E. A. P. INGENIERA TEXTIL Y CONFECCIONES DOCENTE: Ing. Ana M. Medina Escudero unmsm.amme@gmail.com SEMANA 2: Evaluacin General de Riesgos Laborales. I. INTRODUCCIN II. EVALUACIN INICIAL DE RIESGOS LABORALES. 1.- Todas las reas de la empresa deben elaborar el IPERC utilizando la metodologa apropiada a la realidad de cada empresa. 2.- La IDENTIFICACIN DE PELIGROS y la EVALUACIN DE RIESGOS e Impactos Ambientales se realizar con una Frecuencia Anual para las actividades regulares o con diferente periodicidad cuando:: Cambien las condiciones de trabajo. Existan modificaciones fsicas en la infraestructura. Se realicen cambios en los procesos. Se lleven a cabo nuevos proyectos de inversin. Se adquiera nuevo equipamiento y/o materiales. CONDICIONES GENERALES I. INTRODUCCIN - EVALUACIN GENERAL DE RIESGOS LABORALES II. EVALUACIN INICIAL DE RIESGOS D.S. N 005-2012-TR, Art.77 Cap. VI: Planificacin y Aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo La evaluacin inicial de riesgos debe realizarse en cada PUESTO DE TRABAJO del empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comit o Supervisor y Salud en el Trabajo. Esta evaluacin debe considerar las condiciones existentes o previstas, as como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus caractersticas personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones . HILANDERA SEGURIDAD LABORAL MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO ORGANIZACN DEL TRABAJO EQUIPO MATERIALES AMBIENTE GENTE SISTEMA SECUENCIALIDAD DE UN ACCIDENTE
PELIGRO
RIESGO
ACCIDENTE ENFERMEDAD
DAO
PERSONA PROPIEDAD PROCESO
PRDIDA
FUENTES DE ENERGA: Todas las energas peligrosas con las que podemos encontrarnos en el lugar de trabajo BLANCOS: La gente, Equipos, Procesos, medio ambiente, en otras palabras todo aquello que puede ser afectado CONTROLES: Medidas usadas para eliminar, controlar el impacto daino de las energas negativas o peligros CONSECUENCIAS: se refiere al resultado, de existir, el contacto con la fuente de energa negativa
TERMINOLOGA ACTO SUBESTANDAR: Es toda accin o prctica incorrecta ejecutada por el trabajador que causa o contribuye a la ocurrencia de un accidente. Es aquella accin que potencialmente puede provocar dao a personas, equipo y al entorno mismo. TERMINOLOGA Operacin de equipo sin autorizacin. Mantener el equipo en operacin. Falla para asegurar. Operaciones a velocidades inseguras. Convertir dispositivos de seguridad en inoperativos. Remocin de dispositivos de salud y seguridad. Uso de equipo defectuoso. Uso inapropiado del equipo de proteccin personal. ACTO SUBESTANDAR EJEMPLOS CONDICIN SUBESTANDAR: Entornos y posibles fallas en el ambiente, rea de trabajo maquinaria y equipos en general. TERMINOLOGA Guardas o barreras inadecuadas. EPP inadecuado o inapropiado. Equipos, herramientas o materiales defectuosos. reas restringidas o congestionadas. Sstemas o seales de alerta inadecuados. Desorden, orden y limpieza pobre. CONDICIN SUBESTANDARD EJEMPLOS IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS Y IPER IPERC CONTROL DEFINICIN DE PELIGRO
PELIGRO
SITUACIN O CARACTERSTICA INTRNSECA DE ALGO CAPAZ DE OCASIONAR DAO A LAS PERSONAS, EQUIPOS, PROCESOS Y AMBIENTE D.S. N 005-2012-TR, Glosario de Trminos EJEMPLOS DE PELIGRO PELIGRO: Cableado elctrico deteriorado Cableado elctrico y cajas de red sobresalen del nivel piso PELIGRO: Piso resbaladizo CLASIFICACIN DE PELIGROS Peligros Fsicos.- Todo tipo de energa a la que los trabajadores estn expuestos. Ruido Temperatura extrema Radiacin Presiones anormales Iluminacin excesiva o deficiente Vibraciones. Peligros Qumicos.- todo aquel elemento que puede ingresar al cuerpo. Polvos Humos metlicos Gases Vapores Neblina Sustancias toxicas Agentes qumicos. CLASIFICACIN DE PELIGROS Peligros Biolgicos.- son todos los microorganismos que potencialmente provocan dao. Virus Organismos microbiolgicos Hongos Vectores (ratas, insectos). CLASIFICACIN DE PELIGROS Peligros Mecnicos.- se considera a las caractersticas de los equipos. Partes en movimiento Equipos sin proteccin Herramientas inadecuadas Proyeccin de partculas Instalaciones Rotor mal ubicado Partes presurizadas, etc. CLASIFICACIN DE PELIGROS Peligros Elctricos.- relacionados con la electricidad. Cables con energa elctrica. Cables elctricos energizados en el piso. Interruptores/ tomacorrientes inadecuados, rotos. Cajas contactoras. Sobrecarga de lneas energizadas. CLASIFICACIN DE PELIGROS Factores de Riesgo Disergonmicos.- Aquellos que afectan al trabajador en su labor propiamente dicha. Sobreesfuerzos fsicos. Posturas inadecuadas. Trabajos nocturnos Monotona y repetitividad Otras situaciones que causen stress fsico y psicolgico. CLASIFICACIN DE PELIGROS Factores de Riesgo Disergonmicos PELIGRO LOCATIVO Superficie de piso agrietados, resbaladizos, hmedos. Inadecuada posicin de objetos en altura. Almacenamiento inadecuado de materiales. Apilamiento inadecuado. Inadecuada disposicin de desechos hospitalarios.
CLASIFICACIN DE PELIGROS Peligros Ambientales.- relacionados al medio ambiente. Inundaciones. Oscuridad. Clima inclemente. Terremotos. Derrames de aceites y pisos resbalosos. CLASIFICACIN DE PELIGROS Peligros Psicolgicos.- Afectan el comportamiento del trabajo. Preocupaciones. Miedo a la oscuridad. Miedo a la altura. Intimidacin. CLASIFICACIN DE PELIGROS CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS RM 375 2008 TR CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente y definicin de sus Caractersticas. IDENTIFICACIN DE PELIGROS
QUIN? O QUINES?
CON QU?
CUANDO ?
COMO?
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS PROCEDIMIENTO FECHA Y HORARIO PERSONA(S) QUE REALIZARN EL TRABAJO COMO AFECTA LA ACTIVIDAD A LAS PERSONAS, EQUIPOS, MATERIALES Y AMBIENTE? Listar todos los peligros que pueda y el grado de peligrosidad en su opinin. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Qu fuentes de peligros existen en el rea?
Qu cantidad y tipos de energas estn presentes?
Cuales son las direcciones de flujos de energa deseados y no deseados? IDENTIFICACIN DE PELIGROS: PREGUNTAS FRECUENTES Estn las energas bajo control? Considere: Elctrica, Mecnica, Qumica, Ruido, Gravedad, Radial, Termal
Cuales son los blancos de la energa no deseada?
Es el proceso de trabajo correcto? Considere: Gente competente, Practicas de trabajo seguras, Ambiente de trabajo controlado.
Cuales son los escenarios de accidentes y que medidas de control existen para prevenirlos? IDENTIFICACIN DE PELIGROS: PREGUNTAS FRECUENTES Investigaciones de Accidentes. Estadsticas de Accidentes Inspecciones. Discusiones, entrevistas. Anlisis de trabajo seguro. Auditoras. Check list (Lista de Revisin).
MTODOS DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS AREA GEOGRAFICA TAREA PROCEDIMIEN/ ACTVIDAD PELIGROS TIPO DE PELIGROS RIESGOS ASOCIADOS OBSERVACION
IDENTIFICACIN DE PELIGROS: EJEMPLO - IDENTIFICACIN DE PELIGROS DEFINICIN DE RIESGO RIESGO
PROBABILIDAD DE QUE UN PELIGRO SE MATERIALICE EN DETERMINADAS CONDICIONES Y GENERE DAOS A LAS PERSONAS, EQUIPOS Y AMBIENTE D.S. N 005-2012-TR, Glosario de Trminos PELIGRO Piso resbaladizo RIESGO Probabilidad de resbalar Caer sobre el piso y daar a la persona RELACIN DE PELIGRO RIESGO PELIGRO Cableado elctrico deteriorado Cableado elctrico y cajas de red sobresalen del nivel piso RIESGO Cortocircuito Probabilidad de incendio RELACIN DE PELIGRO RIESGO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA RUIDO EXPOSICIN A SONIDO HIPOACUSIA SUSTANCIAS RESIDUALES DE PROCESOS INHALACIN DE GASES PRDIDA DE SENSIBILIDAD PESO EXCEDENTE A LA CARGA PERMITIDA TORCEDURA CONTRACTURA MUSCULAR O DE DISCOS LESIONES DE ESPALDA MONOTONA DEL TRABAJO ESTRS FRUSTRACION Y PATOLOGA ROCA FISURADA DESPREDIMIENTO LESIONES Y ACCIDENTES PISO RESBALOSO CON CERA CADA A UN MISMO NIVEL CONTUSIN CRANEAL TALADRO NEUMTICO EXPOSICIN A VIBRACIONES PRDIDA DE SENSIBILIDAD FAJA DE MQUINA SIN PROTECCIN ATRAPAMIENTO LESIONES Y ACCIDENTES RELACIN DE PELIGRO RIESGO Se conocen diversos riesgos mecnicos, que entraan peligro de lesiones para los trabajadores:
Ser golpeado por objetos o partes mviles. Ser aprisionado por un componente mvil contra uno fijo Choque contra objetos fijos. Choque con partes salientes. Cadas a nivel, resbalones y tropiezos. Cada a desnivel, en altura. Sobre esfuerzos. Cortes por herramientas. Aplastamiento Proyeccin de partculas o materiales. FUENTES DE RIESGO 1.- Ahogamiento. 2.- Aplastamiento. 3.- Asfixia. 4.- Atrapamiento. 5.- Atropello. 6.- Cada de personas. 7.- Ceguera. 8.- Choque. 9.- Corto circuito. 10.- Dao a la salud. 11.- Derrumbes. 12.- Volcadura. 13.- Incrustamiento.
RIESGOS SIGNIFICATIVOS RIESGOS SIGNIFICATIVOS DAO PERSONAL Fatalidad (mltiple o simple) Enfermedad Reversible Enfermedad Irreversible Lesin total permanente Lesin parcial Lesin total temporal IMPACTO AMBIENTAL Contaminacin del agua Contaminacin del aire Contaminacin del suelo Contaminacin sonora Agotamiento de R.N. Afectacin de flora y fauna Alteraciones del Ecosistema Deforestacin
DAO A EQUIPOS MAQUINARIA O ESTRUCTURAS Dao irreversible de maquinarias o estructuras Dao reversible de maquinarias o estructuras
CONSECUENCIAS DEL RIESGO Quemaduras. Lesiones Incapacitantes. Fracturas. Heridas o cortes. Contusiones. Fatalidades.
Las lesiones (Consecuencias) ms frecuentes son: CONSECUENCIAS DEL RIESGO Al efectuar un perfil de riesgos se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
Alto riesgo en las Instalaciones, distribucin de la planta, procesos de produccin. Fuentes y naturaleza de las energas dainas o peligros. Estadstica e investigacin de accidentes/incidentes. reas de responsabilidad de la compaa Diferenciar zonas de alto, mediano y bajo riesgo. Dar mayor nfasis a las zonas de alto riesgo. PERFIL DEL RIESGO EVALUACIN DEL RIESGO RIESGO = Probabilidad x Consecuencias Es el proceso posterior a la identificacin de los peligros, que permite valorar el nivel, grado, gravedad de los mismos proporcionando la informacin necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. D.S. N 005-2012-TR, Glosario de Trminos NIVEL RIESGO (NR) = Nivel Probabilidad (NP) x Nivel Consecuencias (NC) Riesgo = Frecuencia x Seriedad Riesgo = Frecuencia x Consecuencias Riesgo = Frecuencia x Severidad Riesgo = Posibilidad x Consecuencias Riesgo = Probabilidad x Consecuencias
RIESGO: OPORTUNIDAD/POSIBILIDAD/PROBABILIDAD QUE OCURRA UNA PRDIDA (personas, equipo, proceso o ambiente) EVALUACIN DEL RIESGO RIESGO = Frecuencia (Probabilidad) x Severidad (Consecuencias) SEVERIDAD Es la consecuencia de un evento especfico y representa el costo del dao, prdida o lesin. FRECUENCIA Es la cantidad de veces en que se presenta un evento especfico por un periodo de tiempo dado. EVALUACIN DEL RIESGO En la fase de evaluacin de riesgos se debe determinar el riesgo asociado con los peligros
Evaluar toda la informacin registrada. Priorizar los puntos identificados. Evaluar tasas de FRECUENCIA. Evaluar tasas de SEVERIDAD. Determinar el potencial de crecimiento. Evaluar la efectividad de las medidas de control. Determinar las tasas. Ubicar las tasas en la matriz de riesgos. EVALUACIN DEL RIESGO ADMINISTRACIN DEL RIESGO Actividades rutinarias y no rutinarias. Actividades de todo personal (contratistas , visitantes) Peligros fuera del lugar de trabajo Peligros en la proximidad del lugar de trabajo Infraestructura, equipos y materiales Cambio o propuestas de cambios en la organizacin, actividades o materiales. Modificaciones del S&SO (incluyendo temporales) Diseo del lugar de trabajo (procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos, organizacin del trabajo, ergonoma). El procedimien to debe tomar en cuenta: IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS Cmo identificar los peligros en la organizacin o centro de trabajo? Mediante la observacin de las actividades diarias del trabajador. Comparando con mejores practicas de organizaciones similares. Entrevistas y encuestas. Visitas e inspecciones. Anlisis de procesos. Los procesos de identificacin de peligros deben aplicarse en situaciones normales, ocasionales o de emergencia. Se debe considerar tanto a trabajadores/empleados como a visitantes y contratistas. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS Identificar los peligros Paso 1 Evaluar el riesgo Paso 2 Decidir las medidas De control Paso 3 Implementar las Medidas de control Paso 4 Revisin y monitoreo Paso 5 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS El tener todas las Fuentes de Peligro identificadas y sus Riesgos respectivos evaluados, nos servir para darnos cuenta de cules son los riesgos que, por tener un mayor valor, deben ser conocidos por todos y atendidos prioritariamente. Los Controles que posibilitan la disminucin del Riesgo Residual hacia un nivel Medio o Bajo, deben estar especificados en los PETS, los cuales deben ser realizados junto con los trabajadores, en el formato adecuado y divulgados a todo el personal. MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS IPERC La evaluacin del riesgo se utiliza para PRIORIZAR los riesgos de acuerdo a su nivel de CRITICIDAD. El RIESGO se evala en funcin de la PROBABILIDAD de que ocurra un dao y las CONSECUENCIAS del mismo. RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS ANALISIS DE PROBABILIDADES MATRIZ DE RIESGO LABORAL NR = NP x NC NR: Nivel de Riesgo NP: Nivel de Probabilidad NC: Nivel de Consecuencias NP = ND x NE ND: Nivel de Deficiencia NE: Nivel de Exposicin METODO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO ESPAA NIVEL DE DEFICIENCIA Es la magnitud de la vinculacin esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su relacin causal directa con el posible accidente. NIVEL DE DEFICIENCIA ND SIGNIFICADO Muy Deficiente (MD) 10 Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generacin de fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. Deficiente (D) 6 Se ha detectado algn factor de riesgo significativo que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable. Mejorable (M) 2 Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable. Aceptable (A) --- No se ha detectado anomala destacable alguna. El riesgo esta controlado. No se valora. NIVEL DE DEFICIENCIA NIVEL DE DEFICIENCIA Se considera idneo el empleo de cuestionarios de chequeo para determinar el Nivel de Deficiencia, para analizar posibles factores de riesgo de cada situacin. EJEMPLO: Riesgos de golpes, cortes y proyecciones en herramientas manuales CUESTIONARIO DE CHEQUEO SI NO 1. Las herramientas estn ajustadas al trabajo a realizar. 1.1 Las herramientas son de buena calidad. 1.2 Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza. 2. La cantidad de herramientas disponibles es insuficiente en funcin del proceso productivo y personas. 3. Existen lugares y/o medios idneos para la ubicacin ordenada de las herramientas (paneles, cajas, etc). 4. Cuando no se utilizan las herramientas cortantes o punzantes, se disponen con los protectores adecuados. 5. Se observan hbitos correctos de trabajo. 5.1 Los trabajos se hacen de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos. 5.2 Los trabajadores estn adiestrados en el manejo de herramientas. 5.3 Se usan equipos de proteccin personal cuando se pueden producir riesgos de proyecciones. CRITERIO DE VALORACIN Se valorar la situacin como MUY DEFICIENTE cuando se haya respondido NO a una o mas de las cuestiones 5, 5.2, 5.3. Se valorar la situacin como DEFICIENTE cuando no siendo muy deficiente, se haya respondido negativamente a la cuestin 1. Se valorar la situacin como MEJORABLE cuando no siendo muy deficiente ni deficiente se haya respondido negativamente a una o mas de las cuestiones 1.1, 1.2, 2.3, 5.1. Se valorar la situacin como ACEPTABLE en los dems casos. NIVEL DE DEFICIENCIA Se utiliza: Check list, revisin y registro de equipos, inspecciones mensuales, PETAR, mantenimiento preventivo, auditorias, evaluacin de riesgos . NIVEL DE EXPOSICIN Es una medida de la frecuencia con la que se da exposicin al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposicin se puede estimar en funcin de los tiempos de permanencia en reas de trabajo, operaciones en mquinas, etc. NIVEL DE EXPOSICIN NP = ND x NE NIVEL DE PROBABILIDAD NR = NP x NC NIVEL DE PROBABILIDAD NIVEL DE PROBABILIDAD NP SIGNIFICADO Muy Alta (MA) Entre 40 y 24 Situacin deficiente con exposicin continuada, o muy deficiente con exposicin frecuente. Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con frecuencia. Alta (A) Entre 20 y 10 Situacin deficiente con exposicin frecuente u ocasional, o bien situacin muy deficiente con exposicin ocasional o espordica. La materializacin del riesgo es posible que suceda varias veces en el ciclo de vida laboral. Media (M) Entre 8 y 6 Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien situacin mejorable con exposicin continuada o frecuente. Es posible que suceda dao alguna vez. Baja (B) Entre 4 y 2 Situacin mejorable con exposicin ocasional o espordica. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. NIVEL DE CONSECUENCIAS Se ha establecido un doble significado: por un lado se han categorizado los daos fsicos y, por otro, los daos materiales. Ambos significados deben ser considerados independientemente, teniendo mas peso el dao a las personas que los daos materiales. NIVEL DE CONSECUENCIAS NC SIGNIFICADO DAOS PERSONALES DAOS MATERIALES Mortal o catastrofico (M) 100 1 muerto o ms Destruccin total del sistema (difcil renovarlo) Muy Grave (MG) 60 Lesiones graves que pueden ser irreparables Destruccin parcial del sistema (compleja y costosa reparacin) Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad transitoria (IT) Se requiere paro de proceso para efectuar la reparacin. Leve (L) 10 Pequeas lesiones que requieren hospitalizacin Reparable sin necesidad de paro del proceso. NIVEL DE CONSECUENCIAS NR = NP x NC NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE INTERVENCIN (NI) Los niveles de intervencin tienen un valor orientativo. Para priorizar n programa de inversiones y mejoras, es imprescindible introducir la componente econmica y el mbito de influencia de la intervencin. NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE INTERVENCIN (NI) NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE INTERVENCIN (NI) SIGNIFICADO DEL NIVEL DE INTERVENCIN NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE INTERVENCIN (NI) NIVELES DE RIESGO CONSECUENCIAS Ligeramente daino Daino Extremadamente daino P R O B A B I L I
D A D
Baja Riesgo Trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado Media Riesgo tolerable Riesgo tolerable Riesgo importante Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable TABLA DE NIVEL DE RIESGO PONDERACIN NIVEL DE RIESGO ACCIN Y TEMPORIZACIN 4000 - 1440 Intolerable Situacin critica, correccin urgente. No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que no se haya controlado el riesgo. 1200 600 Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esta realizando, debe controlarse el riesgo en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 500 240 Moderado Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo de tiempo determinado. 200 50 Tolerable No se necesita mejorar la accin preventiva. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 40 20 Trivial No se requiere accin especfica. MTODO SUGERIDO POR MTPE MTODO SUGERIDO POR MTPE NDICE DE PROBABILIDAD Valor ndice de Expuestos (IE) Personas expuestas ndice de Procedimientos de Trabajo (IPT) ndice de Capacitacin y Entrenamiento (ICE) ndice de Frecuencia de Exposicin (IF) 1 1 3 Existencia e implementacin satisfactoria Personal entrenado identifica y controla el peligro Al menos una vez al ao. Espordicamente 2 4 8 Existencia e implementacin Parcial Personal entrenado identifica pero no controla el peligro Ocasionalmente al mes 3 9 15 Existe pero no se ha implementado Personal entrenado no identifica ni controla el peligro Eventualmente a la semana 4 > 15 No Existe Personal no entrenado Continuamente diario ndice de Probabilidad: IP = IE + IPT + ICE + IF PELIGRO RIESGO P1 R1 IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL IS = IS NDICE DE SEVERIDAD
Valor del ndice ndice de Severidad (IS) 1 LEVE (Lesin sin Incapacidad) 2 MODERADO (Lesin con Incapacidad Temporal) 3 GRAVE (Lesin con Incapacidad Permanente) 4 MORTAL (Fatal) NDICE DE SEVERIDAD IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL VALORACIN DEL RIESGO IP IE IPT ICE IF 8 32 4 8 MRL 4 IS = = = + = = X + + IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL CRITERIOS Magnitud del Riesgo Laboral (MRL) Grado de Riesgo Prioridad Calificacin del Riesgo DE 32 A 64 Alto (Inaceptable) I SIGNIFICATIVO DE 9 A 31 Moderado II NO SIGNIFICATIVO DE 4 A 8 Bajo III NO SIGNIFICATIVO CALIFICACIN DE RIESGOS Y PRIORIZACIN DE CONTROL Las condiciones para que un riesgo sea considerado significativo:
Cuando MRL es mayor o igual a 32.
Cuando la severidad es fatal. DETERMINACIN DE LA SIGNIFICANCIA DEL RIESGO EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Para aplicar los controles en la evaluacin de riesgos debe seguir el siguiente criterio: Eliminacin. Sustitucin. Controles de ingeniera. Sealizacin, alertas y/o controles administrativos. Uso de EPP. PROCESO IPERC 85 TALLER 1 IDENTIFIQUE PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA
TALLER 1 IDENTIFIQUE PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA
TALLER 2 IDENTIFIQUE PELIGROS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN
TALLER 2 IDENTIFIQUE PELIGROS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN
TALLER 3 IDENTIFICACION DE ACTOS SUB ESTANDAR EN EL ALMACEN
TALLER 3 IDENTIFICACION DE ACTOS SUB ESTANDAR EN EL ALMACEN
TALLER 04 IDENTIFIQUE CONDICIONES SUB ESTANDARES EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN
TALLER 04 IDENTIFIQUE CONDICIONES SUB ESTANDARES EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN
TALLER 04 IDENTIFIQUE CONDICIONES SUB ESTANDARES EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN