Вы находитесь на странице: 1из 3

KUESIONER

RESPONDEN YANG KAMI HORMATI,

Bersama ini saya AMRULLAH ABDULLAH mahasiswa Program Sarjana Strata Satu (1)

pada Fakultas Ekonomi Universitas Halu Oleo Kendari, NIM : B1C1 10 011, yang sedang

melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Persepsi Manajer atas audit

internal dalam menunjang efektifitas pengendalian internal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah

Sulawesi Tenggara . Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu sejenak untuk mengisi

kuesioner ini. Saya berharap Anda menjawab dengan jujur dan terbuka sesuai dengan pendapat Anda.

Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan Anda mengisi

kuesioner ini adalah bantuan yang begitu berharga bagi saya. Atas partisipasi dan perhatian yang

Anda berikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Saya,

AMRULLAH ABDULLAH
NIM. B1C1 10 011

A. Identitas Responden
1. Jabatan : ……………………………………………………
2. Lama Bekerja : ……………………………………………………
3. Pendidikan Terakhir : ……………………………………………………
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda centang (√) pada huruf jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai atau
paling tepat, di mana:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Netral
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
C. Daftar Pernyataan:
Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan
bapak/ibu.
BAGIAN I: KUALIFIKASI AUDIT INTERNAL
Jawaban
No. Pernyataan
STS TS N S SS
1. Apakah Anda setuju jika Auditor internal terpisah
1 2 3 4 5
dari bagian lainnya.
2. Apakah Anda merasa Auditor internal mempunyai
1 2 3 4 5
sikap yang objektif dalam bekerja.
3. Apakah Anda setuju selain bagian dari
pekerjaannya Auditor Internal dibebaskan dari 1 2 3 4 5
tanggung jawab operasional.
4. Apakah Anda setuju Auditor internal harus
mempunyai keahlian dan latar belakang pendidikan 1 2 3 4 5
audit internal.
5. Apakah Anda merasa Audit internal memiliki
pengetahuan, dan disiplin dalam menjalankan 1 2 3 4 5
tugasnya.
6. Apakah Anda setuju Auditor internal diawasi
1 2 3 4 5
dalam menjalankan fungsinya.
7. Apakah Anda merasa Auditor internal terlatih
dalam mengadakan pemeriksaan dan membangun
1 2 3 4 5
komunikasi yang efektif dengan pihak yang
diperiksa.
8. Apakah Anda setuju dalam melakukan
pemeriksaan Auditor internal memeriksa dokumen,
1 2 3 4 5
catatan, dan laporan yang berkaitan dengan
aktivitas perusahaan.
9. Apakah Anda setuju Auditor internal melakukan
pemeriksaan terhadap ketaatan atas kebijakan dan 1 2 3 4 5
prosedur perusahaan.
10. Apakah Anda setuju Auditor internal melakukan
pemeriksaan terhadap ketaatan atas peraturan- 1 2 3 4 5
peraturan pemerintah yang berlaku.
11. Apakah Anda setuju Auditor internal melakukan
1 2 3 4 5
evaluasi terhadap apa yang diperiksanya.
12. Apakah Anda setuju Auditor internal melakukan
kegiatan penilaian dan pelaksanaan prosedurnya 1 2 3 4 5
secara terus menerus.
13. Apakah Anda setuju laporan hasil audit harus
dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada 1 2 3 4 5
pihak yang diperiksanya.
14. Apakah Anda setuju laporan hasil audit memuat
hal-hal berikut:
a. Tujuan dan ruang lingkup audit
b. Prosedur yang digunakan
1 2 3 4 5
c. Temuan-temuan audit
d. Penjelasan temuan audit
e. Saran dan rekomendasi
f. Kesimpulan
15. Apakah Anda merasa laporan audit internal
memberikan informasi bagi manajemen dalam 1 2 3 4 5
mengambil keputusan.
16. Apakah Anda setuju jika Auditor internal
memberitahu tingkat kesulitan dan biaya yang
1 2 3 4 5
dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang
dilaporkan.
17. Apakah Anda setuju jika Pimpinan Auditor
internal betanggung jawab membuat jadwal 1 2 3 4 5
kegiatan tindak lanjut atas pekerjaan pemeriksaan.
BAGIAN II: EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL
No. Pernyataan Jawaban
STS TS R S SS
18. Apakah Anda setuju jika struktur organisasi dalam
perusahaan menggambarkan garis wewenang dan 1 2 3 4 5
tanggung jawab yang jelas.
19. Apakah Anda setuju jika Pihak manajemen
mengadakan pendidikan dan latihan bagi 1 2 3 4 5
karyawan.
20. Apakah Anda setuju jika pekerjaan disesuaikan
1 2 3 4 5
dengan pengetahuan dan keterampilan karyawan.
21. Apakah Anda setuju jika wewenang dan tanggung
1 2 3 4 5
jawab setiap karyawan diatur dengan jelas.
22. Apakah Anda setuju jika terdapat kebijakan dan
1 2 3 4 5
prosedur kepegawaian yang jelas.
23. Apakah Anda merasa Auditor internal sudah
mengantisipasi jika terdapat perubahan dalam 1 2 3 4 5
lingkungan pengendalian.
24. Apakah Anda setuju jika Perusahaan melakukan
1 2 3 4 5
masa percobaan untuk setiap karyawan baru.
25. Apakah Anda merasa pihak manajemen telah
memperkirakan resiko akibat adanya perubahan 1 2 3 4 5
teknologi informasi.
26. Apakah Anda setuju di dalam perusahaan terdapat
1 2 3 4 5
pemisahan fungsi.
27. Apakah Anda setuju jika aset perusahaan
1 2 3 4 5
diasuransikan
28. Apakah Anda setuju jika Pencatatan transaksi
penerimaan dan pengeluaran dilakukan saat 1 2 3 4 5
transaksi terjadi.
29. Apakah Anda merasa Informasi yang telah
1 2 3 4 5
tersedia dibagian Anda selalu tepat waktu.
30. Apakah Anda setuju jika dilakukan pengawasan
secara terus menerus terhadap seluruh pegawai
1 2 3 4 5
untuk menghindari adanya penyalahgunaan
wewenang.
31. Apakah Anda setuju jika Pimpinan bank harus
langsung mengambil keputusan untuk mengatasi
1 2 3 4 5
penyelewengan yang mempunyai pengaruh
signifikan terhadap perusahaan.

Вам также может понравиться