contiene el sistema de comunicacin y trabajo en


equipo con los Entidades de prevencin de desastres locales o
regionales

Dejar registro del simulacro de evacuacin y sus resultados.

Dentro del plan de capacitacin anual se debe incluir la formacin y


entrenamiento al personal para el tema de emergencias. Dejar
evidencia de las actividades realizadas.

Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de


simulacros anteriores

Documento que incluye la conformacin de la Brigada de


emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista.

Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio.


Garantizar su conservacin.

Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.

Definir el procedimiento de gestin del cambio e implementarlo.


Verificar la posibilidad de integracin con otros sistemas de gestin.

Definir criterios de SST para las compras que realiza la compaa.

Trabajadores en misin, cooperados, independientes, contratistas y


subcontratistas

Realizar seguimiento al desempeo de los contratistas.

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST


INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Verificar cumplimiento de afiliacin a Seguridad Social.

Se bede dejar evidencia de las inducciones y reinducciones


realizadas acorde a lo definido en el procedimiento.
Realizar induccin y reinduccin a contratistas. Dejar evidencia de
stas acciones. Garantizar su conservacin.
Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor
y participar al Copasst

Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces


planes para la mejora continua.

Definir alcance de las auditoras a realizar. Esto estar consignado en


el plan de auditoras.

Tener en cuenta protocolo de revisin

Dejar evidencia de la presentacin que se hizo al Copasst de los


resultados de la revisin de gerencia.
Procedimiento de investigacin de incidentes, accidentes y
enfermedades laborales
Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolucion
1401

Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que


dejan los accidentes presentados en la empresa.

Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los


planes de accion propuestos en las investigaciones

Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones


preventivas y correctivas surgidas al SG SST.

Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las


responsabilidades gerenciales segun el decreto

RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIN

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST


AVANCE EN EL CICLO PHVA

Puntaje Puntaje obtenido


Ponderacin
Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementacin

PLANEAR 29 0 39 34% 30%


HACER 30 0 32 27% 29%
VERIFICAR 10 0 9 23% 21%
ACTUAR 8 0 10 31% 20%
Total 77 0 90 114% 100%

AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje Puntaje obtenido Ponderacin


Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementacin

Capitulo II 2 0 4 50% 8
Capitulo III 30 0 40 33% 15
Capitulo IV 13 0 8 15% 15
Capitulo V 22 0 24 27% 30
Capitulo VI 8 0 11 34% 22
Capitulo VII 2 0 2 25% 10
Total 77 0 89 100

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% de AVANCE EN EL CICLO PHVA
Implementa
% Implementacin cin del PLANEAR
Item
10%
10% 34%
8% 27%
5% 23%
ACTUAR 6% 8% HACER
6% 31% 5%
28.79%

VERIFICAR

% de AVANCE POR CAPTULOS


Implementa
% Implementacin cin del Capitulo II
50%
Item

4% 50% Capitulo VII Capitulo III


5% 33% 25% 33%
2% 15%
8% 27% 15%
8% 34% 34%
3% 25% 27%
29.55% Capitulo VI Capitulo IV

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o III

o IV

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