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5/5/2020 Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-AUDITORIA OPERATIVA-[GRUPO3]

Quiz 2 - Semana 7

Fecha de entrega 5 de mayo en 23:55 Puntos 90 Preguntas 10


Disponible 2 de mayo en 0:00 - 5 de mayo en 23:55 4 días Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2

Instrucciones

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Historial de intentos

Intento Hora Puntaje

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Intento Hora Puntaje


MÁS RECIENTE Intento 1 63 minutos 81 de 90

 Las respuestas correctas estarán disponibles del 6 de mayo en 23:55 al 7 de mayo en 23:55.

Puntaje para este intento: 81 de 90


Entregado el 5 de mayo en 1:51
Este intento tuvo una duración de 63 minutos.

Incorrecto Pregunta 1 0 / 9 pts

Tipos de riesgos de auditoría NO controlables por el auditor:

Riesgo de detección y riesgo de control

Riesgo inherente y riesgo de control

Riesgo inherente y riesgo de detección

Riesgo inherente, de control y de detección.

Pregunta 2 9 / 9 pts

El informe de auditoría operacional debe contener, por lo menos, las


siguientes partes:

Objetivos, justificación, introducción y resultados de la auditoría.

Alcance, hallazgos y conclusiones.

Resumen ejecutivo, introducción, resultados de la auditoría y anexos.

Planeación, hallazgos y anexos

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Pregunta 3 9 / 9 pts

La empresa Distribuimos SAS dedicada a la comercialización de


productos al por mayor, quiere evaluar los procesos de la misma con el fin
de lograr el mejoramiento continuo, por ello se busca realizar un estudio de
sus procesos. La comercializadora realiza el estudio de los procesos
facilitando

La realización de actividades bien hechas

El análisis, la evaluación y mejora continua de los procesos

La verificación de los estados financieros al periodo correspondiente

El análisis de las necesidades del cliente externo

Pregunta 4 9 / 9 pts

La empresa Distribuimos SAS, está analizando el proceso de adquisición


de todos los recursos necesarios para la organización.Se puede afirmar
que este proceso se denomina

Proceso de compras.

Proceso de ventas.

Proceso de producción.

Proceso se tesorería.

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Pregunta 5 9 / 9 pts

Cuando el auditor reduce la posibilidad de emitir una opinión inadecuada,


es porque el auditor evaluó:

El control interno

Los riesgos

Los procesos del área contable

La calidad de la información

Pregunta 6 9 / 9 pts

El auditor operativo, decide realizar su planeación y programa de auditoria


para la empresa Útiles SAS, aplicando las diferentes técnicas de auditoria.
El auditor decide revisar documentos como escritura de constitución, actas
de asamblea, de junta directiva, manuales de procedimiento, políticas
generales, aspectos de la situación económica y financiera, instalaciones
físicas entre otras, a esta técnica se le llama

Entrevistas.

Conocimiento de la entidad.

Análisis.

Observación.

Pregunta 7 9 / 9 pts

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Los factores que deben ser considerados al aplicar el proceso de control


son cantidad, tiempo, costo y calidad:

Materia prima, mano de obra y CIF.

Cantidad, tiempo, costo y calidad.

Eficiencia, eficacia y economía

Volumen y utilidad.

Pregunta 8 9 / 9 pts

Transmilenio SA es una empresa dedicada al transporte público en la


ciudad de Bogotá DC, esta organización utiliza las vías públicas de la
ciudad capitalina, El 90 % de los ingresos es para las empresas
operadoras (privadas), el 5 % para la empresa que se encarga del recaudo
y el 5 % para la ciudad de Bogotá. De acuerdo al anterior enunciado se
puede afirmar que la procedencia del capital para transmilenio SA, es

Empresa privada.

Empresa de autogestión.

Empresa pública.

Empresa mixta.

Pregunta 9 9 / 9 pts

La firma de auditoria ABC SAS es contratada para realizar la confirmación


de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra

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índole, verificando que se ha realizado conforme a las normas legales,


reglamentarias, estatutarias y de procedimientos aplicables. ¿De acuerdo
al anterior enunciado la firma ABC SAS que tipo de auditoria debe aplicar?

Auditoría financiera.

Auditoria de gestión.

Auditoria de cumplimento.

Auditoria de operativa.

Pregunta 10 9 / 9 pts

El Auditor operativo dentro de su proceso de la auditoria identifica que la


empresa auditada específicamente las operaciones de ventas durante el
periodo enero 1 a diciembre 31, logro alcanzar las metas establecidas en
el plan de ventas aumentando el doble de la inversión en publicidad, la cual
representa el 50% de las ventas de la empresa. Esta situación se
denominaría en la auditoria operativa

Ineficiencia

Logro del objetivo con los menores costos o tiempos

Economía

Ineficacia

Procedimiento

Puntaje del examen: 81 de 90

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