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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y

EVALUACIN DE RIESGOS
Expositor: ING. CIP PEDRO VILLON MACEDO










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3










Establecer la metodologa para el diagnostico de S&SO,
en una organizacin empresarial, que sirva de base para
planificar, aplicar el sistema de gestin de S&SO y como
referencia para medir su mejora continua.
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Se aplica a todos los procesos y actividades que se
desarrollan la empresa, as como a todo el personal
asistencial y administrativo bajo responsabilidad de la
institucin y de terceros.
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Accidente de Trabajo
Control de Riesgos
Identificacin de Peligros
Evaluacin de Riesgos
Inspeccin Planeada
No Conformidad
6
PELIGRO: Fuente o situacin con potencial de
producir a los trabajadores daos de lesin,
enfermedades ocupacionales.
RIESGO: Combinacin entre la probabilidad de que
ocurra un determinado evento peligroso y la magnitud
de sus consecuencias.
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Peligros naturales
Peligros del sistema
Peligros fsicos
Peligros qumicos
Peligros mecnicos
Peligros
psicosociales
Peligros biolgicos
Peligros ambientales
Peligros del
Operador
Peligros Elctricos


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Asegurar que se realice el diagnostico de
S&ST en su Empresa.
Brindar los recursos y facilidades necesarias
para la elaboracin del diagnostico.
Designar el equipo de trabajo que desarrollar
el Diagnostico.
9
Planificar y coordinar con los diferentes
departamentos y servicios, la elaboracin del
Diagnstico de S&ST, as como su
actualizacin peridica.
Participar en las actividades de elaboracin
Del Diagnstico.
Elaborar el informe del Diagnstico.
10
Participar activamente en la elaboracin del
Diagnstico de SST.
Designar a uno ms representantes de cada
departamento y/o servicio, para conformar el
equipo de trabajo que desarrollar el
Diagnstico.
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Participar en la elaboracin del diagnstico,
brindando la informacin correspondiente de
los peligros y riesgos en los puestos de
trabajo e instalaciones.
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PELIGRO
EVENTO
PELIGROSO

RIESGOS
TRABAJOS EN
ALTURA NO USO DE
ARNES
USO
INCORRECTO DE
EPP.
PERSONAL NO
CAPACITADO.
DISTRACCIN.
FALTA DE
ATENCION
EXCESO DE
CONFIANZA
CAIDAS A
DESNIVEL
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PELIGRO
EVENTO
PELIGROSO

RIESGOS
MANIPULACION
DE PRODUCTOS
QUIMICOS
PRODUCTOS NO
ROTULADOS
NO USO DE EPP
(capuchn de
neoprene, nitrilo, lentes
seguridad, proteccin
nasal con cartuchos,
caretas).
USO INCORRECTO
DE EPP.
PERSONAL NO
CAPACITADO.
PERSONAL NO
ENTRENADO.
DISTRACCIN.
FALTA DE ATENCION
EXESO CONFIANZA
QUEMADURAS
EXP. VAPORES

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Elaborar un listado de reas o servicios que
funcionan en la empresa.
En cada reas o servicios registrado hacer un listado
de los procesos / procedimientos que se llevan a cabo.
La identificacin de peligros y riesgos se llevar a
cabo en cada uno de los procesos / procedimientos y
se anotarn en el Anexo No.2: Matriz de
Identificacin de Peligros y Riesgos.
CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO:
CSST, EXPERTOS, TRABAJADORES
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La Identificacin de peligros y riesgos se realizar
para actividades rutinarias y no rutinarias
(mantenimiento preventivo, correctivo, etc.)
Los peligros y riesgos se identificarn mediante
visitas de inspeccin y observacin en cada
reas o servicios por los equipos de trabajo
conformados por los miembros del comit de S&ST y
los profesionales designados por el servicio.
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Con la finalidad de levantar la mayor informacin
posible se ha elaborado las Guas de Observacin
de Riesgos del Trabajo, ver Anexo No. 6, las cuales
constituyen una herramienta para recordar los
aspectos a revisar en las visitas de inspeccin a los
diferentes lugares de la planta.
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EQUIPOS DE IZAJE Y GRUAS
ESCALERAS
ANDAMIOS Y PLATAFORMAS ELEVADAS
MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS
TRABAJOS CERCA DE CABLES ELECTRICOS
GASES COMPRIMIDOS
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RESGUARDO PARA PARTES MOVILES
TRABAJOS EN CALIENTE
LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA ALTA TENSION
ESTADISTICAS DE ACCIDENTES
ZONAS RUIDOSAS
MANEJO DE PESTICIDAS
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
ACTITUDES INADECUADAS DE TRABAJO
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El equipo de trabajo priorizar los riesgos
identificados mediante el clculo del Nivel Riesgo
para cada Peligro identificado, para lo cual utilizar el
Anexo No.3: Matriz de Evaluacin de Riesgos
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Mediante la siguiente frmula:

NR = NP x NC
Donde:
NR = Nivel de Riesgo
NP = Nivel de Probabilidad
NC = Nivel de Consecuencias

Los valores de cada factor (NR, NP, NC) se
encuentran descritos en el Anexo No. 4: Relacin de
Tablas
En tablas
28

Mediante la siguiente frmula:

NP = NCo x NE

Donde:
NP = Nivel de Probabilidad
NCo = Nivel de Control
NE = Nivel de Exposicin

El Nivel de Consecuencias est determinado segn
Tablas del Anexo No.4
En tablas
29
NP = NCo x NE
Pondera-
cin Control
2
Peligros de menor importancia / Las
medidas de control son efectivas
6
Existe algn peligro significativo /
Las medidas de control son
insuficientes
10
Existen peligros significativos / Las
medidas de control son ineficaces o
no existen
Nivel de Control
Pondera-
cin
1
Espordico: Al menos una vez al
ao
2 Ocasional: Al menos 1 vez al mes
3
Frecuente: Al menos una vez al
da
4
Continuo: Permanentemente en la
jornada de trabajo
Nivel de Exposicin
30
4 3 2 1
10 40 30 20 10
6 24 18 12 6
2 8 6 4 2
Nivel de Exposicin
Nivel de
Control
Ponderacin Probabilidad
40 - 24 Muy alto
20 12 Alto
6 8 Medio
4 - 2 Bajo
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PONDERA-
CION
CALIFICA-
CIN
SIGNIFICADO
Daos personales Daos materiales
1 Leve Lesiones o enfermedades
menores (primeros auxilios),
sin das perdidos
Daos a la propiedad leves, se
repara sin parar los procesos
2.5 Grave Lesiones o enfermedades con
incapacidad temporal
Daos a la propiedad que
requieren parar los procesos
6 Muy Grave Lesiones o enfermedades
graves irreversibles con
incapacidad permanente
Destruccin parcial de
equipos, instalaciones,
reparaciones de alto costo
10 Mortal o
Catastrfi
co
1 muerto ms Destruccin total de equipos,
instalaciones (difcil
renovarlo)
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Nivel de Probabilidad





Nivel de
Consecuencias
40 - 24 20 12 8 - 6 4 - 2
10 400 - 240 200 - 100 80 - 60 40 20
6 240 - 144 120 - 60 48 - 36 24 - 12
2.5 100 - 60 50 - 25 20 - 15 10 - 5
1 40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 - 2
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Ponderacin Nivel de Riesgo Intervencin
400 144
Intolerable
Situacin crtica, correccin urgente. No debe
comenzarse ni continuar el trabajo hasta que no
se haya controlado el riesgo.
120 60 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que no se
haya establecido medidas de control. Si se est
trabajando debe controlarse el riesgo lo ms
pronto.
50 24 Moderado
Controlar el riesgo en un plazo determinado.
20 - 5 Tolerable
No requiere mejorar las acciones preventivas
existentes. Se requiere comprobaciones peridicas
para verificar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
4 - 2 Trivial
No requiere accin especfica.
Nota: Se consideran como riesgos significativos aquellos comprendidos entre los
niveles importante a intolerable
Rui do en l a sal a de
maqui nas por el
funci onami ento de
motores.
Exposicin a rudos
que sobrepasan los
LMP >85 dB"A".
Sordera ocupacional,
estrs.
11 10 3 30 6 180 Intolerable
Capaci taci n en trabajo seguro y
Uti l i zaci n de tapones de
protecci n audi ti va.
Presenci a de gases
txi cos por
descomposi ci n
pescado
Inhalacin de gas
toxico: amoniaco,
bases volatiles
nitrogenadas
Paralisis, irritacin a las
vias respiratorias,
muerte.
11 6 2 12 2,5 30 Moderado
Capaci taci n y entrenami ento.
Uso obl i gatori o de EPP
Motores
el ctri cos,Tabl ero y
cabl es el ectri cos
energi zados
Contacto elctrico
directo e indirecto,
descarga elctrica,
incendio, explosin
Quemaduras, asfixia,
paro cardaco,
traumatismo,
conmocin, muerte
11 4 4 16 6 96 Moderado
Capaci taci n y entrenami ento.
Uso obl i gatori o de EPP. Gabi nete
conta i ncendi os
Pi ezas rotatori as o
mvi l es expuestas
(pol eas, ejes,
acopl ami entos)
Atrapamiento
Golpes, Contusiones,
Fractura, Traumatismo
interno, Mutilacin.
11 6 4 24 2,5 60 Importanjte
Capaci taci n y entrenami ento.
Uso obl i gatori o de EPP
Presenci a de ci l i ndros
de gas compri mi do
(oxgeno, aceti l eno),
petrol eo
Incendio,Explosion
de Balones por mala
manipulacin.
Quemaduras,
intoxicaciones, asfixia,
traumatismo y muerte.
11 6 3 18 2,5 45 Moderado
Capaci taci n y entrenami ento. En
el uso de Bal ones de Oxi geno y
Gas. Gabi nete conta i ncendi os
Pi so resbal adi zo y en
movi mi ento
Exposicin a cadas
al mismo nivel y a
desnivel.
Golpes, contusiones,
Traumatismos internos,
fracturas.
11 6 3 18 6 108 Importante
Capaci taci n y entrenami ento.
Uso obl i gatori o de EPP
UBICACIN NP X NC NIVEL RIESGO PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS N TRABA. CONTROL SUGERIDO
NIVEL
CONS.
C
H
A
T
A
DESCARGA DE
MATERIA PRIMA
NIVEL
CONTROL
NIVEL
EXPOS.
NIVEL
PROB.
PROCEDIMIENTOS

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Analizar la informacin registrada sobre la gestin de
la seguridad y salud en el trabajo.

Analizar la informacin registrada en las Matrices de
Identificacin de Peligros y Riesgos y en la de
Evaluacin de Riesgos.
Elaborar las Conclusiones y Recomendaciones de la
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo como
de los principales Peligros y Riesgos analizados.
Elaborar el Informe de Diagnstico de la SST.
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17
J UNTO APRENDEREMOS A SER PARTE
DEL CAMBIO
E. Mail: globalcc.lideres@gmail.com

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