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CERTIFICACIN DE LABORATORIO

JUSTIFICACIN

La importancia de la implementacin de un Sistema de Calidad


en el servicio educativo a nivel superior, maximizando as la
competitividad en el momento en que se integran al mundo
laboral.
OBJETIVOS

Proporcionar una gua que facilite la documentacin,


implementacin y certificacin bajo la norma ISO 9001-2008
del servicio de imparticin de practicas en lo laboratorios de la
divisin de ingeniera mecnica e industrial de la facultad de
ingeniera
CLASIFICACIN DE LABORATORIOS

(L) asignaturas que indican Laboratorio incluido (mismo


profesor para laboratorio y teora)

(L+) asignaturas que indica Laboratorio por separado (diferente


profesor para teora y laboratorio)
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD
MANUAL DE PRACTICAS

Es una gua para que el


alumno pueda aplicar
sus conocimientos
tericos.
Debe tener un aparado
visible y de fcil
consulta.
CONTENIDO DEL MANUAL
Nombre de la
Universidad

Nombre de la
Facultad

Nombre de la
Nombre del Divisin
Departamento

Ttulo Colaboradores
CONTENIDO DE LA PRACTICA
Nombre y nmero de
Tema: Establece prctica
relacin con la parte
terica
Objetivos generales:
Establece relacin con
la parte terica
Introduccin Objetivos Especficos

Material y
equipo

Desarrollo de
la prctica

Resultados de
la prctica
Conclusiones

Bibliografa
de consulta
Resultados de la prctica
Procesos en el servicio de imparticin
REQUISITOS GENERALES

Identificacin de procesos que intervienen


y su secuencia de interaccin en el SGC
(Sistema de Gestin de Calidad).
Determinacin de mtodos, recursos e
informacin necesarios para el correcto
control.
DOCUMENTACIN (SECCIN 4.2 NORMA ISO
9001:2008)
Manual de la Calidad
Plan de Calidad
Especificaciones: Documentos que establecen
requisitos
Directrices: Documentos que establecen sugerencias
Registros: Documentos que proporcionan evidencia de
las actividades realizadas y los resultado obtenidos
ELEMENTOS DE LA DOCUMENTACIN DEL SGC

Poltica de la calidad y objetivos de la calidad documentados


Manual de calidad
Procedimientos documentados y registros requeridos por la
Norma ISO 9001:2008
Documentos y registros que la organizacin determine
conveniente para una planificacin, operacin y control eficaz
de sus procesos.
MANUAL DE CALIDAD (SECCIN 4.2.2 NORMA
ISO 9001:2008)

Es una gua que establece como es que la


organizacin va a dar cumplimiento a cada
registro establecido. El manual debe contener:
El alcance del SGC
Los procedimientos documentados para el SGC o
referencia de los mismos.
Descripcin de la interaccin entre los procesos del
SGC
ELEMENTOS DEL MANUAL DE CALIDAD

Nombre de la organizacin
Presentacin de la organizacin
Objetivo de manual
Definicin del alcance del SGC
Exclusiones debidamente justificadas
Poltica de calidad
Objetivos de la calidad
Descripcin del servicio
Descripcin de los procesos y su interaccin
Descripcin del cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO
9001:2008
Anexos y referencias
Seccin de trminos y definiciones.
A. Procedimientos para el control de los
documentos
a. Aprobacin de documentos antes de su emisin
1. Sistema de identificacin
Logo e identificacin de la institucin
Nombre del documento
Contenido del documento
Cdigo ** (Ya predeterminado para ingeniera)
Edicin o versin
Seccin ISO
Fecha de elaboracin
Pgina
Quin elaboro?; Quin reviso?, Quin aprob?
a. Aprobacin de documentos antes de su
emisin
CODIGO ** en
ingeniera
XX YY-ZZ
a. Aprobacin de documentos antes de su
emisin

2. Bitcora
Debe integrar la
descripcin,
justificacin y relacin
con el SGC de cada
documento.
Personal responsable
de su elaboracin,
revisin y aprobacin
b. Revisin y actualizacin de los documentos

Revisin y actualizacin de los documentos


cuando sea necesario y su nueva aprobacin.
c. Identificacin de los cambios y estado de
la versin vigentes
Identificar claramente cuando un documento ha
sufrido modificaciones despus de su emisin. Se
debe contar con un documento que incluya
1. Identificacin del documento
2. Modificacin que ha sufrido el documento
3. Justificacin de dicho cambio
4. Versin que reemplaza
5. Nueva versin
6. Fecha de emisin
7. Personal responsable de su elaboracin, revisin y
aprobacin
d. Verificacin de la legibilidad y facilidad de
identificacin de los documentos
Debe
contener:
e. Verificacin de la correcta identificacin y
distribucin de los documentos
Documentos de tipo origen externos necesarios
para la planificacin y operacin del SGC

Manual de practicas de laboratorio


Solicitud de mantenimiento y servicio externo (Secretaria
Administrativa)
Norma ISO 9001:2008 e ISO 9000:2005
f. Revisin de uso de documentos obsoletos

Verificacin peridica de el estado de los


documentos utilizados en el SGC
En caso de eliminacin o modificacin se debe
hacer registro en el puto C.
g. Control de copias
Contenido del procedimiento
Tipos de Copias para el control
No controladas: No Asignacin del personal
fueron distribuidas por el Tipo de documento que se
personal que emite los implementara en el SGC
documentos Tipo de almacenamiento y
recuperacin del la
Controladas: Copias que documentacin
distribuye el SGC, existe Definicin del personal de
una cuantificacin e consulta y uso de
identificacin del lugar documentacin
en el que se entrega a la Descripcin de las
actividades de emisin,
persona. modificacin y eliminacin
de documentos
CATALOGO (CADO-ZZ)