Вы находитесь на странице: 1из 6

Blanca Elizabeth alvarez Martnez 12

My Institution Courses Community Content Collection


Remaining Time: 22 minutes, 12 seconds.

Question Completion Status:


?
Auditora de estados nancieros (Ago 17 Gpo 4) Exmenes
Take Test: Tercer Examen Parcial (Agosto-Diciembre 2017)

Take Test: Tercer Examen Parcial (Agosto-Diciembre 2017)

Test Information
Description
Instructions
Timed Test This test has a time limit of 1 hour and 30 minutes.You will be notied when time
expires, and you may continue or submit.
Warnings appear when half the time, 5 minutes, 1 minute, and 30 seconds remain.
Multiple This test allows 2 attempts. This is attempt number 1.
Attempts
Force Once started, this test must be completed in one sitting. Do not leave the test before
Completion clicking Save and Submit.

QUESTION 1 0.1 points Saved

Apegndome al Cdigo de tica de los Estudiantes del Tecnolgico


de Monterrey, me comprometo a que mi actuacin en este examen
est regida por la honestidad acadmica.
Yes
No

QUESTION 2 0.5 points Saved

Es una de las limitaciones de un sistema de control interno:


Limita la gestin de la administracin.
Debe ser establecido por el comit de auditora.
Debe ser establecido por el comit de auditora.
Disminuye pero no elimina la posibilidad de fraudes.
Remaining Time: 22 minutes, 12 seconds.
Limita el cumplimiento de leyes y reglamentos.

Question Completion Status:

QUESTION 3 0.5 points Saved

Lacantidaddepruebassustantivasvariaenrelacinalaefectividaddela
estructuradecontrolinternodeunaentidadenforma:
a)Paralela

b)Inversa

c)Directa

d)Nohayrelacin

QUESTION 4 0.5 points Saved

Los componentes de la metodologa COSO para el diseo de una


estructura de control interno son:
Medio ambiente de control, evaluacin de riesgos, actividades
de control, informacin y comunicacin, y monitoreo.
Medio ambiente de control, evaluacin de riesgos, revisin
independiente y salvaguarda de activos.
Medio ambiente de control, informacin, comunicacin y
monitoreo.
Medio ambiente de control, estructura de control, salvaguarda
de activos, revisin independiente y autorizacin.

QUESTION 5 0.5 points Saved

Unejemplodeunadebilidaddecontrolinternoesasignaralsupervisordel
departamentoaque:
a)Reviseyapruebelosreportesdetiempodesussubordinados

b)Soliciteaumentosdesueldosparasussubordinados

c)Autoricelospagosporindemnizacindesussubordinados

d)Repartalossueldosenefectivoasussubordinados

QUESTION 6 0.5 points Saved

Cul de los siguientes procedimientos de auditora es el ms apropiado


cuandoelcontrolinternosobreelefectivoesdbil?
a) ExamenFsico
a)ExamenFsico

Time: 22 minutes, 12 seconds.


b)ConciliacinBancaria
Remaining
c)ConfirmacindeSaldos
Question Completion Status:
d)Clculodelaraznefectivoaactivoscirculantes.

QUESTION 7 0.5 points Saved

Culdelossiguientesprocedimientosrepresentaunapruebadecontrolen
elciclodeingresos?
a)Enviarunaconfirmacindesaldosalbanco

b)Contarelefectivoencaja

c)Examinarlasfirmasenloscheques

d)Prepararlaconciliacinbancaria

QUESTION 8 2 points Saved

Relaciona cada una de las actividades que se describen a


continuacin con el componente de control interno con el cul se
relaciona. Cada componente puede ser usado una vez, ms de una
vez o no ser usado.

El comit de auditora 1. Monitoreo


5.
revisa los reportes del
2. Actividades de control
rea de auditora interna
3. Comunicacin e informacin
1. El administrador analizar
las variaciones entre el 4. Medio Ambiente de Control
presupuesto y lo real
5. Evaluacin de Riesgos
5. El administrador evala el
costo de vender a clientes
con un registro de crdito
deciente

2. El rea de TI disea un
sistema de informacin
que permite a los clientes
ingresar sus pedidos de
venta va remota

4. La empresa cuenta con


un manual de polticas y
procedimientos

5. El responsable de
contabilidad concilia los
registros de inventario
registros de inventario
fsico con los registros
Time: 22 con
Remainingcontables minutes, 12 seconds.
el n de
identicar diferencias
Question Completion Status:
1.

El responsable de
contabilidad prepara la
conciliacin bancaria

4. Al ingresar a la compaa,
todos los empleados
deben rmar su aliacin
al Cdigo de Conducta de
la empresa

QUESTION 9 2 points Saved

La compaa "LaGrange" es un cliente de tu rma de auditores y acude a solicitar ti consejo. Su


departamento administrativo, utiliza un sistema contable bajo la losofa ERP, con diferentes
mdulos de operacin y debe desarrollar las funciones siguientes:
a. Mantener actualizado el archivo de "General Ledger" dentro del sistema contable.
b. Mantener actualizado los registros del archivo " Auxiliar de Cuentas por pagar"dentro del
mdulo Comercial.
c. Mantener actualizados los registros del archivo "Auxiliar de Cuentas por Cobrar" dentro del
mdulo Comercial
d. Preparar las transferencias bancarias
e. Mantener actualizados los registros del archivo " Egresos" dentro del mdulo de Caja y Bancos
f. Emitir las notas de crdito por devoluciones y descuentos dentro del mdulo Comercial.
g. Elaborar la conciliacin bancaria con apoyo de la aplicacin del banco que emite el estado de
cuenta en formato excel.
h. Recibir y preparar los depsitos de efectivo.
El cliente solicita tu consego para distribuir estas ocho actividades entre sus tres empleados A,B,
C de tal forma que se logre el mayor nivel de control interno en el departamento administrativo.
Asume que los empleados no van a desarrollar otras actividades contables mas que las que se
mencionan.
Se PIDE:
a. Recomienda la asignacin de las ocho funciones entre los tres empleados A, B y C. Asume que
con excepcin de la conciliacin bancaria y la emisin de notas de crdito, todas las actividades
requieren el mismo tiempo.
b. Lista cuatro combinaciones no satisfactorias para el control interno.

For the toolbar, press ALT+F10 (PC) or ALT+FN+F10 (Mac).


Arial 3(12pt)

EmpleadoC : c, g, h

COMBINACIONES NO SATISFACTORIAS

Comibinacion 1: b,d,h

Combinacion2: a,b,c
Combinacion2: a,b,c

Combinacion
Remaining Time: 3:
22c,fminutes, 12 seconds.
Combinacion4: g,b,c
Question Completion Status:
Path: p Words:32

QUESTION 10 1 points Saved

La auditora de Portland Express resulto en la observacin


siguiente:
No se realizo el cobro por la venta a la compaa Seattle porque la
venta nunca se facturo. Cul es el control Interno que pudo haber
prevenido esto? Conciliacion de saldo de clientes
Cul es la prueba de
control que el auditor pudo haber empleado?
Nota de venta y con que armacin se relaciona esta

observacin? Presentacion y Revelacion

QUESTION 11 1 points Saved

La auditora de la compaa Seattle resulto en la observacin


siguiente: La cobranza de la compaia Tulsa fue desfalcada por el
cajero. Qu control interno pudo haber prevenido la situacin?
Segregacion de actividades, que prueba de control pudo haber

usado el auditor? Cierres de caja y con que armacin

se relaciona? Existencia u Ocurrencia

QUESTION 12 1 points Save Answer

En la auditora de la compaa Seattle resulto la observacin


siguiente: Se registro una cuenta por cobrar de la compaia Karnes
en el auxiliar de la compaa Barnes. Que control inerno pudo
haber prevenido el error? , que prueba
de control pudo haber aplicado el auditor?
y Con que armacin se relaciona?

Valuacion y Asignacion

QUESTION 13 2 points (Extra Credit) Saved


QUESTION 13 2 points (Extra Credit) Saved

Eres el auditor de "Best Boy" un distribuidor de productos electrnicos. Platicando con Beatriz
Remaining Time: 22 minutes,
Snchez representante 12 seconds.
de ventas, le comentas que tu pantalla de plasma se ha daado. Un
poco tiempo despus, el gerente de ventas Luis Ramrez viene y te ofrece la oportunidad de
comprar una pantalla de plasma a precio de empleados, el cul es sustancialmente menor al
Question Completion
precio al Status:
pblico. Luis te comenta que es frecuente que los empleados tomen ventaja de este
benecio para ellos y sus familiares, y que lo nico que tienes que hacer es ordenar los bienes a

Beatriz y pagarle con efectivo o cheque, cmo debes responder?, que implicaciones tiene este
hecho para la auditora de Best Boy?
For the toolbar, press ALT+F10 (PC) or ALT+FN+F10 (Mac).
Arial 3(12pt)

No sedebedeaceptartal trato, ya queno eres empleado deBest Boy, sinosu auditor y


altenertal familiariadcon ellos la opinin sepuedevercomprometidaya quepuedes sentir
queles debesalgoporla "ayuda" quete estandando.

Path: p Words:46

Click Save and Submit to save and submit. Click Save All Answers to save all answers.

Save All Answers Save and Submit

Вам также может понравиться