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ANC - 1
ANC
+ 1 * QWTWOUTi = WTWINi Q
Donde el valor de ANC representa solamente las prdidas fsicas en el proceso de tratamiento.
Caudal a captar
El caudal a captar representa el volumen que es necesario captar para, luego de descontadas las prdidas que se
originan en todo el trayecto que puede mediar entre el punto de captacin hasta su ingreso en la red, tener el caudal
necesario para abastecer a la poblacin. La expresin de clculo utilizada es:
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.
|
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ANC - 1
ANC
+ 1 * QWTWINi = SOURCE Q
Donde ANC representa las prdidas fsicas en todo el trayecto entre el punto de captacin hasta el ingreso a la planta
de tratamiento.
Caudal de aguas servidas
El caudal de aguas servidas fue estimado en base al consumo total de agua arriba mencionado, al porcentaje de agua
que retorna a la red de desages y a la infiltracin de agua subterrnea, de la siguiente manera:
C * *
C
)*
I - 1
I
+ (1 *
P
= QC
j SC
i
|
donde,
QCi : caudal efluente para el ao i.
PSC: poblacin servida con desages de aguas servidas al final del ao i.
QCj: consumos de agua analizados (comercial, industrial, fiscal, etc.) en m/hab./da.
: factor pico.
: porcentaje del volumen consumido de agua que retorna a la red de alcantarillado.
I: infiltracin de agua a la red de alcantarillado en %.
6.1.10 Unidades de produccin de agua potable
El costo del dimensionamiento de las instalaciones de produccin de agua potable fue determinado asumiendo un
criterio de diseo modular para permitir acompasar el ritmo de la inversin con el ritmo de crecimiento de la demanda,
lo cual permite tambin ratificar o rectificar el rumbo previamente adoptado en la planificacin. En general se adopt
un horizonte de diseo de 10 aos.
Las inversiones en concepto de captacin subterrnea incluyen la perforacin misma, las unidades de bombeo y los
elementos accesorios como por ejemplo las camisas del pozo, filtros, etc.
La proyeccin de nmero de perforaciones necesarias tuvo en cuenta, al menos, alguno de los siguientes objetivos:
Expandir el servicio.
Renovar la fuente.
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Estudio a nivel de Perfil para la ampliacin y mejoramiento de la Irrigacin Puerto el Cura Pgina 72
Autor: Rogelio Ramrez Pea
Preservar la fuente (para asegurar la explotacin sustentable del acufero) por baja o regular calidad y/o capacidad de
la misma.
En todos los casos se utilizaron perforaciones que estuviesen en lnea con las existentes, es decir, se trat de utilizar
la capacidad de la fuente y un tiempo de explotacin similares a los existentes.
Como concepto general, se trataron de evitar las inyecciones localizadas a la red mediante la conexin directa de los
pozos a la misma. De esta manera, se consider que la introduccin de todo pozo al sistema deba estar acompaada
de una caera de interconexin que vinculase la perforacin con un reservorio (o estacin de bombeo) existente o
futuro. Si bien existen en este momento pozos que bombean directamente a la red, se ha previsto que los mismos
sern interconectados en un futuro a las diferentes estaciones de bombeo o reservorios.
6.1.11 Reservorios
Los reservorios en el sistema de distribucin fueron dimensionados siguiendo el siguiente criterio:
proveer un volumen de regulacin equivalente a un 30% de la demanda diaria mxima en la red (demanda media
afectada por el factor pico estacional)
proveer un volumen de reserva equivalente a 3 horas de produccin.
Es importante destacar la necesidad de dimensionar los reservorios con suficiente holgura, dada la falta de elementos
de reserva individuales en forma generalizada en el sistema. La necesidad de contar siempre con bombeo para
abastecer la ciudad, hace que sea aun ms imperiosa la necesidad de contar con una reserva holgada para hacer frente
al suministro.
6.1.12 Grandes conducciones de agua potable
La inversin en concepto de aducciones y/o grandes conducciones de agua potable incluye el costo de la caera, las
estaciones de bombeo intermedias y los elementos accesorios que sean necesarios para el funcionamiento de los
ductos. El dimensionamiento de las conducciones se realiz en base a la fijacin de velocidades mximas y mnimas
de diseo en funcin de las caractersticas del material de las mismas.
6.1.13 Redes de distribucin y recoleccin
Las redes de distribucin de agua potable consideran al sistema de distribucin dentro de la ciudad. Por lo tanto se
incluyen caeras distribuidoras, caeras maestras, conexiones, medidores, ruptores de presin y otros elementos
accesorios.
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Estudio a nivel de Perfil para la ampliacin y mejoramiento de la Irrigacin Puerto el Cura Pgina 73
Autor: Rogelio Ramrez Pea
Las redes de desages consideran al sistema de recoleccin de efluentes dentro de las ciudades. Por lo tanto, se
incluyen caeras colectoras, colectores, conexiones y otros elementos accesorios.
Dentro del rubro de inversiones en redes se distinguen a su vez inversiones por tres conceptos:
Expansin del servicio:
La expansin de la red se bas, para cada aumento incremental de poblacin servida, en identificar qu proporcin del
mismo lo hara en el interior del radio servido existente (crecimiento infield) y cul fuera del mismo (crecimiento
outfield). La proporcin entre ambos tipos de crecimiento depender de la tendencia demogrfica actual de los
distintos sistemas de la ciudad, de la densidad de poblacin existente en los mismos y de la disponibilidad de tierras
afuera de los lmites hoy en da ocupados.
Las densidades de saturacin y de expansin para EMFAPATUMBES fueron determinadas atendiendo a las
caractersticas socioeconmicas, demogrficas y arquitectnicas existentes de cada uno de los sistemas fsicos y a las
realidades de cada uno de las localidades que componen los sistemas.
Dentro de la inversin se hizo una distincin entre las conexiones infield y las outfield de manera de poder identificar
los distintos ingresos generables por un cargo de recupero de inversin o por un cargo de conexin.
Renovacin y/o rehabilitacin de la red
El criterio se basa en identificar aquellas zonas con problemas originados en el estado actual de la red ya sea por
obsolescencia del material de construccin o bien por falta de mantenimiento del mismo.
Todas las inversiones contempladas en este punto estn destinadas a intervenciones de importancia en las redes ya
que el rubro de mantenimiento propiamente dicho se considera dentro de los costos operativos, como intervenciones
de rutina de mantenimiento preventivo.
La metodologa de clculo seguida para determinar las necesidades de renovacin y/o rehabilitacin se bas en los
pasos que a continuacin se detallan:
(i) Estimacin del Coeficiente de Intervencin de Redes (CIR)
CIR(i) = K1 (i)*a1 (i)+ K2(i)*a2
donde,
i factor de condicin (1-2-3)
k1 porcentaje de intervencin requerido como funcin de la condicin fsica del sistema (0 a 100%). Este
porcentaje vara en funcin del factor de condicin seleccionado por el usuario.
k2 porcentaje de intervencin requerido en funcin de la edad de la red (en trminos medios ponderados) en
funcin de su vida til. (Edad / vida til).
a1 factor que pondera la influencia relativa de la condicin fsica en el clculo del CIR.
a2 factor que pondera la influencia del factor de edad en el clculo del CIR.
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(ii) Estimacin del porcentaje de renovacin y de rehabilitacin
En base al CIR (este coeficiente vara entre 0 y 1) se estima el porcentaje relativo de renovacin y rehabilitacin de
redes. En general cuanto ms grande es la intervencin requerida mayor es la necesidad de renovacin en
comparacin con el porcentaje de rehabilitacin; situacin que en general se da cuando los materiales han alcanzado
su vida til.
(iii) Estimacin de la tasa de intervencin de redes
En base a los parmetros estimados en 1 y 2 se estima la tasa de intervencin de redes en cantidad de kilmetros de
red a intervenir por ao; Luego, teniendo en cuenta la cantidad total de red a intervenir se estima el nmero de aos
durante los cuales se llevarn a cabo las obras.
Las tasas de intervencin se eligen de manera de satisfacer la mayor o menor necesidad de intervencin sobre una
dada red, teniendo en consideracin la factibilidad fsica de llevar a cabo tales obras desde el punto de vista operativo.
En lo que respecta a la distribucin temporal, las inversiones se agrupan en dos categoras segn el grado de urgencia
de la renovacin y/o rehabilitacin:
A corto plazo: En este plan se considera la renovacin de la red en aquellas reas donde las condiciones requeridas de
nivel de servicio se veran comprometidas si no se llevase a cabo la obra. Se considera la realizacin de estas tareas
dentro de los primeros aos.
A mediano y largo plazo: Este plan trata la renovacin de la red a largo plazo basado en la obsolescencia del material y
en la antigedad del mismo. Se plantea que la renovacin sea llevada a cabo en forma uniforme a lo largo del perodo
de anlisis.
Refuerzo de red
Segn lo estipulado en las metas a cumplir para alcanzar los niveles de servicio requeridos, se debe garantizar en todo
punto de la red una presin mnima de 5 a 10 metros de columna de agua.
Bajo este concepto, se trat de identificar las inversiones requeridas para solucionar los problemas de presin en la
red de agua potable debido a alguna de las siguientes causas:
(i) Refuerzo por crecimiento interno de la poblacin y por ende, saturacin de la red existente.
(ii) Refuerzo por expansin del servicio en reas fuera del radio actual de la ciudad.
(iii) Refuerzos localizados para solucionar problemas de baja presin en reas especficas de la misma ciudad.
(iv) En el caso de la red de recoleccin de aguas servidas la inversin se identifica con la necesidad de evitar
problemas de inundacin como consecuencia del desborde de efluentes.
6.1.14 Inversiones de capital
Las inversiones de capital requeridas fueron clasificadas en tres categoras, a saber:
Nivel I o alcanzar nivel de servicio: Inversin requerida para realizar obras prioritarias en un horizonte de cinco aos.
Ejemplo de ellas son: la renovacin de red en sectores prioritarios y mejoras en la calidad del agua superficial o
subterrnea.
Nivel II o mejorar el nivel de servicio: Inversin requerida para mejorar el nivel de servicio. Como ejemplo podemos
citar la realizacin de obras para obtener la continuidad del servicio, mejorar la presin del sistema, plantas de
tratamiento de efluentes (primera etapa), obras para evitar inundaciones por desbordes de efluentes, renovacin /
rehabilitacin de las redes de agua y desages.
Nivel III o expandir el servicio: Inversin requerida para la expansin del servicio. Como ejemplo podemos citar la
expansin de las redes de agua y desages con sus obras bsicas relacionadas, plantas de tratamiento de efluentes,
etc.
Dentro del Nivel II hay un grupo de inversiones destinadas a reducir los costos operativos. Se ha considerado como
prioritario, prever en la estrategia de inversin, a corto plazo, aquellas inversiones que podran llevarse a cabo con el
objeto de reducir los costos operativos y por ende aumentar los mrgenes de operacin. Como ejemplo podemos citar
la reduccin del agua no contabilizada a travs de la instalacin de nuevos medidores, la renovacin de los medidores
obsoletos, la reparacin de tramos crticos de red, la implementacin de un plan de deteccin de fugas y la mejora
operativa de las instalaciones de produccin, sectorizacin de la ciudad y sistema SCADA.
6.1.15 Energa Elctrica e insumos qumicos
Los consumos unitarios correspondientes a energa elctrica e insumos qumicos fueron obtenidos de la informacin
suministrada por las marchas tcnicas confeccionadas por la Subgerencia de Operaciones de EMFAPATUMBES, para
cada planta de tratamiento, pozo, punto de cloracin y estacin de bombeo.
Estos valores fueron tomados como base y promediados, de manera de tomar valores promedio para cada tipo de
activo. Luego, los mismos fueron comparados con los obtenidos en otras empresas para estudiar el grado de
eficiencia que es posible lograr.
Ms adelante se presentan los valores adoptados para las instalaciones de EMFAPATUMBES.
Es importante destacar que, dada las caractersticas topogrficas de la ciudad de Tumbes, para el abastecimiento de
agua potable se utiliza un importante grado de bombeo. Similares consideraciones se aplican al sistema de
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alcantarillado sanitario, donde es necesario la presencia de las estaciones de bombeo para asegurar la llegada de las
aguas servidas tanto a las lagunas de oxidacin como a los puntos de vuelco.
6.1.16 Mantenimiento
El costo operativo en concepto de mantenimiento de los activos existentes y futuros se tom como un porcentaje fijo
de la inversin anual acumulada. Los porcentajes utilizados son valores internacionalmente aceptados por distintas
compaas prestadoras de servicios de agua.
En las secciones siguientes del presente informe se resume el porcentaje adoptado en concepto de mantenimiento, si
bien como se mencion anteriormente, este valor se lo considera como parte de los costos operativos del servicio y no
como un rubro de inversin.
6.1.17 Costo de personal
Para el costo del personal y su proyeccin, se tom en cuenta tanto el costo del personal operativo como el
centralizado. Por el primero se entiende a todo aquel personal encargado de realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo, la inspeccin y la operacin de los distintos componentes del sistema, mientras que bajo el nombre de
personal centralizado se encuadra todo aquel personal cuya funcin no puede asignarse a un rubro especfico del
sistema.
La estimacin del costo anual del personal se bas en:
su costo medio, dependiendo de la categora,
el nmero de personal necesario para operar en forma eficiente los servicios. Al respecto se estim la relacin en el
ao base entre el nmero del personal y el nmero de conexiones de agua potable servidas y luego se la proyect en
base a valores de eficiencia recogidos de estadsticas de operacin de otras empresas prestadoras de servicios, en un
horizonte de tiempo dado. Finalmente, el personal total anual se determin como el producto ao a ao del nmero de
conexiones de agua y del mdulo de personal por conexin correspondiente a ese ao en particular.
Es importante sealar que se tuvo en cuenta para la proyeccin de personal, en la metodologa de clculo, que el
personal centralizado (a diferencia del personal operativo) crece a un ritmo mucho menor a lo largo del perodo de
anlisis al incorporarse nuevas conexiones al sistema.
Adems se consideraron incrementos salariales por sobre el valor nominal en los prximos aos, con el objeto de
incrementar en trminos reales el salario medio de las diferentes categoras. Se ha considerado un factor de eficiencia
tecnolgica a lo largo del perodo de anlisis, que lleva a una menor utilizacin de la mano de obra.
6.1.18 Otros costos
Anlogamente a lo realizado para el personal, el resto de los costos operativos (energa y productos qumicos
principalmente) fueron estimados en base a eficiencias de operacin a alcanzar en un determinado perodo de tiempo.
Dichos valores fueron determinados en base a los parmetros de operacin de otras empresas prestadoras de
servicios y ajustados de manera de tener en cuenta las caractersticas particulares del sistema de EMFAPATUMBES.
Parmetros de planificacin e Hiptesis adoptadas
VII_ Proyeccin de la poblacin total
7.1 Proyeccin De La Poblacin Total Por Distrito
La proyeccin de la poblacin se inicia en el ao 2001 adoptado como ao de diagnstico y 2002 como ao base -
seguido por proyecciones quinquenales que corresponden a perodos de cumplimiento de metas de eficiencia
progresiva. El perodo se extiende hasta el ao 2032 y cubre un plazo de 30 aos de acuerdo al plazo mximo que
establecen las directivas del CEPRI para la concesin de servicios, y a los efectos de la evaluacin econmico
financiera a largo plazo.
a) Hiptesis de evolucin
Las proyecciones oficiales -1. literal a), b) y c)- se basan en la tendencia histrica del departamento Tumbes, debido a
que ste no estuvo involucrado en el proceso nacional de migraciones internas que adquiri mayor significacin en la
regin Selva, a raz del retorno de la poblacin nativa, una vez controlado el terrorismo. Por ello, las proyecciones
oficiales no prevn cambios significativos en Tumbes con posterioridad al conteo poblacional de 1997, y mantienen la
tendencia ascendente con tasas decrecientes, y superiores al promedio nacional, tal como en el ltimo perodo nter
censal 1981/93.
El relevamiento pre censal realizado en el ao 2000 reporta un crecimiento mayor en el departamento respecto al
esperado en estas proyecciones departamentales y distritales oficiales. Las estimaciones oficiales, ciertamente no
pudieron predecir el impacto de hechos posteriores que favorecieron la inmigracin y el consiguiente aumento
poblacional en Tumbes, estos son: a) la firma del tratado con el Ecuador que propicia el desarrollo del comercio y
servicios de frontera y potencia al turismo regional, a diferencia de las desventajas que ofreca Tumbes en el perodo
anterior por la amenaza de conflicto blico b) El Nio que provoca la emigracin de las reas deterioradas en busca
de fuentes de trabajo, c) la crisis econmica nacional que a partir de 1999 determina el xodo de reas rurales y de
centros menores a las ciudades mayores, en general, determinantes de la emigracin de poblacin de departamentos
vecinos a Tumbes.
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En este contexto, se adoptaron dos hiptesis bsicas:
En adelante, se espera que la poblacin departamental seguir aumentando con tasas decrecientes y superiores a la
media nacional.
El crecimiento de la actividad comercial y de servicios en los distritos de frontera de la provincia Zarumilla, y la crisis
de la actividad pesquera en los distritos de la Provincia Contralmirante Villar, determinan tendencias en la distribucin
de los habitantes del departamento, al convertirse los primeros en reas de atraccin y los segundos en reas de
expulsin poblacional. La crisis pesquera como consecuencia de la aparicin de la mancha blanca colaps la actividad
extractiva y la industria pesquera, y ello determin en el ltimo ao, un descenso del 90% de poblacin ocupada. No se
espera una recuperacin a corto plazo debido a que se requieren
importantes inversiones y tecnologa en la industria (S/.60.000 por ha
1
) y en la pesca artesanal para combatir la mancha
blanca, en un marco de insolvencia que mitiga el financiamiento estatal, a su vez, limitado.
En ese contexto se aplic el mtodo de relacin / tendencia que asocia el crecimiento futuro del departamento con el
crecimiento del pas en su conjunto. Por lo tanto, subordina la evolucin de los Distritos al crecimiento de las
respectivas Provincias; y de stas, a la evolucin del Departamento. El mtodo otorga alta consistencia a los
resultados obtenidos pues va definiendo techos de acuerdo a la evolucin demogrfica de la unidad mayor,
minimizando con ello las sobrestimaciones. La desventaja es similar a la de otros mtodos y se relaciona con la
deficiente productividad de los datos histricos cuando se revierte una tendencia, como el descenso del crecimiento
que se presume en los distritos pesqueros a raz de la crisis de su base productiva.
El mtodo requiere datos histricos para todos los niveles de agregacin (Pas, departamento, provincias y distritos), y
proyecciones nacionales para todo el perodo del proyecto. Para minimizar la debilidad del mtodo se adoptaron los
siguientes recursos:
De acuerdo con criterios de INEI respecto a los cambios operados en la distribucin y dinmica poblacional nacional, y
a la escasa representatividad de los perodos anteriores2 para predecir comportamientos futuros, se adoptaron como
datos histricos los valores del ltimo censo 1993 y las proyecciones departamentales oficiales actualizadas,
descartndose los censos anteriores a 1993.
Para la situacin actual se utilizaron los datos del relevamiento pre censal del 2000 que registran la aceleracin del
crecimiento a partir de la firma del tratado con Ecuador, la ocurrencia de El Nio, etc. Los datos histricos desde
1993 hasta el 2000 se estimaron adoptando como valor mximo la tasa correspondiente a ese perodo, y asumiendo
una tendencia de tasas decrecientes para el ao 1996 y 1998.
A nivel provincial y distrital, los resultados de relacin/tendencia permitieron arribar a una estructura de distribucin
poblacional en el departamento que fue ajustada para reflejar la mayor participacin de Zarumilla. Para este fin, en los
dos primeros quinquenios se aplicaron tasas inferiores en Contralmirante Villar y en los distritos que la conforman,
sustentando los valores utilizados en estudios locales.
3
b) Etapas de clculo
La proyeccin de la poblacin de cada Distrito se determin por etapas, sobre la base de las siguientes relaciones:
Departamento/ Pas
Provincias/ Departamento
Distritos/ Provincias
Relacin Departamento / pas
Debido a que no coincidan los quinquenios del proyecto y los quinquenios de las proyecciones oficiales del pas,
debieron calcularse los aos de comienzo de quinquenio, previo a aplicarse el mtodo de relacin tendencia.
Para este fin se promedian las tasas entre los aos de la serie de la proyeccin oficial, y se realiza una proyeccin para
los distintos aos del perodo del proyecto.
Pf = Pa . (1+i)
n
i = |(Pf / Pa)
(1/n)
|- 1
El siguiente cuadro muestra las tasas de crecimiento. proyeccin oficial
PER
i 93-95= 2,6105%
i 95-96= 0,4611%
i 96-97= 1,7717%
i 97-98= 1,7633%
i 98-99= 1,7397%
i 99-00= 2,8024%
i 00-05= 1,5020%
1
CTAR. Direccin de Pesquera
2
INEI. Metodologa Proyecciones Departamentales actualizadas
3
Plan Director de Zorritos
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Autor: Rogelio Ramrez Pea
i 05-10= 1,3995%
i 10-15= 1,3099%
i 15-20= 1,1918%
i 20-25= 1,0407%
i 25-30= 0,9546%
i 30-35= 0,8417%
El siguiente cuadro muestra las tasas de crecimiento. Proyeccin oficial
AO TOTAL PER
1993 22.639.443
1996 24.276.896
1998 25.146.599
2000 25.939.329
2001 26.328.937
2002 26.724.397
2007 28.734.457
2012 30.747.800
2017 32.738.664
2022 34.632.943
2027 36.410.814
2032 38.096.910
A continuacin se presentan los datos de poblacin departamental correspondientes al Censo 1993 y las proyecciones
basadas en las oficiales, ajustadas a los valores de crecimiento del relevamiento pre censal, como ya se sealara ms
arriba:
AO TOTAL PER DEPARTAMENTO TUMBES
1993 22.639.443 155.521
1996 24.276.896 170.986
1998 25.146.599 182.601
2000 25.939.329 195.743
En el Anexo A, se presenta la aplicacin del mtodo Relacin Tendencia Pas / departamento, y finalmente se obtienen
los siguientes resultados:
PERODO POBLACIN DEPARTAMENTO TUMBES
2001 P0= 202.384
2002 Pn1= 209.280
2007 Pn2 = 239.814
2012 Pn3 = 264.993
2017 Pn4 = 291.293
2022 Pn5 = 318.093
2027 Pn6 = 345.187
2032 P30= 372.776
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Donde:
Pno = poblacin total del departamento proyectada al ao inicial del perodo del proyecto (2001)
Pn1 = poblacin total del departamento proyectada al ao n1 del perodo del proyecto (2002)
Pn2 = poblacin total del departamento proyectada al ao n2 del perodo del proyecto (2007)
Pn3 = poblacin total del departamento proyectada al ao n3 del perodo del proyecto (2012)
Pn4 = poblacin total del departamento proyectada al ao n4 del perodo del proyecto (2017)
Pn5 = poblacin total del departamento proyectada al ao n5 del perodo del proyecto (2022)
Pn6 = poblacin total del departamento proyectada al ao n6 del perodo del proyecto (2027)
P30 = poblacin total del departamento proyectada al ao final del perodo del proyecto (2032)
Relacin Provincia Departamento
Para las poblaciones de la Provincia y el Departamento se definirn relaciones similares a las establecidas
anteriormente (los coeficientes de ponderacin son los mismos)
PROVINCIA TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR ZARUMILLA
L1 = P1 / p1 = 0,7421 0,0859 0,1720
L2 = P2 / p2 = 0,7397 0,0858 0,1750
L3= P3 / p3 = 0,7399 0,0866 0,1738
L4 = P4 / p4 = 0,7430 0,0889 0,1681
Donde:
P1 = Poblacin total de la provincia en el primer perodo (1993)
P2 = Poblacin total de la provincia en el segundo perodo (1996)
P3 = Poblacin total de la provincia en el tercer perodo (1998)
P4 = Poblacin total de la provincia en el cuarto perodo (2000)
En el anexo A se detallan los clculos para obtener finalmente las proyecciones por provincia, segn tasas ajustadas
por hiptesis 1.2.1. c) que se consignan en el siguiente cuadro:
PERODO
PROYECCIONES PROVINCIAS
PROVINCIA TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR ZARUMILLA
2001 150.367 18.086 33.931
2002 155.475 18.792 35.013
2007 179.039 21.357 39.418
2012 197.975 23.732 43.286
2017 217.742 26.157 47.394
2022 237.882 28.724 51.487
2027 258.241 31.269 55.677
2032
278.970
33.823 59.983
RELACIN DISTRITOS PROVINCIAS
Para las poblaciones de los Distritos y las Provincias se definen relaciones similares a las establecidas anteriormente
(los coeficientes de ponderacin son los mismos)
Provincia Tumbes
Contralmirante
Villar
Zarumilla
D
i
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r
i
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o
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b
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p
a
l
o
P
a
p
a
y
a
l
L1=
P1/P1=
0,6464 0,1515 0,0587 0,0473 0,0646 0,0315 0,8010 0,1990 0,5020 0,2982 0,0278 0,1720
L2=
P2/P2=
0,6575 0,1475 0,0583 0,0456 0,0604 0,0303 0,8294 0,1906 0,5076 0,2864 0,0313 0,1494
L3=
P3
/P3=
0,6649 0,1448 0,0580 0,0445 0,0578 0,0295 0,8374 0,1827 0,5193 0,2832 0,0344 0,1381
L4=
P4/P4=
0,6725 0,1422 0,0578 0,0434 0,0553 0,0288 0,8284 0,1716 0,5439 0,2866 0,0388 0,1307
Donde:
Ampliacin y mejoramiento de la Irrigacin Puerto El Cura en el Valle del Ro Tumbes
Estudio a nivel de Perfil para la ampliacin y mejoramiento de la Irrigacin Puerto el Cura Pgina 79
Autor: Rogelio Ramrez Pea
P1 = Poblacin total del Distrito en el primer perodo (1993)
P2 = Poblacin total del Distrito en el segundo perodo (1996)
P3 = Poblacin total del Distrito en el tercer perodo (1998)
P4 = Poblacin total del Distrito en el cuarto perodo (2000)
El siguiente cuadro muestra las proyecciones de la poblacin por distrito.
P
e
r
o
d
o
Provincia Tumbes
Contralmirante
Villar Zarumilla
T
u
m
b
e
s
C
o
r
r
a
l
e
s
L
a
C
r
u
z
P
a
m
p
a
s
D
e
H
o
s
p
i
t
a
l
S
a
n
J
a
c
i
n
t
o
S
a
n
J
u
a
n
D
e
L
a
V
i
r
g
e
n
Z
o
r
r
i
t
o
s
C
a
s
i
t
a
s
Z
a
r
u
m
i
l
l
a
A
g
u
a
s
V
e
r
d
e
s
M
a
t
a
p
a
l
o
P
a
p
a
y
a
l
2001 101.669 21.176 8.670 6.444 8.138 4.270 15.049 3.037 18.641 9.655 1.377 4.258
2002 105.679 21.689 8.943 6.579 8.229 4.356 15.704 3.088 19.421 9.888 1.487 4.217
2007 124.563 23.893 10.173 7.151 8.547 4.712 18.029 3.328 23.180 10.425 2.000 3.813
2012 139.270 25.830 11.175 7.678 8.973 5.049 20.190 3.542 25.952 11.145 2.412 3.777
2017 154.838 27.762 12.206 8.195 9.364 5.377 22.412 3.745 28.944 11.841 2.894 3.715
2022 170.950 29.625 13.237 8.684 9.701 5.685 24.793 3.931 31.937 12.479 3.447 3.624
2027 187.485 31.402 14.261 9.140 9.982 5.971 27.173 4.096 35.045 13.050 4.074 3.508
2032 204.551 33.111 15.283 9.570 10.217 6.238 29.577 4.246 38.265 13.560 4.785 3.373
La evolucin de la poblacin nacional, del departamento, provincia y distritos por el mtodo de relacin tendencia
determina la siguiente evolucin de las tasas de crecimiento.
Tasas de crecimiento de la Poblacin Nacional, Departamento Tumbes y Provincias (Ajustadas por hiptesis
1.2.1. C))
Total
Per
Depart.
Tumbes
Provincia
Provincia Tumbes Contralmirante Villar Zarumilla
93-02= 1,74% 3,38% 3,40% 3,94% 2,99%
02-07= 1,46% 2,76% 2,86% 2,59% 2,40%
07-12= 1,36% 2,02% 2,03% 2,13% 1,89%
12-17= 1,26% 1,91% 1,92% 1,96% 1,83%
17-22= 1,13% 1,78% 1,79% 1,89% 1,67%
22-27= 1,01% 1,65% 1,66% 1,71% 1,58%
27-32= 0,91% 1,55% 1,56% 1,58% 1,50%
Tasas De Crecimiento De La Poblacin Distrital Por Provincias Y Distritos
Tasas De Crecimiento De La Poblacin Provincia Tumbes
Provincia
Tumbes
Distrito
Tumbes
Corrales La Cruz
Pampas de
Hospital
San Jacinto
San Juan de La
Virgen
93-02= 3,40% 3,95% 2,42% 3,14% 2,10% 1,11% 2,01%
02-07= 2,86% 3,34% 1,95% 2,61% 1,68% 0,76% 1,58%
07-12= 2,03% 2,26% 1,57% 1,90% 1,43% 0,98% 1,39%
12-17= 1,92% 2,14% 1,45% 1,78% 1,31% 0,86% 1,27%
17-22= 1,79% 2,00% 1,31% 1,63% 1,17% 0,71% 1,12%
22-27= 1,66% 1,86% 1,17% 1,50% 1,03% 0,57% 0,99%
27-32= 1,56% 1,76% 1,07% 1,39% 0,92% 0,47% 0,88%
Ampliacin y mejoramiento de la Irrigacin Puerto El Cura en el Valle del Ro Tumbes
Estudio a nivel de Perfil para la ampliacin y mejoramiento de la Irrigacin Puerto el Cura Pgina 80
Autor: Rogelio Ramrez Pea
PROVINCIA COMANDANTE VILLAR
Tasas De Crecimiento De La Poblacin Provincia Contralmirante Villar
Contralmirante Villar Zorritos Casitas
93-02= 3,94% 4,35% 1,68%
02-07= 2,59% 2,80% 1,51%
07-12= 2,13% 2,29% 1,25%
12-17= 1,96% 2,11% 1,12%
17-22= 1,89% 2,04% 0,97%
22-27= 1,71% 1,85% 0,83%
27-32= 1,58% 1,71% 0,72%
PROVINCIA ZARUMILLA
Tasas De Crecimiento De La Poblacin Provincia Zarumilla
Provincia Zarumilla Zarumilla Aguas Verdes Matapalo Papayal
93-02= 2,99% 4,18% 2,42% 8,00% -0,97%
02-07= 2,40% 3,60% 1,06% 6,11% -1,99%
07-12= 1,89% 2,28% 1,34% 3,82% -0,19%
12-17= 1,83% 2,21% 1,22% 3,71% -0,33%
17-22= 1,67% 1,99% 1,06% 3,56% -0,49%
22-27= 1,58% 1,87% 0,90% 3,40% -0,65%
27-32= 1,50% 1,77% 0,77% 3,27% -0,78%
7.2 Resultados de la proyeccin de poblacin por relacin tendencia
La evolucin de la poblacin total del pas (proyeccin oficial 2001) y la del departamento, provincias y distritos por el
mtodo aplicado se representa en los siguientes grficos.
TOTAL PER
EVOLUCIN DE LA POBLACIN
Hi ptesi s ofi ci al - 1993/2032 -
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
1
9
9
3
1
9
9
8
2
0
0
1
2
0
0
7
2
0
1
7
2
0
2
7
AOS
H
a
b
.
Ampliacin y mejoramiento de la Irrigacin Puerto El Cura en el Valle del Ro Tumbes
Estudio a nivel de Perfil para la ampliacin y mejoramiento de la Irrigacin Puerto el Cura Pgina 81
Autor: Rogelio Ramrez Pea
DEPARTAMENTO TUMBES Y PROVINCIAS EVOLUCIN DE LA
POBLACIN -1993/2032-
0
100.000
200.000
300.000
400.000
1993 1996 1998 2000 2001 2002 2007 2012 2017 2022 2027 2032
DEPARTAMENTO TUMBES PROVINCIA TUMBES
CONTRALMIRANTE VILLAR ZARUMILLA
7.3 Proyeccin De La Poblacin Por Centros Urbanos
Las proyecciones nacionales de INEI estiman un aumento ms desacelerado del ndice de urbanizacin que extender
la proporcin de poblacin urbana nacional del 71% a 77% al final del 2025. Las hiptesis respecto al crecimiento
demogrfico de las reas urbana y rural implican que la primera crece a un ritmo mayor que la segunda debido
fundamentalmente a la migracin del rea rural a la urbana, en consecuencia, a nivel nacional la poblacin rural ir
descendiendo paulatinamente hasta un promedio de 0.3% en el perodo 2000-2025.
El departamento ha alcanzado un ndice promedio de urbanizacin del 88%, y a nivel distrital, Tumbes, Corrales, La
Cruz, Zorritos, Zarumilla, Aguas Verdes y Papayal superan todos el 80%, y han alcanzado de hecho, el techo de
urbanizacin. En las proyecciones oficiales se estima que el nivel mximo esperado sera el alcanzado en general en
las ciudades latinoamericanas, entre el 70% y el 80%. En Tumbes el neto predominio urbano correspondera a un modo
de asentamiento que qued manifiesto en el Censo Agropecuario de 1994, donde se verifica que la ciudad tambin
constituye el rea de residencia de los agricultores.
La proyeccin de poblacin de unidades menores adolece de gran incertidumbre, existe menos informacin que
permita controlar la consistencia de resultados y mayor dificultad para predecir sucesos locales que impacten positiva
o negativamente sobre la evolucin de la poblacin. Por esta circunstancia, las proyecciones de los habitantes de cada
centro urbano para cada quinquenio del 2002 al 2032 se calcul en relacin a la tasa de crecimiento del
correspondiente distrito.
El clculo inicial para la proyeccin de poblacin de los centros urbanos parte de la tasa anual del perodo 1993/2000
de cada centro urbano.
Pf = Pa . (1+i)
n
i = |(Pf / Pa)
(1/n)
|- 1
Con la tasa correspondiente al perodo 1993-2000 se obtuvo la poblacin para el ao 2001.
Los siguientes quinquenios se calcularon en relacin a las tasas distritales de cada quinquenio, como se indica a
continuacin:
Td(00-01) : Tcp (00-01)
Td(01-02) : X= Td(01-02) x Tcp (00-01)
Td(00-01)
Donde:
Td(00-01): Tasa de crecimiento del distrito para el perodo 2000-2001
Td(01-02): Tasa de crecimiento del distrito para el perodo 2001-2002
Tcp(00-01): Tasa de crecimiento del centro poblado para el perodo 2000-2001
Tcp(00-01): Tasa de crecimiento del centro poblado para el perodo 2001-2002
El siguiente cuadro muestra las tasas de crecimiento obtenidas para los centros poblados en cada uno de los
quinquenios:
Tasas de Crecimiento 2002-2032 De Centros Poblados Urbanos. Departamento Tumbes
2001-2002 2002 -2007 2007 - 2012 2012 - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 2027 - 2032
TUMBES 3,83% 3,21% 2,16% 2,03% 1,85% 1,72% 1,63%
Ampliacin y mejoramiento de la Irrigacin Puerto El Cura en el Valle del Ro Tumbes
Estudio a nivel de Perfil para la ampliacin y mejoramiento de la Irrigacin Puerto el Cura Pgina 82
Autor: Rogelio Ramrez Pea
Tasas de Crecimiento 2002-2032 De Centros Poblados Urbanos. Departamento Tumbes
2001-2002 2002 -2007 2007 - 2012 2012 - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 2027 - 2032
PTO. PIZARRO 9,04% 7,25% 5,30% 5,02% 4,50% 4,19% 3,96%
CORRALES 2,07% 1,67% 1,34% 1,24% 1,12% 1,00% 0,92%
SAN ISIDRO 4,69% 3,78% 3,04% 2,81% 2,54% 2,27% 2,07%
REALENGAL 2,23% 1,80% 1,45% 1,34% 1,21% 1,08% 0,99%
LA CRUZ LA CRUZ 3,19% 2,64% 1,92% 1,80% 1,65% 1,52% 1,41%
PAMPAS DE
HOSPITAL -2,93% -2,36% -2,01% -1,84% -1,64% -1,45% -1,29%
SAN JACINTO -3,37% -2,29% -2,95% -2,59% -2,14% -1,72% -1,41%
CASA BLANQUEADA -0,80% -0,54% -0,70% -0,61% -0,51% -0,41% -0,33%
VAQUERIA -2,72% -1,85% -2,38% -2,09% -1,73% -1,39% -1,14%
SAN JUAN DE LA
VIRGEN
2,55% 2,00% 1,76% 1,61% 1,42% 1,26% 1,12%
CERRO BLANCO 4,10% 3,22% 2,84% 2,59% 2,28% 2,02% 1,80%
ZORRITOS 3,48% 2,24% 1,83% 1,69% 1,63% 1,48% 1,37%
NUEVA ESPERANZA 5,46% 3,51% 2,87% 2,65% 2,56% 2,32% 2,15%
GRAU 2,57% 1,65% 1,35% 1,25% 1,21% 1,09% 1,01%
ACAPULCO 5,56% 3,58% 2,93% 2,70% 2,61% 2,36% 2,19%
CANCAS 4,48% 2,88% 2,36% 2,17% 2,10% 1,91% 1,76%
CAAVERAL 0,58% 0,52% 0,43% 0,39% 0,34% 0,29% 0,25%
ZARUMILLA 4,18% 3,60% 2,28% 2,21% 1,99% 1,87% 1,77%
AGUAS VERDES -2,30% -1,01% -1,28% -1,16% -1,01% -0,86% -0,73%
LA CURVA 3,57% 1,57% 1,98% 1,81% 1,57% 1,33% 1,14%
MATAPALO 7,99% 6,11% 3,82% 3,71% 3,56% 3,40% 3,27%
PAPAYAL -7,63% -15,82% -1,51% -2,62% -3,90% -5,17% -6,20%
UA DE GATO 0,88% 1,43% 0,14% 0,24% 0,35% 0,47% 0,56%
LA PALMA 1,17% 1,65% 0,16% 0,27% 0,41% 0,54% 0,65%
Las proyecciones de poblacin obtenidas a partir de las tasas de crecimiento del cuadro anterior son las siguientes:
Proyecciones De Poblacin Urbana Por Centro Poblado, Distrito Y Provincia (2001-2032)
2001 2002 2007 2012 2017 2022 2027 2032
Tumbes 98.190 101.951 119.399 132.863 146.908 161.009 175.344 190.090
Pto. Pizarro 2.940 3.206 4.549 5.889 7.523 9.375 11.508 13.974
TUMBES 101.130 105.157 123.948 138.752 154.430 170.383 186.852 204.064
Corrales 14.042 14.333 15.569 16.642 17.700 18.715 19.670 20.587
Ampliacin y mejoramiento de la Irrigacin Puerto El Cura en el Valle del Ro Tumbes
Estudio a nivel de Perfil para la ampliacin y mejoramiento de la Irrigacin Puerto el Cura Pgina 83
Autor: Rogelio Ramrez Pea
Proyecciones De Poblacin Urbana Por Centro Poblado, Distrito Y Provincia (2001-2032)
2001 2002 2007 2012 2017 2022 2027 2032
San Isidro 2.149 2.250 2.708 3.146 3.614 4.096 4.582 5.078
Realengal 957 978 1.069 1.149 1.228 1.304 1.376 1.445
CORRALES 17.148 17.561 19.346 20.938 22.542 24.115 25.628 27.109
La Cruz 8.211 8.473 9.654 10.619 11.611 12.601 13.588 14.572
LA CRUZ 8.211 8.473 9.654 10.619 11.611 12.601 13.588 14.572
Pampas de hospital 2.130 2.068 1.835 1.658 1.511 1.391 1.294 1.212
PAMPAS DE
HOSPITAL
2.130 2.068 1.835 1.658 1.511 1.391 1.294 1.212
San Jacinto 2.412 2.331 2.076 1.788 1.568 1.407 1.291 1.202
Casa Blanqueada 713 707 688 665 645 629 616 606
Vaquera 530 516 470 416 375 343 320 302
SAN JACINTO 3.655 3.554 3.234 2.869 2.587 2.379 2.227 2.110
San Juan de la
Virgen 1.401 1.437 1.587 1.732 1.876 2.013 2.142 2.265
Cerro Blanco 1.404 1.462 1.713 1.970 2.238 2.506 2.770 3.027
SAN JUAN DE LA
VIRGEN
2.805 2.898 3.299 3.701 4.114 4.519 4.912 5.292
PROV. TUMBES 135.079 139.710 161.316 178.537 196.796 215.389 234.500 254.359
Zorritos 6.913 7.154 7.991 8.751 9.515 10.317 11.103 11.884
Nueva Esperanza 704 742 882 1.017 1.159 1.315 1.475 1.640
Grau 807 828 899 961 1.022 1.085 1.146 1.205
Acapulco 1.427 1.506 1.796 2.075 2.370 2.695 3.029 3.375
Cancas 3.192 3.335 3.844 4.320 4.810 5.337 5.865 6.400
ZORRITOS 13.043 13.565 15.413 17.123 18.875 20.749 22.618 24.504
Caaveral 503 506 519 531 541 550 558 565
CASITAS 503 506 519 531 541 550 558 565
CTE. VILLAR 13.546 14.071 15.932 17.653 19.417 21.300 23.177 25.069
Zarumilla 18.572 19.348 23.091 25.846 28.831 31.816 34.905 38.105
ZARUMILLA 18.572 19.348 23.091 25.846 28.831 31.816 34.905 38.105
Aguas Verdes 2.127 2.078 1.975 1.852 1.747 1.660 1.590 1.532
La Curva 7.233 7.491 8.098 8.934 9.771 10.563 11.286 11.945
AGUAS VERDES 9.360 9.569 10.073 10.786 11.518 12.223 12.876 13.477
Matapalo 276 298 401 484 580 691 817 959
MATAPALO 276 298 401 484 580 691 817 959
Papayal 750 693 293 271 238 195 149 109
Ua de Gato 1.662 1.677 1.800 1.812 1.834 1.866 1.910 1.965
La Palma 1.056 1.068 1.159 1.169 1.185 1.209 1.242 1.283
PAPAYAL 3.468 3.438 3.252 3.252 3.257 3.270 3.301 3.357
PROVINCIA
ZARUMILLA 31.676 32.653 36.817 40.368 44.186 48.001 51.899 55.897
DEPTO. TUMBES 180.302 186.434 214.066 236.558 260.398 284.698 309.576 335.325
Elaboracin HALCROW-CETI
La poblacin urbana de cada distrito se obtiene sumando la poblacin de los centros poblados que lo componen, y la
consistencia de los resultados se verifica al obtenerse valores coherentes con el ndice de urbanizacin inicial y con la
evolucin del distrito.
En el siguiente cuadro se muestran la sntesis de las proyecciones de la poblacin total urbana por departamento,
provincia y distrito, estimada con la metodologa expuesta en este captulo.
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Pgina 84
Evolucin de la Poblacin Total y Urbana por Departamento, Provincia y Distrito por quinquenios. Periodo 2002-2032
PROVINCIA
DISTRITOS
2001
2002
2007
2012
2017
2022
2027
2032
T
O
T
A
L
U
R
B
A
N
A
%
T
O
T
A
L
U
R
B
A
N
A
%
T
O
T
A
L
U
R
B
A
N
A
%
T
O
T
A
L
U
R
B
A
N
A
%
T
O
T
A
L
U
R
B
A
N
A
%
T
O
T
A
L
U
R
B
A
N
A
%
T
O
T
A
L
U
R
B
A
N
A
%
T
O
T
A
L
U
R
B
A
N
A
%
TOTAL
TUMBES
202,384
180,30
2
89.1
%
209,28
0
186,43
4
89.1
%
239,81
4
214,06
6
89.3
%
264,99
3
236,55
8
89.3
%
291,29
3
260,39
8
89.4
%
318,09
3
284,69
8
89.5
%
345,18
7
309,57
6
89.7
%
372,77
6
335,32
5
90.0
%
TUMBES 150,367
135,08
0
89.8
%
155,47
5
139,71
1
89.9
%
179,03
9
161,31
6
90.1
%
197,97
5
178,53
7
90.2
%
217,74
2
196,79
5
90.4
%
237,88
2
215,38
8
90.5
%
258,24
1
234,50
1
90.8
%
278,97
0
254,35
9
91.2
%
TUMBES 101,669
101,13
1
99.5
%
105,67
9
105,15
7
99.5
%
124,56
3
123,94
8
99.5
%
139,27
0
138,75
2
99.6
%
154,83
8
154,43
0
99.7
%
170,95
0
170,38
3
99.7
%
187,48
5
186,85
2
99.7
%
204,55
1
204,06
4
99.8
%
CORRALES 21,176 17,148
81.0
%
21,689 17,561
81.0
%
23,893 19,346
81.0
%
25,830 20,938
81.1
%
27,762 22,542
81.2
%
29,625 24,115
81.4
%
31,402 25,628
81.6
%
33,111 27,109
81.9
%
LA CRUZ 8,670 8,211
94.7
%
8,943 8,473
94.7
%
10,173 9,654
94.9
%
11,175 10,619
95.0
%
12,206 11,611
95.1
%
13,237 12,601
95.2
%
14,261 13,588
95.3
%
15,283 14,572
95.3
%
PAMPAS DE
HOSPITAL
6,444 2,130
33.1
%
6,579 2,068
31.4
%
7,151 1,835
25.7
%
7,678 1,658
21.6
%
8,195 1,511
18.4
%
8,684 1,391
16.0
%
9,140 1,294
14.2
%
9,570 1,212
12.7
%
SAN JACINTO 8,138 3,655
44.9
%
8,229 3,554
43.2
%
8,547 3,234
37.8
%
8,973 2,869
32.0
%
9,364 2,587
27.6
%
9,701 2,379
24.5
%
9,982 2,227
22.3
%
10,217 2,110
20.7
%
SAN JUAN DE LA
VIRGEN
4,270 2,805
65.7
%
4,356 2,898
66.5
%
4,712 3,299
70.0
%
5,049 3,701
73.3
%
5,377 4,114
76.5
%
5,685 4,519
79.5
%
5,971 4,912
82.3
%
6,238 5,292
84.8
%
CONTRAL. VILLAR 18,086 13,546
74.9
%
18,792 14,071
74.9
%
21,357 15,935
74.6
%
23,732 17,654
74.4
%
26,157 19,416
74.2
%
28,724 21,299
74.2
%
31,269 23,176
74.1
%
33,823 25,069
74.1
%
ZORRITOS 15,049 13,043
86.7
%
15,704 13,565
86.4
%
18,029 15,416
85.5
%
20,190 17,123
84.8
%
22,412 18,875
84.2
%
24,793 20,749
83.7
%
27,173 22,618
83.2
%
29,577 24,504
82.8
%
CASITAS 3,037 503
16.6
%
3,088 506
16.4
%
3,328 519
15.6
%
3,542 531
15.0
%
3,745 541
14.4
%
3,931 550
14.0
%
4,096 558
13.6
%
4,246 565
13.3
%
ZARUMILLA 33,931 31,676
93.4
%
35,013 32,653
93.3
%
39,418 36,817
93.4
%
43,286 40,368
93.3
%
47,394 44,186
93.2
%
51,487 48,001
93.2
%
55,677 51,899
93.2
%
59,983 55,897
93.2
%
ZARUMILLA 18,641 18,572
99.6
%
19,421 19,348
99.6
%
23,180 23,091
99.6
%
25,952 25,846
99.6
%
28,944 28,831
99.6
%
31,937 31,816
99.6
%
35,045 34,905
99.6
%
38,265 38,105
99.6
%
AGUAS VERDES 9,655 9,360
96.9
%
9,888 9,569
96.8
%
10,425 10,073
96.6
%
11,145 10,786
96.8
%
11,841 11,518
97.3
%
12,479 12,223
97.9
%
13,050 12,876
98.7
%
13,560 13,477
99.4
%
MATAPALO 1,377 276
20.0
%
1,487 298
20.0
%
2,000 401
20.1
%
2,412 484
20.1
%
2,894 580
20.0
%
3,447 691
20.0
%
4,074 817
20.1
%
4,785 959
20.0
%
PAPAYAL 4,258 3,468
81.4
%
4,217 3,438
81.5
%
3,813 3,252
85.3
%
3,777 3,252
86.1
%
3,715 3,257
87.6
%
3,624 3,270
90.2
%
3,508 3,301
94.1
%
3,373 3,357
99.5
%
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Proyecto Especial de Aguas Superficiales para los campos agrcolas del valle del Ro Tumbes; Irrigacin Brunos
85
7.4 Proyeccin de la poblacin servida
La poblacin servida fue determinada tomando como punto de partida la situacin del ao 2000 y en algunos casos
2001. Se ha tomado en cuenta como poblacin servida todos aquellos que habitantes que, sea que figuren como
conexiones activas o inactivas, cuentan en la realidad con el sistema.
Los valores utilizados son los siguientes:
Subsistema Tumbes: Porcentaje servido (%)
Ao Agua Alcantarillado
2001 71.1 59.2
2007 77 65
2012 83 70
2017 88 70
2022 90 70
2027 90 70
2032 90 70
Subsistema Cedros: Porcentaje servido (%)
Ao Agua Alcantarillado
2001 50.2 56.1
2007 62 62
2012 72 65
2017 82 65
2022 90 65
2027 90 65
2032 90 65
Subsistema Norte: Porcentaje servido (%)
Ao Agua Alcantarillado
2001 71.5 24.2
2007 77 42
2012 83 57
2017 88 60
2022 90 60
2027 90 60
2032 90 60
7.5 Agua no contabilizada
Las Figuras y las Tablas de los anexos presentan el programa de reduccin de prdidas fsicas previstas para el rea
servida por EMFAPATUMBES. Como se puede apreciar en las tablas, no se ha supuesto la eliminacin total de las
conexiones clandestinas durante los prximos aos, esperndose que las mismas, en forma reducida, continen.
En julio de 1999 EMFAPATUMBES realiz un estudio de balance hidrulico en una zona piloto de Tumbes, resultando
en un 40% de prdidas en la red de distribucin. Se considera que este estudio se realiz en la zona ms antigua de la
ciudad, por lo tanto, se considera que dicho valor es un tanto elevado y no representativo del total del sistema.
EMFAPATUMBES cuenta con registros del agua facturada y del agua producida, si bien no existe un sistema de
sectorizacin de la red. Dichos registros debern ser mejorados debido a que varias de las instalaciones y bombeos no
poseen medidores de caudal o los mismos se encuentran malogrados. Existen importantes prdidas comerciales
originadas por la falta de facturacin a una gran cantidad de clientes y debido a la existencia de conexiones
clandestinas. Esto se solucionar en gran medida con la confeccin de un catastro actualizado y una mejora en la
gestin comercial.
Ao
Prdidas fsicas totales
Subsistema 1 (Tumbes) Subsistema 2 (Cedros) Subsistema 3 (Norte)
2001 42 % 52,5 % 35 %
2002 41,5 % 49 % 34 %
2007 27 % 27 % 22 %
2012 26,5 % 27 % 22 %
2017 26 % 27 % 22 %
2022 26 % 27 % 22 %
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Proyecto Especial de Aguas Superficiales para los campos agrcolas del valle del Ro Tumbes; Irrigacin Brunos
86
Ao
Prdidas fsicas totales
Subsistema 1 (Tumbes) Subsistema 2 (Cedros) Subsistema 3 (Norte)
2027 26 % 27 % 22 %
2032 26 % 27 % 22 %
7.6 Factores Pico
Los factores pico adoptados en el presente estudio fueron los siguientes:
Factor de variacin estacional: 1.25
Factor de variacin horaria: 1.50
Estos valores fueron ajustados para las distintas unidades de proceso, en base a su capacidad de regulacin.
Agua Potable
Captacin Aduccin Tuberas de Conexin Estaciones de bombeo
1.2 1.05 (1.5*1.25) 1.2
Alcantarillado
Colectores Principales Estaciones de desage Tratamiento
(1.5*1.25) 1.2 1.25
En el caso del sistema de alcantarillado sanitario, es importante destacar que, si bien las definiciones y los conceptos
son similares a lo indicado para el agua potable, no sera conveniente (de existir suficiente informacin disponible)
adoptar directamente los valores medios, mximos y mnimos de caudales del sistema de agua potable debido
principalmente a:
No se vuelca al sistema de alcantarillado la totalidad del agua consumida.
Existe un efecto atenuador de la variacin horaria del caudal cloacal dado que la curva horaria de consumos de agua
se vera distorsionado por el tiempo de traslado del lquido en un sistema colector a gravedad. Este efecto es mayor
cunto mayor es la extensin de la red colectora.
El coeficiente de variacin no slo se ha considerado en el dimensionamiento de las estaciones de bombeo cloacal y
de las cloacas mximas, sino que tambin en las plantas de tratamiento de alcantarillado. Ello se debe a que si bien los
picos son significativamente atenuados en los embalses de las lagunas de tratamiento, el volumen ingresante en
pocas de precipitaciones intensas no es despreciable, y las mismas ingresan al sistema de alcantarillado en parte
aumentando el volumen a tratar.
7.7_Retorno a la red de alcantarillado
Para el retorno a red de alcantarillado, se estim que un 80% del volumen de agua consumida retorna al sistema de
desages. El valor adoptado es un valor conservador, ya que el rango de valores de retorno internacionalmente
utilizados vara del 70% al 80%. Cabe destacar que el valor de 80% es el que tambin utiliza el personal tcnico de
EMFAPATUMBES.
7.8 Infiltracin
Puede estimarse en forma aproximada el porcentaje de infiltracin en las redes producto de grietas, fisuras y juntas en
las conducciones mediante distintas expresiones que relacionan el volumen del agua infiltrado con la longitud de
redes, la posicin de las mismas respecto de la napa fretica y el estado de conservacin de las mismas. Este valor se
adopt igual a un 5%.
7.9 Consumos unitarios
El punto de partida del anlisis consisti en determinar el nivel de consumo medio de la poblacin para cada uno de
los sistemas en el ao base de anlisis. A tal efecto, se parti de los valores de produccin actuales, tanto de las
plantas, pozos de captacin y galeras, que - descontando debidamente las prdidas - permiti estimar los consumos
unitarios de la poblacin.
En base a los valores facturados por EMFAPATUMBES a los diferentes tipos de usuarios, fue posible determinar los
niveles actuales de consumo para la poblacin residencial, as como para las categoras comercial, industrial y pblica.
Estas estimaciones se subdividieron a su vez en aquellas relacionadas con el consumo de las conexiones con y sin
medidor. Todas ellas intervienen en la determinacin del consumo medio por habitante del sistema, parmetro utilizado
para considerar el dimensionamiento de la infraestructura de la empresa. De esta manera la evolucin temporal para el
subsistemas principal es la siguiente:
Subsistema 1 - Tumbes:
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Proyecto Especial de Aguas Superficiales para los campos agrcolas del valle del Ro Tumbes; Irrigacin Brunos
87
Ao Produccin (m
3
/da) Poblacin Servida (hab.) Dotacin (l/hab/da) total
2001 104810 216
2007 27326 128768 158
2012 32548 153785 159
2017 37737 178539 159
2022 42137 199352 159
Para obtener estos valores se procedi en primer lugar, bajo el procedimiento descrito anteriormente, a determinar el
consumo unitario promedio para el ao base. Luego se procedi a estimar los consumos de agua a los que se debera
llegar en distintos horizontes temporales de manera de satisfacer las necesidades de la poblacin dentro del rea de
EMFAPATUMBES, contando con un consumo adecuado y racional del servicio. A este respecto a sido determinante la
consideracin del consumo de 120 l-h-d para el estrato residencial, considerado por la agencia de cooperacin
alemana como mdulo para el clculo de los consumos residenciales.
En forma adicional se determinaron, de los supuestos del Plan de Desarrollo de Tumbes y los propios datos de la
empresa, las caractersticas demogrficas y socioeconmicas de cada una de las localidades servidas, ajustando los
mismos segn las necesidades.
Cabe mencionar que, a medida que la poblacin cuente con sistemas de alcantarillado, se espera que ira
incrementando paulatinamente el consumo de agua potable. Ello, unido al aumento de la calidad de vida de la
poblacin, implicar un mayor uso del recurso.
Por otra parte la fuerte poltica comercial, tanto en el cobro del servicio como en la implantacin de un rgimen de
medicin, empujar a la baja en el consumo, por lo que el efecto combinado de estas ltimas medidas determinar una
reduccin de los consumos actuales a un valor residencial promedio de entre 120 l-h-d a 160 l-h-d.
Si bien la experiencia en los pases de la regin es que luego de la introduccin del PSP dichos valores se han
mantenido en alrededor de 150 a 160 l-h-d. Los mismos han venido reducindose en el ltimo ao en el orden del 15%
al 20%, debido al deterioro de la situacin econmica en Amrica Latina.
Por ello, la hiptesis de 120 l-h-d de la cooperacin Alemana, adoptada, se encontrara en la banda inferior de consumo
esperada.
El valor del consumo residencial promedio fue afectado por un factor de correccin, teniendo en cuenta el consumo
comercial, industrial y pblico, de manera de transformarlo en un consumo equivalente por habitante para todas las
categoras, valor que rondar los 160 l-h-d, libre de prdidas.
Las figuras y tablas de los anexos muestran la evolucin del consumo promedio para todo el sistema.
7.10 Caudales totales
En base al anlisis de consumos de agua y de proyecciones de poblacin servida realizado y utilizando las
expresiones de clculo detalladas en el punto 10.1.8, se estimaron los caudales necesarios para cada etapa del
proceso.
Las Figuras y Tablas del anexo presentan los valores de caudales totales de produccin, consumo y retorno al sistema
de alcantarillado, por ao, para EMFAPATUMBES.
Disponibilidad de recursos hdricos
La disponibilidad de recursos hdricos para EMFAPATUMBES no es un problema mayor, con excepcin de la planta
Los Cedros.
El problema en el caso de la planta Los Cedros es que el canal de irrigacin no es una fuente de agua cruda segura
debido a que las tareas de mantenimiento del mismo obligan a parar la produccin de la planta por varios das, al
menos dos veces al ao.
7.11 Parmetros de diseos activos
La proyeccin de inversiones fue realizada, en trminos generales, de la siguiente manera:
realizando un balance demanda / capacidad existente ao tras ao,
asumiendo la realizacin de nuevas obras con un horizonte de diseo y de planificacin dados, y
determinando la capacidad unitaria para la expansin de las nuevas obras en funcin de las instalaciones existentes.
La siguiente tabla resume los valores utilizados para la empresa EMFAPATUMBES en cuanto a parmetros de diseo:
Unidad de Proceso Horizonte de diseo
(aos)
4
Horizonte de
planificacin (aos)
5
Capacidad
6
4
El horizonte de diseo es el tiempo comprendido entre el ao en que una dada unidad de proceso entra en operacin hasta el
momento en que su capacidad resulta insuficiente. La determinacin del horizonte de diseo fue realizada siguiendo un
criterio modular, de manera de lograr una mejor distribucin de la inversin en el tiempo, evitando el desembolso inicial de
grandes capitales que a su vez involucrara un nivel mayor de riesgo, tal como es el inherente a las proyecciones de poblacin
y consumo realizadas.
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Proyecto Especial de Aguas Superficiales para los campos agrcolas del valle del Ro Tumbes; Irrigacin Brunos
88
Unidad de Proceso Horizonte de diseo
(aos)
4
Horizonte de
planificacin (aos)
5
Capacidad
6
Recursos de agua
subterrneos
N/A; segn necesidad 1 En funcin del balance demanda
- capacidad
Plantas potabilizadoras 10 2 En funcin del balance demanda
- capacidad
Acueductos e
Impulsiones
15 2 Se utiliz una velocidad mxima
de 3.5m/s
Tanques de reserva 5 1 5000 m
Estaciones elevadoras
de agua
10 2 En funcin del balance demanda
- capacidad
Redes de distribucin N/A En funcin del rea a
cubrir
-
Redes de desage N/A En funcin del rea a
cubrir
-
Cmaras de desage 10 2 En funcin del balance demanda
- capacidad
Colectores primarios 10 2 Se utiliz una velocidad mxima
de 3m/s
Plantas de tratamiento
de aguas servidas
5 (lagunas) 2 En funcin del balance demanda
- capacidad
7.12 Rehabilitacin de obras civiles y electromecnicas
El monto de inversin en concepto de rehabilitacin de obras civiles se estim como un porcentaje del valor de los
activos en el ao base. Tal porcentaje fue fijado en funcin de la condicin actual de cada una de las obras, las cuales
fueron clasificadas como:
Grado de Condicin % Rehabilitacin
Condicin 1 10
Condicin 2 20
Condicin 3 40
Un concepto similar fue seguido para estimar la rehabilitacin de las instalaciones electromecnicas, no obstante en
este caso la inversin fue principalmente orientada no a la rehabilitacin sino al recambio de vlvulas, bombas,
paneles de control, etc. Los porcentajes de renovacin en funcin de la condicin actual de los equipos fueron los
siguientes:
Grado de Condicin % Renovacin
Condicin 1 25
Condicin 2 50
Condicin 3 1,000
En lo que respecta a la distribucin temporal de las inversiones se asumi que todas las rehabilitaciones y
renovaciones deban llevarse a cabo dentro de los primeros cinco aos de transformada la empresa por considerarlas
de suma importancia en el cumplimiento de los estndares de servicio propuestos.
7.13 Renovacin y Rehabilitacin de redes
Se describi la metodologa seguida para estimar las inversiones en concepto de intervencin en redes.
Los valores utilizados en el Estudio para derivar el Coeficiente de Intervencin de Redes (CIR) fueron:
Porcentajes de intervencin (%)
Agua Alcantarillado
5
El horizonte de planificacin es el tiempo previo a la puesta en marcha de una unidad de proceso que se requiere para
planificar, estudiar y construir dicha unidad.
6
Como capacidad de expansin se asumi que es la diferencia entre la demanda y la capacidad existente, calculndose la
demanda para el horizonte de diseo y planificacin juntos. Para algunas unidades de proceso se utiliz una capacidad
unitaria de expansin en funcin de las instalaciones existentes.
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Proyecto Especial de Aguas Superficiales para los campos agrcolas del valle del Ro Tumbes; Irrigacin Brunos
89
Porcentajes de intervencin (%)
Agua Alcantarillado
Condicin
1 10 10
2 30 30
3 50 50
Ponderacin del factor edad (a1) 50 30
Ponderacin del factor edad (a2) 50 70
En funcin del CIR, se estimaron los porcentajes de rehabilitacin y renovacin de la siguiente manera:
CIR
% Renovacin % Rehabilitacin
Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado
0.00 30 50 70 50
0.50 50 70 50 30
0.75 80 90 20 10
1.00 100 100 0 0
Para la distribucin temporal de la inversin se distinguieron dos fases:
a) Intervenciones Prioritarias
Estas se llevan a cabo desde el primer ao de anlisis, siendo la duracin de la misma funcin del nivel de intervencin
a llevar a cabo. A tal efecto, se utiliz una tasa de intervencin en funcin del CIR, como sigue:
CIR Tasa de intervencin (Km./ao)
0.00 5
0.50 10
0.75 15
1.00 20
Luego, el nmero de aos se determin como el cociente de la longitud total a intervenir dividido la tasa de
intervencin.
b) Intervenciones Preventivas o de Rutina
Esta etapa comienza una vez terminada la anterior. La cantidad total de red a intervenir se estim en una longitud de
red por rea cubierta con servicio (Km. /km), asumiendo que aquellas redes con mayor CIR seran sujetas a una mayor
intervencin de rutina. Los valores utilizados fueron los siguientes:
CIR Tasa de Intervencin (Km./km
2
)
0.00 0.2
0.50 0.3
0.75 0.4
1.00 0.5
7.14 Refuerzo de red
La inversin en materia de refuerzo de redes de agua potable fue estimada en forma anloga a lo realizado para la
intervencin en redes, es decir en trminos de Km. /km de rea cubierta con servicios. Los valores utilizados variaron
nuevamente en funcin de la condicin de la red.
Factor de Refuerzo (Km./km) - Agua
Condicin 1 0.2
Condicin 2 0.3
Condicin 3 0.4
En el caso de los desages cloacales, la red debe reforzarse para evitar problemas de inundaciones por efluentes y en
general el diagnstico del problema est relacionado con la identificacin geogrfica de un rea sujeta a inundaciones
ms que con la longitud total de red. Por lo tanto se estim la cantidad de red a reforzar como un porcentaje del rea
cubierta con servicios.
Factor de Refuerzo (Km./km) - Alcantarillado
Condicin 1 5
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Proyecto Especial de Aguas Superficiales para los campos agrcolas del valle del Ro Tumbes; Irrigacin Brunos
90
Factor de Refuerzo (Km./km) - Alcantarillado
Condicin 2 15
Condicin 3 30
7.15 Expansin del servicio
La metodologa seguida para estimar el rea de expansin de los servicios se basa principalmente en tres variables:
Distribucin del crecimiento: esto es qu porcentaje de la poblacin se estima crecer dentro de los lmites del rea
servida densificndola y qu porcentaje lo har fuera del radio servido expandiendo la ciudad. Estos porcentajes
fueron fijados teniendo presente las caractersticas geogrficas y demogrficas de cada sistema y los porcentaje de
cobertura actuales.
Densidad de saturacin: la utilizacin de los porcentajes de crecimiento arriba explicados se aplican siempre que la
densificacin interna de la ciudad no alcance el nivel de saturacin, punto a partir del cual el crecimiento se dar
extendiendo el rea servida. Debe tenerse presente que todo este proceso es dinmico y que la expansin del radio
servido da lugar a una posterior densificacin de ese sector; no obstante el enfoque semidinmico aqu utilizado
resulta ser conservador respecto del rea a expandir (sobre estimndola ligeramente) y de la inversin
correspondiente. El valor asumido para el sistema principal es de 128 hab. /ha
Densidad de expansin: finalmente, el rea de expansin se obtuvo de los estudios realizados anteriormente por el
estudio de BCEOM-OIST Asociados en los aos 1997 y 1999. La densidad de expansin asumida es de 50 hab. /ha.
7.16 Depreciacin de activos
La necesidad de inversin fue tambin dividida en funcin de la vida til de los activos, como herramienta de anlisis
para la determinacin de los costos de mantenimiento de los mismos.
La clasificacin de las inversiones en funcin de la vida til se realiz a nivel global para cada unidad de proceso, es
decir, no se realiz una discretizacin a nivel de costo unitario.
La clasificacin utilizada fue la siguiente:
Activos
Vida til
100 aos (%) 60 aos (%) 20 aos (%) 10 aos (%)
Recursos de Agua Superficiales - 40 40 20
Recursos de Aguas Subterrneas - 20 40 40
Plantas de Tratamiento de Agua - 20 60 20
Caeras Maestras 0 100 -
Almacenamiento de Agua 0 40 40 20
Estaciones de Bombeo de Agua - 50 50 -
Redes de Agua 40 60 -
Redes de Alcantarillado 60 40 -
Cmaras de Desage - 40 40 20
Conductos Troncales de Desage 20 20 40 20
Plantas de Tratamiento de Efluentes 40 40 20
7.17 Estimacin de costos operativos
Los costos operativos han sido divididos en dos grandes rubros a saber, fijos y variables, que a su vez engloban los
tems que se detallan en los puntos que siguen.
7.2 Costo de insumos qumicos y energa elctrica (variable)
Para el caso de EMFAPATUMBES, la mayor parte del costo operativo en energa y productos qumicos est dado por la
utilizacin de energa elctrica para las plantas potabilizadora de agua y los sistemas de pozos y de bombeo, lo que,
luego del costo de personal, constituye el principal rubro en los gastos de EMFAPATUMBES.
La tabla siguiente presenta los consumos unitarios utilizados para EMFAPATUMBES para productos qumicos y
energa elctrica (promediando cada uno de los activos en particular):
Subsistema 1: Tumbes
Insumo Consumo Unitario
Energa elctrica en la toma de agua superficial 0.1 kw/h/m
Cal en planta El Milagro 0.0008 kg./m
Coagulante en planta El Milagro 0.0134 kg./m
Gas Cloro en planta El Milagro 0.0017 kg./m
Hipoclorito de Sodio en planta El Milagro 1x10
-5
kg./m
Polmero en planta El Milagro 0.0001 kg./m
Energa elctrica en fuentes de agua subterrnea 0.30 kw/h/m
Cloro en pozos 0.005 kg./m
Hipoclorito de Sodio en pozos 0.03 kg./m
Energa Elctrica en estaciones de bombeo de agua 0.21 kw/h/m
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Proyecto Especial de Aguas Superficiales para los campos agrcolas del valle del Ro Tumbes; Irrigacin Brunos
91
Insumo Consumo Unitario
Energa elctrica en cmaras de desage 0.08 kw/h/m
Petrleo en cmaras de desage 0,03 lts/m
Subsistema 2: Cedros
Insumo Consumo Unitario
Energa elctrica en la toma de agua superficial 0.55 kw/h/m
Energa elctrica en la planta Los Cedros 0.12 kw/h/m
Cal en planta Los Cedros 0.003 kg./ m
Coagulante en planta Los Cedros 0.011 kg./ m
Gas Cloro en planta Los Cedros 0.002 kg./ m
Hipoclorito de Sodio en planta Los Cedros 0.0006 kg./ m
Polmero en planta Los Cedros 2.9x10
-5
kg./ m
Energa elctrica en estaciones de bombeo de agua 0.45 kw/h/m
Hipoclorito de Sodio en estaciones de bombeo de agua 0.04 kg./ m
Energa elctrica en cmaras de desage 0.07 kw/h/m
Petrleo en cmaras de desage 0.03 lts/ m
Subsistema 3: Norte
Insumo Cantidad
Energa elctrica en los pozos de agua 0.40 kw/h/m3
Gas Cloro en planta los pozos 0.0007 kg./ m
Hipoclorito de Sodio en los pozos 0.0004 kg./ m
Energa elctrica en cmaras de desage 0.07 kw/h/ m
Petrleo en cmaras de desage 0.02 lts/m
3
7.2.1 Costos de personal
Los valores utilizados se vuelcan en la siguiente tabla. Es necesario aclarar que la divisin entre personal centralizado
y operativo ha sido realizada por el Consultor en base a las funciones de cada uno de los empleados.
La tabla siguiente resume los valores utilizados
7.2.2 Costos de mantenimiento de activos (variable)
La tabla presentada a continuacin resume los porcentajes adoptados para el mantenimiento de los activos, como un
porcentaje del valor de la inversin:
Activo Porcentaje de mantenimiento
Recursos de Aguas Superficial 0.5%
Recursos de Aguas Subterrneos 0.5%
Plantas de Tratamiento de Agua 0.5%
Caeras Maestras 0.5%
Almacenamiento de Agua 0.3%
Estaciones de Bombeo de Agua 0.5%
Redes de Agua 0.5%
Redes de Alcantarillado 0.5%
Estaciones de Desage 0.5%
Conductos de alcantarillado sanitario 0.5%
Plantas de tratamiento desages 0.5%
7.2.3 Otros costos generales (componente fijo y variable)
El porcentaje adoptado como otros costos generales, para EMFAPATUMBES se presenta en la tabla siguiente. Dicho
porcentaje fue estimado y verificado con el balance anual de la empresa y engloba todos aquellos rubros que
representan costos variables varios, incluyendo vehculos, combustibles, laboratorios, edificios y otros rubros
Rubro % de Otros Gastos Variables
Otros Costos Generales 30%
Rubro Monto
Costo medio de personal 342.72 US$/mes
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
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92
VIII Proyecciones de poblacin
Se proyect la poblacin de cada una de las reas de anlisis en el horizonte de 30 aos considerando dentro de las
proyecciones los desarrollos urbansticos previstos en reas aledaas.
Ao
Poblacin en el subsistema
Tumbes
Poblacin en el subsistema
Los Cedros
Poblacin en el subsistema
Norte
2001 140,910 21,254 31,400
2007 167,231 25,060 36,490
2012 184,560 27,741 39,973
2017 202,885 30,486 43,709
2022 221,502 33,351 47,437
2027 240,582 36,207 51,242
2032 260,374 39,076 55,138
8.1 Proyecciones de cobertura y demanda
Los datos de cobertura y demanda, muy sucintamente y slo para los diferentes sistema son los siguientes:
Subsistema Tumbes:
Ao Produccin (m
3
/da) Poblacin Servida (hab.) Dotacin (l/hab/da) total
2002 25,587 104,810 160
2007 26,780 128,768 158
2012 31,897 153,785 159
2017 36,983 178,539 159
2022 41,294 178,539 159
2027 44,851 216,524 159
2032 48,541 234,336 159
Para dicho sistema la evolucin de la cobertura de agua y alcantarillado ser la siguiente
Ao Cobertura agua potable (%) Cobertura Alcantarillado(%)
2001 71.1 59.2
2007 77 65
2012 83 70
2017 88 70
2022 90 70
2027 90 70
2032 90 70
Subsistema Cedros:
Ao Produccin (m
3
/da) Poblacin Servida (hab.) Dotacin (l/hab/da) total
2002 3,082 11,460 162
2007 3,329 15,541 163
2012 4,450 19,974 169
2017 5,569 24,999 169
2022 6,682 30,016 169
2027 7,260 32,586 169
2032 7,835 35,168 169
Para dicho sistema la evolucin de la cobertura de agua y alcantarillado ser la siguiente
Ao Cobertura agua potable (%) Cobertura Alcantarillado(%)
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Ao Cobertura agua potable (%) Cobertura Alcantarillado(%)
2001 50.2 56.1
2007 62 62
2012 72 65
2017 82 65
2022 90 65
2027 90 65
2032 90 65
Subsistema Norte:
Ao Produccin (m
3
/da) Poblacin Servida (hab.) Dotacin (l/hab/da) total
2002 5,286 23,296 159
2007 5,739 28,102 163
2012 7,046 33,178 170
2017 8,169 38,464 170
2022 9,067 42,693 170
Ao Produccin (m
3
/da) Poblacin Servida (hab.) Dotacin (l/hab/da) total
2027 9,794 46,118 170
2032 10,539 49,625 170
Para dicho sistema la evaluacin de la cobertura de agua y alcantarillado ser la siguiente:
Ao Cobertura agua potable (%) Cobertura Alcantarillado (%)
2001 71.5 24.2
2007 77 42
2012 83 57
2017 88 60
2022 90 60
2027 90 60
2032 90 60
B) CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS: POBLACION,
EDUCACION, SALUD, POBREZA, VIVIENDA.
B.1. POBLACIN TOTAL.
De acuerdo a las proyecciones poblacionales del INEI-Tumbes, la Regin Tumbes presenta una poblacin total de
211,089 habitantes. El siguiente cuadro muestra la distribucin poblacional porcentual aproximada, segn provincias.
Es necesario resaltar un considerable aumento poblacional, en la provincia de Zarumilla debido a su dinamismo
comercial fronterizo.
La Poblacin Econmicamente Activa (PEA) al ao 1993 es de 50,713 personas, an se muestra predominantemente la
PEA masculina, dado que el 78.4% son varones y el 21.60% son mujeres.
Regin Tumbes: Poblacin Regional Estimada al Ao 2004
Por Zona Urbana y Rural segn Provincias.
Provincias
Poblacin
Urbana % Rural % Total %
Tumbes 138228 90.2 15018 9.8 153246 100.0
Zarumilla 33902 85.5 5750 14.5 39652 100.0
Contralmirante
Villar
12661 69.6 5530 30.4 18191 100.0
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94
Total 184791 26298 211089
Hiptesis,
conclusiones,
recomendaciones
No parece relevante la desproporcin entre poblacin urbana y rural, tomando
en cuenta que en la regin los centros poblados se encuentran relativamente
prximos y que mucha poblacin que reside en las reas urbanas se dedica
tambin a actividades propias del rea rural.
B.2. EDUCACIN PBLICA Y CULTURA.
La educacin en Tumbes busca insertarse al proceso de modernizacin para ponerse a tono con las exigencias
presentes y las del nuevo siglo iniciado.
El proceso educativo tiene a cargo a 64,077 alumnos dirigidos y administrados por 4,280 docentes y 527 trabajadores
administrativos, proceso que se desarrolla en 346 centros y programas educativos.
En cuanto a la infraestructura educativa, pese a los esfuerzos realizados an existe una importante cantidad de locales
que presentan deficiencias fsicas.
En lo cultural, Tumbes es una regin emergente, que ha empezado a tener presencia en el rea literaria, en la
composicin potica y narrativa, en la msica y danzas folklricas que reflejan el sentimiento popular. Hay
permanentes actuaciones pblicas y privadas en el marco de la participacin binacional fronteriza, participacin que se
ha fortalecido an ms con la firma del Tratado de Paz entre el Per y Ecuador.
Tumbes tiene potencial arqueolgico como la Guaca Cabeza de Vaca y las Ruinas de Guineal, entre otros, que de
ponerla en valor constituirn atractivo turstico cultural.
B.3 SALUD PBLICA.
La Regin Tumbes cuenta con 43 establecimientos de salud equipados, de los cuales 12 son centros de salud, 29
puestos de salud y 02 hospitales I, que son los de mayor capacidad. Estos se encuentran distribuidos en cuatro redes
de servicios de salud, brindando atencin integral de salud. Una de las limitaciones es la falta de especialistas,
centros especializados y equipos mdicos.
La Regin de Salud Tumbes brinda atencin gratuita en 14 programas preventivos promocinales dirigidos a la madre,
nio, adulto; y el seguro escolar gratuito.
El principal problema sanitario es la existencia de enfermedades transmisibles SIDA y (malaria) por las condiciones
ambientales y la produccin de arroz.
B.4 POBREZA DEPARTAMENTAL.
El nivel de vida de la poblacin est asociado al nmero de necesidades bsicas insatisfechas. Segn el Mapa de
Pobreza Departamental de 1994, el 59% de los hogares presentan por lo menos una NBI.
Aproximadamente 91,731 hab., presentan alguna de las caractersticas de pobreza (vivienda, educacin, hacinamiento,
ingresos, etc.). Segn la Encuesta de Hogares de 1995 los pobres extremos son un 24.6%.
De las tres provincias de la Regin Tumbes que presentan hogares con NBI. Contralmirante Villar es la ms afectada
pues tiene un 78.1% de sus hogares con al menos una NBI, seguida por Zarumilla con 63.6%
B.5. VIVIENDA Y SERVICIOS BSICOS.
Las viviendas particulares en 1993 ascienden a 29 468 unidades, las viviendas en casa vecindad y viviendas
improvisadas se incrementaron en 69.8% y 42.9% respectivamente. La casa independiente aument en 61.9% y la
vivienda en quinta 74.3%.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares 1993 (ENAHO) , en la Regin de Tumbes, el 51.3% del total de hogares
disponen de agua potable por red pblica dentro de la vivienda. En cuanto al servicio de desage, el 35.5% de los
hogares disponen de este servicio por red pblica dentro de la vivienda, el 29.3% de los hogares usa pozo ciego,
letrina, etc., el 30.6% de hogares no tienen ningn sistema.
Por otro lado cabe resaltar que el 69.6% de hogares disponen de alumbrado elctrico en la vivienda y el restante 30.4%
no dispone de este servicio.
B.6. Caractersticas socio econmicas de la Regin Tumbes
Uno de los mayores problemas socio econmicos que tiene Tumbes es la falta de empleo, problema que se ha
agudizado como consecuencia del colapso del sector langostinero en la Regin por efectos de la mancha blanca en
los langostinos. A esta problemtica se complementa las inundaciones por efecto del Fenmeno El Nio que
cclicamente se presenta en la zona. Cuya presencia arrasa y destruye los cultivos existentes en nuestro valle, dejando
colmatados nuestros Canales de Riego y nuestras reas de cultivo, dejando sin trabajo a miles de agricultores
tumbesinos y como efecto multiplicador adverso el cierre o paralizacin de actividades conexas a la agricultura como
el comercio y los servicios, reflejndose evidentemente en un incremento de la pobreza y la extrema pobreza de la
poblacin, especialmente la ubicada en los distritos y caseros del interior, as como en los Asentamientos Humanos y
Pueblos Jvenes de la ciudad.
Como consecuencia del Fenmeno El Nio se colmatan y se malogran un considerable nmero de avenidas y calles
de AA.HH y Pueblos Jvenes. La poblacin queda expuesta a las enfermedades endmicas como el dengue, la
malaria, el paludismo, la proliferacin de zancudos, moscas y siendo estos los agentes propagadores de estas
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Proyecto Especial de Aguas Superficiales para los campos agrcolas del valle del Ro Tumbes; Irrigacin Brunos
95
enfermedades, adems de las gastro intestinales como el clera y otros. Tumbes viene registrando una tasa infantil de
mortalidad del 53 por mil.
Otro problema que debemos sealar es la delincuencia que se incrementa evidentemente por la falta de mayores
fuentes de trabajo, y reducido nmero de efectivos policiales.
B.7. Caractersticas culturales de la Regin Tumbes
El lenguaje es un instrumento de comunicacin y es un facilitador de las relaciones entre los hombres. Los pobladores
de la Regin Tumbes son hispanohablantes, nuestra lengua es el castellano. El dejo no agrega ni disminuye
significacin a lo hablado es una peculiaridad de lo que el hablante no tiene conciencia. El hablante no se da cuenta de
su propio dejo sino solo del dejo ajeno. El lenguaje de Tumbes no es mejor ni peor, sino muy nuestro desde que lo
hablamos y escuchamos entraablemente.
No se buscaba lo propio sino el origen de lo propio y con el manejo de un falso concepto de cultura se incentivaba
sutilmente la desidentificacin de los cultores y apreciadores de las cumananas; los cantores y autores persistieron y
persisten. Las cumananas constituyen una de las principales manifestaciones de la cultura Tumbesina.
En este tema tambin, quisiramos escribir muchas poesas de diversos autores, como versos de mi Aldea, monlogo
del manglar, cancin de las conchas negras, vivir Puerto Pizarro y un mundo de palabras entre muchas otras.
En la poca prehispnica se establecieron grandes grupos humanos dedicados a la agricultura, la caza y el comercio,
uno de estos fueron Los Tumpis, considerados por las tradiciones como los grandes navegantes de la Costa Peruana.
Destacaron en el tallado de spondyillus. Puerto La Lea Estero La Chepa, fue el primer punto donde desembarcaron
los conquistadores espaoles al mando de Francisco Pizarro en 1532. Los Tumpis ofrecieron una fuerte resistencia en
el combate de los manglares a las huestes hispanas .Tumbes, posee bellas playas para disfrutar la brisa marina todo el
ao, adems de bellos esteros y manglares, en Tumbes, tambin encontramos restos arqueolgicos en Cabeza de
Vaca Conjunto arqueolgico construido con piedra y adobe, entre otros, mencionaremos el Santuario Nacional de
Manglares de Tumbes, Parque Nacional, Cerros de Amotape.
C) Intento de Soluciones anteriores
Se ha intentado plantear alternativas parciales formulando diversos proyectos de irrigacin, formulando la
construccin de Represas y Canales de Derivacin, pero que por sus grandes y elevados costos de inversin hasta la
actualidad no se han cristalizado por falta de orientacin tcnica.
No habiendo convocado a las Instituciones y Organizaciones sociales de la Regin, stas alternativas formuladas no
han dado resultados positivos favorables significativamente.
Posibilidades y Limitaciones para implementar la solucin al problema
Dentro de las posibilidades que permiten dar solucin al problema, contamos con el Programa de Inversin del
Gobierno Regional de Tumbes; esta organizacin pblica tiene como poltica ejecutar proyectos de desarrollo en
coordinacin con otros Organismos e Instituciones Pblicas que ejecutan proyectos similares como es el caso de
INADE, PRONAMACHS. Dentro de los lineamientos de poltica general se ha propuesto; la ejecucin de proyectos de
infraestructura econmica y social que permitan mejorar la calidad de vida de la poblacin del mbito regional. Desde
este punto de vista el presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional del Gobierno
Nacional y del Gobierno Regional de Tumbes.
Las limitaciones para dar una solucin definitiva al problema encontrado estara dada por los limitados recursos
econmicos de los agricultores beneficiados directamente y as mismo limitacin de recursos econmicos en la
Comisin de Regantes y Junta de Usuarios, lo que hace lejanamente posible contar con fondos financieros
significativos que pueden dar lugar a propuestas de cofinanciamiento ante Organismos Pblicos y Privados. Los
recortes presupuestales tambin determinan que las acciones programadas no se puedan ejecutar. Lo que tendra que
ser postergado la culminacin de nuestro proyecto.
ANALISIS FODA DE TODOS LOS SECTORES (del PERX Tumbes)
valores pautas dados por la oms sobre la calidad del agua potable
PARAMETRO UNIDAD VALORES PAUTA
1. Constituyentes inorgnicos de significado para la salud
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
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96
Arsnico mg/l 0,05
Cadmio mg/l 0,005
Cromo mg/l 0,05
Cianuro mg/l 0,1
Fluoruro mg/l 1,5
Plomo mg/l 0,05
Mercurio mg/l 0,001
Nitratos mg/l 10,0
Selenio mg/l 0,01
2. Constituyentes orgnicos de significado para la salud
Benceno ug/l 10,0
Alcanos y Alquenos clorados
- CCI 4 (p*) 3
- 1-2 Dicloroetano 10
- 1-1 Dicloroetileno 0,3
- Tetracloroetileno (p*) 10
-Tricloroetileno (p*) 30
Clorofenoles
- Pentaclorofenol 10
- 2, 4, 6 Triclorofenol (umbral oloroso) 0,1 ug/l 10
Hidrocarburos aromticos
polinucleares
-Benzopireno ug/l 0,01
Trihalometanos
- Cloroformo ug/l 30
Plaguicidas
- Aldrina dieldrina ug/l 0,03
- Clordano ug/l 0,3
- 2,4 D ug/l 100
- DDT ug/l 1
- Heptacloro y epxido de heptacloro ug/l 0,1
Plaguicidas
- Hexaclorobenceno ug/l 0,01
- Lindano ug/l 3
- Metoxicloro ug/l 30
3. Materiales Radiactivos
- Actividad alfa global Bq/l 0,1
- Actividad beta global Bq/l 1
4. Calidad Esttica
- Aluminio mg/l 0,2
- Cloruros mg/l 250
- Cobre mg/l 1
- Dureza total (como CaCO3) mg/l 500
- Hierro mg/l 0,3
- Manganeso mg/l 0,1
- Sodio mg/l 200
- Sulfatos mg/l 400
- Slidos totales disueltos mg/l 1000
- Zinc mg/l 5
- Color
- Turbiedad
Uni. de verdadero color TCU 15
NTU Nefelomtrica 1 para
desinfeccin eficaz
5
- pH 6.5 a 8.5
- Cloro residual p.p.m. (mg/l) 1.0
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Proyecto Especial de Aguas Superficiales para los campos agrcolas del valle del Ro Tumbes; Irrigacin Brunos
97
ANEXO N 8
Un manejo inadecuado de los lodos conllevara a contraer enfermedades entre las cuales pueden destacarse las que se
mencionan en el siguiente cuadro:
PATOGENOS Y ENFERMEDADES
GRUPO GENERO ENFERMEDAD
BACTERIAS
Salmonella
Shigella
Escherichia
Vibrio
Clostridiun
Leptospira
Mycobacterium
Tifoidea-Paratifoidea-Enteritis.
Disentera-Paradisentera.
Enterocolitis (origen patgeno).
Clera-Paraclera-Enteritis.
Gangrena-Ttanos-Botulismo.
Leptospirosis.
Tuberculosis-Tuberculosis atpica.
VIRUS
Poliovirus
Coxochievirus A
Coxochievirus B
Echovirus
Adenovirus
Rotavirus
Reovirus
Hepatitis Virus A
Poliomielitis-Enteritis.
Dolores de cabeza y musculares.
Nuseas-Meningitis.
Diarreas-Hepatitis.
Fiebre-infecciones respiratorias.
Enteritis-Conjuntivitis.
Afecciones nerviosas.
Gastroenteritis infantil.
Gripe-diarreas.
Hepatitis agudas o crnicas.
Fuente: Libro Depuracin de aguas residuales, Dr. Ing. Aurelio Hernndez Muoz (UPM-Espaa).
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES PARA LAS REAS AGRCOLAS DEL VALLE
DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Proyecto Especial de Aguas Superficiales para los campos agrcolas del valle del Ro Tumbes; Irrigacin Brunos
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PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES PARA LAS REAS AGRCOLAS DEL VALLE
DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Proyecto Especial de Aguas Superficiales para los campos agrcolas del valle del Ro Tumbes; Irrigacin Brunos
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PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES PARA LAS REAS AGRCOLAS DEL VALLE
DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Proyecto Especial de Aguas Superficiales para los campos agrcolas del valle del Ro Tumbes; Irrigacin Brunos
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PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES PARA LAS REAS AGRCOLAS DEL VALLE
DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
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4.9.- Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada Proyecto Especial de Aguas Superficiales del ro Tumbes
Irrigacin Brunos.
OBJETIVOS
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Continua y eficiente
atencin en el
abastecimiento de
volumen de agua en las
reas agrcolas del valle
del Ro Tumbes
Al 2015 los indicadores
socioeconmicos de la
regin han mejorado, para
ello se habr logrado:
- Disminuir 95% de
abastecimiento de volumen
de agua a las parcelas
agrcolas en la regin
Tumbes.
- 100% de participacin de
la comunidad y dirigentes
de la comisiones de
regantes.
Realizacin de censos
encuestas que indiquen
estado actual de principales
indicadores
socioeconmico de la
regin.
Eventos con la
participacin de la
comunidad.
Dirigentes identificados con
el desarrollo agrario
Visitas permanentes de
verificacin y supervisin.
Inters de la poblacin de
participar en acciones de
desarrollo del sector agro
industrial.
Realizacin de eventos
culturales promovidos
por la directiva de la
Junta de Usuarios.
Formulacin del Plan
estratgico de desarrollo
agrario acorde con las
necesidades del sector.
PROPSITO
Mejorar la insuficiente y
deficiente atencin de
caudal y volumen de
agua al sector agrario en
la regin Tumbes.
Mayor y mejor
aprovechamiento de las
aguas del ro Tumbes.
Creacin de ms
puestos de trabajo.
Disminuir la pobreza en
la regin Tumbes.
A partir del 2006 la
administracin del proyecto
asigna un monto adecuado
para trabajos de operacin
y mantenimiento de la
moderna infraestructura del
proyecto.
Montos econmicos
anuales de asignacin por
parte de la administracin
del proyecto para
mantenimiento de la
infraestructura de riego
aporte de mano de obra de
los agricultores para el
mantenimiento de su
infraestructura de riego al
2006 se tiene una
infraestructura de riego
moderna concordante con
sus necesidades y de
acuerdo a los avances
tecnolgicos del sector.
Disponibilidad de
recursos econmicos
provenientes de la
administracin del
Proyecto para acciones
de mantenimiento.
COMPONENTES
Infraestructura de riego
en buen estado de
conservacin.
Demanda de
infraestructura de riego
atendida.
Infraestructura de riego
moderna cumple con
requisitos tcnicos para
el desarrollo del sector
agrario.
Junta de usuarios en
comunicacin
Anualmente se
desarrollarn 3 acciones
para conservar en buen
estado la nueva
infraestructura de riego
construida y mejorada.
Al 2006 se tiene totalmente
atendida la demanda de
infraestructura de riego de
acuerdo a los diseos y
requisitos por el sector.
En el 2007 se ha logrado
una estrecha comunicacin
Acciones desarrolladas.
Nueva bocatoma, red de
tuberas troncales,
reservorios, planta de
tratamiento de agua
potable.
Eventos promovidos por la
junta de usuarios y
comisiones de regantes en
pro de desarrollo del sector
agrario.
Inters y disposicin de
autoridades, comisiones
de regantes y
organizaciones locales y
regionales para participar
en acciones que permitan
una buena conservacin
de la infraestructura del
proyecto.
Existencia de recursos
econmicos para
construccin de moderna
infraestructura de
PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES
DEL RO TUMBES IRRIGACIN BRUNOS
Pgina
102
permanente con los
agricultores.
Agricultores plenamente
identificados con sus
campos agrcolas de
trabajo
entre la administracin del
proyecto y los agricultores
para lograr su desarrollo.
desarrollo agrcola.
Agricultores pre
dispuestos con el
desarrollo agrario de la
regin.
ACCIONES
Construccin de una
nueva bocatoma
instalacin de una red
de tuberas troncales,
construccin de 2
reservorios,
construccin e
instalacin de una
planta de tratamiento de
agua potable.
Modernizacin y
mejoramiento de la
actual obsoleta
infraestructura de riego
de la regin Tumbes.
Administracin moderna
en la conservacin,
operacin y
mantenimiento de la
infraestructura del
proyecto.
Administracin y junta
de usuarios convocan
regularmente a los
agricultores.
El proyecto promueve
acciones en pro del
desarrollo del sector.
Capacitacin a los
agricultores.
Al culminar el 2006 el
Proyecto cuenta con una
moderna infraestructura de
riego.
La fase de operacin,
conservacin y
mantenimiento estn
garantizadas por la
moderna y eficiente
administracin del
proyecto.
Al terminar el 2006 la junta
de usuarios habr
promovido 3 acciones a
favor del desarrollo del
sector agrario de la regin.
Al culminar el 2009 la junta
de usuarios con apoyo del
Gobierno Regional,
Direccin de Agricultura
habr realizado por lo
menos un evento de
capacitacin a los
agricultores y proyectado el
desarrollo de un mnimo de
2 eventos de capacitacin
anual para los prximos 10
aos.
Existencia de acta de
recepcin y entrega de
obras.
Verificacin nsita.
Nmero de eventos de
capacitacin dirigidos a los
agricultores realizados
anualmente.
Acciones realizadas
anualmente.
Inters de organismos
pblicos y privados en
ejecutar la ampliacin de
la nueva y moderna
infraestructura de riego.
Disponibilidad de
recursos financieros para
ejecutar el proyecto.
Pre disposicin de la
comunidad en la
participacin de acciones
comunales conjuntas.
Gestin de la Direccin dl
proyecto e inters del
sector agrarios en apoyar
el desarrollo de eventos
de capacitacin.
V. CONCLUSIONES
Como resultado de la evaluacin econmica realizada, asimismo considerando el anlisis de sensibilidad
desarrollado en el cual se indican las variaciones que podran darse en los costos de sus principales variables no
afectan la ejecucin del Proyecto y teniendo en cuenta las diferentes fases de realizacin del proyecto hasta su puesta
en funcionamiento y servicio no se originarn efectos negativos en el medio ambiente y la ecologa que puedan
atentar contra el normal desarrollo de las diferentes actividades econmicas y sociales de la poblacin, por lo tanto se
concluye en que el proyecto denominado PROYECTO ESPECIAL DE AGUAS SUPERFICIALES . IRRIGACIN
BRUNOS: es viable.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA IRRIGACIN EN EL VALLE DEL
RIO TUMBES
Pgina 103 Estudio de los Sistemas de abastecimiento de agua para irrigacin en las areas agrcolas y reas de proyeccin agrcola Valle
del Rio Tumbes
Autor: Rogelio Ramrez Pea
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA IRRIGACIN EN EL VALLE DEL
RIO TUMBES
Pgina 104 Estudio de los Sistemas de abastecimiento de agua para irrigacin en las areas agrcolas y reas de proyeccin agrcola Valle
del Rio Tumbes
Autor: Rogelio Ramrez Pea
A O 0 A O 1 AO AO AO 20
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA IRRIGACIN EN EL VALLE DEL
RIO TUMBES
Pgina 105 Estudio de los Sistemas de abastecimiento de agua para irrigacin en las areas agrcolas y reas de proyeccin agrcola Valle
del Rio Tumbes
Autor: Rogelio Ramrez Pea
1
MES
2
MES
3
MES 4 MES 5 MES 6 MES
. ..
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P R E- I N V E R S I N I N V E R S I N P O S T - I N V E R S I N
Estudio pre-inversin
INVERSIN
3-Expediente Tcnico
4-Adjudicacin y obras provicionales
-Cartel de obra
-Caseta almacen
5-Obras preliminares
-Limpieza general de la obra
- Trazo nivelacin y replanteo de la red de agua
6-Movimiento de tierra para construccion de compuertas
- Excavacion con maquinaria y refine manual de zanjas
-Suministro de roca y materiales para la construccion de
compuertas
-Columnas y muros de soporte y apoyo de compuertas
- Instalacion de compuertas de acceso a las tuberas
-Cama de apoyo para tubos
-Construccion e instalacin de tuberas
7-COLUMNAS Y MUROS DE SOSTEN Y SOPORTE DE TUBERIAS
-Subministro de materiales de construccion
-construccion de infraestructura de sostn y soporte de
tuberas
8-SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
-Subministro e instalacin de vlvulas reguladoras de presion
-Subministro e instalacin de grifos a La infraestructura
existente para
Mejoramiento
-Subministro e instalacin de medidores de caudal
9- CAPACITACION
- Capacitacion a los beneficiarios del proyecto
10-Elaboracion y firma de compromisos, autoridades y
beneficiarios
11-CONEXIONES A LA INFRAESTRUCTURA PARA
MEJORAMIENTO
-Subministro e instalacin de accesorios y tuberas
-Suministro e instalacin de accesorios de toma la red motriz
-suministro e instalacin de medidores de caudal con
accesorios
-prueba hidrulica de tuberas con accesorios
12-VARIOS
-
Operacin y mantenimiento de los sistema de agua para
Irrigacin
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Estudio pre-inversin
INVERSIN
3-Expediente Tcnico
4-Adjudicacin y obras provicionales
-Cartel de obra
-Caseta almacn
5-Obras preliminares
-Limpieza general de la obra
- Trazo nivelacin y replanteo de la red de agua
6-Movimiento de tierra
-Excavacin manual de zanjas
-Excavacin de zanjas c/retroexcavadora
-Refine nivelacin de zanjas
-Relleno con material propio compactado
-Eliminacin con material excelente
-Cama de apoyo para tubos
7-INSTALACIN RED DE AGUA
-Subministro e instalacin de tuberias
-Prueba hidrulica y desinfeccin de red de agua
8-SUMINISTRO E INSTALACIN DE ACCESORIOS
-Suministro y colocacin de Reduccin UF PVC, ISO 4222
DN(110 a 90 mm)
9-SUMINITRO E INTALACIN DE VALVULAS
-Suministro e instalacin de vlvulas con puerta FFD DN
110mm
-Vlvulas de aire FFD de DN 50mm
10-SUMINISTRO E INSTALACIN DE GRIFOS
-Subministro e instalacin de grifo
11-CONEXIONES DE LA RED A LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE
-Subministro e instalacin de tuberias
-Suministro e instalacin de accesorios de toma la red motriz
-suministro e instilacin de batera de Agua con accesorios
termoplsticos
-prueba hidrulica y desinfeccin de tuberas, educacin
sanitaria
12-VARIOS
Empalme a red Troncal con Tee UF PVC DN 110mm
Empalme A red existente con cruz PVC DN A
Subministro e instalacin de transicin KM-SP 110mm a 4
Operacin y mantenimiento de los sistema de agua potable y alc.
A O 0 A O 1
AO
..
AO
.. AO 20
1
MES
2
MES
3
MES 4 MES 5 MES 6 MES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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COSTO DE PRODUCCION
POR HECTAREA
CULTIVO: Cacao DISTANCIAMIENTO: 4 X 3
NIVEL TEC.: Bajo TIPO DE RIEGO: Por Bombeo
VARIEDADES: Hibridos FECHA DE COSTEO: Nov. 2004 2006
UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO
R U B R O S DE POR UNITARIO TOTAL
MEDIDA ( ha ) ( S/. ) ( S/. )
I - COSTOS DIRECTOS 1.773,00
INSUMOS 393,00
Fertilizantes-Abonos
Abonos Foliares Kg 2,00 20,00 40,00
Urea Sacos 4,00 57,00 228,00
Plaguicidas
Insecticidas Lit.-Kg 1 45,00 45,00
fungicidas Lit.-Kg 1 80,00 80,00
MANO DE OBRA 420,00
Labores Culturales
Riegos Jornal 12 15,00 180,00
Abonamiento Jornal 1 15,00 15,00
Recalce Jornal 1 15,00 15,00
Deshierbo Jornal 4 15,00 60,00
Poda de Mantenimiento Jornal 1 15,00 15,00
Poda Fitosanitario Jornal 1 15,00 15,00
Cosecha
Cosecha Jornal 8 15,00 120,00
OTROS GASTOS 960,80
Suministro de Agua( bombeo) Hr/Bom/Ha 112 8,00 896,00
Sacos N 26 0,80 20,80
Transporte
Insumos Sacos 18 1,00 18,00
Cosecha Sacos 26 1,00 26,00
II - COSTOS INDIRECTOS ( VARIABLE ) 411,75
Costos financieros (12 meses) % 16,80 1.870,50 314,24
Asistencia Tcnica % 3,50 1.773,00 62,05
Gastos Administrativos % 2,00 1.773,00 35,46
COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN NUEVOS SOLES ) 2.184,75
RESUMEN ECONOMICO
KG S/
Rendimiento Kg/ha 1.000,00
Valor unitario /kilo 3,50
valor total de la produccin 3.500,00
Costo de produccin / ha 2.184,75
Utilidad neta 1.315,25
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MEJORAMIENTO DE LA GESTIN ORGANIZATIVA, PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LIMN SUTIL (Citrus aurantifolia
Swingle) EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES
COSTOS DE INSTALACION
DEPARTAMENTO : TUMBES NIVEL TECNOLOGICO : MEDIO
CULTIVO : LIMONERO N PLANTAS /HA. : 204
VARIEDAD : SUTIL FECHA : MAR.2007
ACTIVIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
S/.
COSTO
TOTAL
S/.
1.COSTO DIRECTOS 2913.00
1.1 PREPARACION DE TERRENO 490.00
. Nivelacion H/M 3.00 70.00 210.00
. Gradeo H/M 3.00 70.00 210.00
. Surcado H/M 1.00 70.00 70.00
1.2 MANO DE OBRA 450.00
. Apertura canal de riego Jornal 3.00 15.00 45.00
. Marcacin y hoyado Jornal 15.00 15.00 225.00
. Incorporacin fertilizantes y abonos . Jornal 5.00 15.00 75.00
. Distribucin plantones Jornal 1.00 15.00 15.00
. Plantacin Jornal 4.00 15.00 60.00
. Riego Jornal 2.00 15.00 30.00
1.3 INSUMOS 1973.00
. Plantones Unid. 214.00 3.00 642.00
. Guano de isla TM 1.00 1200.00 1200.00
. Superfosfato calcio triple KG 20.00 1.55 31.00
. Agua M3 2000.00 0.05 100.00
2. COSTOS INDIRECTOS 509.78
. Asistencia tcnica 3.5% 101.96
. Gastos financieros 14.0% 407.82
TOTAL S/. 3422.78
FUENTE: Irrigacin Brunos
MEJORAMIENTO DE LA GESTIN ORGANIZATIVA, PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LIMN SUTIL (Citrus aurantifolia
Swingle) EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES
COSTOS DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO : TUMBES NIVEL TECNOLOGICO : MEDIO
CULTIVO : LIMONERO RENDIMIENTO : 10,000 KG.
VARIEDAD : SUTIL FECHA : MAR. 2007
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ACTIVIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
S/.
COSTO
TOTAL
S/.
1.COSTOS DIRECTOS 3921.00
1.1 LABORES CULTURALES 1070.00
. Control de malezas mecanizado H/M 2.00 70.00 140.00
. Control de malezas manual Jornal 10.00 15.00 150.00
. Abonamiento Jornal 9.00 15.00 135.00
. Desbrote y deschuponado Jornal 6.00 15.00 90.00
. Poda de formacin y Mantenimiento Jornal 8.00 15.00 90.00
. Riegos Jornal 10.00 15.00 120.00
. Control fitosanitario Jornal 6.00 15.00 90.00
. Cosecha Jornal 17.00 15.00 255.00
1.2 INSUMOS Y/O MATERIALES 2851.00
. Urea Bolsa 8.00 66.00 528.00
. Superfosfato calcio triple Bolsa 3.00 77.00 231.00
. Sulfato de potasio Bolsa 3.00 70.00 210.00
. Estircol TM 10.00 25.00 250.00
. Sulfato de cobre KG 4.00 13.00 52.00
. Benlate KG 3.00 50.00 150.00
. Abono foliar 20-20-20 KG 6.00 20.00 120.00
. Shell triona 5 Galn 4.00 50.00 200.00
. Metasystox Lit. 2.00 90.00 180.00
. Pancil T Lit. 2.00 100.00 200.00
. Adherente Lit 1.00 30.00 30.00
. Alquiler de equipo de aplicacin Global 4.00 25.00 100.00
. Agua M3 12000 0.05 600.00
2. COSTOS INDIRECTOS 686.18
. Asistencia tcnica 3.5% 137.24
. Gastos financieros 14.0% 548.94
TOTAL S/. 4607.18
FUENTE : Proyecto de irrigacin brunos
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA
CULTIVO: Cacao DISTANCIAMIENTO: 4 X 3
NIVEL TEC.: Bajo TIPO DE RIEGO: Por Bombeo
VARIEDADES: Hibridos FECHA DE COSTEO: Nov. 2004 2006
UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO
R U B R O S DE POR UNITARIO TOTAL
MEDIDA ( ha ) (S/.) ( S/. )
I - COSTOS DIRECTOS 1.773,00
INSUMOS 393,00
Fertilizantes-Abonos
Abonos Foliares Kg 2,00 20,00 40,00
Urea Sacos 4,00 57,00 228,00
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Plaguicidas
Insecticidas Lit.-Kg 1 45,00 45,00
fungicidas Lit.-Kg 1 80,00 80,00
MANO DE OBRA 420,00
Labores Culturales
Riegos Jornal 12 15,00 180,00
Abonamiento Jornal 1 15,00 15,00
Recalce Jornal 1 15,00 15,00
Deshierbo Jornal 4 15,00 60,00
Poda de Mantenimiento Jornal 1 15,00 15,00
Poda Fitosanitario Jornal 1 15,00 15,00
Cosecha
Cosecha Jornal 8 15,00 120,00
OTROS GASTOS 960,80
Suministro de Agua( bombeo) Hr/Bom/Ha 112 8,00 896,00
Sacos N 26 0,80 20,80
Transporte
Insumos Sacos 18 1,00 18,00
Cosecha Sacos 26 1,00 26,00
II - COSTOS INDIRECTOS (
VARIABLE ) 411,75
Costos financieros (12 meses) % 16,80 1.870,50 314,24
Asistencia Tcnica % 3,50 1.773,00 62,05
Gastos Administrativos % 2,00 1.773,00 35,46
COSTO TOTAL POR
HECTAREA ( EN NUEVOS
SOLES ) 2.184,75
RESUMEN ECONOMICO
KG S/
Rendimiento Kg/ha 1.000,00
Valor unitario /kilo 3,50
valor total de la produccin 3.500,00
Costo de produccin / ha 2.184,75
Utilidad neta 1.315,25
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Vista donde se aprecia la carretera de acceso a cien metros donde se a proyectado la bocatoma del Proyecto
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Vista donde se aprecia el dique que represa el agua del Ro, el cual se ampliara y remodelara
A qu se ampliara y remodelara el dique natural, para levantar el tirante hidrulico
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Vista donde se ha proyectado la Construccin de la Nueva Bocatoma del Proyecto
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Ruta por donde se instalaran la red de Tuberas Troncales
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA IRRIGACIN EN EL VALLE DEL
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Pgina 126 Estudio de los Sistemas de abastecimiento de agua para irrigacin en las areas agrcolas y reas de proyeccin agrcola Valle
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Autor: Rogelio Ramrez Pea
Continuacin de la captacin de IRRIGACION BRUNOS.
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