Вы находитесь на странице: 1из 17

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN TA 2018

TRIWULAN I
Puskesmas :
Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Antara
Jumlah Realisasi DPA-SKPD dengan
No Jenis Kegiatan Juknis
Jml Satuan Jml Satuan Keuangan
DAK Pendamping Total DAK Pendamping Total Fisik (%) Ya Tidak
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
C. BOK Puskesmas
Program Indonesia Sehat Melalui
Pendekatan Keluarga.

Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial


(Pelayanan Promosi Kesehatan;
Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan
keluarga berencana; pelayanan gizi;
dan pelayanan pencegahan dan
pengendalian penyakit)

Upaya Kesehatan Masyarakat


Pengembangan dan Upaya Kesehatan
lainnya.
Pelaksanaan fungsi manajemen (P1, P2
dan P3)
Sanitasi total berbasis masyarakat.
Nusantara Sehat
Dukungan Manajemen
TOTAL
Permasalahan
Upaya Pemecahan Lokasi
Kode Masalah **) Masalah yang Kegiatan
diharapkan
12 13 14
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN TA 2018
TRIWULAN I
Puskesmas UPT. PUSKESMAS II MENDOYO
Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Antara
Jumlah Realisasi DPA-SKPD dengan
No Jenis Kegiatan Juknis
Jml Satuan Jml Satuan Keuangan
DAK Pendamping Total DAK Pendamping Total Fisik (%) Ya Tidak
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9.00 10 11
C. BOK Puskesmas
Program Indonesia Sehat Melalui
Pendekatan Keluarga. 1 tahun 116,300,000 116,300,000 1 triwulan 6,032,000 6,032,000 5.19

Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial


(Pelayanan Promosi Kesehatan;
Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan
keluarga berencana; pelayanan gizi;
dan pelayanan pencegahan dan
pengendalian penyakit) 1 tahun 194,662,500 194,662,500 1 triwulan 37,598,400 37,598,400 19.31

Upaya Kesehatan Masyarakat


Pengembangan dan Upaya Kesehatan
lainnya. 1 tahun 168,367,500 168,367,500 1 triwulan 1,703,200 1,703,200 1.01
Pelaksanaan fungsi manajemen (P1, P2
dan P3) 1 tahun - 1 triwulan - 0 0.00
Sanitasi total berbasis masyarakat. 1 tahun 13,379,000 13,379,000 1 triwulan 1,355,000 1,355,000 10.13
Nusantara Sehat 1 tahun 0 0 1 triwulan - 0 0.00
Dukungan Manajemen 1 tahun 149,541,000 149,541,000 1 triwulan 99,487,000 99,487,000 66.53
TOTAL 642,250,000 642,250,000 146,175,600 146,175,600 22.76
Permasalahan
Upaya Pemecahan Lokasi
Kode Masalah **) Masalah yang Kegiatan
diharapkan
12 13 14
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
T
Puskesmas UPT. PUSKESMAS II MENDOYO
Perencanaan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan April
Jumlah Tri wulan I Realisasi

No Jenis Kegiatan
Jml Satuan Jml Satuan Keuangan
DAK Pendamping Total Total Keuangan (%) DAK Pendamping Total Fisik (%)
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9.00 10
C. BOK Puskesmas
Program Indonesia Sehat Melalui
Pendekatan Keluarga. 1 tahun 116,300,000 116,300,000 6,032,000 5.19 1 triwulan 1,877,800 1,877,800

Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial


(Pelayanan Promosi Kesehatan;
Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan
keluarga berencana; pelayanan gizi;
dan pelayanan pencegahan dan
pengendalian penyakit) 1 tahun 194,662,500 194,662,500 37,598,400 19.31 1 triwulan 16,433,500 16,433,500

Upaya Kesehatan Masyarakat


Pengembangan dan Upaya Kesehatan
lainnya. 1 tahun 168,367,500 168,367,500 1,703,200 1.01 1 triwulan 907,800 907,800
Pelaksanaan fungsi manajemen (P1, P2
dan P3) 1 tahun - 1 triwulan - 0
Sanitasi total berbasis masyarakat. 1 tahun 13,379,000 13,379,000 1,355,000 10.13 1 triwulan 4,720,000 4,720,000
Nusantara Sehat 1 tahun 0 0 1 triwulan - 0
Dukungan Manajemen 1 tahun 149,541,000 149,541,000 99,487,000 66.53 1 triwulan 4,274,300 4,274,300
TOTAL 642,250,000 642,250,000 146,175,600 22.76 28,213,400 28,213,400
I PENGGUNAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN TA 2018
TRIWULAN 2

Pelaksanaan Kegiatan Mei Pelaksanaan Kegiatan Juni Realisasi Kesesuaian Antara


Realisasi Realisasi DPA-SKPD dengan Permasalahan
Juknis

Jml Satuan Keuangan Jml Satuan Keuangan


DAK Pendamping Total Fisik (%) DAK Pendamping Total Fisik (%) Total Keuangan (%) Ya Tidak Kode Masalah **)
(%) (%)

6 7 8 9.00 10 6 7 8 9.00 10 11 12

1 triwulan 1,210,400 1,210,400 1 triwulan 124,600 124,600 10.29 9,244,800 7.95

1 triwulan 13,376,600 13,376,600 1 triwulan 17,787,400 17,787,400 132.97 85,195,900 43.77

1 triwulan 86,570,320 86,570,320 1 triwulan 21,960,787 21,960,787 25.37 111,142,107 66.01

1 triwulan 1 triwulan - 0.00


1 triwulan 755,600 755,600 1 triwulan 360,000 360,000 47.64 7,190,600 53.75
1 triwulan 1 triwulan - 0.00
1 triwulan 4,521,700 4,521,700 1 triwulan 7,629,700 7,629,700 168.74 115,912,700 77.51
106,434,620 106,434,620 47,862,487 47,862,487 44.97 328,686,107 51.18
Pelaksanaan Kegiatan Juli Pelaksanaan Kegiatan Agustus Pelaksanaan Kegiatan September
Realisasi Realisasi Realisasi

Upaya Pemecahan Lokasi Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan


Kegiatan DAK Pendamping Total Keuangan Fisik (%) DAK Pendamping Total Keuangan Fisik (%) DAK Pendamping Total Keuangan
Masalah yang
(%) (%) (%)
diharapkan

13 14 6 7 8 9.00 10 6 7 8 9.00 10 6 7 8 9.00

1 triwulan - 1 triwulan - 1 triwulan - #DIV/0!

1 triwulan - 1 triwulan - 1 triwulan - #DIV/0!

1 triwulan - 1 triwulan - 1 triwulan - #DIV/0!

1 triwulan - 0 1 triwulan 1 triwulan 0.00


1 triwulan - 1 triwulan - 1 triwulan - #DIV/0!
1 triwulan - 0 1 triwulan 1 triwulan 0.00
1 triwulan - 1 triwulan - 1 triwulan - #DIV/0!
- - - - - - #DIV/0!
Realisasi Kesesuaian Antara
Komulatif DPA-SKPD dengan Permasalahan
Juknis
Upaya
Pemecah
Kode an Lokasi
Keuangan
Fisik (%) Total Ya Tidak Masalah Masalah Kegiatan
(%)
**) yang
diharapka
n

10 11 12 13 14

9,244,800 #DIV/0!

85,195,900 #DIV/0!

111,142,107 #DIV/0!

-
7,190,600 #DIV/0!
-
115,912,700 #DIV/0!
328,686,107 #DIV/0!
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
T
Puskesmas UPT. PUSKESMAS II MENDOYO
Perencanaan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan April
Jumlah Tri wulan I Realisasi

No Jenis Kegiatan
Jml Satuan Jml Satuan Keuangan
DAK Pendamping Total Total Keuangan (%) DAK Pendamping Total Fisik (%)
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9.00 10
C. BOK Puskesmas
Program Indonesia Sehat Melalui
Pendekatan Keluarga. 1 tahun 116,300,000 116,300,000 6,032,000 5.19 1 triwulan 1,877,800 1,877,800

Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial


(Pelayanan Promosi Kesehatan;
Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan
keluarga berencana; pelayanan gizi;
dan pelayanan pencegahan dan
pengendalian penyakit) 1 tahun 194,662,500 194,662,500 37,598,400 19.31 1 triwulan 16,433,500 16,433,500

Upaya Kesehatan Masyarakat


Pengembangan dan Upaya Kesehatan
lainnya. 1 tahun 168,367,500 168,367,500 1,703,200 1.01 1 triwulan 907,800 907,800
Pelaksanaan fungsi manajemen (P1, P2
dan P3) 1 tahun - 1 triwulan - 0
Sanitasi total berbasis masyarakat. 1 tahun 13,379,000 13,379,000 1,355,000 10.13 1 triwulan 4,720,000 4,720,000
Nusantara Sehat 1 tahun 0 0 1 triwulan - 0
Dukungan Manajemen 1 tahun 149,541,000 149,541,000 99,487,000 66.53 1 triwulan 4,274,300 4,274,300
TOTAL 642,250,000 642,250,000 146,175,600 22.76 28,213,400 28,213,400
I PENGGUNAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN TA 2018
TRIWULAN 2

Pelaksanaan Kegiatan Mei Pelaksanaan Kegiatan Juni Realisasi Kesesuaian Antara


Realisasi Realisasi DPA-SKPD dengan Permasalahan
Juknis

Jml Satuan Keuangan Jml Satuan Keuangan


DAK Pendamping Total Fisik (%) DAK Pendamping Total Fisik (%) Total Keuangan (%) Ya Tidak Kode Masalah **)
(%) (%)

6 7 8 9.00 10 6 7 8 9.00 10 11 12

1 triwulan 1,210,400 1,210,400 1 triwulan 124,600 124,600 10.29 9,244,800 7.95

1 triwulan 13,376,600 13,376,600 1 triwulan 17,787,400 17,787,400 132.97 85,195,900 43.77

1 triwulan 86,570,320 86,570,320 1 triwulan 21,960,787 21,960,787 25.37 111,142,107 66.01

1 triwulan 1 triwulan - 0.00


1 triwulan 755,600 755,600 1 triwulan 360,000 360,000 47.64 7,190,600 53.75
1 triwulan 1 triwulan - 0.00
1 triwulan 4,521,700 4,521,700 1 triwulan 7,629,700 7,629,700 168.74 115,912,700 77.51
106,434,620 106,434,620 47,862,487 47,862,487 44.97 328,686,107 51.18
Pelaksanaan Kegiatan Juli Pelaksanaan Kegiatan Agustus Pelaksanaan Kegiatan September
Realisasi Realisasi Realisasi

Upaya Pemecahan Lokasi Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan


Kegiatan DAK Pendamping Total Keuangan Fisik (%) DAK Pendamping Total Keuangan Fisik (%) DAK Pendamping
Masalah yang
(%) (%)
diharapkan

13 14 6 7 8 9.00 10 6 7 8 9.00 10 6 7 8

1 triwulan 3,068,500 3,068,500 1 triwulan 1,577,000 1,577,000 1 triwulan -

1 triwulan 22,035,000 22,035,000 1 triwulan 16,027,500 8,407,500 1 triwulan 16,760,000

1 triwulan 32,347,100 32,347,100 1 triwulan 617,500 617,500 1 triwulan 779,000

1 triwulan - 0 1 triwulan 1 triwulan


1 triwulan 720,000 720,000 1 triwulan - 1 triwulan -
1 triwulan - 0 1 triwulan 1 triwulan
1 triwulan 4,521,000 4,521,000 1 triwulan 4,564,500 4,564,500 1 triwulan 4,887,500
62,691,600 62,691,600 22,786,500 22,786,500 22,426,500
atan September Realisasi Kesesuaian Antara
Realisasi total Komulatif DPA-SKPD dengan Permasalahan
Juknis
Upaya
Pemecah
Kode an Lokasi
Keuangan Fisik (%) Keuangan
Total tw III Total Ya Tidak Masalah Masalah Kegiatan
(%) (%)
**) yang
diharapka
n

9.00 10 11 12 13 14

- 0.00 4,645,500 13,890,300 #DIV/0!

16,760,000 104.57 54,822,500 140,018,400 #DIV/0!

779,000 126.15 33,743,600 144,885,707 #DIV/0!

0.00 - -
- #DIV/0! 720,000 7,910,600 #DIV/0!
0.00 - -
4,887,500 107.08 13,973,000 129,885,700 #DIV/0!
22,426,500 98.42 107,904,600 436,590,707 #DIV/0!
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN TA 2018
TRIWULAN 2
Puskesmas UPT. PUSKESMAS II MENDOYO
Perencanaan Kegiatan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Komulatif
Jumlah Tri wulan I Tri wulan II Tri wulan III
No Jenis Kegiatan
Jml Satuan
DAK Pendamping Total Total Keuangan (%) Total Keuangan (%) Total Keuangan (%)

1 2 3 4 5
C. BOK Puskesmas
Program Indonesia Sehat Melalui
Pendekatan Keluarga. 1 tahun 116,300,000 116,300,000 6,032,000 5.19 3,212,800 4,645,500 13,890,300 11.94

Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial


(Pelayanan Promosi Kesehatan;
Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan
keluarga berencana; pelayanan gizi;
dan pelayanan pencegahan dan
pengendalian penyakit) 1 tahun 194,662,500 194,662,500 37,598,400 19.31 47,597,500 54,822,500 140,018,400 71.93

Upaya Kesehatan Masyarakat


Pengembangan dan Upaya Kesehatan
lainnya. 1 tahun 168,367,500 168,367,500 1,703,200 1.01 109,438,907 33,743,600 144,885,707 86.05
Pelaksanaan fungsi manajemen (P1, P2
dan P3) 1 tahun - - -
Sanitasi total berbasis masyarakat. 1 tahun 13,379,000 13,379,000 1,355,000 10.13 5,835,600 720,000 7,910,600 59.13
Nusantara Sehat 1 tahun 0 0 - -
Dukungan Manajemen 1 tahun 149,541,000 149,541,000 99,487,000 66.53 16,425,700 13,973,000 129,885,700 86.86
TOTAL 642,250,000 642,250,000 146,175,600 22.76 182,510,507 107,904,600 436,590,707 67.98
Kesesuaian Antara
DPA-SKPD dengan Permasalahan
Juknis
Upaya Pemecahan Lokasi
Ya Tidak Kode Masalah **) Masalah yang Kegiatan
diharapkan
11 12 13 14
3240000
720000
13,300,000 1680000
5640000
7,620,000
1,365,000
8,985,000

168,367,500

16,263,000
14475000
makmin april 5509100
5640000 471700
1680000 5037400
3285000
945000 selisih makmin
11550000 11550000
11514000
36000
135

1770000
10038000
8268000
945000 1800225

3.958333
15.83333
79.16667
1357313

105
19,984,100

Вам также может понравиться