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ANEXO GRUPO SANTA FE

S.A.C.
FACTURAS DE GRUPO SANTA FE S.A.C.
DOCUMENTO N° EMPRESA MONTO

1 FACTURA 003-000183 ROALSA CONTRATISTAS 10.500,00


2 FACTURA 003-000184 ROALSA CONTRATISTAS 21.000,00
3 FACTURA 003-000185 ROALSA CONTRATISTAS 78,70
4 FACTURA 009-0002458 ROALSA CONTRATISTAS 245,00
5 FACTURA 009-0002457 ROALSA CONTRATISTAS 1.307,00
6 FACTURA 009-0002439 ROALSA CONTRATISTAS 4.500,00
7 FACTURA 050-0001088 ROALSA CONTRATISTAS 21.000,00
8 FACTURA 030-0000044 ROALSA CONTRATISTAS 1.446,60
9 FACTURA 030-0000057 ROALSA CONTRATISTAS 450,00
10 FACTURA 050-0000960 ROALSA CONTRATISTAS 10.500,00
11 FACTURA 030-0000130 ROALSA CONTRATISTAS 450,00
12 FACTURA 050-0001080 ROALSA CONTRATISTAS 21.000,00
13 FACTURA 030-0000273 ROALSA CONTRATISTAS 885,00
14 FACTURA 030-0000276 ROALSA CONTRATISTAS 240,00
15 FACTURA 050-0001308 ROALSA CONTRATISTAS 78,70
16 FACTURA 030-0000316 ROALSA CONTRATISTAS 315,50
17 FACTURA 030-0000372 ROALSA CONTRATISTAS 600,00
18 FACTURA 030-0000315 ROALSA CONTRATISTAS 76,00
19 FACTURA 060-0001843 ROALSA CONTRATISTAS 10.500,00
20 FACTURA 012-0002538 ROALSA CONTRATISTAS 2.615,70
21 FACTURA 012-0002639 ROALSA CONTRATISTAS 2.630,00
22 FACTURA 060-0001844 ROALSA CONTRATISTAS 21.000,00
23 FACTURA 060-0001842 ROALSA CONTRATISTAS 78,70
24 FACTURA 012-0002617 ROALSA CONTRATISTAS 1.100,00
25 FACTURA 030-0000110 ROALSA CONTRATISTAS 810,00
26 FACTURA 030-0000068 ROALSA CONTRATISTAS 1.422,50
27 FACTURA 012-0002850 ROALSA CONTRATISTAS 43.710,00
28 FACTURA 012-0002808 ROALSA CONTRATISTAS 3.461,40
29 FACTURA 012-0002753 ROALSA CONTRATISTAS 235,00
30 FACTURA 012-0002860 ROALSA CONTRATISTAS 55,00
31 FACTURA 012-0002756 ROALSA CONTRATISTAS 886,00
32 FACTURA 012-0002851 ROALSA CONTRATISTAS 4.400,00
33 FACTURA 012-0003548 ROALSA CONTRATISTAS 6.950,00
34 FACTURA 012-0003575 ROALSA CONTRATISTAS 11.455,00
35 FACTURA 012-0003586 ROALSA CONTRATISTAS 1.570,00
36 FACTURA 012-0003642 ROALSA CONTRATISTAS 6.600,00
37 FACTURA 012-0003523 ROALSA CONTRATISTAS 6.600,00
38 FACTURA 013-0000478 ROALSA CONTRATISTAS 2.639,00
39 FACTURA 012-0003499 ROALSA CONTRATISTAS 350,00

223.740,80
DEPOSITOS EFECTUADOS
FECHA DOCUMENTO MONTO (S/.)

24/03/14 TRANSFERENCIA CMAC 3.730,00


28/03/14 TRANSFERENCIA CMAC 7.800,00
09/04/14 TRANSFERENCIA CMAC 4.396,00
09/04/14 TRANSFERENCIA CMAC 43.710,00
22/04/14 TRANSFERENCIA CMAC 6.300,00
06/06/14 TRANSFERENCIA CMAC 81.700,00
14/03/14 TRANSFERENCIA CMAC 4.700,00
19/03/14 TRANSFERENCIA CMAC 12.747,60
TRANSFERENCIA CMAC
TRANSFERENCIA CMAC
TRANSFERENCIA CMAC

S/. 165.083,60

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