You are on page 1of 7

RENCANA PEMBUATAN WARNET DAN CAFÉ HOTSPOT DI

KOTPANGKAL PINANG[]

I. PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang

Dengan semakin dekatnya era globalisasi/perdagangan bebas, dimana jarak tidak


merupakan hambatan, komunikasi akan bisa dilakukan kapan saja, dimana saja, maka perlu
suatu alat yang dapat mendukung kearah itu, salah satunya dengan internet. Internet
merupakan sarana untuk dapat mengembangkan komunikasi dan transaksi dengan dunia
luar, baik dengan dunia bisnis maupun mitra kerja. Disamping itu internet juga merupakan
salah satu sarana praktek untuk memperkenalkan publik dengan dunia teknologi maju dan
sebagai media untuk pengajaran. Internet bukan hanya membuka wawasan regional tetapi
sudah go internasional dengan pulsa lokal, biarpun berkomunikasi dengan luar negeri.
Disamping sebagai alat media bisa juga, surat menyurat (email), berbicara dengan orang
lain (teleconference), dan saling tukar pikiran (chatting), dan semakin maraknya social
bookmark, game online dan bisnis online, maka sekarang ini sudah harus ada fasilitas
tersebut yang biasa disebut dengan warnet.

I.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan catatan ini adalah dapat memberikan gambaran umum dari usaha yang akan kita
kembangkan, yaitu sebuah warnet yang bergabung dengan cafe hotspot, sehingga
memberikan kenyamanan yang lebih dari sebuah warnet. Target dari warnet-cafe hotspot
ini adalah untuk semua kalangan masyarakat yang membutuhkan fasilitas internet yang
dilengkapi kenyamanan penuh.

II. ISI
II.1 Jasa yang Disediakan Warnet-Café Hotspot

a) Akses Internet,
b) Print/Cetak dokumen/Gambar
c) Rental komputer
d) Copy data ke CD
e) Scan gambar menjadi file
f) Penjualan makanan dan minuman (cafe)
g) Aksesoris komputer (Flashdisk, CD-R/CD-RW, headset, webcam, mouse)
h) Fasilitas tempat parkir, toilet, mic, headset, webcam
i) Keamanan untuk parkir
j) VIP Room
k) Smoking Room
l) Akses internet tanpa kabel (Hotspot)
m) Layanan Indovision
n) Service layanan kenyamanan

Karya cah ngunung, http://www.udinugroho.com


II.2 Faktor Pendukung Pada Warnet-Café Hotspot

a) Belum terdapatnya sebuah layanan internet berbentuk café diwilayah gunungkidul


b) Kesadaran masyarakat gunungkidul yang semakin tinggi akan manfaat dari akses
internet
c) Penggunaan akses internet yang sering kali digunakan para pelajar untuk mengerjakan
sebuah tugas sekolah
d) Maraknya Game Online dan social bookmark
e) Semakin banyaknya transaksi yang dilakukan melalui akses internet
f) Bandwidth (jalur internet keluar dan dalam negeri) yang cepat dan lancar.

II.3 Langkah-langkah Kerja

Berhubungan dengan rincian jasa yang akan disediakan, kemungkinana besar anggaran
dana pengeluaran dana yang diperlukan sangatlah besar, dan untuk manjalankan usaha
tersebut tidaklah mudah dilakukan oleh perorangan, sehubungan dengan itu saya mengajak
rekan rekan sekalian untuk ambil bagian dalam menjalankan dan mewujudkan usaha
tersebut, dengan langkah langkah sebagai berikut,

Menjadi anggota pengurus


Syarat syarat :

- Memiliki modal dalam membangun usaha ini


- Ikut serta dalam mengurus dan menjalankan usaha ini
- Aktif, kritis dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan usaha ini

Menjadi Sumber dana atau penanam modal


Syarat syarat

- Modal yang ditanamkan minimal sebesar Rp. 10.000.000


- Modal tersebut akan dikembalikan setelah pendapatan anda sebesar 30% dari jumlah
modal yang anda berikan
- Setiap bulannya kami akan mengirimkan pendapatan anda dengan pertimbangan akan
jumlah laba yang kami peroleh serta jumlah anggota penanam modal

Untuk keterangan pembagian laba atas usaha ini dengan pertimbangan akan pemulihan
modal dan pengembalian penanaman modal dapat anda lihat setelah rincian anggaran

Karya cah ngunung, http://www.udinugroho.com


III. Rencana Anggaran

No. Uraian Kuantitas Harga @ Jumlah


1 Perangkat Keras
Komputer 16 Unit 4,000,000 64,000,000
UPS 600 VA 1 Unit 550,000 550,000
Printer Warna 1 Unit 900,000 900,000
HUB Jaringan 1 Unit 500,000 500,000
Kabel Jaringan 1 Unit 300,000 300,000
RJ45 1 Unit 100,000 100,000
Antena Warnet 1 Unit 4,000,000 4,000,000 70,350,000

2
Peralatan Warnet
AC Split 1 PK 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Kamera Sekuriti 4 Unit 300,000 1,200,000
Meja Warnet 16 Unit 200,000 3,200,000
Kursi Warnet 20 Unit 100,000 2,000,000
Sofa Warnet 1 Unit 500,000 500,000
OS Windows XP 5 Unit 1,300,000 6,500,000
Sound System 1 Set 800,000 800,000 20,200,000

4
Peralatan Cafe
Proyektor 1 Unit 5,000,000 5,000,000
Gasebo 5 Unit 200,000 1,000,000
Kursi gasebo 20 Unit 50,000 1,000,000
Kompor 2 Unit 250,000 500,000
Peralatan makan 1 Set 1,000,000 1,000,000
Peralatan masak 1 Set 1,000,000 1,000,000 9,500,000

5 Pemasangan
Kabel dll 1,000,000 1,000,000
Jasa Pemasangan 2,000,000 2,000,000 3,000,000

6
Renovasi Tempat
Sekat Warnet 15 Unit 50,000 750,000
Pintu, dan kaca 1 Set 5,000,000 5,000,000
Karpet, Cat, dll 5,000,000 5,000,000 10,750,000

Karya cah ngunung, http://www.udinugroho.com


7
Penyewaan dan pembayaran 1
tahun ke depan
Sewa gedung 1 Tahun 20,000,000 20,000,000
Pembayaran listrik 12 Bulan 1,000,000 12,000,000
Akses Internet Speedy 12 Bulan 1,000,000 12,000,000
Layanan Indovision 12 Bulan 1,000,000 12,000,000
Biaya Perawatan 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 57,000,000

Biaya Tak Terduga


8 5,000,000 5,000,000

Jumlah Total Anggaran 175,800,000

III.1 Biaya cash flow


Untuk satu tahun diperhitungkan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 57.000.000 (pada
item nomor 7 di rencana anggaran), untuk perbulannya Rp. 57.000.000 / 12 bulan = Rp.
4.750.000

III.2 Perkiraan Pendapatan


1. Pendapatan dari jasa Warnet
- 15 Unit beroprasi 24 jam dengan biaya perjam Rp. 3000
- Perhari dihitung 12 jam pemakaian
- Maka pendapatan dari jasa warnet dalam sebulan

30 hari x (( Rp. 3000 x 15 Unit) x 12 jam ) = Rp. 16.200.000

2. Pendapatan Jasa Hotspot


- Rp 1000 perjam
- Perhari dihitung 10 pemakai
- Perhari dihitung 8 jam pemakaian
- Maka pendapatan dari jasa hotspot

30 hari x (( Rp. 1000 x 10 Unit) x 8 jam ) = Rp. 2.400.000

3. Pendapatan dari jasa Café

- Es the, Jeruk dll Rp 2.000


- Makanan Ringan Rp 5.000
- Mie goreng dan nasi goreng Rp 10.000

Perhari keuntungan diperkirakan mencapai Rp.50.000 (sudah termasuk potongan bahan


awal) Maka Pendapatan dalam sebulan mencapai Rp. 1.500.000

4. Pendapatan dari jasa print dan scan


- Print Berwarna Rp 1.500

Karya cah ngunung, http://www.udinugroho.com


- Print Hitam putih Rp 1.000
- Scan Rp 1.000

5. Pendapatan dari jasa penjualan aksesoris computer dan laptop

Total pendapatan dalam satu bulan sejumlah Rp. 20.100.000


Dengan pertimbangan beberapa resiko yang mungkin terjadi kami menargetkan 20% dari
perkiraan pendapatan merupakan pendapatan tak terhitung

20% x Rp 20.100.000 = Rp. 16.080.000

Laba bersih perbulan


Pendapatan - cash flow
Rp. 16.080.000 – Rp. 4.750.000 = Rp. 11.330.000

Berarti hubungan antara pendapatan dan anggaran pertama kali dapat dirumuskan
sebagai berikut ini :

175.800.000 / ( 11.330.000 + 4.750.000 ) = 10,93283582 bulan, atau


bisa dibilang bahwa dalam,

10 Bulan, 27 Hari, 23 Jam, 38 Menit, 30 Detik

modal yang telah dikeluarkan telah kembali,


hal itu belum merupakan pendapatan yang penuh, karena masih terpotong - 20%
dari pertimbangan yang mungkin mempunyai resiko terhadap pendapatan,
- Pemakaian warnet yang tidak di optimalkan dalam penghitungan, hanya 12 jam dari 24
jam pengoprasian, serta
- Pendapatan Print dan scan yang belum dimasukan pada penghitungan di atas
- Dan belum termasuk pendapatan di luar target ini, misal editing foto dan penjualan
aksesoris computer dan laptop

III.3 Keuntungan Bagi Penanam Modal

Ditargetkan Rp. 100.000.000 oleh 10 orang, adalah dana yang diperoleh dari penanaman
modal. Adapun bunga akan penanaman tersebut sebesar 30%, berarti

(30 % x 10.000.000) + 10.000.000 = Rp. 13.000.000

Setelah melihat beberapa rincian diatas, maka kami menargetkan dalam 15 bulan anda
akan mendapatkan laba di tiap bulannya dan pada bulan terakhir kami akan
mengembalikan modal yang anda tanam,

Pembayaran ditiap bulannya untuk setiap penanam modal


Rp 3.000.000 / 15 = Rp. 200.000 ditiap bulannya Tanpa melakukan sebuah pekerjaan

Karya cah ngunung, http://www.udinugroho.com


III.4 Keuntungan Bagi Anggota Pengurus

Modal yang dikumpulkan dari anggota sebesar 75.800.000


Di bagi terhadap 10 Anggota, berarti @ Rp. 7.580.000 setiap anggota

Di tahun pertama, saya mempunyai target untuk pengembalian modal bagi para penanam
modal, adapun rincian sebagai berikut

- Pendapatan per tahun mencapai 192.960.000

- Modal dana yang harus dikembalikan sejumlah 130.000.000 (15 bulan), untuk satu
tahunnya sejumlah 104.000.000

- Sisa sebesar 88.960.000, digunakan untuk biaya cash flow 1 tahun kedepan sebesar
57.000.000, sisa 31.960.000, berarti setiap anggota pada tahun pertama mendapatkan
laba sebesar 3.196.000

Di Tahun Kedua,

- Pendapatan per tahun mencapai 192.960.000

- Dana yang harus dikembalikan sebesar 26.000.000

- Biaya cash flow 1 tahun kedepan sebesar 57.000.000

- Laba bersih di tahun kedua sebesar 109.960.000

- Setiap anggota mempunyai pendapatan sebesar 10.996.000

IV. PENUTUP
Demikianlah data-data ini kami buat sebagai suatu acuan dalam pembuatan dan
pengelolaan warnet-cafe dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi
pemilik modal dan pihak yang ingin bekerjasama untuk menanamkan modal sebagai
bimbingan teknis dalam pengelolaan warnet-cafe nantinya.

Terimakasih atas perhatiannya,

Pencetus ide

Karya cah ngunung, http://www.udinugroho.com


Karya cah ngunung, http://www.udinugroho.com