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Cartola Histórica Cuenta Corriente

Nº 840-00-00697-1

Cliente
Nombre RUT Fecha y Hora

PEDRO ANTONIO IBARRA ALVAREZ 13.093.453-6 14/03/2018 09:33:02

Movimientos
Cartola Seleccionada 000002 26/02/2018

Saldo

Nº Cartola 000002 Fecha Emisión 26/02/2018

Nº de Movimiento 36 Saldo Anterior $ 1.452.612

Fecha Inicial 23/01/2018 Fecha final 26/02/2018

Total Cheques $ 0 Total Cargos $ 2.951.231

Total Depósitos $ 0 Total Abonos $ 1.533.708

Saldo Final $ 35.089

Detalle de Movimientos

Fecha Sucursal N° Operación Descripción Cheques/Cargos $ Depósitos/Abonos $ Saldo $

STGO. TOTTUS
26/02 286396 34.448 0
PRINCIPAL TALAGANTE PLAZA

STGO. COLAPEZ
26/02 514369 7.150 0 35.089
PRINCIPAL RESTAURANT

STGO. MINISTERIO DE
23/02 100373 0 1.493.708
PRINCIPAL OBRAS PUBLICAS

STGO.
23/02 60793 MONTSERRAT 9.242 0
PRINCIPAL
STGO.
23/02 552515 CGE SA 78.800 0
PRINCIPAL
STGO.
23/02 1430 PRIMA SEGURO 6.465 0
PRINCIPAL
STGO. PAGO CRED
23/02 4012 254.216 0
PRINCIPAL HIPOTECARIO
STGO.
23/02 3012 PAGO CREDITO 50.314 0
PRINCIPAL
STGO.
23/02 3012 PAGO CREDITO 60.455 0
PRINCIPAL
STGO.
23/02 3012 PAGO CREDITO 511.691 0
PRINCIPAL
STGO. TRANSFERENCIA
23/02 7070452 450.000 0 76.687
PRINCIPAL FONDOS

STGO. COMERCIAL Y
02/02 387094 10.000 0 4.162
PRINCIPAL SERVICIOS

STGO. WWW
01/02 398614 5.000 0
PRINCIPAL MERCADOPAGO CL

STGO. JUMBO PTO


01/02 51060 22.927 0 14.162
PRINCIPAL MONTT

STGO. JUMBO PTO


31/01 51060 20.395 0
PRINCIPAL MONTT

STGO. LIDER PUENTE


31/01 18649 34.196 0
PRINCIPAL MONTT

STGO.
31/01 51059 EASY PTO. MONTT 8.890 0
PRINCIPAL
STGO. COVEPA PUERTO
31/01 15599 12.640 0
PRINCIPAL MONTT VM

STGO. TRANSFERENCIA
31/01 7056969 0 40.000 42.089
PRINCIPAL FONDOS

STGO. JUMBO PTO


30/01 51060 2.336 0
PRINCIPAL MONTT

STGO. JUMBO PTO


30/01 51060 19.955 0 78.210
PRINCIPAL MONTT

STGO. JUMBO PTO


29/01 51060 14.718 0
PRINCIPAL MONTT

STGO. JUMBO PTO


29/01 51060 3.690 0
PRINCIPAL MONTT

STGO. HECTOR
29/01 526469 9.500 0
PRINCIPAL OLAVARRIA

STGO. COPEC PTO


29/01 362161 15.000 0 100.501
PRINCIPAL MONTT ISLA D

STGO. TRANSFERENCIA
26/01 7051170 150.000 0 143.409
PRINCIPAL FONDOS

STGO. SAN NICOLAS


25/01 426555 12.800 0
PRINCIPAL EIRL

STGO.
25/01 40652 BUS NORTE 44.000 0
PRINCIPAL
STGO.
25/01 137590 LIBROS PROA 12.503 0
PRINCIPAL
STGO. TRANSFERENCIA
25/01 7072159 180.000 0 293.409
PRINCIPAL FONDOS
STGO. TRANSFERENCIA
24/01 7067506 20.000 0 542.712
PRINCIPAL FONDOS

STGO.
23/01 60793 MONTSERRAT 51.490 0
PRINCIPAL
STGO. SAN NICOLAS
23/01 426555 215.950 0
PRINCIPAL EIRL

STGO.
23/01 3012 PAGO CREDITO 60.455 0
PRINCIPAL
STGO.
23/01 3012 PAGO CREDITO 50.314 0
PRINCIPAL
STGO.
23/01 3012 PAGO CREDITO 511.691 0 562.712
PRINCIPAL

Subtotales $ 2.951.231 1.533.708

Notas :
Información referencial, sujeta a confirmación

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