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Instituto Nacional

de Aprendizaje

Experiencias de
Implementacin de Normas
ISO 9000
POR QU LA FORMACIN
PROFESIONAL
DEBE IMPLANTAR
SISTEMAS DE CALIDAD ?

Porque la calidad es asunto de todos


y; porque mejora la educacin y se
obtienen beneficios nacionales.
Terminos relativos a la Calidad
calidad
grado en que un conjunto de caractersticas
inherentes cumplen con unos requisitos.
requisito
necesidad o expectativa establecida,
generalmente implcita u obligatoria
grado
categora o rango dado a diferentes requisitos de
la calidad para productos, procesos o sistemas
que tienen la misma utilizacin funcional.
satisfaccin del cliente
percepcin del cliente sobre el grado en que se
han cumplido los requisitos del cliente.
ISO 9001:2000
Una Nueva Visin

Sistemas de Gestin de
Calidad
Principios de Gestin de la Calidad
a) Organizacin enfocada al cliente:
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto
deberan comprender las necesidades actuales y futuras de los
clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en
exceder las expectativas de los clientes.
b) Liderazgo:
Los lderes establecen unidad de propsito y direccin a la
organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno,
en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en la
consecucin de los objetivos de la organizacin.
c) Participacin del personal:
El personal, con independencia del nivel de la organizacin en el
que se encuentre, es la esencia de una organizacin y su total
implicacin posibilita que sus habilidades sean usadas para el
beneficio de la organizacin.
d) Enfoque a procesos:
Los resultados deseados se alcanzan ms eficientemente cuando
los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un
proceso.
Principios de Gestin de la Calidad
e) Enfoque del sistema hacia la gestin:
Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos
interrelacionados para un objetivo dado, mejora la eficacia
y eficiencia de una organizacin.
f) Mejora continua:
La mejora continua debera ser un objetivo permanente de
la organizacin.
g) Enfoque objetivo hacia la toma de
decisiones:
Las decisiones efectivas se basan en el anlisis de datos
y en la informacin.
h) Relacin mutuamente beneficiosa con el
proveedor:
Una organizacin y sus proveedores son
interdependientes, y unas relaciones mutuamente
beneficiosas intensifican la capacidad de ambos para
crear valor.
ISO 9001:2000
Enfoque en
procesos
Sistema de Gestin
de Calidad

Procesos de
Alta Direccin
C S
C
L R
E
A
T
L
I Q
U
Procesos de
Mejora Continua
Procesos de
I
S
I
I SGC Medicin,
E S
Gestin de los
Recursos
Anlisis y
F
A E
I Mejora C
N T C N
O I
T S
Procesos de T
N
E Realizacin del
Producto
Producto E

Lineas de Informacin
Lineas de Valor Aadido
Clientes
Debe definirse adecuadamente los
diferentes niveles de clientes de la
organizacin:
Estudiantes
Empresas
Sociedad Civil
Deben existir mecanismos de
determinacin de necesidades
explcitas
Medios para determinar las
necesidades implcitas del producto o
servicio
Requisitos
Debe establecerse medios para
conocer los requisitos de los
productos o servicios
Estudios de Mercado
Comites de Cpula
Comites de Enlace
Sugerencias de los clientes
Debe cuantificarse cada una de las
caractersticas de calidad del
producto o servicio
Procesos de Alta Direccin
Deben definirse claramente la
responsabilidad y autoridad en la
organizacin, esto conlleva:
Organigramas
Manuales de Puestos
Autoridades Superiores (mximos responsables)
Representante de la Gerencia (Gestor de Calidad)
Toda la Organizacin (Jefaturas de Unidad)
Personal capacitado y motivado
De ello depende el desarrollo
eficiente del Proceso de
implementacin
Procesos de Gestin de los
Recursos
Los procesos de apoyo y gestin de
recursos deben responder a las
necesidades de funcionamiento de la
organizacin
Recursos Finacieros, pagos, ingresos,
administracin de fondos
Gua de aplicacin de ISO 9000 en la
funcin financiera de la empresa
(ICONTEC, Colombia)
Mecanismos de control de egresos
Procesos de Gestin de los Recursos
Recursos Humanos, personal,
capacitacin y competencia
Mecanismos para la determinacin de
necesidades de capacitacin del personal
Evaluacin de la competencia del personal para
el desarrollo de las labores
Medios para reclutamiento y seleccin de
personal idoneo
Recursos Materiales, compras,
almacenamiento
Procesos de adquisiciones efectivos
Recepcin de equipo, materiales y herramientas
Almacenamiento
Distribucin
Procesos de Realizacin del Producto
Deben detarllarse y analizarse los
procesos de prestacin de servicios
Mapeos de procesos
Anlisis de valor agregado
Revisin en conjunto con clientes
Los procesos deben responder a las
necesidades y expectativas de los
clientes as como a la capacidad
REAL de la organizacin de
cumplirlos
Procesos de Realizacin del Producto
Debe documentarse los medios para la
ejecucin de los procesos y que permitan
asegurar la calidad
Procedimientos de trabajo
Instrucciones C
Registros
P
Capacitacin de funcionarios M N
Se documenta aquello que afecta
directamente la calidad del producto o
servicio
Documento: cualquier medio que
permita establecer la manera de ejecutar
las actividades
Procesos de Medicin
Anlisis y Mejora
Se deben definir los controles y las
mediciones necesarias para evaluar el
cumplimiento de objetivos,
caractersticas de calidad, requisitos del
cliente
Proceso de mejora continua, por medio de
equipos de trabajo, sugerencias de
funcionarios y usuarios
Tcnicas estadsticas para control de
procesos
Planes de mejoramiento con plazos,
responsables, recursos y actividades.
Satisfaccin del Cliente
La organizacin debe establecer mecanismos que
le permita conocer la percepcin del cliente del
producto o servicio suministrado:
Evaluaciones del servicio
Encuestas de satisfaccin(egresados y
patronos)
Evaluaciones de impacto (egresados y
patronos)
Validacin de programas y diseos
curriculares
Comites de Enlace y Cpula
Relacin directa con grupos gremiales por
sector econmico
Producto
Que es nuestro producto ?
Diseo Curricular
Alumnos capacitados
Profesionales
Servicios de informacin
Asistencia Tcnica
Transferencia Tecnolgica
Cual es nuestro mercado meta ?
Nuestro producto es de calidad ?
ISO 9001:2000
Proceso de
Implementacin
Proceso de Implementacin
Cultura de Calidad y
Servicio

Como lo Como lo
controlamos hacemos

Que
hacemos

Compromiso
Compromiso
Definir las responsabilidades
por el Proceso
Autoridades Superiores (mximos
responsables)
Representante de la Gerencia (Gestor de
Calidad)
Toda la Organizacin (Jefaturas de
Unidad)
De ello depende el desarrollo
eficiente del Proceso de
implementacin
Cultura Organizacional
Fomento de una Cultura de Calidad
Desarrollo de programas que incentiven el
mejoramiento continuo, servicio al cliente,
trabajo en equipo, entre otros
EMC (equipos de mejora continua)
ESP (equipos de solucin de problemas)
Programa 5 S (tcnica japonesa de orden y limpieza)
Proyectos de mejoramiento
Capacitacin en temtica de Calidad.
Capacitacin continua en procesos
Desarrollo de competencia del personal
Que Hacemos
Definicin de nuestro productos
Establecer todo desarrollo de los productos
(servicios) que suministra nuestra
organizacin.
Capacitacin y Formacin
Certificacin
Capacitacin Certificacin
Acreditacin
Asistencia Tcnica INA
Biblioteca Formacin Acreditacin

Becas
Gestin Tecnolgica
Como lo Hacemos
Definicin de la Calidad de nuestro
trabajo
Establecer todo un plan de calidad orientado a
determinar y establecer las caractersticas del
servicio o producto que ofrecemos.
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Estndares de Trabajo
Servicio al Cliente
Como satisfacer las necesidades del Cliente
Como lo Controlamos
Controlar nuestra Calidad
Desarrollo los medios para controlar lo
que hemos definido como nuestro
trabajo y la calidad del mismo
Utilizacin de herramientas estadsticas
Evaluacin del Servicio
Evaluacin de Proveedores (Ley de
Contratacin Administrativa)
Como implementar acciones correctivas o
preventivas
Capacitacin continua a funcionarios
ISO 9001 : 2000

En el INA
Sistema de Acreditacin
Programa
Consejo de Recurso
Acreditacin Aseguramiento H
s umano
de la Calidad s

Consejo de Servicio al
Calidad Usuari
o

Junta Unidad de Contralora


Directiv de Servicios
a Acreditacin

Asesora en Recurso
Comunicaci Financieros
s
n

Desarrollo y Asesora
Estadsticas Legal
Ncleos
Ayer
Revisin documental 15 Dic 1997 (INTECO)
Auditora Previa 26,27 marzo 1998
(INTECO)
Auditora Inicial 4,5,6 Mayo 1998 (INTECO-
AENOR)
Plan de Acciones Correctivas 26 mayo 1998
Certificacin ISO 9002 (Junio 1998)
Auditora Extraordinaria 17 y 18 Dic 1998
Auditora de Seguimiento 26 y 27 de Julio
1999
Auditora de Seguimiento II 17 y 18 de Julio
2000
HOY
Sistema de Acreditacion
Versiones 8 y 9 de procedimientos del Sistema de
Acreditacin
Reduccin en un 50 % de la cantidad de
documentos
Sistema ms agil y eficiente
Mayor acercamiento de empresarios
Asesoramiento a empresas con acciones
formativas acreditadas
Mayor control sobre desviaciones
Retroalimentacin de parte del Cliente
HOY
Procedimientos de trabajo en resto del INA:
Recursos Humanos, Seguridad e Higiene Ocupacional,
Seguros
Recursos Materiales, Programacin y Control de
Operaciones, Almacn Central
Recursos Financieros, Tesorera, Presupuesto
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos, Gestin
Administrativa, Planeamiento y Evaluacin
Gestin Regional, Financiero Contable
Servicios al Usuario, Registro, Becas, Trabajo Social,
Orientacin
Desarrollo y Estadisticas, POA y Presupuesto
Gestin Compartida, Formacin Dual, Certificacin,
Contratacin
HOY
Asistencia Tecnica a Pequea y Mediana
Empresa PYMES
40 Empresas en proceso de implementacin de
ISO 9000
Sector Metalmecnico
Industria Alimentaria
Industria Grfica
Industria del Plastico
Hoteles
Agencias de Viajes
MAANA
Sistema de Acreditacin
Renovacin de Certificacin con
ISO 9001:2000 Junio de 2001
Resto del INA
Certificacin con ISO 9001 : 2000
Plazo 3 aos
Cooperacin con ASDI
Incorporacin en el diseo de guas
tecnicas para Formacin Profesional
Ej DIN ISO 9001 FF (Certqua)
Muchas Gracias

Interpretacin
Interpretacin
ISO 9001:94
Norma ISO 9001 :94
4.1 Responsabilidad 4.11 Control del equipo de
Gerencial inspeccin, medicin y ensayo
4.2 Sistema de Calidad 4.12 Estado de insp. y ensayo
4.3 Revisin del contrato 4.13 Control prod. No Conforme
4.4 Control del diseo
4.14 Accin correc. y preventiva
4.5 Control de documentos y
datos 4.15 Manejo, almacenamiento,
4.6 Compras emp., preservacin y despacho
4.7 Control del producto 4.16 Control registros de calidad
suministrado por el cliente 4.17 Aud. internas de calidad
4.8 Identificacin del producto 4.18 Entrenamiento
y trazabilidad 4.19 Servicio
4.9 Control del proceso
4.20 Tcnicas estadsticas
4.10 Inspeccin y ensayo
Responsabilidad Gerencial
Las autoridades superiores de la
organizacin son los principales
responsables de implementar y mantener
actualizado el sistema de calidad, mediante:
Recursos (humanos, materiales, financieros)
Revisiones Peridicas del Sistema
Seguimiento a Acciones Correctivas y
Preventivas
Consejo de Calidad (Presidencia Ejecutiva,
Gerencias, Representante Gerencial)
Norma ISO 9001 :94
4.1 Responsabilidad Gerencial 4.11 Control del equipo de
4.2 Sistema de Calidad inspeccin, medicin y ensayo
4.3 Revisin del contrato 4.12 Estado de insp. y ensayo
4.4 Control del diseo 4.13 Control prod. No Conforme
4.5 Control de documentos y 4.14 Accin correc. y preventiva
datos
4.15 Manejo, almacenamiento,
4.6 Compras
emp., preservacin y despacho
4.7 Control del producto
suministrado por el cliente 4.16 Control registros de calidad
4.8 Identificacin del producto y 4.17 Aud. internas de calidad
trazabilidad 4.18 Entrenamiento
4.9 Control del proceso 4.19 Servicio
4.10 Inspeccin y ensayo 4.20 Tcnicas estadsticas
Revisin del Contrato
Es necesario establecer
claramente las responsabilidades
y alcances de la Acreditacin
Carta de Intenciones -
Prediagnstico
Carta de Intenciones -
Acreditacin
Norma ISO 9001 :94
4.1 Responsabilidad 4.11 Control del equipo de
Gerencial inspeccin, medicin y ensayo
4.2 Sistema de Calidad 4.12 Estado de insp. y ensayo
4.3 Revisin del contrato 4.13 Control prod. No Conforme
4.4 Control del diseo
4.14 Accin correc. y preventiva
4.5 Control de documentos
y datos 4.15 Manejo, almacenamiento,
4.6 Compras emp., preservacin y despacho
4.7 Control del producto 4.16 Control registros de calidad
suministrado por el cliente 4.17 Aud. internas de calidad
4.8 Identificacin del 4.18 Entrenamiento
producto y trazabilidad 4.19 Servicio
4.9 Control del proceso
4.20 Tcnicas estadsticas
4.10 Inspeccin y ensayo
Compras
Insumos de calidad brindan medios para
lograr productos o servicios de calidad:
Insumo principal: Expertos
Norma ISO 9001 :94
4.1 Responsabilidad 4.11 Control del equipo de
Gerencial inspeccin, medicin y ensayo
4.2 Sistema de Calidad 4.12 Estado de insp. y ensayo
4.3 Revisin del contrato 4.13 Control prod. No
4.4 Control del diseo Conforme
4.5 Control de documentos 4.14 Accin correc. y
y datos preventiva
4.6 Compras 4.15 Manejo, almacenamiento,
4.7 Control del producto emp., preservacin y despacho
suministrado por el cliente 4.16 Control registros de
4.8 Identificacin del calidad
producto y trazabilidad 4.17 Aud. internas de calidad
4.9 Control del proceso 4.18 Entrenamiento
4.10 Inspeccin y ensayo 4.19 Servicio
4.20 Tcnicas estadsticas
Trazabilidad
El seguimiento y
rastreabilidad dentro del
proceso de prestacin
del servicio es
fundamental para
controlar la calidad.
Identificacin por medio
de cdigos
Norma ISO 9001 :94
4.1 Responsabilidad Gerencial 4.11 Control del equipo de
4.2 Sistema de Calidad inspeccin, medicin y ensayo
4.3 Revisin del contrato 4.12 Estado de insp. y ensayo
4.4 Control del diseo 4.13 Control prod. No
4.5 Control de documentos y Conforme
datos 4.14 Accin correc. y
4.6 Compras preventiva
4.15 Manejo, almacenamiento,
4.7 Control del producto
suministrado por el cliente emp., preservacin y despacho
4.16 Control registros de
4.8 Identificacin del producto
y trazabilidad calidad
4.17 Aud. internas de calidad
4.9 Control del proceso
4.18 Entrenamiento
4.10 Inspeccin y ensayo
4.19 Servicio
4.20 Tcnicas estadsticas
Control del Proceso
El control que se ejerza en las
diferentes etapas de
presentacin del servicio, son la
clave para el mantenimiento y
mejoramiento de la calidad:
Etapas Tcnicas
Norma ISO 9001 :94
4.1 Responsabilidad 4.11 Control del equipo de
Gerencial inspeccin, medicin y ensayo
4.2 Sistema de Calidad 4.12 Estado de insp. y ensayo
4.3 Revisin del contrato 4.13 Control prod. No Conforme
4.4 Control del diseo
4.14 Accin correc. y preventiva
4.5 Control de documentos y
datos 4.15 Manejo, almacenamiento,
4.6 Compras emp., preservacin y despacho
4.7 Control del producto 4.16 Control registros de calidad
suministrado por el cliente 4.17 Aud. internas de calidad
4.8 Identificacin del 4.18 Entrenamiento
producto y trazabilidad 4.19 Servicio
4.9 Control del proceso
4.20 Tcnicas estadsticas
4.10 Inspeccin y ensayo
Inspeccin y Ensayo
La verificacin constante y sistemtica en
las diferentes etapas permite identificar
oportunidades de mejoramiento o
inconsistencias en la prestacin del servicio:
Identificacin de puntos crticos
Listas de Verificacin
Norma ISO 9001 :94
4.1 Responsabilidad Gerencial 4.11 Control del equipo de
4.2 Sistema de Calidad inspeccin, medicin y ensayo
4.3 Revisin del contrato 4.12 Estado de insp. y ensayo
4.4 Control del diseo 4.13 Control prod. No Conforme
4.5 Control de documentos y 4.14 Accin correc. y preventiva
datos
4.15 Manejo, almacenamiento,
4.6 Compras
emp., preservacin y despacho
4.7 Control del producto
suministrado por el cliente 4.16 Control registros de calidad
4.8 Identificacin del producto 4.17 Aud. internas de calidad
y trazabilidad 4.18 Entrenamiento
4.9 Control del proceso 4.19 Servicio
4.10 Inspeccin y ensayo 4.20 Tcnicas estadsticas
Estado de Inspeccin
El identificar el estado de prestacin del
servicio, permite establecer el nivel de
avance durante el desarrollo de las
actividades:
Uso de Colores
Norma ISO 9001 :94
4.1 Responsabilidad Gerencial 4.11 Control del equipo de
inspeccin, medicin y ensayo
4.2 Sistema de Calidad
4.12 Estado de insp. y ensayo
4.3 Revisin del contrato
4.13 Control prod. No Conforme
4.4 Control del diseo
4.14 Accin correc. y preventiva
4.5 Control de documentos y datos 4.15 Manejo, almacenamiento,
4.6 Compras emp., preservacin y despacho
4.7 Control del producto 4.16 Control registros de calidad
suministrado por el cliente 4.17 Aud. internas de calidad
4.8 Identificacin del producto y 4.18 Entrenamiento
trazabilidad 4.19 Servicio
4.9 Control del proceso 4.20 Tcnicas estadsticas
4.10 Inspeccin y ensayo
Auditora de Calidad
Un examen sistemtico e independiente para
determinar si las actividades y los resultados
relacionados con la calidad cumplen
disposiciones preestablecidas, y si estas
disposiciones se aplican en forma efectiva y son
aptas para alcanzar los objetivos.
Caractersticas:
Son efectuadas por personal que no tenga
responsabilidad directa en las reas auditadas.
Uno de sus propsitos es evaluar la necesidad de
mejoramiento o de acciones correctivas o preventivas
Se pueden efectuar para propsitos externos e
internos.

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