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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Dirección de Planificación General y Políticas Empresariales (DPM)


División de Estudios Energéticos (DPM/EE)
Departamento de Estudios de Distribución (DPM/DED)

ANDE

PLAN MAESTRO DE DISTRIBUCIÓN


PLANIFICACIÓN DE CORTO Y MEDIO PLAZOS

PERIODO: 2012 – 2021

RESUMEN EJECUTIVO

Julio 2011
PLAN MAESTRO DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 2012-2021

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Maestro de Distribución (Período 2012-2021), presenta los resultados de los estudios y análisis
realizados, con miras a la optimización de la red primaria y secundaria de distribución de la ANDE ya
existente; así como, su desarrollo futuro para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en
zonas ya incorporadas a la misma y expansión a zonas aún no servidas.
En la siguiente gráfica se puede apreciar la evolución histórica de la Demanda Máxima de Potencia del
Sistema Interconectado Nacional y las proyecciones basadas en el Estudio de Mercado para el período
considerando escenario medio.
Escenario de Referencia aprobado
Proyección de la Demanda de Potencia – MW

6.000
9,7%
5.000

4.000 6,6%

3.000

2.000 Alto (Perdida Tendencial


1.000 Medio (Plan de Perd 2010-20)

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Para los estudios y análisis del Plan de obras de Distribución fue utilizado el Plan Medio con reducción de
pérdidas eléctricas resultante de la aplicación del Plan ANDE-BID.
En la tabla siguiente se presentan los datos técnicos del Sistema de Distribución de la ANDE.

DATOS TÉCNICOS DE DISTRIBUCIÓN

Descripción Total

SUBESTACIONES (N°) 70

ALIMENTADORES (N°) 334

USUARIOS (N°) 1.274.971

TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCIÓN (MVA) 2.426
CORTO PLAZO (2012 – 2016)

El Plan de Obras de Distribución contempla en el corto plazo la construcción de 286 nuevos


alimentadores, de los cuales 38 proyectos se harán en Subestaciones existentes y 48 nuevas redes en
nuevas Subestaciones proyectadas en el Plan Maestro de Transmisión. Para el final del período se prevé la
totalidad de 620 alimentadores en servicio.
También se incluyen obras para mejorar las condiciones físicas y operativas de las líneas para dar más
confiabilidad al servicio.
Otro componente de obras es el Programa de Recuperación de Obras de Distribución que tiene por
objetivo normalizar las líneas de distribución del Sistema de Autoayuda.
En el corto plazo (2012 – 2016) se contempla la inversión de 239.545 (miles de US$). En la tabla
siguiente se detallan las inversiones incluidas las del Programa de Recuperación de Obras de Distribución
(P.R.O.D.).

Inversiones del Plan Maestro de Distribución en Miles de US$


Plan de obras P.R.O.D. Plan de Obras + P.R.O.D.
MONEDA MONEDA MONEDA
AÑOS LOCAL EXTRANJERA LOCAL EXTRANJERA LOCAL EXTRANJERA SUMA
2012 17.711 21.734 3.182 2.978 20.893 24.712 45.605
2013 17.707 21.730 4.892 4.563 22.599 26.293 48.893
2014 17.881 21.943 5.082 4.740 22.963 26.683 49.646
2015 15.817 19.410 5.271 4.917 21.088 24.327 45.416
2016 17.869 21.929 5.271 4.917 23.141 26.846 49.986
TOTAL 86.985 106.745 23.699 22.116 110.684 128.861 239.545

Composición de las Inversiones

46%
LOCAL
EXTRANJERA
54%
En las Tablas siguientes se detallan los resúmenes físicos de las obras de distribución por Sistema
Eléctrico y por año:

RESUMEN FISICO - FINANCIERO DEL PLAN DE OBRAS DE DISTRIBUCION


PLAN CORTO PLAZO AÑOS 2.012 - 2.016
SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISSTEMA
DEPARTAMENTOS/SISTEMA TIPO UNIDAD METROPOLITANO
SISTEMA ESTE
CENTRAL
SISTEMA SUR
NORTE OESTE
S.I.N.

Convencional km. 3.760 1.421 2.336 1.372 1.037 543 10.469


Construcción de Red de MT. Subterránea km. 44,6 22,1 1,9 10,3 40,5 0,2 119,6
Aislada km. 146 160 24 35 39 403
Convencional km. 5.504 1.550 728 458 332 44 8.615
Construcción de Red de BT. Subterránea km. 20 6 0 0 0 26
Aislada km. 200 49 23 23 82 377
Instalación de Transformadores: (KVA) 1.092.166 196.098 53.744 23.264 48.423 2.109 1.415.805
Instalación de Acometidas: (unid.) 1.598.984 556.355 405.610 87.967 15.707 26.174 2.690.797
Colocación de Medidores: (unid.) 76.099 21.278 18.065 23.664 2.468 1.309 142.883
Instalación de Alumbrado Público: (unid.) 17.494 25.033 4.942 4.498 978 450 53.395
Instalación de Equipos en Red de M.T: (unid.) 75 51 117 135 326 704
Cambio de Postes de MT (unid.) 0 9.095 11.500 9.000 320 45 29.960
Cambio de Postes de BT (unid.) 9.000 2.275 9.000 7.500 1.179 75 29.029
Inversión Plan Ordinario en miles (U$$) 108.690 30.919 24.460 16.990 8.774 3.898 193.730
Inversión Programa de Recuperación de
Obras de Distribución en miles (U$$) 879 10.604 18.107 11.195 4.604 425 45.815
Suma de Inversiones Totales (U$$) 109.569 41.523 42.567 28.185 13.378 4.323 239.545

RESUMEN FISICO - FINANCIERO DEL PLAN DE OBRAS DE DISTRIBUCION


PLAN CORTO PLAZO AÑOS 2.012 - 2.016
DEPARTAMENTOS/SISTEMA TIPO UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 S.I.N.
Convencional km. 2.653 2.202 1.949 1.802 1.863 10.469
Construcción de Red de MT. Subterránea km. 7,90 27,40 32,50 31,80 19,95 119,6
Aislada km. 51,62 100,93 77,13 70,33 103,13 403
Convencional km. 1.558 1.737 1.721 1.738 1.861 8.615
Construcción de Red de BT. Subterránea km. 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 26
Aislada km. 73,28 73,28 80,12 74,92 74,92 377
Instalación de Transformadores: (KVA) 254.021 279.704 284.669 287.656 309.755 1.415.805
Instalación de Acometidas: (unid.) 583.418 593.587 488.217 506.877 518.700 2.690.797
Colocación de Medidores: (unid.) 30.879 31.205 26.920 26.676 27.203 142.883
Instalación de Alumbrado Público: (unid.) 10.911 10.935 10.492 10.474 10.584 53.395
Instalación de Equipos en Red de M.T: (unid.) 156 131 122 172 122 704
Cambio de Postes de MT (unid.) 5.992 5.992 5.992 5.992 5.992 29.960
Cambio de Postes de BT (unid.) 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806 29.029
Inversión Plan Ordinario en miles (U$$) 39.445 39.437 39.824 35.227 39.798 193.730
Inversión Programa de Recuperación de
Obras de Distribución en miles (U$$) 6.161 9.456 9.822 10.189 10.189 45.815
Suma de Inversiones Totales (U$$) 45.605 48.893 49.646 45.416 49.986 239.545
MEDIO PLAZO (2017 – 2021)

El Plan Maestro de Distribución contempla en el Medio Plazo la construcción de 193 nuevos


alimentadores. Para el final del período se prevé la totalidad de 813 alimentadores en servicio.

Este Plan incluye las obras necesarias para atender la expansión y el crecimiento vegetativo del Sistema
de Distribución; además, las del Programa de Recuperación de Obras de Distribución se incluyen las
obras
En el Medio Plazo (2017 - 2021) se contempla la inversión de 221.594 (miles de US$). En la tabla
siguiente se detallan las inversiones incluidas las del Programa de Recuperación de Obras de Distribución
(P.R.O.D.).

Inversiones del Plan Maestro de Distribución en Miles de US$


Plan de obras P.R.O.D. Plan de Obras + P.R.O.D.
MONEDA MONEDA MONEDA
AÑOS LOCAL EXTRANJERA LOCAL EXTRANJERA LOCAL EXTRANJERA SUMA
2017 18.349 22.517 3.182 2.978 21.531 25.495 47.026
2018 18.766 23.029 1.594 1.487 20.360 24.515 44.875
2019 17.979 22.063 1.594 1.487 19.573 23.550 43.122
2020 17.520 21.500 797 743 18.317 22.243 40.560
2021 19.967 24.503 797 743 20.764 25.247 46.011
TOTAL 92.580 113.612 7.963 7.438 100.544 121.050 221.594

Composición de las Inversiones

45%
LOCAL
EXTRANJERA
55%
En las tablas siguientes se detallan los resúmenes físicos de las obras de distribución por Sistema
Eléctrico y por año:

RESUMEN FISICO - FINANCIERO DEL PLAN DE OBRAS DE DISTRIBUCION


PLAN MEDIO PLAZO AÑOS 2.017 - 2.021
SISTEMA
SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA
DEPARTAMENTOS/SISTEMA TIPO UNIDAD METROPOLI
ESTE CENTRAL SUR NORTE OESTE ANDE
TANO
Convencional(*) km. 4.308 1.694 1.434 1.109 525 81 9.150
Construcción de Red de MT. Subterránea km. 86,4 33,7 0,0 0,2 24,5 0,0 145
Aislada km. 200 128 0 0 10 0,00 337
Convencional km. 7.779 2.150 328 312 487 9 11.066
Construcción de Red de BT. Subterránea km. 20 6 0 0 0 25,60
Aislada km. 180 49 23 23 130 0,00 404,62
Instalación de Transformadores: (KVA) 1.449.995 330.802 53.744 23.264 81.042 3.260 1.942.107
Instalación de Acometidas (*): (m.) 1.614.480 508.447 233.847 537.584 18.580 1.835 2.914.772
Colocación de Medidores: (unid.) 71.464 19.362 18.065 23.664 1.010 1.785 135.349
Instalación de Alumbrado Público: (unid.) 17.994 5.019 4.942 4.498 200 648 33.301
Instalación de Equipos en Red de M.T: (**) (unid.) 30 51 117 135 133 0 466
Cambio de Postes de MT (*) (unid.) 0 9.095 11.500 9.000 1.000 45 30.639
Cambio de Postes de BT (*) (unid.) 8.370 2.275 9.000 7.500 3.680 75 30.900
Inversión Plan Ordinario en miles (U$$) 127.561 35.498 15.861 13.284 13.080 908 206.193
Inversión Programa de Recuperación de Obras (U$$) 294 3.563 6.081 3.757 1.546 161 15.401
Suma de Inversiones Totales (U$$) 127.855 39.060 21.942 17.041 14.626 1.069 221.594

RESUMEN FISICO - FINANCIERO DEL PLAN DE OBRAS DE DISTRIBUCION


PLAN MEDIO PLAZO AÑOS 2.017 - 2.021
DEPARTAMENTOS/SISTEMA TIPO UNIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 S.I.N.
Convencional km. 1.813 1.814 1.816 1.817 1.890 9.150
Construcción de Red de MT. Subterránea km. 33,70 39,70 28,30 15,90 27,20 145
Aislada km. 98,27 74,78 57,38 45,70 60,98 337
Convencional km. 1.884 2.146 2.185 2.235 2.616 11.066
Construcción de Red de BT. Subterránea km. 5,30 5,30 5,00 5,00 5,00 25,60
Aislada km. 76,82 76,82 83,66 83,66 83,66 404,62
Instalación de Transformadores: (KVA) 340.478 374.906 389.314 397.483 439.926 1.942.107
Instalación de Acometidas: (m) 621.824 635.534 569.852 569.332 518.230 2.914.772
Colocación de Medidores: (unid.) 29.245 29.656 25.966 25.910 24.572 135.349
Instalación de Alumbrado Público: (unid.) 6.904 6.927 6.533 6.538 6.399 33.301
Instalación de Equipos en Red de M.T: (unid.) 122 78 88 84 93 466
Cambio de Postes de MT (unid.) 6.128 6.128 6.128 6.128 6.128 30.639
Cambio de Postes de BT (unid.) 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 30.900
Inversión Plan Ordinario en miles (U$$) 40.865 41.795 40.042 39.020 44.471 206.193
Inversión Programa de Recuperación de
Obras de Distribución en miles (U$$) 6.161 3.080 3.080 1.540 1.540 15.401
Suma de Inversiones Totales (U$$) 47.026 44.875 43.122 40.560 46.011 221.594
TOTAL DE INVERSIONES

El Plan Maestro de Distribución contempla la inversión total de US$ 461.138.745,83 en el período 2012-
2021.

En el siguiente gráfico se presenta la distribución porcentual de las inversiones por Departamento


Geopolítico para el período 2012-2021.

Inversión Porcentual por Departamento Geopolítico

SISTEMA OESTE
AMAMBAY
1,2%
2,7%
ÑEEMBUCÚ CONCEPCION
1,8% 3,4%
MISIONES
2,3%
ITAPÚA
5,7%

SAN PEDRO
CENTRAL
3,3%
37,3%
GUAIRA
1,8%
CAAZAPA
2,3%

CAAGUAZU
6,6%

CANINDEYÚ
4,6%

CORDILLERA
ALTO PARANÁ
8,0%
12,9%
PARAGUARI
PTE. HAYES
5,8%
0,5%

Total de Inversión en US$ 461.138.745,83


PLANIFICACION CORTO PLAZO 2012/2016
SISTEMA ANDE
RESUMEN FISICO Y FINANCIERO *
A Ñ O 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
O B R A S FIS FIN FIS FIN FIS FIN FIS FIN FIS FIN FISICO

RED AISLADA
M T (Km) - Aéreo Protegido 15 524 15 524 14 489 14 489 14 489 72
B T (Km) - Aéreo Preensamblado 68 1.074 68 1.074 75 1.182 69 1.134 69 1.134 349
B T (subterránea) (Km) 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 14
ACOMETIDAS* 1.281 1.497 1.888 1.498 1.498 7.662
SUBTOTAL1 FIN 1.903 1.903 1.976 1.928 1.928 9.638
ELECTRIFICACION CONVENCIONAL
M T (Km) 193 771 201 803 189 758 187 747 189 755 959
B T (Km) 206 768 224 814 214 768 212 758 221 779 1.076
TRANSFORMADORES (kVA) 30.062 1.266 31.279 1.224 30.044 1.151 28.209 1.058 28.675 1.045 148.271
ACOMETIDAS (m) 67.148 48 69.190 51 58.382 43 58.442 43 59.603 44 312.764
MEDIDORES 3.486 111 3.575 113 3.046 96 3.028 96 3.082 98 16.217
ALUMBRADO PUBLICO 2.461 189 2.474 188 2.244 171 2.227 169 2.255 169 11.661
SUBTOTAL 2 FIN 3.153 3.193 2.987 2.871 2.889 15.094
ELECTRIFICACION LÍNEA ECONÓMICA
M T (Km) 426 587 415 580 387 532 371 500 354 469 1.954
B T (Km) 303 694 300 684 276 615 261 575 245 534 1.385
TRANSFORMADORES (kVA) 26.994 802 27.662 809 26.196 799 24.204 776 24.112 811 129.169
ACOMETIDAS (m) 81.307 56 75.469 52 59.985 40 56.940 38 52.376 35 326.077
MEDIDORES 4.578 128 4.264 119 3.483 94 3.303 88 3.061 81 18.688
SUBTOTAL 3 FIN 2.267 2.243 2.080 1.978 1.930 10.497
CRECIMIENTO VEGETATIVO **
MT (KM) 550 2172 633 2516 633 2550 653 2626 720 2895 3.190
B T (Km) 1020 3023 1185 3475 1202 3467 1237 3556 1367 3915 6.010
TRANSFORMADORES (kVA) 192570 5875 216368 6550 224034 7009 230849 7436 252574 8362 1.116.396
ACOMETIDAS (m) 386369 361 400118 370 320650 323 342684 322 357910 333 1.807.731
MEDIDORES 22624 773 23177 792 20201 692 20155 689 20871 713 107.027
ALUMBRADO PUBLICO 2162 249 2.183 251 1.960 225 1.959 225 2.052 236 10.317
RED SUBTERRANEA MT (Km) 2 139 1,70 139 1,70 139 1,70 139 1,70 139 9
RED SUBTERRANEA BT (Km) 2 134 2,40 134 2,40 134 2,40 134 2,40 134 12
SUBTOTAL 4 FIN 12.727 14.227 14.541 15.129 16.729 73.354
PLAN DE ALIMENTADORES

RED AEREA (Km) 1.175 9.016 594 4.730 400 4.702 262 3.051 292 3.638 2.724
RED SUBTERRANEA (Km) 11 894 30,40 2.431 35,50 2.898 34,80 942 22,95 1.882 135
RED AISLADA (Km) 55 2.770 104 3.926 82 4.030 75 2.811 108 4.309 423
REGULADORES 4 147 2 6 0 0 25 0 2 47 33
BANCO DE CAPACITORES 5 46 3 34 0 0 27 4 1 24 36
SUBTOTAL 5 FIN 12.872 11.127 11.630 6.808 9.901 52.338
PLAN AUTOMAT. DISTR. 63 1.440 63 1.439 63 1.439 63 1.439 63 1.439 315

SUBTOTAL 6 FIN 1.440 1.439 1.439 1.439 1.439 7.197


OTRAS OBRAS
SUSTITUCION DE RED MT (km) 186 1.244 226 1.414 206 1.329 206 1.329 186 1.244 1.008
CAMBIO POSTE PALMA/HºAº 5.870 906 5.870 906 5.870 906 5.870 906 5.870 906 29.350
CAMBIO POSTES MT (en líneas de autoconstrucción) 5.928 1.037 5.928 1.037 5.928 1.037 5.928 1.037 5.928 1.037 29.640
TRIFASICAR 13 20 13 20 13 20 13 20 13 20 0
DESPLAZAMIENTO RED MT (km) 107 749 117 819 117 819 107 749 107 749 555
INSTALACION ALUMBR. PUBL. 2.199 275 2.189 274 2.199 275 2.199 275 2.189 274 10.975
SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUB(Hg por Na) 95 14 95 14 95 14 95 14 95 14 475
CAMBIO DE ACOMETIDAS (m) 46.470 28 46.470 28 46.470 28 46.470 28 46.470 28 232.350
INST. RECONECTADORES ***** 26 348 24 320 22 292 20 264 20 264 112
INST. SECCIONALIZADOR ***** 76 327 58 341 56 321 56 321 56 321 302
INST. SECC. TRIPOLAR B/ CARGA ***** 26 136 25,00 132 25 132 25,00 132 24,00 127 125
INSTAL. DESCARGADORES (Unid) 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 20

PROGRAMA DE RECUPERACION DE OBRAS DE


DISTRIBUCION

INVERSIÓN AUTOAYUDA OBRAS MT 2.976 4.568 4.745 4.922 4.922


INVERSIÓN AUTOAYUDA OBRAS BT 1.026 1.575 1.636 1.697 1.697
INVERSIÓN EN ÁREAS YA ELECTRIFICADAS 1.337 2.052 2.131 2.211 2.211
COSTO ADMINISTRATIVO 821 1.261 1.310 1.358 1.358

SUBTOTAL 7 FIN 11.243 14.758 14.993 15.262 15.171 25.612


TOTAL FIN JBIC
TOTAL CONTRAPARTIDA ANDE

TOTAL FIN ANDE


TOTAL FIN 45.605 48.893 49.646 45.416 49.986 239.545
OBS:FIN= en miles de dólares
El costo de las acometidas, del íten de Red Aislada Interior, está incluído en el de las redes de BT preensambladas y subterráneas.
PLANIFICACION MEDIO PLAZO 2017/2021
SISTEMA ANDE
RESUMEN ANUAL FISICO Y FINANCIERO
A Ñ O 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
O B R A S FIS FIN FIS FIN FIS FIN FIS FIN FIS FIN FISICO

RED AISLADA

M T (áerea protegida) (Km) 15 525 15 525 14 490 14 490 14 490 72


B T (áerea preensamblada) (Km) 77 1.122 77 1.122 84 1.230 84 1.230 84 1.230 405
B T (subterránea) (Km) 3,2 349 3,2 349 3,2 349 3,2 349 3,2 349 16,0
Acometidas * (m) 29.554 29.554 29.945 29.944 29.944 148.941
SUBTOTAL1 FIN 1.996 1.996 2.069 2.069 2.069 10.197
ELECTRIFICACION CONVENCIONAL
M T (Km) 204 814 215 859 208 839 207 834 210 853 1.044
B T (Km) 240 844 265 907 258 874 257 869 267 884 1.288
TRANSFORMADORES (kVA) 29273 1038 30.459 1.004 29.315 947 27.538 872 25.378 752 141.962
ACOMETIDAS (m) 62009 46 63.685 47 55.263 41 55.115 41 51.259 37 287.331
MEDIDORES 3294 105 3.377 108 2.947 94 2.952 94 2.713 86 15.282
ALUMBRADO PUBLICO 2388 179 2.394 179 2.218 168 2.221 168 2.139 164 11.360
SUBTOTAL2 FIN 3026 3104 2962 2878 2777 14.747
ELECTRIFICACIÓN LÍNEA ECONÓMICA
M T (Km) 380 472 368 464 350 431 339 410 322 361 1.759
B T (Km) 248 523 244 514 228 468 217 441 192 370 1.129
TRANSFORMADORES (kVA) 24254 861 24.841 869 23.550 860 21.781 836 19.149 849 113.576
ACOMETIDAS (m) 54212 34 50.969 31 43.712 26 41.999 24 35.597 19 226.488
MEDIDORES 3071 79 2.886 74 2.492 62 2.397 59 2.051 48 12.898

SUBTOTAL3 FIN 1969 1952 1846 1771 1647 9.185


CRECIMIENTO VEGETATIVO **
MT (KM) 813 3280 931 3.776 949 3.909 981 4.046 1.088 4.538 4.761
B T (Km) 1547 4420 1.788 5.057 1.850 5.142 1.912 5.302 2.156 5.869 9.252
TRANSFORMADORES (kVA) 286952 9572 319.606 10.606 336.449 11.525 348.163 12.259 395.399 15.363 1.686.569
ACOMETIDAS (m) 439903 366 451.351 373 394.990 328 396.387 329 377.797 318 2.060.428
MEDIDORES 22880 783 23.393 800 20.527 703 20.561 704 19.808 680 107.169
ALUMBRADO PUBLICO 2209 254 2.226 256 2.008 231 2.010 231 1.953 225 10.407
RED SUBTERRANEA MT (Km) 1,7 139 1,7 139 1,7 139 1,7 139 1,7 139 9
RED SUBTERRANEA BT (Km) 2,1 118 2,1 118 1,8 101 1,8 101 1,8 101 10

SUBTOTAL4 FIN 18.930 21.125 22.078 23.111 27.231 112.476

PLAN DE ALIMENTADORES
RED AEREA (Km) 163,1 1.593 46,6 1.212 56,2 948 36,0 756 17,0 753 319
RED SUBTERRANEA (Km) 32,0 2.624 38,0 3.111 26,6 2.165 14,2 1.164 25,5 2.091 136,3
RED AISLADA (Km) 95,6 4.595 72,1 3.644 55,7 2.238 31,7 1.674 59,3 2.291 314
BANCO DE CAPACITORES 9,0 15,1 9,0 15,1 23,0 45,4 41
REGULADORES DE TENSION 1,0 28,8 5,0 118,4 3,0 71,0 9

SUBTOTAL5 FIN 8.841 7.966 5.484 3.680 5.181 31.152

PLAN DE LLAVES AUTOM. 39 891 39 891 39 891 39 891 39 891 195

SUBTOTAL6 FIN 891 891 891 891 891 4.455

OTRAS OBRAS

SUSTITUCION DE RED MT (km) 148 1.033 148 1.033 148 1.033 148 1.033 148 1.033 738
CAMBIO POSTE PALMA/HºAº 6.380 1.152 6.380 998 6.380 998 6.380 934 6.380 998 31.900
CAMBIO POSTES MT 5.928 1.037 5.928 1.037 5.928 1.037 5.928 1.037 5.928 1.037 29.640
TRIFASICAR 13 20 13 20 13 20 13 20 13 20 65
DESPLAZAMIENTO RED MT (km) 93 486 93 486 93 486 93 486 93 486 465
INSTALACION ALUMBR. PUBL. (unid) 2.307 412 2.307 412 2.307 412 2.307 412 2.307 412 11.535
SUSTITUCIÓN DE AP.- Hg x Na (UNID) 126 16 126 16 126 16 126 16 126 16 630
CAMBIO DE ACOMETIDAS (m) 40.080 24 40.080 24 40.080 24 40.080 24 40.080 24 200.400
INSTAL. RECONECTADOR 30 420 22 308 20 280 18 252 18 252 108
INSTAL. SECCIONALIZADOR 49 494 31 314 29 294 29 294 29 294 167
INSTAL. LLAVE SECC. B/CARGA (Unid) 26 117 25 113 25 113 25 113 23 104 124
INSTAL. DE DESCARGADORES (Unid) 20 2 4 0 4 0 4 0 4 0 36

PLAN DE RECUPERACION DE OBRAS DE


DISTRIBUCION ***

INVERSIÓN AUTOAYUDA OBRAS MT 2.976 1.488 1.488 744 744


INVERSIÓN AUTOAYUDA OBRAS BT 1.026 513 513 256 256
INVERSIÓN EN ÁREAS YA ELECTRIFICADAS 1.337 668 668 334 334
COSTO ADMINISTRATIVO 821 411 411 205 205

SUBTOTAL7 FIN 11.373 7.840 7.792 6.160 6.215 39.381


TOTAL FIN 47.026 44.875 43.122 40.560 46.011 221.594
OBS:FIN=US$*1000
* Costos de acometidas estan incluídos en los de las redes de BT preensambladas y subterráneas

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