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INFORME DE AVANCE

FINANCIERO DE FORMULACION DEL PIP

“MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAPACHICA SIALE CCOTOS – PARAMIS – DDEL DITRITO DE


CAPACHICA PROVINCIA DE PUNO, PUNO”

I.- INFORME INSTITUCIONAL:

Dependencia GOBIERNO REGIONAL PUNO


Órgano Responsable Dirección de Estudios de Pre Inversión
Domicilio Legal Jr. Moquegua N°269-A
Teléfono 951- #9
Responsable de Formulación Ing. Reyna Salinas Machaca
Fecha de Inicio 06 de Julio del 2015

II.- RESPONSABLE DIRECTOS:

N° Nombres y Apellidos Cargo Dependencia


1 Ing. Pedro Montalvo Jimenez Jefe DEPI
2 Ing. Reyna Salinas Machaca Jefe Del Proyecto

III.- OBJETIVOS Y METAS (Según Plan de Trabajo)

- Formular el Proyecto de Inversión Pública a nivel de perfil “MEJORAMIENTO DE LA


CARRETERA CAPACHICA - SIALE - CCCOTOS - PARAMIS DEL DISTRITO DE
CAPACHICA PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO”
- Presentar el Proyecto a nivel de perfil para su evaluación a la OPI en 03 meses (06 de
Noviembre).
- Realizar de forma concertada y planificada la formulación del PIP con los involucrados y el
equipo técnico.
- La intervención del estudio es con mejoramiento es determinar la alternativa de solución
socialmente rentable y sostenible, acorde a las necesidades y prioridades de
servicio de transporte terrestre al servicio de la Región Puno y Nacional.
IV.- RECURSOS HUMANOS

Equipo Técnico:

APELLIDO APELLIDO CONDICION


N° NOMBRES cargo
PATERNO MATERNO ENCARGADO CONTRATADO
1 REYNA SALINAS MACHACA JEFE DE PROYECTO X
ESPECIALISTA EN
2
ERIC ALAIN MORALES SACACA ECONOMIA VIAL X
ESPECIALISTA EN
3
LUIS EMILIO RODRIGUEZ PALAO GELOLOGIA X
SALVADOR
4 TOPOGRAFO X
LEONARDO GUTIERREZ SUCA
TECNICO DE
5
YONI TORRES PAXI TOPOGRAFIA X
ASISTENTE
6
NOHEMI DIANA RAMOS CHIPANA ADMINISTRATIVO X
7 DENNIS ZEVALLOS QUISPE CHOFER X
8 DAVID HUANCOLLO MAMANI OBRERO X
9 EFRAIN PAUCAR ATAMARI OBRERO X
OBRERO
10
HILARIO TACCA QQUELCA X
11 JULIANA YAGUNO PARI OBRERO X

V. RECURSOS FINANCIEROS:

Presupuesto aprobado según Plan de Trabajo

CUADRO N°01
PRESUPUESTO SEGÚN PLAN DE TRABAJO

DETALLE Noviembre 2015 Diciembre 2015 TOTAL


PROYECTADO A
DICIEMBRE 2015
Presupuesto Personal 18,063.77 18,063.77 36,127.54
Presupuesto Bienes 3,775.00 3,775.00
Presupuesto Servicios 26,500.00 26,500.00
TOTAL (S/.) 18,063.77 48,338.77 66,402.54

Situación de la asignación presupuestal.

CUADRO N°02
ASIGNACION PRESUPUESTAL
Gobiernos Asignación Presupuestal
Regionales Asignación Fecha Meta Monto en S/.
Presupuestal
Primera X 10/11/15 58 50,000.00
Asignación al
Proyecto
PRESUPUESTO 98,000.00
TOTAL
ASIGNADO
SEGÚN PLAN DE
TRABAJO

El grafico N°01 muestra el detalle de gastos por especifica; personal, bienes y servicios. Reflejando
el presupuesto asignado, ejecutado y saldo respectivo en cada una de ellas.

VII.- DIFICULTADES Y ASUNTOS PENDIENTES

Dificultades y Asuntos Estado de Situación Alternativas de Solución


Pendientes
Oficina de Abastecimiento Demasiado retraso Seguimiento constante de
administrativo documentos

VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizó los requerimientos de bienes y servicios para empezar la formulación del PIP.
- Se recomienda el seguimiento de los documentos, considerando que la DEPI depende
administrativamente del Gobierno Regional en el área Administrativa se genera mucho
retraso en los trámites de la institución.
- Se recomienda la asignación presupuestal y la creación de metas para cada proyecto en
formulación dando uso exclusivo del uso y/o gasto presupuestal por cada proyecto en
elaboración y no presentar problemas de falta de recursos financieros.
- Se recomienda la asignación de recursos financieros en los plazos previstos; para poder
cumplir con nuestro cronograma de actividades programadas y no presentar retrasos ajenos
y poder cumplir con nuestras metas que es de necesidad y en bienestar de Gobierno.

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