Вы находитесь на странице: 1из 5

20.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,


ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN;
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian dilaksanakan oleh SOPD,
sebagai berikut :

A. KELURAHAN KANDANGAN BARAT

1. Program dan Kegiatan


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
a) Tahun 2013 : Sebanyak .... Program dan ..... Kegiatan
b) Tahun 2014 : Sebanyak ..... Program dan ..... Kegiatan
c) Tahun 2015 : Sebanyak .....Program dan ..... Kegiatan
d) Tahun 2016 : Sebanyak ...... Program dan ..... Kegiatan
e) Tahun 2017 : Sebanyak ..... Program dan .....Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Berdasarkan perbandingan alokasi anggaran, realisasi dan persentase
yang di berikan kepada Kelurahan Kandangan Barat dari tahun 2013-2017
dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel :
Perbandingan Jumlah Anggaran, Realisasi dan Persentase

TAHUN ANGGARAN REALISASI %


2013
2014
2015
2016
2017
Upaya pencapaian target indikator program pokok untuk urusan ini,
dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan Kandangan Barat. Untuk mengetahui
sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013-2017
dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Program ini bertujuan untuk mencapai 3 (tiga) indikator, yaitu : (1) Indeks
Kepuasan Masyarakat Dalam Cakupan pelayanan; (2) Persentase Layanan
Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75; (3) Persentase Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan.
Adapun untuk alokasi anggaran sebagai berikut :
 Tahun 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 146.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 133.844.512- (91,67%).
 Tahun 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 135.771.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 124.554.072,- (91,74%).
 Tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 157.821.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 147.506.664,- (93,46%).
 Tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 206.600.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 197.200.410,- (95,45 %) dan
 Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 103.600.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 81.796.311,- (78,95%)
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Ketersediaan
Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik.
Adapun untuk alokasi anggaran sebagai berikut :
 Tahun 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 95.500.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 91.525.500,- (95,84 %).
 Tahun 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 76.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 75.116.500,- (98,84%).
 Tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 106.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 104.901.550,- (98,96%).
 Tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 119.221.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 79.133.500,- (66,38 %) dan
 Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 30.915.646,- (85,88%)
c) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Ketersediaan
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Wajib Dibuat SKPD
Adapun untuk alokasi anggaran sebagai berikut :
 Tahun 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.500.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 6.350.000,- (97,69%).
 Tahun 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.500.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 5.630.000,- (86,62%).
 Tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 6.000.000,- (100 %).
 Tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 8.000.000,- (100%) dan
 Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 5.000.000,- (100%)
d) Program Pembinaan Pemerintahan Umum
Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Desa Yang
Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan.
Adapun untuk alokasi anggaran sebagai berikut :
 Tahun 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 35.200.000,- (97,78%).
 Tahun 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 29.100.000,- (80,83%).
 Tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 34.292.500,- (95,26%).
 Tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 78.340.000,- (97,93%) dan
 Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.175.100,-.
Realisasi anggarannya sebesar Rp. 17.575.100,- (96,70%).
e) Program perencanaan pembangunan daerah
Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Usulan
Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan.
Adapun untuk alokasi anggaran sebagai berikut :
 Tahun 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 18.000.000,- (100%).
 Tahun 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 18.000.000,- (100%).
 Tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 17.950.000,- (99,72%).
 Tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 23.000.000,-
realisasi anggarannya sebesar Rp. 23.000.000,- (100%) dan
 Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 9.557.200,-
realisasi anggarannya sebesar Rp.,- 9.557.200,- (100 %)
f) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa / Kelurahan
Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Rata-rata tingkat
partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
Adapun untuk alokasi anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp
36.115.110,- dan Realisasi sebesar Rp. 29.681.300,- (82,19%).

3. Permasalahan dan Solusi


Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan Kantor Kelurahan Kandangan Barat berdasarkan program yang
telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada,
dalam penyelenggaraan urusan ini, secara umum dapat dilaksanakan dengan
baik dan tidak ditemukan adanya permasalahan yang berarti dan dapat
dikategorikan telah mencapai keberhasilan dengan capaian sasaran kinerja
sesuai dengan yang direncanakan.

Вам также может понравиться