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ESTA NORMA SE UTILIZA SOLAMENTE CON FINES DIDCTICOS DE APRENDIZAJE COMO PARTE DEL PDF DE SURATEP.

SUS DERECHOS SIGUEN SIENDO DEL ICONTEC.

NORMA TCNICA COLOMBIANA

NTC-OHSAS 18001
2000-11-22

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

E:

OCCUPATIONAL SYSTEMS

HEALTH

AND

SAFETY

MANAGEMENT

CORRESPONDENCIA:

esta norma es equivalente (EQV) con la BSI OHSAS 18001. salud ocupacional; ocupacional. seguridad

DESCRIPTORES:

I.C.S.: 03.100.01;13.100
Editada por el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin (ICONTEC) Apartado 14237 Bogot, D.C. Tel. 3150377 Fax 2221435

Prohibida su reproduccin

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CONTENIDO 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 OBJETO NORMAS DE REFERENCIA DEFINICIONES ELEMENTOS DEL SISTEM A DE GESTIN EN S & SO REQUISITOS GENERALES POLTICA DE S & SO PLANIFICACIN IMPLEMENTACIN Y OPERACIN VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA REVISIN POR LA GERENCIA

Anexo A (Informativo) Correspondencia entre la especificacin OHSAS 18001, ISO 14001:1996 y la norma ISO 9001:1994. Bibliografa Figura 1. Elementos de una exitosa administracin de S & SO Figura 2. Poltica de S & SO Figura 3. Planificacin Figura 4. Implementacin y operacin Figura 5. Verificacin y accin correctiva Figura 6. Revisin por la gerencia 1

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SISTEMA DE GEST IN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 0. INTRODUCCIN

Esta norma de Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional (SG S & SO) y la Gua para la Implementacin, ha sido desarrollada como respuesta a la urgente demanda de los clientes por contar con una norma reconocida en Seguridad y Salud Ocupacional, contra la cual puedan evaluar su sistema de gestin y solicitar que este sea certificado. El Sistema de gestin en S & SO ha sido desarrollado para ser compatible con las normas de sistemas de gestin ISO 9001:1994 ( Calidad) e ISO 14001:1996 (Ambiental), para facilitar a las organizaciones la integracin de los Sistemas de Gestin de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, si ellas as lo desean. Esta norma ser revisada o corregida cuando se considere apropiado. Se llevarn acabo revisiones, cuando sean publicadas nuevas ediciones de la norma ISO 9001 o ISO 14001 y del antecedente BSI-OHSAS 18001 para asegurar una compatibilidad constante de las mismas. Este documento no pretende incluir todas las disposiciones necesarias para un contrato. Los usuarios son responsables de su correcta aplicacin. La conformidad con esta norma no exime el cumplimiento de las obligaciones legales. 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

Esta norma de la serie Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (SG S & SO) indica los requisitos para un sistema de administracin de seguridad y salud ocupacional (S & SO), que permiten a una organizacin controlar sus riesgos de S & SO y mejorar su desempeo. No establece criterios determinados de desempeo en S & SO ni precisa condiciones detalladas para el diseo de un sistema de administracin. Esta norma SGS & SO es aplicable a cualquier organizacin que desee: a) b) c) d) establecer un Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional (SG S & SO) con objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras partes interesadas; implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin en S & SO; asegurar por s misma su conformidad con la poltica establecida en S & SO; demostrar tal conformidad a otros; 2

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e) f) buscar certificacin/registro de su SG S & SO por parte de una organizacin externa; o hacer una autodeterminacin y declaracin de conformidad con esta norma.

Todos los requisitos de esta norma estn diseados para ser incorporados a cualquier sistema de gestin en S & SO. El alcance de la aplicacin depender de factores tales como la poltica de S & SO de la organizacin, la naturaleza de sus actividades, los riesgos y la complejidad de sus operaciones. Esta norma est dirigida a la seguridad y la salud ocupacional y no a la seguridad de los productos y servicios. 2. NORMAS DE REFERENCIA

En la bibliografa se indican otras publicaciones que dan informacin o gua. Es aconsejable consultar las ediciones ms recientes de tales publicaciones. Especficamente, se recomienda consultar: OHSAS 18002 :1999, Guidelines for the Implementation of OHSAS 18001. BS 8800:1996, Guide to Occupational Health and Safety Management Systems. 3. DEFINICIONES

Para los propsitos de esta norma se aplican los siguientes trminos y definiciones: 3.1 Accidente: evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida. 3.2 Auditora: examen sistemtico, para determinar si las actividades y los resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si stas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la poltica y objetivos (Vase el numeral 3.9) de la organizacin. 3.3 Mejoramiento continuo: proceso para fortalecer al sistema de gestin en seguridad industrial y salud ocupacional, con el propsito de lograr un mejoramiento en el desempeo de S & SO en concordancia con la poltica S & SO de la organizacin.
Nota. El proceso no necesariamente tiene lugar en todas las reas de la actividad simultneamente.

3.4 Peligro: es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de stos.

En el momento de publicar esta norma, se est desarrollando el documento equivalente a OHSAS 18002.

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3.5 Identificacin del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro (vase el numeral 3.4) y definir sus caractersticas 3.6 Incidente: evento que gener un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente.
Nota. Un incidente en el que no ocurre enfermedad, lesin, dao u otra prdida, tambin se conoce como "casi-accidente" (near-miss). El trmino incidente incluye los casi-accidentes.

3.7 Partes interesadas: individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional de una organizacin. 3.8 No conformidad: cualquier desviacin respecto a las normas, prcticas, procedimientos, reglamentos, desempeo del sistema de gestin, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesin, enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos. 3.9 Objetivos: propsitos que una organizacin fija para cumplir en trminos de desempeo en S & SO. 3.10 Seguridad y salud ocupacional: condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 3.11 Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional: parte del sistema de gestin total, que facilita la administracin de los riesgos de S & SO asociados con el negocio de la organizacin. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificacin, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la poltica y objetivos de S & SO. 3.12 Organizacin: compaa, firma, empresa, institucin o asociacin, o parte o combinacin de ellas, ya sea corporada o no, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin
Nota. Para organizaciones que cuenten con ms de una unidad operativa, una sola unidad operativa se puede definir como una organizacin.

3.13 Desempeo: resultados medibles del sistema de gestin en seguridad industrial y salud ocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la organizacin, basados en la poltica y los objetivos del sistema de gestin en seguridad industrial y salud ocupacional.
Nota. La medicin del desempeo incluye la medicin de las actividades de gestin en S & SO y los resultados.

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3.14 Riesgo: combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso espec fico. 3.15 Evaluacin de riesgos: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si ste es tolerable o no. 3.16 Seguridad: condicin de estar libre de un riesgo de dao inaceptable.

3.17 Riesgo tolerable: riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de S & SO. 4. ELEMENTOS DEL SISTEM A DE GESTIN EN S & SO

Mejoramiento Continuo

Poltica de S & SO Revisin por parte de la gerencia

Planificacin

Verificacin y Accin correctiva

Implimentacin y Operacin

Figura 1. Elementos de una gestin exitosa de S & SO

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4.1 REQUISITOS GENERALES

La organizacin debe establecer y mantener un sistema de gestin de S & SO, cuyos requisitos se especifican en el numeral 4. 4.2 POLTICA DE S & SO

Revisin por la gerencia

Auditora

Poltica

Retroalimentacin de la medicin del desempeo

Planificacin

Figura 2. Poltica de S & SO

La alta gerencia debe definir la poltica de S & SO de la organizacin, que especifique claramente los objetivos generales de S & SO y un compromiso para el mejoramiento continuo del desempeo en S & SO. La poltica debe: a) b) c) d) e) ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en S & SO de la organizacin; incluir un compromiso de mejoramiento continuo; incluir un compromiso para cumplir con la legislacin vigente aplicable de S & SO y con otros requisitos que haya suscrito la organizacin; estar documentada e implementada y ser mantenida; ser comunicada a todos los empleados con la intencin de que stos sean conscientes de sus obligaciones individuales en S & SO; 6

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f) estar disponible a las partes interesadas; y

g) ser revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organizacin. 4.3 PLANIFICACIN

Poltica

Auditora

Planificacin

Retroalimentacin de la medicin del desempeo

Implementacin y operacin

Figura 3. Planificacin

4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y la implementacin de las medidas de control necesarias. Estos procedimientos deben incluir: actividades rutinarias y no rutinarias; actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluso subcontratistas y visitantes); las instalaciones en el sitio de trabajo, provistas por la organizacin o por terceros.

La organizacin debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean tomados en cuenta cuando se fijen los objetivos de S & SO. La organizacin debe documentar y mantener esta informacin actualizada. 7

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La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe: definirse con respecto a su alcance, naturaleza y planificacin del tiempo para asegurar que sea proactiva ms que reactiva; proveer los medios para la clasificacin de riesgos y la identificacin de los que se deban eliminar o controlar como se define en los numerales 4.3.3 y 4.3.4; ser consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas de control de riesgos empleadas; proporcionar un soporte para la determinacin de los requisitos de habilidades, la identificacin de necesidades de entrenamiento y/o el desarrollo de controles operativos; proveer los medios para el seguimiento a las acciones requeridas con el fin de asegurar tanto la efectividad como la oportunidad de su implementacin.

Nota. Vase la Gua de Implementacin de SG S & SO para ms informacin sobre la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos.

4.3.2 Requisitos legales y otros La organizacin debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos de S & SO, tanto legales como de otra ndole, aplicables a ella. La organizacin debe mantener esta informacin actualizada. Debe comunicar la informacin pertinente sobre requisitos legales y de otra ndole a sus empleados y otras partes interesadas. 4.3.3 Objetivos La organizacin debe establecer y mantener documentados los objetivos de S & SO para cada funcin y nivel pertinente dentro de la organizacin.
Nota. Es conveniente que los objetivos se cuantifiquen siempre que sea posible.

Al establecer y revisar sus objetivos la organizacin debe considerar sus requisitos legales y de otra ndole, peligros y riesgos en S & SO, opciones tecnolgicas y requisitos financieros, operativos y empresariales y los puntos de vista de las partes interesadas. Los objetivos deben ser consistentes con la poltica de S & SO, incluido el compromiso con el mejoramiento continuo. 4.3.4 Programa(s) de gestin en S & SO 8

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La organizacin debe establecer y mantener un(os) programa(s) de gestin de S & SO para lograr sus objetivos. Esto debe incluir documentacin de: a) la responsabilidad y autoridad designadas para el logro de los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin; y

b) los medios y el cronograma con los cuales se lograrn esos objetivos. El (los) programa(s) de gestin de S & SO se debe(n) revisar a intervalos regulares y planificados. Cuando sea necesario debe(n) ser ajustado(s) para involucrar los cambios en las actividades, productos, servicios o condiciones de operacin de la organizacin. 4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

Planificacin

Auditora

Implementacin y operacin

Retroalimentacin de la medicin del desempeo

Verificacin y accin correctiva


Figura 4. Implementacin y operacin

4.4.1 Estructura y responsabilidades Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, desempea y verifica actividades que tengan efecto sobre los riesgos de S & SO de las actividades, instalaciones y procesos de la organizacin se deben definir, documentar y comunicar, con el fin de facilitar la gestin de S & SO. La responsabilidad final por S & SO recae en la alta gerencia. La organizacin debe designar un integrante de alto nivel gerencial (por ejemplo, en una organizacin grande, un consejo o un miembro del comit ejecutivo) con la responsabilidad particular de asegurar que el sistema de gestin de S & SO est implementado adecuadamente y que cumplan los requisitos en todos los sitios y campos de operacin dentro de la organizacin. 9

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La gerencia debe proveer recursos esenciales para la implementacin, control y mejoramiento del sistema de gestin de S & SO.
Nota. Los recursos incluyen recursos humanos y destrezas especializadas, tecnologa y recursos financieros.

La persona designada por la gerencia de la organizacin debe tener una funcin, responsabilidad y autoridad definidas para: a) asegurar que los requisitos del sistema de gestin de S & SO se establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con las especificaciones de es ta norma;

b) asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre el desempeo del sistema de gestin de S & SO para revisin y como base para el mejoramiento de dicho sistema. Todas aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su compromiso con el mejoramiento continuo del desempeo en S & SO. 4.4.2 Entrenamiento, concientizacin y competencia El personal debe ser competente para realizar las tareas que puedan tener impacto sobre S & SO en el sitio de trabajo. La competencia se debe definir en trminos de la educacin, entrenamiento y/o experiencia apropiados. La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para asegurar que los empleados que trabajan en cada una de las funciones y niveles pertinentes tengan conocimiento de: la importancia de la conformidad con la poltica y procedimientos de S & SO y con los requisitos del sistema de gestin de S & SO; las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo para la S & SO y los beneficios que tiene en S & SO el mejoramiento en el desempeo personal; sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la poltica y procedimientos de S & SO y con los requisitos del sistema de gestin de S & SO, incluida la preparacin para emergencias y os requisitos de respuesta (vase el l numeral 4.4.7); las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos operativos especificados.

En los procedimientos de entrenamiento se deben tomar en cuenta los diferentes niveles de: 10

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responsabilidad, habilidad y educacin; riesgo.

4.4.3 Consulta y comunicacin La organizacin debe tener procedimientos para asegurar que la informacin pertinente sobre S & SO se comunica a y desde los empleados y otras partes interesadas. Las disposiciones para la participacin y las consultas de los empleados se deben documentar e informar a las partes interesadas. Los empleados deben: ser involucrados en el desarrollo y revisin de las polticas y procedimientos para administrar los riesgos; ser consultados cuando haya cambios que afecten la salud y seguridad en el sitio de trabajo; estar representados en asuntos de salud y seguridad; y ser informados sobre quin(es) es(son) su(s) representante(s) para S & SO y el representante designado por la gerencia (vase el numeral 4.4.1);

4.4.4 Documentacin La organizacin debe establecer y mantener informacin en un medio adecuado, el cual puede ser magntico o impreso, que: a) b) describa los elementos clave del sistema de gestin y la interaccin entre ellos; y proporcione orientacin a la documentacin relacionada.

Nota. Es importante que la documentacin se mantenga en el mnimo requerido para que sea efectiva y eficiente.

4.4.5 Control de documentos y datos La organizacin debe establecer y mantener procedimientos que le permitan controlar todos los documentos y datos requeridos por esta norma para asegurar que: 11

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a) b) c)

se puedan localizar; sean actualizados peridicamente y revisados cuando sea necesario y sean aprobados por personal autorizado; las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estn disponibles en todos los sitios en que se realicen operaciones esenciales para el efectivo funcionamiento del sistema de S & SO; los documentos y datos obsoletos se retiren rpidamente de todos los puntos de emisin y de uso, o de otra forma asegurar contra el uso no previsto; y

d)

e) se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conservan archivados con propsitos legales o de preservacin del conocimiento, o ambos. 4.4.6 Control operativo La organizacin debe identificar las operaciones y actividades asociadas con riesgos identificados donde se deba aplicar medidas de control. La organizacin debe planificar estas actividades, incluido el mantenimiento, con el fin de asegurar que se lleven a cabo bajo condiciones especificadas, para lo cual debe: a) b) c) establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia pueda causar desviaciones de la poltica y objetivos de S & SO; estipular criterios de operacin en los procedimientos; establecer y mantener procedimientos relacionados con los riesgos identificados de S & SO de los bienes, equipos y servicios que la organizacin compre y/o utilice y comunicar los procedim ientos y requisitos operativos pertinentes a los proveedores y contratistas; establecer y mantener procedimientos para el diseo del sitio de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operativos y organizacin del trabajo, incluso su adaptacin a las capacidades humanas, con el fin de eliminar o reducir los riesgos de S & SO.

d)

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias La organizacin debe establecer y mantener planes y procedimientos para identificar el potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que estn asociadas. La organizacin debe revisar sus planes y procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en especial despus de que ocurran accidentes y situaciones de emergencia. La organizacin tambin debe probar peridicamente tales procedimientos cuando sea prctico.

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4.5

VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA Implementacin y operacin

Auditora

Verificacin y accin correctiva

Retroalimentacin de la medicin del desempeo

Revisin por la gerencia 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeo en S & SO. Estos procedimientos deben tener en cuenta lo siguiente: medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas para las necesidades de la organizacin; seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S & SO de la organizacin; medidas proactivas de desempeo con las que se haga seguimiento a la conformidad con el programa de gestin de S & SO, criterios operacionales, legislacin aplicable y requisitos reglamentarios; medidas reactivas de desempeo para seguimiento de accidentes, enfermedades, incidentes (incluyendo casi accidentes) y otras evidencias histricas de desempeo deficiente en S & SO; registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y medicin para facilitar el anlisis subsiguiente de acciones correctivas y preventivas.

Si se requiere equipo de monitoreo para la medicin y seguimiento del desempeo, la organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la calibracin y mantenimiento de tales equipos. Se deben conservar registros de las actividades de mantenimiento y calibracin as como de los resultados. 13

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4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para definir la responsabilidad y autoridad con respecto a: a) el manejo e investigacin de: b) c) d) accidentes; incidentes ; no conformidades;

la aplicacin de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y no conformidades; la iniciacin y realizacin de las acciones correctivas y preventivas; la confirmacin de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas emprendidas.

Estos procedimientos requieren la revisin de todas las acciones correctivas y preventivas propuestas mediante procesos de evaluacin de riesgos antes de su implementacin. Cualquier accin correctiva y preventiva que se emprenda para eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y acordes con los riesgos S & SO encontrados. La organizacin debe implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados generado por las acciones correctivas y preventivas. 4.5.3 Registros y administracin de registros La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros de S & SO, as como de los resultados de las auditoras y revisiones. Los registros de S & SO deben ser legibles, identificables y trazables de acuerdo con las actividades involucradas. Los registros de S & SO se deben almacenar y mantener de forma que se puedan recuperar fcilmente y proteger contra daos, deterioro o prdida. Los tiempos de conservacin de los registros de S &SO se deben establecer y registrar. Los registros se deben mantener, segn sea apropiado para el sistema y la organizacin, con el fin de demostrar conformidad con esta norma. 14

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4.5.4 Auditora La organizacin debe establecer y mantener un programa y procedimientos para realizar auditoras peridicas al sistema de gestin de S & SO, con el fin de: a) determinar si el sistema de gestin de S & SO: 1) 2) 3) b) c) es conforme con l s disposiciones planificadas para la gestin de S & SO, a incluidos los requisitos de esta norma; ha sido implementado y mantenido en forma apropiada; y es efectivo en cumplir la poltica y objetivos de la organizacin;

revisar los resultados de auditoras previas; suministrar informacin a la gerencia sobre los res ultados de las auditoras.

El programa de auditoras, incluyendo cualquier agenda, se debe basar en los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organizacin y los resultados de auditoras previas. Los procedimientos de auditora deben cubrir el alcance, frecuencia, metodologas y competencias, as como las responsabilidades y requisitos para realizar auditoras e informar resultados. Siempre que sea posible, las auditoras deben ser ejecutadas por personal independiente de quienes tienen responsabilidad directa por la actividad que se est auditando.
Nota. La palabra independiente en este texto no significa necesariamente externo a la organizacin.

4.6

REVISIN POR LA GERENCIA Verificacin y accin correctiva

Factores internos

Revisin por la gerencia

Factores externos

Poltica

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Figura 6. Revisin de la gerencia

La alta gerencia de la organizacin debe revisar, a intervalos definidos, el sistema de gestin de S & SO para asegurar su adecuacin y efectividad permanente. El proceso de revisin de la gerencia debe asegurar que se recoja la informacin necesaria que le permita a la gerencia l evar a cabo esta evaluacin. Esta revisin debe estar documentada. La revisin por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de cambiar la poltica, objetivos y otros elementos del sistema de gestin de S & SO, teniendo en cuenta os resultados de la l auditora al sistema de gestin de S & SO, las circunstancias cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento continuo.

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Anexo A (Informativo) Correspondencia entre la especificacin OHSAS 18001, La norma ISO 14001:1996 y la norma ISO 9001:1994
Numeral 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 OHSAS 18001 Objeto y campo de aplicacin Normas de referencia Definiciones Elementos del sistema de gestin en S & SO Requisitos generales Poltica de S & SO Planificacin Planificacin para identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos Requisitos legales y otros Objetivos Programa(s) de gestin en S & SO Implementacin y operacin Estructura y responsabilidades Entrenamiento, concientizacin y competencia Consulta y comunicacin Documentacin Numeral 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 ISO 14001:96 Objeto Normas de referencia Definiciones Requisitos del sistema de administracin ambiental Requisitos generales Poltica ambiental Planificacin Aspectos ambientales Numeral 1 2 3 4 4.2.1 4.1.1 4.2 4.2 ISO 9001:94 Alcance Referencias normativas Definiciones Requisitos del sistema de calidad Generalidades (1a. frase) Poltica de calidad Sistema de calidad Sistema de calidad

4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2

4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2

Requisitos legales y otros Objetivos y metas Programa(s) de administracin ambiental Implementacin y operacin Estructura y responsabilidad Entrenamiento, conocimiento y competencia Comunicaciones Documentacin del sistema de administracin ambiental Control de documentos Control operacional

--4.2 4.2 4.2 4.9 4.1 4.1.2 4.18

--Sistema de calidad Sistema de calidad Sistema de calidad Control de procesos Responsabilidad gerencial Organizacin Entrenamiento

4.4.3 4.4.4

4.4.3 4.4.4

---4.2.1

---Generalidades (sin la primera frase) Control de los documentos y datos Procedimientos del sistema de calidad Revisin de contrato Control de diseo Compras Control del producto suministrado por el cliente Identificacin y trazabilidad del producto Control de proces os Manejo, almacenamiento, embalaje preservacin y entrega Servicio asociado Tcnicas estadsticas

4.4.5 4.4.6

Control de documentos y datos Control operativo

4.4.5 4.4.6

4.5 4.2.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 4.15

4.19 4.20

Contina . . .

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Final Numeral 4.4.7 OHSAS 18001 Preparacin y respuesta ante emergencias Verificacin y accin correctiva Medicin y seguimiento del desempeo Numeral 4.4.7 ISO 14001:96 Preparacin y respuesta ante emergencias Verificacin y accin correctiva Monitoreo y medicin Numeral -----ISO 9001:94 ------

4.5 4.5.1

4.5 4.5.1

-----4.10 4.11

-----Inspeccin y ensayo. Control del equipo de inspeccin, medicin y ensayo Estado de inspeccin y ensayo Control de producto no conforme Accin correctiva y preventiva Control de los registros de calidad Auditoras internas de calidad Revisin por la gerencia -----Bibliografa --------

4.12 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas Registros y administracin de registros Auditora 4.5.2 No conformidad y accin correctiva y preventiva 4.13 4.14

4.5.3

4.5.3

Registros

4.16

4.5.4

4.5.4

4.6 Anexo A

-----------

Revisin por la gerencia Correspondencia con ISO 14001 e ISO 9001 Bibliografa Ver OHSAS 18002

4.6 Anexo B

Auditora al sistema de administracin ambiental Revisin por la gerencia Correspondencia con ISO 14001 e ISO 9001 Bibliografa Gua para el uso de esta especificacin

4.17

4.1.3

-----Anexo A --------

Anexo C Anexo A

18

NORMA TCNICA COLOMBIANA

NTC-OHSAS 18001

ESTA NORMA SE UTILIZA SOLAMENTE CON FINES DIDCTICOS DE APRENDIZAJE COMO PARTE DEL PDF DE SURATEP. SUS DERECHOS SIGUEN SIENDO DEL ICONTEC PROHIBIDA SU REPRODUCCIN.
Bibliografa

NTC-ISO 9001:1994, Sistemas de calidad. Modelo para aseguramiento de la calidad en diseo, desarrollo, produccin, instalacin y servicio asociado. NTC-ISO 14001:1996, Sistemas de administracin ambiental. Especificaciones con gua para uso. NTC 3113:1997, Normalizacin y actividades relacionadas. Vocabulario general. Normas BSI: BRITISH STANDARDS INSTITUTION, LONDON W4 4AL BS 8800:1996, Guide to Occupational Health and Safety Management Systems BS EN 30011-1:1993, Guide to Quality Systems Auditing. Auditing BS EN 30011-2:1993, Guide to Quality Systems Auditing. Qualification Criteria for Auditors BS EN 30011-3:1993, Guide to Quality Systems Auditing. Managing an Audit Programme BS EN ISO 9001:1994, Quality Systems: Model for Quality Assurance in Design, Development, Production, Installation and Servicing BS EN 14001:1996, Environmental Management Systems - Specification with Guidance for Use Publicaciones de Health And Safety Commission/Executive: [1] [2] Health And Safety Commission. Management of Health and Safety at Work. 1992 London: The Stationery Office. Health And Safety Executive. Successful Health and Safety Management: HS (G) 65.1997. London: The Stationery Office.

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