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CUADRO COMPARATIVO DE UN EXPÉDIENTE TECNICO VS PERFIL DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE TECNICO PERFIL DE EXPEDIENTE TECNICO


•CONTENIDO CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
- MEMORIA DESCRIPTIVA. 1.1NOMBRE DEL PROYECTO.
- ESPECIFICACIONES TECNICAS. 1.2OBJETIVO DEL PROYECTO-
- PLANILLA DE METRADOS. 1.3BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS
- PRESUPUESTO. SERVICIOS DEL PIP
- FORMULA POLINOMICA. 1.4 DESCRICPION TECNICA DEL PIP
- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS. 1.5 COSTOS DEL PIP
- CRONOGRAMA DE OBRA. 1.6 BENEFICIOS DEL PIP
- CRONOGRAMA DE OBRA 1.7RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
VALORIZADO. 1.8SOSTENIBILIDAD DEL PIP
- DESCONSOLIDADO DE GASTOS 1.9IMPACTO AMBIENTAL
GENERALES. 1.10 ORGANIZACION Y GESTION
- RELACION DE INSUMOS 1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION
REQUERIDOS. 1.12 FINANCIAMIENTO
- EVALUACIÓN DE RIESGOS 1.13 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 1.14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- ESTUDIO DE SUELOS. CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
- CALCULO JUSTIFICATORIOS DE 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
DISEÑO. 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
DEL PROYECTO
2.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE
INVERSION PÚBLICA
2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS
2.5 MARCO DE REFERENCIA.
CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS
CAUSAS
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.5 PLANTEAMIENTO DE LOS PROYECTOS
ALTERNATIVOS.
CAPITULO IV: FORMULACIÓN
4.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE
DE EVALUACION
4.2 AREA DE ANALISIS DEL PROYECTO
4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA4.4 ANALISIS
DE LA OFERTA
4.5 BALANCE OFERTA DEMANDA4.6
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
4.7 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
CAPITULO V: EVALUACIÓN
5.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO
5.2 EVALUACION SOCIAL EVALUACION
DE IMPACTO AMBIENTAL5.7 PLAN DE
IMPLEMENTACION5.8 FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO5.
1.1. COSTOS DEL PIP
Cuadro : Presupuesto a precios de mercado de la alternativa N° 01
PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA 1
Costo Total
Concepto
Precio de Mercado

OBRAS PRELIMINARES 17,500.00


OBRAS PROVISIONALES 17,422.80
DEMOLICIONES Y REPOSICIONES 31,859.25

SANEAMIENTO BASICO SAM MARTIN DE MARA 338,804.49


INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE SAN MARTIN DE MARA 199,857.24
CAPTACION 6,472.16
LINEA DE CONDUCCION 27,187.84
RESERVORIO VOL.= 15 M³ 20,011.55
LINEA DE DISTRIBUCION 99,498.50
CAMARA ROMPE PRESION CRP-7 (10 UND) 22,816.67
VALVULA DE CONTROL (02 und ) 1,776.15
VALVULA DE PURGA (02 und ) 2,994.56
CONEXIONES DOMICILIARIAS (26 UND) 19,099.81
INFRAESTRUCTURA DE AGUAS SERVIDAS Y DEPOS. DE EXCRETAS SAN MARTIN DE
138,947.25
MARA
SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAÚLICO 138,947.25
PERFIL TECNICO
PPTO SEGÚN PERFIL
DESCRIPCION UND METAS
S/.
OBRAS PROVSIONALES
GLB 1 5,000.00

TRABAJOS PRELIMINARES
GLB 1 4,000.00

CAPTACION ML 12819 6,472.16

LINEA DE CONDUCCION UND 3 27,187.84

RESERVORIO DE V=15 M3 UND 8348 20,011.55

LINEA DE DISTRIBUCION ML 3 99,488.50

CAMARA ROMPE PRESION CRP-7 (10UND


UND) 4 22,816.50

VALVULA DE CONTROL UND 1 1,776.12

VALVULA DE PURGA UND 2 2,994.56

CONEXIONES DOMICILIARIAS (26) UND 26 19,099.50

UND 1 138.947.25
INFRAESTRUCTURA DE AGUAS SERVIDAS Y DEPOS. DE EXCRETAS SAN MARTIN DE MARA
SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAÚLICO UND 1 138.947.26

CASETA DE VALVULAS
UND 1 8,525.76

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL


GLB 1 4,000.00

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE
GLB 1 2,000.00
USUARIOS
PROGRAMA DE CAPACITACION
GLB 1 2,000.00

FLETE
GLB 1 1,500.00

COSTO DIRECTO (C.D.) 226,872.49


GASTOS GENERALES (10.00%) % 491,601.18
UTILIDAD (0.00%) % 0.00
SUB TOTAL 718,473.67
I.G.V. (18%) % 0.00

PRESUPUESTO REFERENCIAL (P.R.) 718,473.67

GASTOS DE SUPERVISION (0.00%) % 0.00


EXPEDIENTE TECNICO GBL 1 122,900.29

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 841,373.96


EXPEDIENTE TECNICO
% DE
PPTO SEGÚN EXP. VARIACION JUSTIFICACION
DESCRIPCION UND METAS VARIACION
TEC. S/.
OBRAS PROVSIONALES Comprende, Cartel de Obra y alquiler de almacén
GLB 1 4,318.64 -681.36 -13.63
para los materiales de construcción.
TRABAJOS PRELIMINARES Consiste, limpieza de terreno, trazos y replanteos
GLB 1 74,732.73 70,732.73 1768.32
que son indispensables para la ejecución de la Obra.
CAPTACION
ML 11932 2,030,563.64 2,024,091.48 0.00 Estructura hidraulica, para la Captacion del agua

LINEA DE CONDUCCION tramo de tubería que transporta agua desde la


UND 3 56,258.71 29,070.87 106.93
captación
RESERVORIO DE V=15 M3 son un elemento fundamental en una red de
UND 10660 487,384.91 467,373.36 0.00
abastecimiento de agua potable ya que permiten la
LINEA DE DISTRIBUCION conjunto de instalaciones que permite transportar
ML 7 83,405.09 35,405.09 73.76
el agua y hacer llegar el suministro
CAMARA ROMPE PRESION CRP- Es una estructura pequeña, su función principal es
UND 3 25,335.04 2,518.54 0.00
7 (10 UND) de reducir la Presión hidrostática a cero
VALVULA DE CONTROL es una válvula usada para controlar el flujo de un
UND 1 26,392.81 24,616.69 1385.98
fluido
VALVULA DE PURGA Estructura hidráulica que permite drenar los sólidos
UND 4 11,340.81 8,346.25 278.71
no disueltos acumulados en el fondo de la caldera,
CONEXIONES DOMICILIARIAS (26) evitando suhidráulica
Estructura acomulación
que parten de la red principal
UND 26 700,000.00 680,900.50 3565.02
hacia los hidrantes.
INFRAESTRUCTURA DE AGUAS Estructuras y sistemas de ingeniería en las que se
UND 1 6,500.43 #¡VALOR! 0.00
SERVIDAS Y DEPOS. DE EXCRETAS trata el agua de manera que pueda usarse para fines
SISTEMA DE ARRASTRE
UND 1 14,861.55 #¡VALOR! 0.00 Estructura que permite evacuar las aguas hervidas
HIDRAÚLICO
CASETA DE VALVULAS La caseta de valvulas van en el reservorio donde se
UND 1 23,616.34 15,090.58 0.00
encuantran las valvulas de control y de limpia.
MITIGACION DE IMPACTO Estas actividades van a permitir reducir el impacto
AMBIENTAL GLB 1 12,711.86 8,711.86 217.80 ambiental a causa de la construcción del sistema de
agua y saneamiento .
FORTALECIMIENTO DE LA La capacitación va permitir sensibilizar y dar
TALLER 2 13,983.05 11,983.05 599.15
ORGANIZACIÓN DE USUARIOS sostenibilidad al proyecto.
PROGRAMA DE CAPACITACION La capacitación va permitir sensibilizar y dar
TALLER 3 5,000.00 3,000.00 150.00
sostenibilidad al proyecto.
FLETE Necesario para el traslado terrestre y rural de los
GLB 1 3,000.00 1,500.00 100.00
materiales hacia pie de obra.
COSTO DIRECTO (C.D.) 3,579,405.61
GASTOS GENERALES (6.45%) % 304,618.64
UTILIDAD (7.00%) % 250,558.39
SUB TOTAL 4,134,582.64
I.G.V. (18.00%) % 744,224.88

PRESUPUESTO REFERENCIAL (P.R.) 4,878,807.52

GASTOS DE SUPERVISION (2.57%) % 162,371.00


EXPEDIENTE TECNICO EST 1 100,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL Aumenta porque el presupuesto del perfil no era
5,141,178.52 4,351,293.06 550.88
PROYECTO S/. concordante.

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