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Fecha de registro en el BP: 31 /12 /2009 11 :39

Codigo SNIP del Proyecto de Inversión Pública : 125618


Hrs.
Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL
Estado de Viabilidad: VIABLE REGISTROS EN LA FASE DE
INVERSION
Asignación de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización: 13/12/2018


1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 125618
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL
NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 21 CULTURA Y DEPORTE


Programa 046 DEPORTES
Subprograma 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Responsable Funcional
EDUCACION
(según Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión


1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento Provincia Distrito Localidad


PAMPA
MOQUEGUA ILO ILO
INALAMBRICA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Nombre: SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

Persona Responsable de
ECON. DULMAN JUVENAL TUMI ROJAS
Formular:
Persona Responsable de la
NORMA ELVA RUELAS ENRIQUEZ
Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Persona Responsable de la
ING. JOSE LUIS BEDREGAL BEDREGAL
Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
PERFIL 24/07/2009 ECON. DULMAN JUVENAL TUMI ROJAS 6,400 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


3.1 Planteamiento del Problema
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA RECREACION INTEGRAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEL DISTRITO DE ILO

3.2 Beneficiarios Directos


3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 15,767 (N° de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios


Los beneficiarios directos son la poblacion de niños y adolescentes (entre 5-17 años de edad) del Distrito de Ilo,
de los cuales el 50.74% son hombres y el 49.26% son mujeres; asimismo el 53.84% son niños y el 46.16% son
adolescentes. Por otro lado mencionada poblacion representa la mayoria en la piramide poblacional.Asimismo la
poblacion beneficiaria directa se encuentra en edad escolar y pertenecen a familias de todos los estratos sociales,
economicos, religiosos y culturales del distrito de Ilo.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública


ADECUADAS CONDICIONES PARA LA RECREACION INTEGRAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEL DISTRITO DE ILO

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

CONSTRUCCION DE CENTRO RECREACIONAL CON CERCO PERIMETRICO


PREFABRICADO.-Componente 1: Presencia de infraestructura para recreación cultural.- •
construcción de 03 Talleres artísticos (danzas; pintura y escultura; teatro y artes escénicas)•
construcción de 01 Sala para audiovisuales/exposiciones.• construcción de 01 sala para lectura•
construcción de 01 auditorio con mezzanine, con capacidad para 296 personas. Componente 2:
Suficiente equipamiento recreativo.- • Construcción de 02 Losas Deportivas, con un área total
de 2031.32 m2.• Construcción de 01 Pista de Patinaje y skate, con un área total de 245.00 m2 •
Construcción de 02 Canchas de frontón • Construcción de 01 Campo de futbol de grass•
Implementación de Juegos Infantiles de distintos Tipos.• Construcción de Veredas (camineras),
con área total de 1904.31 m2.• Construcción de Estacionamiento Interior con capacidad para de
Alternativa 1 34 Vehículos menores, con un área total de 1059.23 m2.• Construcción de escenario abierto,
(Recomendada) con área total de 40.00 m2.• Construcción de Plaza Pública con área total de 3039.98 m2.•
Acondicionamiento de Laguna Artificial con Geomalla, con área total de 225.00m2 •
Acondicionamiento de 1689.76 m2 de Áreas Verdes y Colocación de Plantones de Especies
Distintas, entre Palmeras, Poncianas, Cucardas, Laureles y Arboles de Protección. •
Acondicionamiento de Áreas Secas con rellenos de Conchuelas, Arena Gruesa y Gravilla
colocados principalmente en zonas de Juegos Infantiles. • Construcción de Estares.•
Construcción de 01 Anfiteatro• Construcción de 08 Miradores• Construcción de 01 Área de
exposiciones al aire libre• Acondicionamiento de Área de barbacoas Componente 3: Adecuadas
vías de acceso, áreas de circulación y servicios complementarios • Construcción de 03
plazoletas de acceso• Construcción de 24m2 de veredas • Construcción de 1644.30 m2 cerco
perimétrico prefabricado
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREACIONAL CON CERCO PERIMETRICO DE
MURO CARAVISTA.-Esta alternativa se diferencia de la primera solamente en el componente
3; donde el diseño del cerco perimétrico es diferente en ambas alternativas. Componente 1:
Presencia de infraestructura para recreación cultural.- • construcción de 03 Talleres artísticos
(danzas; pintura y escultura; teatro y artes escénicas)• construcción de 01 Sala para
audiovisuales/exposiciones.• construcción de 01 sala para lectura• construcción de 01 auditorio
con mezzanine, con capacidad para 296 personas. Componente 2: Suficiente equipamiento
recreativo.- • Construcción de 02 Losas Deportivas, con un área total de 2031.32 m2.•
Construcción de 01 Pista de Patinaje y skate, con un área total de 245.00 m2 • Construcción de
02 Canchas de frontón • Construcción de 01 Campo de futbol de grass• Implementación de
Alternativa 2
Juegos Infantiles de distintos Tipos.• Construcción de Veredas (camineras), con área total de
1904.31 m2.• Construcción de Estacionamiento Interior con capacidad para de 34 Vehículos
menores, con un área total de 1059.23 m2.• Construcción de escenario abierto, con área total de
40.00 m2.• Construcción de Plaza Pública con área total de 3039.98 m2.• Acondicionamiento
de Laguna Artificial con Geomalla, con área total de 225.00m2 • Acondicionamiento de
1689.76 m2 de Áreas Verdes y Colocación de Plantones de Especies Distintas, entre Palmeras,
Poncianas, Cucardas, Laureles y Arboles de Protección. • Acondicionamiento de Áreas Secas
con rellenos de Conchuelas, Arena Gruesa y Gravilla colocados principalmente en zonas de
Juegos Infantiles. • Construcción de Estares.• Construcción de 01 Anfiteatro• Construcción de
08 Miradores• Construcción de 01 Área de exposiciones al aire libre• Acondicionamiento de
Área de barbacoas Componente 3: Adecuadas vías de acceso, áreas de circulación y servicios
complementarios • Construcción de 03 plazoletas de acceso• Construcción de 24m2 de veredas
• Construcción de 1644.30 m2 cerco perimétrico con muro caravista
Alternativa 3 NO SE CONSIDERA

4.2 Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3


Monto de la Inversión A Precio de Mercado 5,389,368 5,544,222 0
Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 4,527,069 4,657,147 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E 430.84 443.33 0.00
Unidad de medida del
Costos / Efectividad
ratio C/E (Ejms
Beneficiarios Beneficiarios NA
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


CON LA FINALIDAD DE MANTENER SU OPERACIÓN, SERVICIOS Y BENEFICIOS DURANTE TODO EL
HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO, SE HA CONSIDERADO LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ARREGLO INSTITUCIONAL.-
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, EN CONCORDANCIA CON SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS SE
HARÁ RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DURANTE TODA SU VIDA
ÚTIL.

CAPACIDAD DE GESTIÓN.-
CABE RESALTAR QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTE TIPO DE PROYECTOS, ASÍ MISMO DISPONE DE EQUIPAMIENTO PARA LAS
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CUENTAN CON CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA ASUMIR LA
OPERACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.-


SERÁN ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, COMO CONSTA EN EL ACTA FIRMADO EN
REUNIÓN VECINAL.

PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.-


LOS BENEFICIARIOS ESTÁN COMPROMETIDOS EN UTILIZAR ADECUADAMENTE LA INFRAESTRUCTURA
PROPORCIONADA, CON LA FINALIDAD QUE ESTA PERMANEZCA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN


RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES Bimestres(Nuevos Soles)


1er 2do 3er 4to 5to 6to 1er Total por
Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre componente
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011
EXPEDIENTE 77,024 0 0 0 0 0 0 77,024
TÉCNICO
Construcción de 0 840,872 840,872 840,872 0 0 0 2,522,616
infraestructura para
recreación cultural
Equipamiento 0 0 0 0 922,734 922,734 0 1,845,468
Recreativo
Construcción de 0 0 0 0 163,292 326,585 0 489,877
Accesos y Cerco
Exterior
Prefabricado
GASTOS 0 60,077 60,077 60,077 60,077 60,077 0 300,385
GENERALES
SUPERVISION 0 25,266 25,266 25,266 25,266 25,265 0 126,329
LIQUIDACION 0 0 0 0 0 0 27,669 27,669
Total por periodo 77,024 926,215 926,215 926,215 1,171,369 1,334,661 27,669 5,389,368

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES Bimestres
Unidad 1er 2do 3er 4to 5to 6to 1er Total por
de Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre componente
Medida 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011
EXPEDIENTE UND 1 0 0 0 0 0 0 1
TÉCNICO
Construcción de GBL 0 33 33 34 0 0 0 100
infraestructura para
recreación cultural
Equipamiento GBL 0 0 0 0 50 50 0 100
Recreativo
Construcción de GBL 0 0 0 0 33 67 0 100
Accesos y Cerco
Exterior
Prefabricado
GASTOS GBL 0 20 20 20 20 20 0 100
GENERALES
SUPERVISION GBL 0 20 20 20 20 20 0 100
LIQUIDACION UND 0 0 0 0 0 0 1 1

5.4 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)


COSTOS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sin Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operación 81,770 81,770 81,770 81,770 81,770 81,770 81,770 81,770 81,770 81,770
PIP Mantenimiento 156,584 156,584 156,584 156,584 156,584 156,584 156,584 156,584 156,584 156,584

5.5 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)


Total por
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposición

Monto Total de Componentes: 2,383,540.00


Monto Total del Programa: 5,389,368.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE


ADUANAS Y P

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN


PÚBLICA

Viabilidad Técnica: ES VIABLE EN LA FASE PRE-OPERATIVA Y OPERATIVA AL CONTARSE CON


RECURSOS DISPONIBLES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL
PROYECTO. EN LA ETAPA DE OPERACIÓN SE GARANTIZA CON LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Viabilidad Ambiental: EN LA ETAPA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO SE TOMARAN LAS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN NECESARIAS. EN LA FASE OPERATIVA SE TRABAJARA CON UN
ADECUADO PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL IMPLEMENTADO POR LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Viabilidad Sociocultural: EL PROYECTO ES VIABLE POR LA NECESIDAD DE MEJORAR LAS
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO PRINCIPALMENTE A TODA LA POBLACIÓN
DEL DISTRITO DE ILO.
Viabilidad Institucional: LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, TIENE LA CAPACIDAD DE
GESTION A TRAVES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, GARANTIZANDO LA
ADECUADA OPERACIÓN DEL PROYECTO.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
evaluación
23/02/2010 15:01 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION PROVINCIAL DE ILO
25/03/2010 11:26 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD Con Informe Técnico N°
PROVINCIAL DE ILO 007-2010-LOS-OPI-MPI, Se
Observa el PIP por: Se debe
ampliar la situación actual
en referencia a la recreación
activa y pasiva. El problema
central no responde a la
situación actual de la
recreación. Revisar y
corregir los árboles de
causas y efectos, así como el
de medios y fines. Ordenar
las alternativas y ampliar un
componente en referencia a
las vías de acceso, áreas de
circulación y servicios
complementarios. Corregi y
revisar la demanda, la oferta
y el balance. Revisar y
corregir los costos de
inversión. También los
costos de mantenimiento y
operación; los flujos
incrementales. Revisar los
beneficios del proyecto,
sintetizar en por lo menos
seis. Corregir los resultados
de la evaluación. La
sostenibilidad debe
revisarse. No hay análisis de
riesgo y las medidas de
mitigación y su presupuesto.
Corregir formato SNIP 03
en base a los cambios
25/06/2010 15:29 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD Con Informe Técnico N°18-
PROVINCIAL DE ILO 2010-EJL-OPI-MPI, SE
Aprueba el PIP bajo lo
normado por el SNIP por:
Ser el PIP de competencia
municipal, socialmente
rentable y técnicamente
ejecutable, el Perfil ha
descrito perfectamente el
diagnostico, la alternativa
seleccionada permite
obtener la solución al
problema planteado y la
mitigación de impactos
ambientales identificados
están contemplados en el
presupuesto.

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación

Documento Fecha Tipo Unidad


MEMORANDUM N 365-2009-SGFP- SUBGERENCIA DE FORMULACION
31/12/2009 SALIDA
GIP-MPI DE PROYECTOS
MEMORANDUM N 365-2009-SGFP- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
25/02/2010 ENTRADA
GIP-MPI DE ILO
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Informe N 41-2010-OPI-MPI 25/03/2010 SALIDA
DE ILO
SUBGERENCIA DE FORMULACION
Informe N 41-2010-OPI-MPI 25/03/2010 ENTRADA
DE PROYECTOS
MEMORANDUM N 115-2010-SGFP- SUBGERENCIA DE FORMULACION
21/05/2010 SALIDA
GIP-MPI DE PROYECTOS
MEMORANDUM N 115-2010-SGFP- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
27/05/2010 ENTRADA
GIP-MPI DE ILO
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Informe N 115-2010-OPI-MPI 25/06/2010 SALIDA
DE ILO
Informe Técnico N° 018-2010-EJL-OPI- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
25/06/2010 SALIDA
MPI DE ILO

9.2 Documentos Complementarios

Documento Observación Fecha Tipo Origen


(COMUNICACIÓN DE
Oficio Nº 534-2010-A-MPI 05/07/2010 ENTRADA DGPM
VIABILIDAD) *

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD


N° Informe Técnico: Informe Técnico N° 018-2010-EJL-OPI-MPI
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Arq. Enrique Lazo Ramirez
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Arq. Dioni A. Guevara Zevallos
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 25/06/2010

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su
circunscripción territorial.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

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