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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

REPORTE DE NO CONFORMIDAD EN OBRA


“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
PROYECTO PAVIMENTO RÍGIDO, CALLE BOLOGNESI - COMUNIDAD: COD. PROY. 2365023-02-18
PIMENTEL

A) DATOS GENERALES
IDENTIFICADO
POR ORLANDO ADRIANZEN FLORES N° REGISTRO RNC-03

CUADRENO
Doc. de referencia DE OBRA ASIENTO fecha apertura / /
OFICIO/CARTA NRO fecha cierre / /
INSPECCION
VISUAL X OTRO

Detectado en Recepción de terreno Producto terminado( PRODUCTO NO COMFORME) OTROS

En el proceso de
X construcción Seguridad y salud ocupacional(SSO)

B) DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Nombre resumido FALTA DE PRUEBAS


Partida(s) Involucrada(s)
Cod. Partida

Descripción técnica de la NO CONFORMIDAD

Tuberías con fuga de agua


C) REQUISITO DE CALIDAD NO CUMPLIDO: (que característica técnica del producto o proceso no se logró)
No se cumplió con los requisitos de la norma GE.030 donde se estipula que el supervisor es responsable de exigir la
Aplicación de calidad en la ejecución de la obra, ya que sus actividades deben orientarse a criterios preventivos y lograr que
Se cumplan las condiciones de calidad.

D) CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD: ( Factores que han contribuido a la ocurrencia de la No conformidad)


Mala interpretación de los planos para la realización de la vereda
causando un mal posicionamiento del encofrado y por lo tanto
sé generaron dimensiones no deseadas en la estructura ocupando Elaborado por:
áreas no concernientes a la misma y que a la vez correspondían
a los martillos.

Firma ing. Responsable


Nombre:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
REPORTE DE NO CONFORMIDAD EN OBRA
E) TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD:

Rechazar Documento de rechazo: fecha: / /


Re-procesar Plazo para corrección (días):
Aceptar sin corregir A ser implementado por:

Correcciones ejecutadas:

Recursos utilizados: N° días empleados


Mano de obra: Costo S/.
Materiales: Costo S/.
Equipos: Costo S/.
Otros servicios: Costo S/.
Costo total aprox.: S/.

F) ACCIÓN CORRECTIVA (Para eliminar la CAUSA que originó la NO conformidad detectada)

G) EVALUACIÓN DE RIESGOS (Para prevenir que se vuelva a producir la causa de la NO conformidad potencial)

RIESGO POTENCIAL (MAS CRITICO) ACCIÓN PREVENTIVA (Para disminuir el riesgo)

Elaborado por: V.B. Aprobado por:

Firma ing. De Campo Firma Ing. Residente V.B. Gerente de Calidad


Nombre: Nombre: Nombre:

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