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CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO

EJEMPLO 1 ARQUEO DE CAJA

La empresa HM, S.A realiza un arqueo en una de sus cajas y se presenta la siguiente situación:

El saldo según la cinta de la caja registradora es de RD$95,825.00

En dicho arqueo los billetes encontrados se detallan así:

CANTIDAD VALOR RD$


8 2,000.00
5 1,000.00
9 500.00
50 200.00
30 100.00
200 50.00

DETALLE DEL ARQUEO: MONEDAS


CANTIDAD VALOR
40 25.00
35 10.00
50 5.00
75 1.00

DETALLE DEL ARQUEO: CHEQUES


NUMERO BANCO VALOR TOTAL
245 BPD 20,000.00
1456 BHD 10,500.00
2165 SCOTIABANK 13,700.00

DETALLE DEL ARQUEO: TARJETAS


ENTIDAD BANCO VALOR TOTAL
VISANET BPD 535.00
CARNET BHD 1,478.00
VISANET SCOTIABANK 372.00
EJEMPLO 1 (ARQUEO DE CAJA)

EMPRESA HM, SA
ARQUEO DE CAJA
MES:
SALDO SEGÚN CINTA CAJA REGISTRADORA: RD$
DETALLE DEL ARQUEO: BILLETES
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

TOTAL BILLETES
DETALLE DEL ARQUEO: MONEDAS
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

TOTAL MONEDAS
DETALLE DEL ARQUEO: CHEQUES
NUMERO BANCO VALOR TOTAL

TOTAL CHEQUES
DETALLE DEL ARQUEO: TARJETAS
ENTIDAD BANCO VALOR TOTAL

TOTAL TARJETAS
TOTAL ARQUEO
FALTANTE
SOBRANTE

CAJERO:____________________________________ AUDITOR:_____________________
EJEMPLO 2 MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA

El 09 de Marzo del año en curso se emite el cheque No. 245 a favor de la Sra. Karina Zapata
(secretaria) por un monto de RD$7,500.00 para la creación del fondo de caja chica.

Durante el mes se realizaron los siguientes desembolsos de la caja chica:

El 10/03/2019 Se emitió el comprobante 001 a favor de Mirope Peña por $745.00, concepto:
pago de dieta

El 11/03/2019 Se emitió el comprobante 002 a favor de Soledad Romero por RD$242.00, para
la compra de detergentes para la limpieza

El 13/03/2019 Se emitió el comprobante 003 a favor de Julio Moscoso, por RD$1,100.00,


concepto: compra de combustible para la planta eléctrica

El 19/03/2019 se emitió el comprobante 004 a favor del Sr. Marcelo Longobardi por RD$480.00
por pago de acarreo

El 20/03/2019 se emitió el comprobante 005 a favor de Florencio Navarro por RD$575.45 por la
compra de material gastable para uso de la empresa

EL 21/03/2019 se emitió el comprobante 006 a favor de Leopoldo Martínez, por RD$138.55,


concepto: Compra de ambientadores

Requerido:
a) Realizar asiento de apertura del fondo
b) Realizar reposición del fondo
c) Realizar asiento de reposición del fondo
DIARIO GENERAL
AUXILIAR
FECHA CUENTAS Y DETALLES DB O CR DEBITO .CREDITO

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