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Código: FOR-09-MC-01

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO


Versión:01
Fecha:
FORMATO: PLAN DE ACCIÒN
Página: 1 DE 3
Solicitud Observación de Mejora 1 - acción abierta
Fecha
Fecha Acción Acción Acción de
de Mejora Proceso Responsable Resumen no conformidad Causas Tratamiento propuesta de
levantamiento Correctiva preventiva mejora 2-
cierre
No acción cerrada
1

DOCUMENTO CONTROLADO
Código: FOR-09-MC-01
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO
Versión: 01
Fecha:
FORMATO: PLAN DE ACCIÒN
Página: 2 DE 3

SOLICITUD No.001 PROCESO : FECHA:


Auditoria interna O Auditoria Externa O Análisis de datos O
ACCIÓN CORRECTIVA O ACCIÓN PREVENTIVA O ACCIÓN DE MEJORA O
Producto no conforme O Otros X Cúal: Anàlisis interno
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL REQUISITO:

CAUSAS
FACTORES Porque 1 Porque 2 Porque 3

Humanos

Medición - seguimiento

Metodología

Maquinaria - equipo

Materiales - insumos

Medio - ambiente

OBJETIVO

METAS

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA


TAREAS RESPONSABLE FECHA

Indicador de gestión:

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA


SEGUIMIENTO RESPONSABLE FECHA

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

CIERRE DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA (abierta o cerrada) 1 - acción


1
abierta 2 - acción cerrada

RESPONSABLE: FECHA:
hoja de control

DOCUMENTO CONTROLADO
DOCUMENTO CONTROLADO
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: PLAN DE ACCIÒN

Acciones No solicitud Pendiente Ejecutada

0 1

0 1

1 0

1 0

1 0

Total 3 2

Acciones Pendientes 3
Acciones Ejecutadas 2
Código: FOR-09-MC-01
Versión: 01
Fecha:
Página: 3 DE 3

Acciones Ejecutadas
40.00%
Acciones Pendientes
60.00%

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