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Verso 3.0x
ndice
ndice ............................................................................................................................... 2 Introduo ......................................................................................................................... 3 Como registrar (comprar) o sistema ....................................................................................... 3 Utilizando o sistema em rede ................................................................................................ 4 Trocando o servidor do sistema..............................................................................................................................6 Ordens de Servio na Internet .............................................................................................. 6 Interface do sistema ........................................................................................................... 6 Cadastros do Sistema .......................................................................................................... 8 Dados da Empresa:................................................................................................................................................8 Cadastro de Tcnicos:............................................................................................................................................8 Cadastro de Clientes:.............................................................................................................................................8 Cadastro de Garantidores:......................................................................................................................................9 Cadastro de Contratos:..........................................................................................................................................9 Cadastro de Fornecedores/Transportadoras:...........................................................................................................9 Cadastro de Servios:............................................................................................................................................9 Cadastro de situaes de OS:.................................................................................................................................9 Mdulos do sistema ........................................................................................................... 11 Mdulo de Estoque..............................................................................................................................................11 Importando Itens para o estoque de uma planilha no MS-Excel.............................................................................13 Mdulo de Vendas e Oramentos..........................................................................................................................14 Mdulo de Etiquetas............................................................................................................................................15 Mdulo de contas .............................................................................................................. 15 Filtros..................................................................................................................................................................15 Botes de Ao :..................................................................................................................................................16 Cadastro de Planos de Conta ............................................................................................... 16 Cadastrando uma conta a receber ........................................................................................ 17 Criando contas a pagar ...................................................................................................... 18 Baixando uma conta (Quitao de contas) ............................................................................. 19 Fluxo de Caixa .................................................................................................................. 20 Trabalhando com cheques .................................................................................................. 21 Vales para funcionrios ...................................................................................................... 22 Entenda a lgica das notas de recebimento e entrega/devoluo ............................................... 23 Exemplo de OS APROVADA..................................................................................................................................23 Exemplo de OS reprovada....................................................................................................................................23 Exemplo de OS em Garantia Interna.....................................................................................................................24 Exemplo de OS em Garantia Extendidas (Garantidores).........................................................................................24 Trabalhando com Ordens de Servio (OS) .............................................................................. 24 Novas Ordens de Servio......................................................................................................................................26 Alterando Ordens de Servio................................................................................................................................26 Encerrando uma OS.............................................................................................................................................27 Localizando uma OS.............................................................................................................................................27 Oramento de OSs ............................................................................................................ 28 Excluso de OS ................................................................................................................. 28 Comisses em OSs ............................................................................................................ 28 Configurando impresso de notas de OS ............................................................................... 29 Configurando a impresso das Notas Fiscais (NF) ................................................................... 31 Configurando impostos e ativando a impresso de notas fiscais.............................................................................32 Imprimindo uma nota fiscal..................................................................................................................................34 Criando Documentos de preenchimento automtico ................................................................. 35 Cpias de Segurana .......................................................................................................... 36 Como reinstalar o sistema sem perder dados........................................................................................................36 Senhas de Acesso .............................................................................................................. 36 Atualizaes de verso pela internet .................................................................................... 36 Envio interno de E-mail (SMTP) ........................................................................................... 37 Linhas de comando ............................................................................................................ 37 Requisitos Mnimos e Capacidades do sistema ........................................................................ 38 Direitos Autorais ............................................................................................................... 39 ANEXO A CRM ................................................................................................................ 40 ANEXO B Curvas ABC ....................................................................................................... 41 ANEXO C Campos para preenchimento de Documentos .......................................................... 42 ANEXO D Tags especiais ................................................................................................. 43
Introduo
O SHOficina uma sute composta por quatro softwares, a saber: SHOficina, SHEstoque, SHContas e SHVendas; todos integrados. O foco principal do sistema a facilidade e praticidade de uso sem exigir computadores potentes para o trabalho dirio em empresas de servios. Seus mdulos podem ser configurados para atender a qualquer ramo e suas telas foram criadas para facilitar o entendimento e a visualizao das informaes. O SHOficina um shareware; em sua verso de avaliao ele funciona normalmente por 200 utilizaes. Se aps os testes voc decidir em adquirir o software, ele poder ser usado por tempo indeterminado e sem nenhuma outra limitao. OBS: Caso tenha alguma dvida sobre o Registro do sistema, entre em contato conosco por e-mail.
Atravs destes links possvel efetuar o pagamento em at seis vezes sem juros atravs de carto de crdito ou cheque pr, ou atravs de boleto bancrio a vista. Ns tambm trabalhamos com depsito em conta no banco do Brasil. Neste caso, efetue o depsito e nos envie o comprovante por FAX (27 3222-0951) ou por email juntamente de seu nome fantasia.
Banco do Brasil: Agencia 0021-3 Conta 8472-7 Favorecido: SHARMAQ Comrcio e Representaes Ltda
O sistema possui suporte tcnico grtis durante o perodo de testes, e por mais 12 (doze) meses a contar da data de compra. Aps este prazo o Suporte pode ser renovado a uma taxa de R$ 145,00 por ano. A renovao anual de suporte opcional.
Clusula (1). Para dirimir quaisquer controvrsias oriundas do ACORDO DE COMPRA, as partes elegem o foro da comarca de Vitria-ES;
5. Aps compartilhar a pasta do sistema no servidor, abra o sistema em cada uma das estaes e clique no menu Arquivo/Banco de Dados, surge a tela do caminho da base de dados, clique no boto Localizar. Se o seu sistema j est expirado, veja como proceder nas observaes no final deste tutorial. 6. Surgir uma tela de abrir do Windows, use-a para abrir a pasta compartilhada do sistema no servidor e clique duas vezes sobre o arquivo Dados nesta pasta, conforme exibido na tela abaixo:
7. Aps este passo clique no boto Ok para gravar a alterao, depois saia e entre no sistema para que a alterao tenha efeito. Faa ento os testes de funcionamento em rede, cadastrando, por exemplo, um cliente no servidor e verificando nas estaes se este apareceu. (Lembre-se de atualizar a tela de cadastro de cliente nas estaes fechando-a e abrindo-a novamente) Observao: Caso o sistema j tenha expirado em uma das estaes, voc no ter acesso ao menu
informado no passo 5. Neste caso, clique no boto Clique aqui se voc j recebeu a senha da SHARMAQ que fica no rodap da tela com as formas de pagamento; surgir a tela de registro, aonde voc deve clicar no boto Uso rede conforme indicado na figura:
Trocando o servidor do sistema comum a necessidade de trocar o servidor do sistema, para isto, siga as instrues abaixo: 1. Abra o sistema no servidor e faa backups em dois disquetes ou num pen-drive; 2. Nas antigas estaes, feche o programa e apague o arquivo CONFIG.CFG que fica na pasta do sistema; (Geralmente em C:\Arquivos de Programas\Sharmaq); 3. Feche o programa no servidor; depois reconfigure a pasta do novo servidor seguindo o passo a passo para por em rede deste manual; 4. Abra o programa no novo servidor e restaure o backup feito no passo 1; 5. Abra as estaes e redirecione-as para o novo servidor usando o passo a passo para por em rede.
Interface do sistema
Menus
Status do sistema
OBS: O menu vertical pode se desdobrar em outras guias. Note que a guia exposta acima a de Ordem de Servio porm com um clique de mouse sobre a opo Mdulos ou Cadastros possvel desdobrar o mesmo.
Cadastros do Sistema
Para que o SHOficina trabalhe corretamente, necessrio que os cadastros estejam atualizados. Muitos cadastros so alimentados automaticamente medida que novas ordens de servio vo sendo criadas; desta forma dividiremos os cadastros em dois grupos, a saber: Cadastros obrigatrios, e cadastros opcionais: Cadastros obrigatrios: So aqueles que o sistema no preenche automaticamente ou que sem ele o mesmo no pode operar: Cadastro de Dados da Empresa Cadastro de Tcnicos Cadastro de Fornecedores Cadastro de Situaes de OS Cadastro de Servios padronizados Cadastros opcionais: So preenchidos automaticamente pelo sistema ou permitem uma criao rpida no momento da abertura de uma OS por exemplo. So eles: Cadastro de Clientes Cadastro de Equipamentos Abaixo vamos explicar o objetivo de cada cadastro no sistema, seguindo a mesma ordem dos menus: Dados da Empresa: Tem o objetivo de armazenar os dados da empresa proprietria do sistema. Estes dados so usados em alguns relatrios; e especialmente no preenchimento de recibos. Cadastro de Tcnicos: Visa cadastrar os funcionrios que operaro o sistema. utilizado para filtrar ordens de servio, controlar retiradas/entradas do estoque, calcular comisses, oramentos, vendas e etc. Cadastro de Clientes: Este cadastro pode ser preenchido no momento da abertura de uma OS (Ordem de servio). O cadastro de clientes muito til para futuras consultas, impresso de etiquetas de endereo, envio de mala direta por correio/email e clculo de CRM. O campo Grupo merece uma ateno especial, ele pode ser utilizado para separar os clientes de acordo com critrios de sua empresa. Se esta separao se der em nmero de estrelas por exemplo, ao se cadastrar um grupo com o nome 3 Estrelas, ao se abrir ou alterar uma OS veremos a sinalizao conforme figura ao lado. Nota sobre CRM: O SHOficina utiliza o campo Grupo do cadastro de clientes para qualificar os clientes em 5 nveis de fidelidade. Para maiores informaes veja o Anexo A
Cadastro de Garantidores: Garantidores so empresas que vendem garantia extendida; no sistema eles so considerados um tipo especial de cliente (pois a sua empresa presta um servio a eles, eles so fornecedores para o seu cliente). Para cadastrar um garantidor, abra o cadastro de um novo cliente e marque o campo Garantidor Cadastro de Contratos: O cadastro de contratos objetiva controlar o prazo de pagamento de contratos e os equipamentos ligados ao contrato. Estes equipamentos podem ter um tratamento especial ou no no momento da abertura de um OS. Cadastro de Equipamentos: Os equipamentos so alimentados automaticamente pelo sistema ao se abrir uma OS. Esta tela tem como objetivo permitir consultas e incluso manual de novos equipamentos. Cada equipamento deve estar ligado a um cliente; porm um cliente pode ter infinitos equipamentos ligados a ele. Cadastro de Fornecedores/Transportadoras: Os fornecedores so utilizados na parte de estoque e contas a pagar. necessrio cadastrar os mesmos antes do inicio do cadastro de itens de estoque. Cadastro de Servios: Este cadastro encontra-se dentro do menu Outros. O SHOficina permite o cadastramento de servios padronizados para serem includos nas OS posteriormente, mas lembre-se voc no precisa cadastrar absolutamente todos os servios aqui, pois o sistema prev a incluso de servios avulsos. Quanto ao valor de cada servio padronizado, no se preocupe muito pois o sistema tambm prev ajustes dentro da OS. Os servios podem ser cobrados por hora corrida ou por servio; esta escolha da forma de cobrana ocorre no momento da incluso do servio na OS. Cadastro de situaes de OS: Este cadastro vem preenchido com uma seqncia bsica de andamento de servios. Esta seqncia pode ser dividida em trs etapas: Abertura da OS: Ocorrncias ligadas ao equipamento quando este chega no balco para ser aberta a OS; Oficina/Manuteno: Situaes ligadas a OS na oficina, quando esta sai do seu estado inicial de abertura. Por exemplo, quando uma OS aberta, sua situao Aguardando oramento ou seja, esperando que o tcnico avalie o equipamento, na oficina, o tcnico pode mudar esta situao para Oramento pronto avisar cliente. Fechamento da OS: Situaes ligadas a OS no seu encerramento. Caso a situao refira-se a uma OS condenada ou que no ser gerada uma conta a receber, marque a opo OS Recusada. importante que este cadastro seja feito corretamente ANTES da utilizao do sistema pois, em caso de futuras alteraes, as OS ligadas aos mesmos ficaro
inconsistentes; podendo uma OS j fechada figurar como aberta ou at mesmo recusada. O Cadastro de peas e outros itens sero abordados no mdulo de estoque.
Mdulos do sistema
Mdulo agenda: Este mdulo permite inserir agendamentos e compromissos, para que, na hora marcada o sistema mostre um aviso. Note que este aviso s mostrado se o sistema estiver aberto. Mdulo de Estoque Esta parte do sistema destina-se a controlar o estoque da empresa e a movimentao de itens. Conjunto de filtros
O SHEstoque mantm uma lista de movimentao de itens para entrada e para sadas. Aps cadastrar um item, a nica forma de alterar seu estoque disponvel atravs da sada/entrada de itens. possvel importar itens a partir de listas em formato texto, atravs da opo Importar Itens no menu Itens. Cada lista fornecida por importadores ou fabricantes possui um formato (layout) diferente, por isso o sistema prev uma adaptao de layouts atravs de cores que deve ser ajustado antes da primeira importao. Esta a tela de cadastro de itens, que pode ser acessada clicando-se no cone Novo no menu vertical ou dando dois cliques sobre um item.
Nmero/Cad. Barras: o SHEstoque utiliza o valor deste campo para criar o cdigo de barras do tipo EAN13 Nmero do fabricante: Cdigo emitido pelo fabricante pode conter nmeros e letras; Fornecedor: Indica o fornecedor do equipamento. Campo ser utilizado para filtros. Curva: Posio deste item na curva ABC dos estoques (veja o Anexo B) Grupo: Usado para isolar itens por algum critrio para facilitar filtros posteriores; Quantidade disponvel: S pode ser ajustada no momento de inserir o item. Posteriormente seu valor alterado automaticamente a medida de entradas ou sadas de itens do estoque. Lote econmico (ou estoque ideal): Representa o valor mais econmico de itens no estoque. Estoque mnimo: Valor limite para este item em estoque. Quando um item fica com quantidade disponvel menor que o lote econmico o sistema j o liste no relatrio de estoque limite. O SHEstoque tambm prev o reajuste de preos de itens atravs da cotao do Dlar do dia. Para isto so utilizados dois campos; o primeiro, dentro do cadastro de itens aonde deve ser inserido o valor de venda em US$. O Segundo a opo Reajustes aonde deve ser inserida a cotao do dlar do dia.
Fabricado ou Comprado/KIT : Os itens Fabricados tambm so conhecidos no sistema como KITs, a finalidade do mesmo acelerar processos de preenchimento de oramentos/vendas. Para configurar um KIT, cadastre os itens que o compem como itens comprados, e cadastre um item fabricado com o nome do KIT, por exemplo Kit para limpeza. Para inserir os itens no KIT clique no menu vertical KIT na tela principal do sistema e insira itens como no exemplo abaixo:
Importando Itens para o estoque de uma planilha no MS-Excel O sistema prev a importao de dados de planilhas no MS-Excel; mas esta importao deve ser apenas para alimentar o estoque, no use para atualizaes de preos ou para tabelas que mudam constantemente. No mdulo de estoque, escolha a opo conforme figura ao lado
Surge a tela baixo no quadro 1. Nesta hora, esteja com a tabela do MS-Excel aberta e selecione os dados das colunas a serem copiadas, coluna por coluna (nunca duas ou mais colunas por vez). Copie os dados para a rea de transferncia usando CTRL + C e v na tela do quadro 1 e clique no boto COLAR. Voc deve iniciar pela coluna cdigo, esta coluna no pode possuir itens repetidos ou com valor zero ou em branco, e tambm no deve-se copiar o ttulo das colunas. No quadro 3 h um exemploda tela aps as colunas copiadas. Para efetivar a importao dos dados (Faa uma conferencia rpida antes) clique no boto Importar Tabela Quadro 1 Quadro 2 Quadro 3
Mdulo de Vendas e Oramentos O SHOficina possui um mdulo de vendas integrado a parte de contas, e um mecanismo de criao e armazenamento de oramentos que, quando aprovados, se transformam facilmente em vendas. Tambm possvel imprimir uma nota fiscal. Fique atento pois o SHOficina no integrado a impressoras fiscais (ECF), e no gera o arquivo para SINTEGRA. Ao entrar neste mdulo, o sistema solicita o nome do funcionrio/vendedor, isto serve para ligar o mesmo aos oramentos e vendas por ele realizados. Nova Venda: Ao se clicar nesta opo, surge a tela de Localizao de Clientes, pois as vendas s podem ser realizadas para clientes cadastrados. Se o cliente no estiver cadastrado, clique no boto Novo cliente no rodap da tela. Para incluir itens venda, voc pode usar as teclas de atalho: F2para produtos do estoque; F3 Para servios j cadastrados; Tambm possvel incluir KITs, servios e peas avulsas clicando-se no menu Venda. Importando um oramento: Caso o cliente j tenha feito um oramento anteriormente, e voc saiba seu nmero, clique no menu Venda e escolha a opo Importar Oramento, ou aperte a tecla F5; posteriormente, digite o numero do oramento para importar os itens do mesmo. Na tela de personalizao de vendas, possvel configurar o destino dos oramentos aps importao. Descontos: O SHVendas permite o lanamento de dois tipos de desconto: Por item/servio ou coletivo (todos os itens vendidos).
No desconto individual, no momento da incluso do item ou servio, basta digitar o valor do desconto. Caso queira calcular um percentual de desconto, basta digitar o valor e pressionar % no teclado. Os descontos coletivos so dados apenas em %, e podem ser acessados pela tecla de atalho F4. Oramentos: Esta opo idntica a vendas, porm no lana nas contas e no d baixa no estoque. Tambm possvel cadastrar um oramento sem cadastrar o cliente. Opes de vendas: As configuraes de vendas e oramentos so acessadas pelo menu Vendas & Oras. Validade : Define o nmero de dias da vida de um oramento. Excluir oras ao converter em venda: Define se aps importar um oramento em uma venda o mesmo ser excludo ou mantido como j utilizado. Vendas Mximo desconto: Define o % do mais desconto possvel em vendas. Aps venda imprimir...: Define se ser impresso o comprovante ou a Nota fiscal. Mdulo de Etiquetas Permite a configurao e impresso de etiquetas com endereo de seus clientes ou fornecedores.
Mdulo de contas
Guias
Filtros
Na figura acima vemos os principais controles deste mdulo: Guias Separam as 3 funcionalidades do sistema para melhor organizar a tela, a saber em Contas a receber que so aquelas que seu cliente lhe deve ou lhe deveu; Contas a pagar, que so aquelas que voc deve a seus fornecedores; e Fluxo de caixa que um controle dirio de tudo que entrou ou saiu de sua empresa na data da efetivao da entrada/sada. Filtros So utilizados para selecionar informaes por situao (Exemplo contas pagas/a pagar) ou por perodo (faixa de datas). Deve-se prestar ateno especial aos filtros pois comum achar-se que uma conta no foi cadastrada quando um filtro faz com que ela no aparea na tela. Botes de Ao : Boto Funo
Insere uma nova conta a pagar ou a receber, dependendo da guia selecionada. Exclui o movimento selecionado, seja ele uma conta a pagar, receber ou um lanamento no fluxo de caixa Localiza um lanamento, geralmente por data e nome do cliente; Emite um recibo para a conta a receber ou recebida de um cliente. Imprime um relatrio de sua movimentao de acordo com o que visto em tela. Emite um aviso de dbitos para o cliente que tenha uma conta vencendo ou vencida. Este aviso pode ser enviado por email se o SMTP do sistema estiver configurado (vide manual) Emite as contas fixas de um determinado ms (Veja tpico abaixo para configuralas) Abre o cadastro de cheques. Permite o lanamento avulso diretamente no caixa de uma receita (entrada);
No exemplo acima, em caso de abastecimentos, troca de leo, lavagem ou qualquer outra manuteno nos veculos da empresa ser lanada no plano 1.1. Compra de comida para o escritrio, p de caf, copos descartveis, vale para alimentao de funcionrios e etc sero lanados no plano 1.2 e assim sucessivamente.
Aonde deve ser escolhido o cliente (Se o mesmo no estiver cadastrado, voc pode fazelo clicando no cone de novo ao lado deste campo na tela acima); O plano de contas o vencimento e valor.
Caso a conta v ser paga imediatamente deixe o campo pago em Sim. Tambm possvel parcelar uma conta colocando-se o nmero de parcelas. Ao clicar em Gravar, o sistema volta para a tela de contas a receber, exibindo a conta em aberto:
Nesta tela notamos que, pelo tipo de credor o pagamento poder ser feito a fornecedores ou a funcionrios, todavia o pagamento a funcionrios somente a vista, no havendo possibilidade de agendar um pagamento futuro a estes (O campo PAGO ficar travado no SIM para funcionrios).
Note tambm no rodap a opo Conta fixa, esta tem a finalidade de criar contas que se repetem todos os meses, como por exemplo contas de energia, gua, telefone, internet, financiamentos, etc etc. Marcando esta opo, ao gravar a conta ser armazenado o dia do vencimento e o fornecedor entre alguns outros dados; para gerar novamente estas contas no prximo ms, clique no boto na guia de contas a pagar, surge a tela abaixo:
Nela possvel avistar a conta que acabamos de marcar como Conta fixa, com dia 28 para vencimento, o plano de contas e o valor. Caso o valor seja diferente, clique sobre ele que ser permitida a edio. Se desejar cancelar a criao mensal da conta, clique sobre a mesma e use a opo Cancelar criao. Observe a esquerda em cima na tela o ms/ano de criao das contas, no caso Junho de 2007; se clicarmos no boto Gerar contas fixas todas as contas marcadas sero criadas no ms escolhido com o dia do vencimento informado.
Data para lanamento no fluxo de caixa. Fique atento para cair no dia correto
Meios de pagamento
Aps inserir o valor correspondente a cada forma de pagamento, clique no boto Finalizar pagamento para que os dados sejam lanados no Fluxo de Caixa e a conta seja arquivada. Caso o pagamento seja parcial, basta inserir o valor atualmente recebido que o sistema dar baixa na conta alterando-lhe o valor e criar uma nova conta com o saldo remanescente; exemplo : Fulano deve 500,00; paga 200,00; ento o sistema cria uma conta recebida no valor de 200,00 e altera o valor da antiga conta de 500,00 para 300,00 com a mesma data de vencimento. Caso o pagamento seja parcelado, o sistema cria contas com o valor quebrado. Exemplo: uma conta de 400,00 parcelado em 2x, seriam criadas duas contas para o mesmo cliente no valor de 200,00 cada. S se pode estabelecer que a conta parcelada na sua criao; de forma que se o cliente desejar parcelar posteriormente, voc pode usar o pagamento parcial j explicado
Fluxo de Caixa
O fluxo de caixa exibe as entradas e sadas de seu caixa. No fluxo de caixa s so computados cheques ou boletos no momento de sua compensao. Sempre que se paga uma conta em dinheiro ou cheques a vista estes iro como dbito, e da mesma forma para contas a receber, porm lanando como crdito. Todas as movimentaes so mostradas num grfico. possvel fazer lanamentos manuais no fluxo de caixa atravs dos botes Receita avulsa e Despesa avulsa.
No possvel alterar um lanamento, se algum dado estiver errado, necessrio excluir e incluir novamente. Para excluir um lanamento, d dois cliques sobre o dia correspondente ao mesmo na tela do fluxo de caixa; surgir a tela das movimentaes do dia; localize o lanamento errado, clique sobre ele uma vez e depois clique no boto Excluir. Para excluir necessrio estar logado como usurio MASTER
O fluxo separa os totais de crdito e de dbito por dia, em seguida retira um saldo dirio subtraindo as despesas das receitas do dia e acumulando este saldo para o prximo dia at encerrar o ms. Note no exemplo acima que o filtro do ms para exibir todos os dias do ms de maio de 2005; aonde no dia 02/05/2005 o total de despesas de R$ 105,02 e o total de receitas (entrada bruta de receitas) de R$ 365,32; subtraindo obtm-se o saldo R$ 260,30 Se clicarmos duas veses sobre o dia 02/05/2005 na grade mostrada na figura anterior, surge um extrato do que ocorreu neste dia, conforme mostrado abaixo:
aonde possvel excluir (caso seja o usurio mster) algum lanamento indevido ou conferir a origem dos saldos. A opo Com transporte de valores permite acumular ou no o total recebido e o total pago de meses anteriores.
importante, ao cadastrar cheques, que se coloque o nmero do mesmo; pois caso o mesmo seja recusado pelo banco ser possvel (atravs do nmero) chegar ao cliente emissor. Ao quitar uma conta com cheque pr-datado, o sistema assumir a conta como paga; mas o cheque estar em aberto, por isso no esquea de baixar o cheque no sistema quando este compensar indo em uma das telas indicadas na figura (cheques recebidos ou emitidos). Veja exemplo abaixo:
5) O Cliente vem buscar o equipamento e dar baixa na OS. Neste momento impresso uma Nota de ENTREGA aonde o cliente assina confirmando ter recebido o equipamento. O sistema d baixa no estoque das peas usadas e cria uma conta a receber encerrando a OS.
4) O cliente decide APROVAR o oramento; o concerto realizado e a situao da OS muda novamente para Equipamento reparado, a OS fica aguardando o cliente retirar o equipamento.
Exemplo de OS reprovada
1) Cliente chega em sua empresa com um equipamento defeituoso para oramento 2) Voc abre uma OS cuja situao Aguardando avaliao do tcnico e o sistema imprime uma Nota de recebimento atestando que um equipamento foi deixado em anlise 3) Um tcnico verifica o equipamento e determina os servios e peas para o concerto, e manda avisar o cliente
5) O Cliente vem buscar o equipamento e dar baixa na OS. Neste momento impresso uma Nota de DEVOLUO aonde o cliente assina confirmando ter recebido o equipamento SEM REPARO.
3) A nova OS aberta tem a mesma data de garantia da OS anterior, e a marca Garantia interna a esquerda do valor total.
5) O Cliente vem buscar o equipamento e dar baixa na OS. Neste momento impresso uma Nota de DEVOLUO aonde o cliente assina confirmando ter recebido o equipamento reparado. Nenhuma cobrana ser feita neste caso devido a garantia interna. OBS : Caso o reparo no seja coberto pela garantia e alguma cobrana precise ser feita; basta, na guia Miscelnia na tela da OS, retirar o campo Garantia interna.
4) Um tcnico faz a anlise e determina se h ou no reparo; avisando em seguida ao cliente para que o mesmo venha retirar o equipamento.
5) O Cliente vem buscar o equipamento e dar baixa na OS. Neste momento impresso uma Nota de ENTREGA aonde o cliente assina confirmando ter recebido o equipamento. O sistema d baixa no estoque das peas usadas e cria uma conta a receber em nome do Garantidor, encerrando a OS.
4) Aprovado o reparo pelo garantidor, o tcnico executa o servio e, quando pronto, avisa o cliente para que o mesmo retire o equipamento.
Esta tela subdividida em seis guias conforme pode ser visto acima. Vamos a uma descrio de cada campo em sua respectiva guia: Guia Ttulos e Campos: Voc pode alterar as opes ligadas ao tipo de equipamento que sua empresa trabalha e se voc deseja campos extras de cobrana em suas OS. Tambm temos a opo de logotipo; os logos s sero impressos nas notas de OS grficas. Como padro, o SHOficina trata as mquinas ou aparelhos que so objetos do concerto como Equipamentos, este nome pode ser modificado nesta guia, esta mudana porm ser sentida em algumas partes do sistema. Guia Garantia e condies:, possvel configurar o prazo de garantia dos servios de sua empresa bem como editar um termo de garantia para ser impresso nas notas de entrega; este termo de garantia opcional. Guia Modelos de notas de OS: possvel optar pelos tipos de impresso das notas de recebimento e entrega. Os modelos denominados DRAFT utilizam caracteres da impressora, porm no aceitam acentos nem . Estes modelos requerem que voc ajuste o caminho para a impressora, podendo ser, por exemplo, LPT1: se for uma impressora local, ou \\ servidorX \ impressora para impressoras de rede. Tambm possvel ajustar algumas opes teis, como a impresso ou no do endereo do cliente, das observaes e dos detalhes do servio nas notas de OS. Quando se utiliza a impresso de mais de uma cpia por vez, nesta guia, possvel informar ao sistema se ele deve imprimir ambas as cpias em uma folha ou se deve dar um salto (pular) de pgina entre as cpias. Caso voc utilize-se de impressoras no modo DRAFT que no seguem o padro EPSON, h nesta guia uma
opo que faz com que o sistema imprima apenas o texto sem formatao permitindo uma melhor adequao. Guia Cabealho de notas de OS: So configurados os textos impressos no cabealho das notas de entrega/devoluo e recebimento. A Linha 1 ser usada para o registro do sistema, por isso insira na mesma o texto que mais lhe agrada, pois, aps a compra do sistema este nome no poder mais ser modificado sem o consentimento da SHARMAQ. Guia Rodap de notas de recebimento: Insira as clusulas ou observaes que o seu cliente precisa ficar ciente ao deixar um equipamento em sua empresa. Guia Rodap de notas de entrega/devoluo: Insira clusulas para entrega de aparelhos consertados (entrega) ou no (devoluo) Guia Opes de oramento: Permite personalizar o envio por e-mail e impresso de oramentos. O sistema pode ou no mostrar detalhes do servio e das peas trocadas. Nas opes de envio do oramento por e-mail, voc pode ativar ou no a Solicitao de leitura que uma resposta ao e-mail que voc enviar. Os emails no formato HTML so muito parecidos com os impressos pelo sistema. Guia Opes diversas e de impresso: Nesta guia possvel inserir um logotipo especial para a tela principal do sistema. Tambm possvel configurar opes da impresso da nota de OS. Outra opo importante a ativao de descontos no valor da OS no momento do seu encerramento; os descontos dados neste momento so debitados no campo Outros da OS, ficando registrados para consulta posterior. Novas Ordens de Servio Para abrir uma nova ordem de servio clique no menu Ordem de Servio e depois em Nova OS ou aperte o boto F5; surgir a tela de cadastro de clientes, se esta OS se referir a um cliente j cadastrado basta localizar o nome dele; se for um novo cliente clique no boto Novo cliente ou aperte a tecla F2. Para clientes j cadastrados, comum surgir uma tela de escolha de equipamentos; aonde ser possvel abrir um equipamento j cadastrado (retorno), ou um novo equipamento, mantendo-se assim um histrico de servios. Ao abrir um equipamento j cadastrado, possvel ajustar qualquer dado do mesmo (Como nmero de horas de trabalho ou kilometragem), atravs do boto Alterar dados do equipamento, conforme figura. O SHOficina numera automaticamente as OSs em ordem crescente, mas, se por algum motivo voc desejar alterar o nmero de uma nova OS, basta dar dois cliques sobre os dgitos vermelhos do nmero da mesma. Alterando Ordens de Servio
Se voc souber o nmero da ordem de servio a ser alterada, clique no menu Ordem de servio e escolha Alterar OS ou aperte a tecla F6. Caso voc no saiba o nmero da OS poder utilizar a funo Localizar OS ou apertar a tecla F3. Encerrando uma OS Para encerrar uma ordem de servio, clique no menu Ordens de servio e escolha Encerrar OS ou aperte a tecla F8. Surgir a tela de encerramento da OS aonde dever ser escolhido o motivo do encerramento (OS aprovadas ou OS reprovadas/condenadas) e ajustar a data do encerramento da OS. Quando uma OS encerrada normalmente, criada uma conta a receber, e dado baixa das peas utilizadas no estoque. Nesta tela tambm possvel dar um desconto no preo final da OS e imprimir um recibo. Localizando uma OS Esta tela permite a localizao ou filtro de OS seguindo alguns critrios, este filtro pode ser implementado segundo a tela abaixo:
Aps localizar a OS desejada, possvel alterar, encerrar ou excluir uma OS, para isto basta dar um clique com o boto direito do mouse sobre a grade de consulta.
Oramento de OSs
Para enviar oramento de ordem de servio necessrio saber o nmero da mesma ou o cliente. Os oramentos so gerados atravs do menu Ordem de Servio ou no cone Oramento de OSs no menu vertical conforme imagem ao lado. Os oramentos gerados a partir do nmero da OS podem ser enviados por email como anexo ou como texto, ou impressos. Para enviar por email necessrio que as opes internas do servidor de email (SMTP) estejam configuradas. Nos oramentos por cliente, ao se localizar um cliente surge uma lista com todas as OS ligadas ao mesmo. Nos oramentos por cliente no possvel enviar email do tipo texto.
Excluso de OS
O SHOficina prev a excluso de Ordens de servio, porm no recomendamos tal prtica se sua empresa interessada em CRM, uma vez que quanto maior for o histrico do cliente melhor (Veja detalhes no Anexo A). possvel excluir uma OS conhecendo seu nmero ou excluir OS antigas com data de entrada anterior a escolhida.
Comisses em OSs
O SHOficina atribui um tcnico para cada ao realizada na OS, como troca de peas e realizao e servios; isso permite que para uma mesma OS hajam um ou mais tcnicos responsveis. Para calcular comisses o sistema pegar cada ao realizada e calcular conforme um percentual padronizado ajustado na tela de Comisses de Funcionrios, esta tela pode ser acessada no menu Ordem de Servio dentro de Relatrios de OS conforme figura:
Em seguida, na guia CABEALHO DE NOTAS DE OS, coloque os seus dizeres para que saia na impresso. Veja tambm as guias Opes de notas de recebimento/entrega e devoluo e tambm Opes diversas e de impresso; aonde existem vrias configuraes interessantes.
Na mesma tela, mude a guia e configure o modelo, de nota de recebimento/entrada (quando a OS aberta) e de entrega/devoluo (quando a OS encerrada)
Nesta tela importante saber que: As notas com a descrio DRAFT so impressas diretamente para a impressora, no ficam armazenadas no gerenciador de impresso do Windows; com isto so mais rpidas e econmicas, porm NO POSSUEM ACENTUAO e no funcionam em impressoras USB. So recomendadas para impressoras matriciais. Os modelos Grficos so recomendados para impressoras jato de tinta e/ou laser por possurem melhor aspecto e fonte apropriada. A impressora utilizada a padro do windows. Caso haja uma impressora DRAFT nas vendas ou nas OS, possvel especificar um caminho para ela (da rede por exemplo), atravs da opo Impressoras do menu personalizao conforme abaixo:
Nos campos indicados com setas deve-se configurar o caminho da porta para impressora DRAFT, como exemplos temos: LPT1; LPT2 ou pela rede \\SERVIDOR\LX300 Ao clicar em gravar, o programa testa as portas DRAFT para saber se elas existem. Caso no existam ou estejam configuradas erradamente, o sistema emitir um aviso. Se voc no usa modelos DRAFT pode ignorar este aviso; caso contrrio verifique sua configurao. OBSERVAO : Caso a impressora DRAFT esteja desligada ou fora da rede no momento de uma impresso, o sistema ir travar.
Figura 1A
Nesta temos a rea para posicionamento e comprimento de cada campo (circulo 1); os campos marcados (em preto) sero impressos. Para alterar o posicionamento de qualquer campo, de dois cliques no mesmo; mas lembre-se que as medidas so em milmetros (menores divises de uma rgua milimetrada). Na rea indicada pelo crculo 2 temos uma pr-visualizao da nota fiscal, assim possvel ter noo da organizao dos campos no papel de forma virtual. possvel utilizar tambm o boto Visualizar para uma melhor noo e/ou impresso de uma prova. Na rea do crculo 3 temos a margem geral, que serve para deslocar todos os campos na horizontal ou na vertical. Como padro deixe zero em ambos, e se precisar fazer um ajuste fino geral use estes campos aps configurao. No boto indicado pelo crculo 4 possvel imprimir uma rgua em centmetros, tanto vertical (Y) como horizontal (X) para facilitar a localizao dos campos em sua nota; sugerimos colocar uma nota fiscal de exemplo (folha de prova que sua grfica fornece) e imprimir a rgua diretamente sobre ela. No espao numero 5 voc pode incluir uma observao que ser usada como padro para a emisso de todas as suas notas fiscais. Todavia o sistema permite que voc altere a observao de cada nota.
OBS.: Execute um teste de impresso com clculos e mostre a seu contador para saber se os mesmos esto configurados corretamente, bem como se deve ser feita alguma ressalva. Ao clicar no menu impostos surge a tela abaixo:
Alguns deste % sero usados ao preencher a nota, outros ao cadastrar o item do estoque. Consulte sua contabilidade para saber quais voc utilizar e o % correto de cada um. Uma vez configurados os impostos deve-se verificar o cadastro de itens do estoque, pois de l so usados alguns campos para a impresso da nota fiscal, conforme fig. 2A
Os campos de peso lquido e bruto sero usados para totalizar o peso na nota fiscal. Os campos de % de IPI e de ICMS e a Base de clculo do ICMS sero usados para calcular os impostos na nota fiscal. Voc pode imprimir notas fiscais automaticamente ao encerrar positivamente uma Ordem de Servio ou uma venda; para isto voc deve ativar esta impresso usando os passos abaixo: 1) Ativando ao encerrar Ordem de servio (OS) Clique no menu de personalizao (Figura 1) e escolha Opes para OS e oramento..., na tela que surge, marque conforme indicado na seta:
2) Emitindo nota fiscal ao finalizar venda Abra o mdulo de vendas e v no menu indicado na figura 2c
Nesta tela alguns campos j sero preenchidos automaticamente, oriundos da venda ou da OS, estes campos so os dados do destinatrio/cliente, dos produtos/peas e dos servios da nota. Alguns dados do transportador e tambm alguns dos totais da nota fiscal e clculos de imposto. Ao emitir, deve-se observar o CFOP e a natureza da operao, bem como o CPF/CNPJ do destinatrio, pois se os mesmos no estiverem devidamente preenchidos a nota no poder ser impressa. Os destinatrios so verificados a partir do CPF/CNPJ, se, ao digitar o mesmo no houver cadastro, quando a nota for impressa, o destinatrio ser includo como cliente automaticamente; caso o CNPJ/CPF j esteja cadastrado os dados sero buscados e alimentados automaticamente. Para imprimir a nota fiscal, basta clicar no boto Imprimir nota no alto da tela que ela ser automaticamente gravada e impressa. Agora tambm possvel consultar as notas impressas e reimprimi-las se necessrio, para isto, no modulo de OS ou no de vendas, use a opo Notas Fiscais emitidas no menu Mdulos do SHOficina, aonde possvel visualizar as notas cadastradas, edita-las e at mesmo exclu-las. Foi criada, nesta tela, a opo Nova Nota para permitir o fcil cadastramento de uma nota fiscal avulsa (sem venda ou OS de origem).
O SHOficina pode usar este recurso no envio de malas diretas por correio para clientes ou fornecedores, preenchimento de contratos e oramentos. Para configurar diferentes arquivos, use a tela de personalizao do sistema (Menu Ordens de Servio submenu Configurar OS, na guia Contratos, cartas e Avisos. Para preencher um documento, o sistema busca campos chave de cada tabela de seu banco de dados, voc encontra uma descrio completa de todos os campos chave e suas funes no ANEXO C deste manual. Acompanha o sistema um arquivo de preenchimento automtico de exemplo, chamado Orca_Exemplo.rtf, ele encontra-se na mesma pasta do sistema.
Cpias de Segurana
O SHOficina possui um mecanismo de AutoBackup, porm este mecanismo no protege voc de um acidente com o HD (Exemplo ataque de vrus, queima do HD etc). Para proteger totalmente seus dados sugerimos um backup em disquete ou outra mdia (memory keys, CD, zip drive) para que seus dados sejam resguardados. O sistema, porm, no grava diretamente em CDs ou DVDs. Para fazer um backup interno entre no menu Arquivo/Backup e para restaurar um backup Use o menu Arquivo/Restaurao. Os backups criados pelo sistema esto em formato ZIP.
Senhas de Acesso
O SHOficina possui controles bsicos de nvel de acesso, podendo impedir um usurio de excluir uma OS, conta ou item do estoque, de fazer movimentao ou excluir uma OS. Estas opes so ajustadas no menu Arquivo/Usurios e senhas. Tenha a cautela de criar um usurio Mster antes dos demais, pois somente estes podem incluir/alterar o cadastro de usurios.
Nesta verso o SHOficina capaz de atualizar-se sozinho desde que seu computador esteja conectado a internet. Para que esta atualizao ocorra sem problemas recomendamos expressamente fechar todos os programas e sair do sistema em todas as estaes de sua rede. A opo de atualizao automtica encontra-se no menu Suporte Tcnico depois em Verficar se h updates... conforme passo a passo abaixo: 1)Clicar em Verificar Updates obrigatria estar conectado a internet.
2) Aguardar a confirmao se h ou no atualizao disponvel. Se houver, basta confirmar a atualizao. Observaes quanto a atualizao: Sempre feche o programa em todas as estaes antes de fazer atualizao; Faa atualizaes quinzenais. A atualizao deve ser feita em todos os micros da rede. Mas sempre inicie pelo SERVIDOR do sistema.
Linhas de comando
possvel configurar linhas de comando, abaixo segue lista e funo: Comando Funo /CHAMADO Abre exclusivamente a tela de chamados, quando o usurio sai desta tela o sistema fechado por completo.
/AGENDA /BDEFEITO
Direitos Autorais
Este manual parte integrante do SHOficina, no podendo ser copiado, modificado ou alterado sem a autorizao expressa da SHARMAQ Sistemas. SHOficina marca registrada de SHARMAQ Comrcio e Representaes Ltda, 2001-2005 www.sharmaq.com.br
ANEXO A CRM
CRM Gerenciamento Da Relao com Clientes A sigla CRM advm do termo em ingls Customer Relationship Management que quer dizer Gerenciamento da Relao com Clientes. O CRM baseado em aes histricas de cada cliente, na mdia de consumo de cada um deles e nos seus produtos e servios preferidos. H muitos pontos que o CRM pode trabalhar, possuindo diversos objetivos; mas podemos sintetizar em uma frase de forma a generalizar sua funo: Descobrir Quais so seus melhores clientes. Muitas empresas tendem a adotar sistemas capazes de qualificar clientes, gastando verdadeiras fortunas em sistemas de gesto de CRM; estas alternativas, porm afastam-se da realidade das micro e pequenas empresas que no dispem de profissionais e verbas para a implantao de sistemas complexos nesta rea, embora precisem do CRM para melhor atender clientes. Pensando na necessidade das pequenas empresas, a SHARMAQ desenvolveu um pequeno mdulo capaz de segmentar clientes dividindo os mesmos em 5 grupos, de 1 a 5 estrelas. Este mdulo est disponvel no SHOficina e SHPet e pode ser acessado no menu Mdulos/Relacionamento com o cliente. Nem de longe tal mdulo pode ser chamado de uma soluo em CRM, porm j permitira que sua empresa d um primeiro passo nesta direo. Para realizar a segmentao, o sistema utiliza-se do tquet mdio de consumo (mdia de consumo por vendas/servios), calculando estatisticamente a mdia e o desvio-padro. O Resultado da qualificao ser gravado no campo Grupo do cadastro de clientes permitindo assim filtros posteriores.
Insere a data atual de seu computador Insere a data em formato longo Insere o nome do ms atual Insere o ano com 2 dgitos Insere o ano com 4 dgitos Insere o dia da semana por extenso.
Campos para Ordens de Servio Campo chave Descrio <ORDEMS.CODIGO> Insere o nmero da OS <ORDEMS.ENTRADA> Insere a data de abertura/entrada da OS <ORDEMS.PRONTO> Insere a data de servio pronto <ORDEMS.SAIDA> Insere a data de sada/encerramento da OS <ORDEMS.GARANTIA> Insere o data de fim da garantia <ORDEMS.STATUS> Insere a situao da OS <ORDEMS.V_MAO> Insere o valor da mo de obra <ORDEMS.V_PECAS> Insere o valor em peas <ORDEMS.V_DESLOCA> Insere o valor correspondente Deslocamento <ORDEMS.V_TERCEIRO> Insere o valor do campo Servios de terceiros <ORDEMS.V_OUTROS> Insere o valor do campo Outros <ORDEMS.TOTAL_OS> Insere o valor Total da OS <ORDEMS.TOTAL_OS_EXT> Insere o valor Total da OS por extenso <ORDEMS.APARELHO> Insere o nome/ttulo do equipamento em reparo <ORDEMS.MARCA> Insere o campo originalmente chamado Marca <ORDEMS.MODELO> Insere o campo originalmente chamado Modelo <ORDEMS.SERIE> Insere o campo originalmente chamado Serie <ORDEMS.PATRIMONIO> Insere o campo originalmente chamado Patrimnio <ORDEMS.ACESSORIO> Insere os acessrios deixados com o equipamento <ORDEMS.DEFEITO> Insere o defeito reclamado <ORDEMS.OBS_SERVICO> Insere as observaes do servio <ORDEMS.LAUDO> Insere o campo laudo tcnico Campos para Peas/Servios da OS Descrio <ORDEMS. PECAS_L?> Insere a descrio da pea na linha, aonde ? o nmero da linha de 1 a 50. <ORDEMS. PECAS_QTD_L?> Insere a qtd de peas da linha de nmero ? <ORDEMS. PECAS_VLR_L?> Insere o valor de peas da linha de nmero ? <ORDEMS. SERVICO_L?> Insere a descrio do servio de nmero ? <ORDEMS. SERVICO_VLR_L?> Insere o valor do servio da linha de nmero ? <ORDEMS. SERVICO_HR_L?> Insere as horas do servio da linha de nmero ? Campo chave
<B> <SIZE=x>
</B> <COLOR=x>
Cdigos de cores: Preto = 0 (Zero) Azul = 16711680 Verde = 65280 Vermelho = 255