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Esta tesis se realiz con el fin de lograr las metas y objetivos empresariales estipulados
por la empresa ya que es necesario disponer de un control interno bien elaborado.
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ambiente de control de la empresa, siendo uno de los principales problemas la mala
segregacin de funciones y la falta de informacin financiera a tiempo.
Se recomienda tomar medidas correctivas para solucionar las debilidades, en primer lugar
la elaboracin de un manual de procedimientos, un manual de funciones donde se
establezcan las lneas de autoridad y responsabilidad, y la supervisin constante del
proceso de compras.
Los problemas en esta tesis es la deficiencia del control interno ya que se mencionan
algunos componentes, de esta forma se demuestra la importancia que tiene el control
interno en una empresa para que su rentabilidad no se vea afectada por estos malos
manejos.
Es por ello que se decide implementar un sistema de control interno en el rea financiera
de la empresa, a fin de contribuir a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la
misma, fijando y evaluando los procedimientos administrativos y financieros que ayudan
a que la empresa logre sus metas ya que es primordial que en la compaa se detecten
irregularidades o errores y se busque una solucin factible evaluando todos los niveles de
autoridad, evaluando la administracin del personal y evaluando el manejo de los recursos
aplicando el informe COSO.
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