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CLAVE: 250-22100-SI-212-0001
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL
JUNIO DE 2002
VERSIÓN: PRIMERA
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HOJA DE AUTORIZACIÓN
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Proponen
En la elaboración del presente Mecanismo participaron los
Integrantes del grupo SIASPA Región Marina Noreste del Elemento
12 “Análisis de Riesgos”, junto con su grupo de trabajo, contando
con el aval de los Gerentes de sus respectivas áreas.
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TABLA DE CONTENIDO
Página
1.- INTRODUCCIÓN. 5
2.- OBJETIVO. 5
6.- DESARROLLO. 6
8.- ANEXOS. 15
1.- INTRODUCCIÓN.
PEMEX Exploración y Producción ha asumido plenamente el compromiso de convertirse en
una organización moderna y preparada para competir con las mejores empresas
internacionales.
Para ello será necesario la aplicación de una administración preventiva para asegurar el
cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Procedimientos, Normas y Políticas Internas de
Pemex Exploración y Producción, durante el desarrollo de nuestras actividades para la
consecución de las metas y objetivos de la organización.
En este contexto, resulta necesario contar con un mecanismo que facilite el control y
seguimiento de las recomendaciones emitidas de los análisis de riesgos.
2.- OBJETIVO.
Proporcionar un mecanismo que permita llevar el control y seguimiento de las
recomendaciones derivadas de los análisis de riesgos de las instalaciones de PEMEX
Exploración y Producción.
4.2 Cualquier organización o grupo de trabajo de PEMEX Exploración y Producción que sea
usuario de este documento, podrá sugerir y recomendar modificaciones y/o actualizaciones
del mismo, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior.
4.3 Este documento se revisará cada cinco año o antes si las sugerencias o
recomendaciones de cambio lo justifican.
FIN Fin
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• Todos los documentos contenidos en los expedientes serán copias legibles y claras de
los originales.
• Cuando las actividades se hayan realizado por medio de contrato, se deberá presentar
copia de la carátula del mismo, del alcance y la hoja donde se encuentren las firmas del
mismo.
Presentación de expedientes:
Los folders de los expedientes, deberán integrar un documento donde se condense toda la
información considerando además del anexo 1 lo siguiente:
• Presentar una tabla con tres columnas donde se indique el número de recomendación, la
descripción de esta y la información documental presentada.
Para la entrega de los informes, será necesario utilizar el formato del anexo No. 2, el cual
deberá anexarse al oficio correspondiente.
La conclusión de la recomendación inicia con una visita técnica a la instalación por parte de
los Activos/Gerencias y GSIPA, para verificar el cumplimiento al 100% de la ejecución del
total de recomendaciones reportadas como concluidas.
Los expedientes deberán estar bajo custodia del personal del Activo asignado, para llevar el
control del seguimiento y control de atención de las recomendaciones en las diferentes áreas
del mismo, verificando que estén integrados conforme a los lineamientos indicados en este
mecanismo.
Asimismo el Activo deberá proporcionar una copia de los expedientes a la GSIPA, además
que deberá designar una dirección electrónica en donde se integrará dicho informe.
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8.- ANEXOS.
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ANEXO I
DATOS INSTRUCCIONES
1 Nombre de la Compañía que realizo el estudio de Análisis de Riesgo.
DATOS INSTRUCCIONES
14 Firma del titular asignado como responsable del programa de atención.
DATOS INSTRUCCIONES
27 Nombre de la compañía que realizará las actividades para atender la
recomendación (si fuese el caso, se deben anotar todas las compañías
involucradas).
DATOS INSTRUCCIONES
35 Se detallarán las observaciones sobresalientes durante la atención de la
recomendación, que ayuden a mejorar y agiliza la atención de las
recomendaciones.
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ANEXO II
DESCRIPCION DE LA (4)
RECOMENDACION:
INSTALACIÓN: (9)
UBICACIÓN: (10)
DATOS INSTRUCCIONES
1 Nombre de la Compañía que realizo el estudio de Análisis de Riesgo.
DATOS INSTRUCCIONES
14 Nombre y ficha del personal del último nivel de supervisión que se
responsabiliza para atender la recomendación.