ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN; Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian dilaksanakan oleh SOPD, sebagai berikut :
A. KELURAHAN KANDANGAN BARAT
1. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : a) Tahun 2013 : Sebanyak .... Program dan ..... Kegiatan b) Tahun 2014 : Sebanyak ..... Program dan ..... Kegiatan c) Tahun 2015 : Sebanyak .....Program dan ..... Kegiatan d) Tahun 2016 : Sebanyak ...... Program dan ..... Kegiatan e) Tahun 2017 : Sebanyak ..... Program dan .....Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan perbandingan alokasi anggaran, realisasi dan persentase yang di berikan kepada Kelurahan Kandangan Barat dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel : Perbandingan Jumlah Anggaran, Realisasi dan Persentase
TAHUN ANGGARAN REALISASI %
2013 2014 2015 2016 2017 Upaya pencapaian target indikator program pokok untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan Kandangan Barat. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mencapai 3 (tiga) indikator, yaitu : (1) Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Cakupan pelayanan; (2) Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75; (3) Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan. Adapun untuk alokasi anggaran sebagai berikut : Tahun 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 146.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 133.844.512- (91,67%). Tahun 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 135.771.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 124.554.072,- (91,74%). Tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 157.821.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 147.506.664,- (93,46%). Tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 206.600.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 197.200.410,- (95,45 %) dan Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 103.600.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 81.796.311,- (78,95%) b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Ketersediaan Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik. Adapun untuk alokasi anggaran sebagai berikut : Tahun 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 95.500.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 91.525.500,- (95,84 %). Tahun 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 76.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 75.116.500,- (98,84%). Tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 106.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 104.901.550,- (98,96%). Tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 119.221.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 79.133.500,- (66,38 %) dan Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 30.915.646,- (85,88%) c) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Wajib Dibuat SKPD Adapun untuk alokasi anggaran sebagai berikut : Tahun 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.500.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 6.350.000,- (97,69%). Tahun 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.500.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 5.630.000,- (86,62%). Tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 6.000.000,- (100 %). Tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 8.000.000,- (100%) dan Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 5.000.000,- (100%) d) Program Pembinaan Pemerintahan Umum Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan. Adapun untuk alokasi anggaran sebagai berikut : Tahun 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 35.200.000,- (97,78%). Tahun 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 29.100.000,- (80,83%). Tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 34.292.500,- (95,26%). Tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 78.340.000,- (97,93%) dan Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.175.100,-. Realisasi anggarannya sebesar Rp. 17.575.100,- (96,70%). e) Program perencanaan pembangunan daerah Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan. Adapun untuk alokasi anggaran sebagai berikut : Tahun 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 18.000.000,- (100%). Tahun 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 18.000.000,- (100%). Tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 17.950.000,- (99,72%). Tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 23.000.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 23.000.000,- (100%) dan Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 9.557.200,- realisasi anggarannya sebesar Rp.,- 9.557.200,- (100 %) f) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa / Kelurahan Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Adapun untuk alokasi anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp 36.115.110,- dan Realisasi sebesar Rp. 29.681.300,- (82,19%).
3. Permasalahan dan Solusi
Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kelurahan Kandangan Barat berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada, dalam penyelenggaraan urusan ini, secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ditemukan adanya permasalahan yang berarti dan dapat dikategorikan telah mencapai keberhasilan dengan capaian sasaran kinerja sesuai dengan yang direncanakan.