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1.

RESUMEN EJECUTIVO
A NOMBRE DEL PROYECTO.
“Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en las
comunidades nativas de Miaria y Puerto Rico, Distrito de Echarate – La
Convención –Región Cusco”.
B OBJETIVO DEL PROYECTO.
CREACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA
CC.NN DE MIARIA Y PUERTO RICO.

C BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

CUADRO N°1
BALANCES OFERTA – DEMANDA
Balance Oferta
m3/año Oferta m3/año
Demanda m3/año
Año Sin Con Sin Con
Demanda
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
(1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)
0 841.93 0.00 - -841.93 -841.93
1 1,694.41 0.00 9,396.15 -1694.41 7701.74
2 2,558.24 0.00 9,396.15 -2558.24 6837.91
3 3,433.43 0.00 9,396.15 -3433.43 5962.72
4 4,319.98 0.00 9,396.15 -4319.98 5076.18
5 5,218.69 0.00 9,396.15 -5218.69 4177.47
6 6,128.76 0.00 9,396.15 -6128.76 3267.40
7 7,050.99 0.00 9,396.15 -7050.99 2345.17
8 7,985.39 0.00 9,396.15 -7985.39 1410.77
9 8,931.96 0.00 9,396.15 -8931.96 464.20
10 9,890.69 0.00 9,396.15 -9890.69 -494.53
Elaboración: Equipo técnico de la MDE/GMA-2012.

D DESCRIPCION DEL PROYECTO DEL INVERSION PÚBLICA.

El presente proyecto pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes del


ámbito de influencia, mediante el adecuado manejo de los residuos sólidos
domiciliarios generados por la población, los procesos que se pretenden
mejorar son la Recolección, Transporte, Segregación, Tratamiento y la
Disposición Final, con lo cual se busca disminuir las fuentes de contaminación y
promover la sensibilización de la población como eje importante en la
sostenibilidad del proyecto.
Entre las actividades a realizarse para el cumplimiento y desarrollo de dicho
proyecto se tiene:

 Construcción de adecuada infraestructura para la disposición final y el


reaprovechamiento de RRSS.
 Adquisición de vehículos adecuados para la recolección y transporte de
RRSS.
 Adquisición de compactadora tipo plancha con motor de 8HP
gasolinero para el proceso de disposición final.
 Adquisición de motobomba de 5.5 HP de 2”, para el proceso de
disposición final.
 Implementación de materiales para los procesos de Recolección,
Transporte, Reaprovechamiento y Disposición final.
 Capacitación al personal que laborar en el proceso de Recolección,
Transporte y Disposición final.
 Desarrollo de hábitos y costumbres adecuados para el manejo de RRSS
dentro del Hogar y la población en general.

E COSTOS DEL PIP.


Alternativa I
El proyecto asciende a S/. 2,874,185.07, DOS MILLONES OCHO CIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON SIENTE NUEVOS
SOLES, costo que involucra los gastos correspondientes a los ocasionados
por la implementación, construcción, operación y manteamiento del
proyecto, así como los incurridos en el proceso de supervisión y otros
que pudieran generarse por la naturaleza misma del proyecto.

CUADRO N°2
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
COSTOS A PRECIO DE MERCADO
ALTERN ATIVA I S/ .

I INVERSION/ COSTO DIRECTO 1,858,808.35


componentes
01 EQUIPA M IENTO E IM PLEM ENTA C IÓN PA RA LA M A NIPULA C IÓN DE RRSS
675,136.02
02 A DEC UA DA INFRA ESTRUC TURA PA RA LA DISPOSIC ION FINA L DE RRSS
929,049.83

03 SUFIC IENTE PERSONA L C A PA C ITA DO


42,856.50
04 EFIC IENTE ORGA NIZA C IÓN SOC IA L EN EL M A NEJO Y GESTIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS 73,474.00
05 DESA RROLLO DE HÁ BITOS Y C OSTUM BRES A DEC UA DOS PA RA EL
M A NEJO DE LOS RRSS DENTRO DEL HOGA R 138,292.00

II COSTOS INDIRECTOS 1,015,376.72


GASTOS GENERALES 764,934.20
SUPERVISIÓN 5.9% 152,174.88
LIQUIDACION 1.61% 30,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3.67% 68,267.64
TOTAL S/. 2,874,185.07

Fuente : Trabajo de Equipo Técnico.


Alternativa II
El costo de la inversión con la segunda alternativa asciende a
S/.3,,160,185.07 TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL, CIENTO
OCHENTA Y CINCO CON SIETE NUEVOS SOLES, costo que incluye
rubros comprendidos del mismo modo que para la alternativa I.

CUADRO N°3
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
COSTOS A PRECIO DE MERCADO
ALTERN ATIVA II S/ .

I INVERSION/ COSTO DIRECTO 2,144,808.35


componentes
01 EQUIPA M IENTO E IM PLEM ENTA C IÓN PA RA LA M A NIPULA C IÓN DE RRSS
961,136.02
02 A DEC UA DA INFRA ESTRUC TURA PA RA LA DISPOSIC ION FINA L DE RRSS
929,049.83
03 SUFIC IENTE PERSONA L C A PA C ITA DO EN REC OLEC C IÓN TRA NSPORTE Y
DISPOSIC IÓN FINA L DE RRSS 42,856.50
04 EFIC IENTE ORGA NIZA C IÓN SOC IA L EN EL M A NEJO Y GESTIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS 73,474.00
05 DESA RROLLO DE HÁ BITOS Y C OSTUM BRES A DEC UA DOS PA RA EL
M A NEJO DE LOS RRSS DENTRO DEL HOGA R 138,292.00
II COSTOS INDIRECTOS 1,015,376.72
GASTOS GENERALES 764,934.20
SUPERVISIÓN 5.23% 152,174.88
LIQUIDACION 1.39% 30,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3.16% 68,267.64
TOTAL S/. 3,160,185.07

Costos a precio social


Alternativa I
La alternativa 01 a precios sociales presenta una inversión de
S/.2,388,511.43 DOS MILLONES TRES CIENTOS OCHENTA Y OCHO
QUINIENTOS ONCE CON CUARENTA Y TRES NUEVOS SOLES.
CUADRO N°4
COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
COSTOS A PRECIO SOCIALES
ALTERN ATIVA I S/ .

I INVERSION/ COSTO DIRECTO 1,471,837.36


comp onentes
01 EQUIPA M IENTO E IM PLEM ENTA C IÓN PA RA LA M A NIPULA C IÓN DE
RRSS 460,469.48
02 A DEC UA DA INFRA ESTRUC TURA PA RA LA DISPOSIC ION FINA L DE RRSS
789,692.36
03 SUFIC IENTE PERSONA L C A PA C ITA DO EN REC OLEC C IÓN TRA NSPORTE
Y DISPOSIC IÓN FINA L DE RRSS 41,390.03
04 EFIC IENTE ORGA NIZA C IÓN SOC IA L EN EL M A NEJO Y GESTIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS 62,737.30
05 DESA RROLLO DE HÁ BITOS Y C OSTUM BRES A DEC UA DOS PA RA EL
M A NEJO DE LOS RRSS DENTRO DEL HOGA R 117,548.20

II COSTOS INDIRECTOS 916,674.07


GASTOS GENERALES 691,609.44
SUPERVISIÓN 136,546.37
LIQUIDACION 27,300.00
EXPEDIENTE TECNICO 61,218.25
TOTAL S/. 2,388,511.43
Alternativa II
De igual modo, la alternativa II a precios sociales presenta una inversión
total de S/.2,631,611.43 DOS MILLONES SEIS CIENTOS TREINTA Y UN MIL
SEIS CIENTOS ONCE CON CUARENTA Y TRES NUEVOS SOLES.
CUADRO N°5
COSTOS A PRECIOS DE SOCIALES ALTERNATIVA II
COSTOS A PRECIO SOCIALES
ALTERNATIVA II S/ .

I INVERSION/ COSTO DIRECTO 1,714,937.36


componentes
01 EQUIPA M IENTO E IM PLEM ENTA C IÓN PA RA LA M A NIPULA C IÓN DE
RRSS 703,569.48
02 A DEC UA DA INFRA ESTRUC TURA PA RA LA DISPOSIC ION FINA L DE RRSS
789,692.36
03 SUFIC IENTE PERSONA L C A PA C ITA DO EN REC OLEC C IÓN TRA NSPORTE
Y DISPOSIC IÓN FINA L DE RRSS 41,390.03
04 EFIC IENTE ORGA NIZA C IÓN SOC IA L EN EL M A NEJO Y GESTIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS 62,737.30
05 DESA RROLLO DE HÁ BITOS Y C OSTUM BRES A DEC UA DOS PA RA EL
M A NEJO DE LOS RRSS DENTRO DEL HOGA R 117,548.20
II COSTOS INDIRECTOS 916,674.07
GASTOS GENERALES 691,609.44
SUPERVISIÓN 136,546.37
LIQUIDACION 27,300.00
EXPEDIENTE TECNICO 61,218.25
TOTAL S/. 2,631,611.43
F EVALUACION SOCIAL
CUADRO N°6
EVALUACION SOCIAL
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
SERVICIOS 5330 5330
VACPS 2,712,311.87 2,935,339.39
CE 508.88 550.72

CE SELECCIONADO 508.9

CE: Es el ratio que indica el costo social promedio por tonelada de residuos
solidos tratados y dispuestos adecuadamente
Ha sido seleccionado la alternativa 01, Por que presenta un menor ratio costo
efectividad, que significa una mayor eficiencia a costos sociales.

G SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.


La Municipalidad Distrital de Echarati, en el marco de las competencias que
le otorga la normatividad vigente, financiará la operación y
mantenimiento del nuevo sistema de gestión de residuos sólidos.
Para financiar parte de los costos de operación creará y aplicará una tasa
por el servicio, la cual estará basada en los costos de prestación pero será
de aplicación progresiva apoyada por una campaña de comunicación y
sensibilización hacia la población. Lo mencionado está previsto en las
actividades a desarrollar por el proyecto al establecerse una estrategia, un
mecanismo y un trabajo participativo permanente entre la municipalidad y
los actores involucrados directos (Población beneficiaria), cuyo
compromiso con el proyecto se debe materializar entre otras formas, en el
pago de la tarifa por el mejorado servicio público brindado para lograr
tener la sostenibilidad del Proyecto.

H IMPACTO AMBIENTAL.
Los impactos negativos son la calidad del aire, esto debido a la generación
de partículas por el movimiento de tierras en la habilitación de trincheras
y plataformas y remoción de la capa superficial, así como en la fase de
operación del relleno se generarían partículas en la cobertura y
compactación de residuos en las celdas de disposición, generación de gases
de combustión en el transporte de residuos de la zona urbana hacia el
relleno sanitario, la generación de olores en la colección de los lixiviados y
formación de gases en la fermentación de los residuos. La salud y
seguridad de las personas se vería afectada de no seguir las normas de
seguridad indicadas. Las actividades más que generarían mayor impacto
serían el transporte de residuos de la zona urbana al relleno sanitario, así
como una inadecuada administración del relleno sanitario y la formación y
emisión de gases y aparición de plagas por el mal manejo de
reaprovechamiento de los residuos sólidos, por lo que el plan de manejo
ambiental de la planta debe centrarse en minimizar dichos efectos. Como
puede observarse, la ejecución del proyecto generará impactos positivos
importantes, en lo que se refiere a la calidad de vida y la generación de
puestos de trabajo en la zona de influencia. Los impactos negativos
identificados son poco significativos, presentando todos ellos una
calificación baja. En el siguiente acápite se presenta el “Plan de medidas de
mitigación, prevención y contingencias”, el cual contiene las acciones
propuestas para la mitigación de aquellos impactos calificados como
negativos.

I ORGANIZACIÓN Y GESTION.
Una de las principales dificultades que se encuentra para poder emprender
el desarrollo de la actividad, es el nivel de asociatividad y organización
comunal, debido que no hay evidencia de la presencia de las JASS u otra
organización.

a. Financiamiento De La Inversión
La etapa de implementacion e inversión del proyecto estará a cargo de
la Municipalidad Distrital de Echarati. La financiación, coordinación y
ejecución de la construcción del relleno sanitario y los demas
componentes del proyecto estará a cargo de la Gerencia de Medio
Ambiente, unidad ejecutora del presente PIP
a. Financiamientos de costos de operación y mantenimiento.
La operacion del proyecto se dara coperante entre las JASS de los
centros poblados de Pangoa, Mantalo y Zonakishiato y La
Municipalidad Distrital de Echarati, quien asumirá los costos de
personal equipo insumos monitoreo ambiental, a mas elaborará las
Ordenanzas necesarias para que la población, instituciones y
organizaciones participen activa y responsablemente en la gestión
integral de los residuos sólidos en el marco del pleno respeto a la Ley
Orgánica de Municipalidades y la Ley General de Residuos Sólidos, su
reglamento y demás normas conexas.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
ECHARATE

ZONAL BAJO SUPERVISOR


URUBAMBA
GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE

DIVISION DE OMSABAR

RESIDENTE DEL
PROYECTO
RESIDENTE DE
OBRA

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
I

DIRECTIVA DE LA
CCNN

4 PERSONALES 3 PERSONALES 1 GUARDIAN CHOFER


ENCARAGADOS DE LA 2 ENCARGADOS DE ENCARGADO DE LA
RECOLECCION, BARRIDO SEGREGACION DE LOS SEGURIDAD DEL
DE LAS CALLES Y RR.SS. RELLENO SANITARIO
TRASLADO DE LOS RR.SS.
AL RELLENO SANITARIO

Fuente : Trabajo de Equipo Técnico.


Elaboración: Propia.
h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El proyecto contiene acciones ejecutables en 24 meses, comprendidos los
mismo en 02 años, se presenta un cronograma de ejecución físico
financiero en los siguiente cuadros:

J CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
CUADRO N°7 CRONOGRMAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma de Actividades
año1 año 2
Principales Rubros
semestre 1 semestre 2 semestre 3 semestre 4
Expediente tecnico
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTAC IÓN PARA LA MANIPULAC IÓN DE RRSS
ADEC UADA INFRAESTRUC TURA PARA LA DISPOSIC ION FINAL DE RRSS
SUFIC IENTE PERSONAL C APAC ITADO
EFIC IENTE ORGANIZAC IÓN SOC IAL EN EL MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS
DESARROLLO DE HÁBITOS Y C OSTUMBRES ADEC UADOS PARA EL MANEJO DE
LOS RRSS DENTRO DEL HOGAR
Supervisión
Gastos Generales
liquidacion

CUADRO N°8 CRONOGRAMA DE AVANSE FISICO

Cronograma de avance fisico


año1 año 2
Principales Rubros
semestre 1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 TOTAL
Expediente tecnico 100% 100%
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTAC IÓN PARA LA MANIPULAC IÓN DE RRSS 50% 50% 100%
ADEC UADA INFRAESTRUC TURA PARA LA DISPOSIC ION FINAL DE RRSS 50% 50% 100%
SUFIC IENTE PERSONAL C APAC ITADO 50% 50% 100%
EFIC IENTE ORGANIZAC IÓN SOC IAL EN EL MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS 50% 50% 100%
DESARROLLO DE HÁBITOS Y C OSTUMBRES ADEC UADOS PARA EL MANEJO DE
LOS RRSS DENTRO DEL HOGAR 50% 50% 100%
Supervisión 25% 25% 25% 25% 100%
Gastos Generales 25% 25% 25% 25% 100%
liquidacion 100% 100%

CUADRO N°9 CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

Cronograma de avance financiero S/.


año1 año 2
Principales Rubros
semestre 1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 TOTAL
Expediente tecnico 68,267.64 68,267.64
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTAC IÓN PARA LA MANIPULAC IÓN DE RRSS 337,568.01 337,568.01 675,136.02
ADEC UADA INFRAESTRUC TURA PARA LA DISPOSIC ION FINAL DE RRSS 464,524.92 464,524.92 929,049.83
SUFIC IENTE PERSONAL C APAC ITADO EN REC OLEC C IÓN TRANSPORTE Y
DISPOSIC IÓN FINAL DE RRSS 21,428.25 21,428.25 42,856.50
EFIC IENTE ORGANIZAC IÓN SOC IAL EN EL MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS 36,737.00 36,737.00 73,474.00
DESARROLLO DE HÁBITOS Y C OSTUMBRES ADEC UADOS PARA EL MANEJO DE
LOS RRSS DENTRO DEL HOGAR 69,146.00 69,146.00 138,292.00
Supervisión 38,043.72 38,043.72 38,043.72 38,043.72 152,174.88
Gastos Generales 191,233.55 191,233.55 191,233.55 191,233.55 764,934.20
liquidacion 30,000.00 30,000.00
TOTAL 1,099,637.84 229,277.27 356,588.52 386,588.52 2,874,185.07
K CONCLUSIONES
Mediante la formulación del Perfil del Proyecto Mejoramiento de la
Gestión Integral de Residuos Sólidos en las comunidades Nativas de Miaria
Y Puerto Rico se ha llegado a las siguientes conclusiones:
 La alternativa I planteada para la solución del problema, desde
el punto de vista Tecnológico son apropiadas para la
Dimensión, y de acuerdo a las normas técnica; interviniendo en
el mejoramiento de Almacenamiento; Recolección; transporte;
reaprovechamiento y construcción de infraestructura de
disposición Final.
 Se Iniciara con la creación de una cultura sanitaria a la
Población en el manejo y Gestión Integral Residuos Sólidos en
Comunidades Nativas sin ningún antecedente de intervención
en este tipo de población Beneficiaria.
 El Monto de Inversión de la alternativa 1 seleccionada
2,874184.25 soles, a precios de mercado y los costos Directos
de los componentes ascienden a 1,858808.35.
 Los resultados de la evaluación Social del proyecto con la
Metodología Costo Efectividad, establece que la alternativa 1 es
la de menor costo.
 El problema identificado tiene una alternativa de solución
gradual en el tiempo, sujeto a la variable de capacitación y
sensibilización de la población, y en espera de una respuesta
positiva según la dosificación de los temas propuestos a
capacitar y sensibilizar
 El objetivo del proyecto, persigue generar acciones que
conlleven a la solución efectiva del problema identificado.
 El financiamiento del presente PIP, será con los recursos
económicos provenientes del canon y sobre canon gasífero.
 El indicador de la rentabilidad social son las toneladas de RRSS
tratados en el acumulado del horizonte del proyecto (10 años)
L MARCO LOGICO

MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTO

Elevada y constante
Realización de encuestas a la
participación de la
población.
población
FIN ULTIMO

MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACION DE Al final del Año 2023 los
LAS COMUNIDADES indicadores de la calidad Habrán
NATIVAS DE MIARIA Y Mejorado en un 10%
registros de los datos Campaña de salud y
PUERTO RICO.
estadísticos de los control de epidemias
establecimientos de salud por zoonosis

Apoyo de autoridades
el 100% de los RR.SS
para que el relleno
Recolectados son dispuestos en el Calles limpias, ausencia de
tenga una operación
relleno sanitario al iniciarse el año puntos críticos
y mantenimiento
de operación
eficiente
Voluntad del
PROPOSITO

CREACIÓN DE LA GESTIÓN El 100% del plan de manejo Informes de los monitoreos Municipio a que se
INTEGRAL DE LOS ambiental del proyecto es ambientales, fotos, resultados cumpla fielmente el
RESIDUOS SÓLIDOS ejecutado. de laboratorios Plan de manejo
GENERADOS EN LA CC.NN Ambiental
DE MIARIA Y PUERTO RICO

Los 02 botaderos de las


ausencia de animales, informes cumplimiento de las
comunidades nativas son
de inspección y fotos de cierre metas del proyecto
clausurados.

1.EQUIPAMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DEL Disponibilidad
Personal realiza sus labores en Reporte de área financiera,
SERVICIO DE LIMPIEZA adecuada de los
forma adecuada actas de inventario de almacén
PUBLICA PARA LA recursos
MANIPULACIÓN DE RRSS

2. ADECUADA Al finalizar el primer año del


COMPONENTES

Informe de supervisión, Disponibilidad


INFRAESTRUCTURA PARA proyecto se cuenta con la
seguimiento y monitoreo, adecuada de los
LA DISPOSICIÓN FINAL DE infraestructura adecuada del
liquidación de obra. recursos
RRSS relleno sanitario

al finalizar el primer año de


ejecución del proyecto, los Adecuado manejo integral de Disponibilidad
3. SUFICIENTE PERSONAL
trabajadores estarán sensibilizados los residuos sólidos, informe de adecuada de los
CAPACITADO
en temas de gestión integral de supervisión recursos
residuos solidos

4.EFICIENTE ORGANIZACIÓN Se contará con una oficina del Registro de participantes que Disponibilidad
SOCIAL EN EL MANEJO Y comité de gestión ambiental en las Integraran el Comité de gestión adecuada de los
GESTIÓN DE RESIDUOS Instalaciones del Relleno sanitario de Residuos Sólidos para el recursos
SOLIDOS proceso de sensibilización a la
población.

5. DESARROLLO DE
HÁBITOS Y COSTUMBRES el 60% de las familias entregan sus
Registro de familias que Predisposición de los
ADECUADOS PARA EL residuos sólidos segregados al
segregan sus residuos sólidos. pobladores
MANEJO DE LOS RR.SS cabo de 1 año y al año 10 el 80%.
DENTRO DEL HOGAR

1.1. Adquisición de vehículos


Disponibilidad
adecuados para la recolección Adquisición de vehículos
adecuada de los
y trasporte de RRSS. adecuados para la recolección y Reporte del Área
Recursos. Buena
transporte de RR.SS S/. 50,000.00 Administrativa, Informe del
gestión Administrativa
Superior
1.2. Adquisición de
Disponibilidad
equipamiento para la Adquisición de equipamiento para
adecuada de los.
disposición final de RRSS. la Disposición final de RR.SS por Documentos de Adquisición de
Buena gestión
un Monto de S/.17,800.00 los Vehículos, Equipamiento y
administrativa
herramientas
Implementación de los procesos de Disponibilidad
1.3. Implementación de los
recolección, transporte, disposición adecuada de los
procesos de recolección,
final de RR.SS por un monto Recursos. Buena
transporte y disposición final de
S/.607,336.02 gestión Administrativa
RRSS. Informe Técnico Superior
Construcción de adecuada Disponibilidad
2.1. Construcción de adecuada
infraestructura para la disposición adecuada de los
infraestructura para la
final de RR.SS por un monto Recursos. Buena
disposición final de RRSS. Documento de liquidación de
S/.829,000.83 gestión Administrativa
Obras
2.2. Construcción de Planta de tratamiento de residuos Disponibilidad
infraestructura de orgánicos e inorgánicos adecuada de los
reaprovechamiento de RRSS construidos por un monto de Recursos. Buena
Documento de liquidación de
manual. S/.100,049.00 gestión Administrativa
Obras
Elaboración del Manual de
3.1. Elaboración del Manual de
Operaciones del Relleno Sanitario Disponibilidad
Operaciones del Relleno
y Reglamento de funciones del adecuada de los
Sanitario y Reglamento de
Personal que Labora en el Relleno Material Impreso: Manuales y Recursos. Buena
ACCIONES

Funciones del personal que


sanitario por un monto de Reglamento de Funciones de gestión Administrativa
labora en el Relleno Sanitario
S/.5,002.5 los Trabajadores
Relación de asistencia, material
Disponibilidad
didáctico entregado al
3.2. Inducción y capacitación al Capacitación al personal por un adecuada de los
personal, informe técnico del
personal. monto de S/.20,752.40 Recursos. Buena
residente, informe del
gestión Administrativa
supervisor.
4.1. Fortalecimiento de
Capacitación en gestión Integral de Disponibilidad
capacidades en temas de Material Impreso: Manuales y
de RR.SS a las Juntas Directivas adecuada de los
gestión y manejo de RRSS, a Reglamento de Funciones del
en Ambas Comunidades Nativas. Recursos .Buena
las juntas directivas de las Comité de gestión Integral de
S/.73,474.00 gestión Administrativa
CCNN de Miaria y Puerto Rico RR.SS
4.2 Creación del comité de Disponibilidad
gestión integral de residuos Registro de un estatuto de adecuada de los
Relación de Integrantes del
sólidos en las comunidades de funciones de las juntas directivas Recursos. Buena
Comité de gestión Integral de
Miaria y Puerto Rico gestión Administrativa
Residuos solidos
5.1. Implementación de
Implementación de Programas d
programas de difusión y
Difusión y Sensibilización en temas Disponibilidad
sensibilización en temas Spot Publicitario, contrato con
Referentes a reducción Reuso y adecuada de los
referentes a Reducción Reuso los medios de Comunicación
Reciclaje, pago por servicio, Recursos. Buena
y Reciclaje, pago por servicio, encargados de la transmisión
residuos tóxicos, peligrosos y Re gestión Administrativa
residuos tóxicos, peligrosos y de los Programas de
aprovechables S/. 138.292.00
re aprovechables Sensibilización
COSTO DIRECTO
S/.1,858,808.35

COSTO INDIRECTO
S/. 1,015,376.72
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN
S/. 2,874,185.07

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